Faktúra číslo: 61/09/2014 SPO MT 139/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 61/09/2014 SPO MT 139/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Miestny poplatok za komunálne odpady |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 29.04.2014 |
| Celková suma: | 1610.75 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |
