Home

Faktúra číslo: 13/09/2011 SPO RK


Číslo faktúry dodávateľa:13/09/2011 SPO RK
Evidenčné číslo objednávky:
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:
Objednávateľ:MO SR SAMaV Košice
Názov dodávateľa:AOS gen.M.R.Štefanika L.Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:Vyúčtovanie nákladov za el. energiu a vodu pre VÚ 2220 B. Bystrica
Dátum vystavenia:20.01.2011
Dátum doručenia:
Dátum zverejnenia:16.03.2011
Celková suma:255.85
s/bez DPH:bez DPH
Poznámka:2. polrok 2010 a doúčtovanie za 1. polrok 2010


Návrat späť