Home

Faktúra číslo: 109092017


Číslo faktúry dodávateľa:109092017
Evidenčné číslo objednávky:4502352346
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001010077
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:teplo za 1. polrok
Dátum vystavenia:12.07.2017
Dátum doručenia:
Dátum zverejnenia:09.08.2017
Celková suma:20863.89
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť