Home

Faktúra číslo: 36072017


Číslo faktúry dodávateľa:36072017
Evidenčné číslo objednávky:4502347959
Evidenčné číslo zmluvy:
Evidenčné číslo faktúry:0001004487
Objednávateľ:Opravárenský prápor Martin
Názov dodávateľa:Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš
Adresa dodávateľa:
IČO:37910337
Predmet:stravovanie za 3/2017
Dátum vystavenia:06.04.2017
Dátum doručenia:
Dátum zverejnenia:11.05.2017
Celková suma:288.91
s/bez DPH:s DPH
Poznámka:


Návrat späť