Home

Faktúra číslo: 204072017


Číslo faktúry dodávateľa:204072017
Evidenčné číslo objednávky:4502361033
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001000553
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov
Dátum vystavenia:02.01.2018
Dátum doručenia:02.01.2018
Dátum zverejnenia:19.02.2018
Celková suma:280.56
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť