Faktúra číslo: 117/07/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 117/07/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105624017 |
| Objednávateľ: | JI GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS LM |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovacie služby - júl 2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.08.2016 |
| Celková suma: | 402.87 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |
