Faktúra číslo: 35/07/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 35/07/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105646129 |
| Objednávateľ: | JI GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS LM |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Fakturácia stravovacích služieb - odber stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.04.2017 |
| Celková suma: | 542.75 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |
