Home

Faktúra číslo: 61072017


Číslo faktúry dodávateľa:61072017
Evidenčné číslo objednávky:4502349022
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001005959
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:preplatenie obedov L.Miku
Dátum vystavenia:30.04.2017
Dátum doručenia:
Dátum zverejnenia:31.05.2017
Celková suma:435.87
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť