Home

Faktúra číslo: 191072017


Číslo faktúry dodávateľa:191072017
Evidenčné číslo objednávky:4502359843
Evidenčné číslo zmluvy:6800000885
Evidenčné číslo faktúry:0001019434
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:DF stravovanie
Dátum vystavenia:30.11.2017
Dátum doručenia:30.11.2017
Dátum zverejnenia:28.12.2017
Celková suma:21.17
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť