Faktúra číslo: 113/09/2013 SPO MT-254/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 113/09/2013 SPO MT-254/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie tepelnej energie za 1. polrok 2013 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.08.2013 |
| Celková suma: | 23252.39 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |
