Faktúra číslo: 3972017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 3972017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502347747 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004446 |
| Objednávateľ: | Generálny štáb OS SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | AŠ prepl.stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2017 |
| Celková suma: | 2.14 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |
