| Dátum zverejnenia objednávky |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Evidenčné číslo objednávky |
Obstarávateľ |
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa |
Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa |
Predmet (popis) objednávky |
Suma |
Suma je určená |
Mena (EUR, USD, CZK, atď. |
| 08.02.2011 |
01.02.2011 |
169/2011 AOS |
AOS LM |
Libex s.r.o. Žilina |
|
Potraviny do VK |
124.84 |
|
|
| 08.02.2011 |
01.02.2011 |
170/2011 AOS |
AOS LM |
Libex s.r.o. Žilina |
|
Potraviny do VK |
140.4 |
|
|
| 08.02.2011 |
01.02.2011 |
174/2011 AOS |
AOS LM |
Miloš KRAJČÍK - Mäso |
|
Potraviny do VK |
152.96 |
|
|
| 08.02.2011 |
01.02.2011 |
175/2011 AOS |
AOS LM |
FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš |
|
Potraviny do VK |
142.79 |
|
|
| 10.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009696 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrika 2/2011 |
10068 |
|
|
| 10.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009695 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník |
1628 |
|
|
| 10.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009694 AOS |
AOS LM |
SPP, a.s. Bratislava |
|
Záloha plyn bč.27 |
21 |
|
|
| 10.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009697 AOS |
AOS LM |
Mesto Lipt.Mikuláš |
|
Poplatok za komunálny odpad |
1053.44 |
|
|
| 11.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009738 AOS |
AOS LM |
IMAFEX, spol.s.r.o. L.Mikuláš |
|
Internet -ISOC za 2/2011 |
30 |
|
|
| 11.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009739 AOS |
AOS LM |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Služby T-Mobile 1/2011 |
714.61 |
|
|
| 14.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009788 AOS |
AOS LM |
Slovenská vedecká spoločnosť |
|
Predplatné časopis |
12 |
|
|
| 23.02.2011 |
01.02.2011 |
4533009917 AOS |
AOS LM |
CWS boco s.r.o. |
|
prenájom hygienických zariadení |
528.86 |
|
|
| 01.02.2011 |
31.01.2011 |
140/2011 AOS |
AOS LM |
BEZA LM |
|
výroba kľúčov |
4 |
|
|
| 01.02.2011 |
31.01.2011 |
142/2011 AOS |
AOS LM |
Liptour, s.r.o. L.Mikuláš |
|
Letenka VIE-BRU-VIE |
278 |
|
|
| 07.02.2011 |
31.01.2011 |
161/2011 AOS |
AOS LM |
DC NORDIA, s.r.o. Poprad |
|
Potraviny do VK |
730.44 |
|
|
| 07.02.2011 |
31.01.2011 |
163/2011 AOS |
AOS LM |
FRUKTAL,s.r.o. L.Mikuláš |
|
Potraviny do VK |
262.17 |
|
|
| 09.02.2011 |
31.01.2011 |
178/2011 AOS |
AOS LM |
SECURITAS SK s.r.o. |
|
strážna služba |
10511.95 |
|
|
| 11.02.2011 |
31.01.2011 |
4533009741 AOS |
AOS LM |
LINDE GAS k.s. |
|
plyny |
82.58 |
|
|
| 15.02.2011 |
31.01.2011 |
4533009768 AOS |
AOS LM |
Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. |
|
Vyúčtovanie vodné 1/2011 |
6292.24 |
|
|
| 18.02.2011 |
31.01.2011 |
4533009872 AOS |
AOS LM |
AŠG s.r.o. LM |
|
školenie vodičov |
270 |
|
|
| 12.01.2012 |
31.01.2011 |
22/2012 AOS |
AOS LM |
Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš |
|
Vyúčtovanie vodné za 12/2011 |
17029.65 |
|
|
| 03.02.2011 |
29.01.2011 |
148/2011 AOS |
AOS LM |
COLORLAK LM |
|
nákup farby |
26.66 |
|
|
| 18.02.2011 |
29.01.2011 |
4533009873 AOS |
AOS LM |
Lekáreň SABADILLA |
|
Nákup liekov |
89.79 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
134/2011 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrina za 2/2011 AOS |
9772 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
135/2011 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník |
1580 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
136/2011 AOS |
AOS LM |
SPP, a.s. Bratislava |
|
Záloha za plyn 2/2011 |
120366 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
137/2011 AOS |
AOS LM |
Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. |
|
Záloha za vodné za 2/2011 |
19857 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
138/2011 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrina za 2/2011 AOS |
9772 |
|
|
| 01.02.2011 |
28.01.2011 |
139/2011 AOS |
AOS LM |
SSE, a.s. Žilina |
|
Záloha elektrina za 2/2011 Kaleník |
1580 |
|
|
| 07.02.2011 |
28.01.2011 |
153/2011 AOS |
AOS LM |
TESCO, a.s. Bratislava |
|
Potraviny -hotovosť |
10.08 |
|
|