Faktúra číslo: 121092015 SPO MT 374/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 121092015 SPO MT 374/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vodné stočné za 1 polrok 2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.08.2015 |
| Celková suma: | 3197.29 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |
