Faktúra číslo: 109092017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 109092017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502352346 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001010077 |
| Objednávateľ: | Ministerstvo obrany SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | teplo za 1. polrok |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.08.2017 |
| Celková suma: | 20863.89 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
