Faktúra číslo: 149072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 149072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502356320 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001014207 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie AOS 9/17 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 16.11.2017 |
| Celková suma: | 213.76 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
