<obj>
<faktura>348478 VU 4977 Sliac TZ I</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GLOBUS spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>879.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84043644 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné PORADCA 2014</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>58.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005444</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300381738-VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Noviny a  časopisy pre potreby príslušníkov VVzS</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>493.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013001358 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, BA</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-zmiešané obaly</predmet>
<datumv>2013-11-08</datumv>
<cena>254.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017024/131113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713101771 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-11-11</datumv>
<cena>3792.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017163/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713101772 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-11-11</datumv>
<cena>2700.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017165/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713101671 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné a vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-11-11</datumv>
<cena>446.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017166/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713102171 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-11-11</datumv>
<cena>65.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017238/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713102770 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>217.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017239/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639356</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713102774 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>219.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017240/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713102771 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>508.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017242/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639358</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713102773 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>18.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017246/151113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100062 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex,spol. s r.o. Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>Deratizácia objektov SPO Trenčín-2.etapa</predmet>
<datumv>2013-11-06</datumv>
<cena>86.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017478/191113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12013046 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade s.r.o.N.M. n/V</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Trenčín,kasárne kpt.Nálepku-oprava vonkajšej klim.jednotky</predmet>
<datumv>2013-11-08</datumv>
<cena>314.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017495/191113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011314650</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny 12/2013 </predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>296.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2013</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>František MRÁZKO-FMHV, Košice</dodavatel>
<ICO>34860517</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13SFA161</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Balco-UNISTAV, Brzotín</dodavatel>
<ICO>10749233</ICO>
<predmet>Výmena gumolitu </predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>1199.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13SFA160</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Balco-UNISTAV, Brzotín</dodavatel>
<ICO>10749233</ICO>
<predmet>Oprava podlahy</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>1199.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117965911</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 11/2013</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>3274.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642238</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230538845</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a odvádzanie zráž.vody </predmet>
<datumv>2013-11-30</datumv>
<cena>414.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100061 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex s.r.o., Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>Dezinsekcia objektov SPO TN-2.etapa</predmet>
<datumv>2013-11-06</datumv>
<cena>70.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017479/191113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130428 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov SPO TN</predmet>
<datumv>2013-11-14</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017560/201113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232013-VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o.,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisný zásah na zariadení VVP 07</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130429 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola prenosných hasiacich prístrojov SPO TN</predmet>
<datumv>2013-11-14</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017561/201113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212013- VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisný zásah na zariadení VVP 07</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>820</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130430 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava prenosných hasiacich prístrojov  SPO TN</predmet>
<datumv>2013-11-14</datumv>
<cena>233.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017565/201113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411312 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o.TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>18119</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017434/191113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637035 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>SEEK MO SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odvedenie 20% DPH z ceny predmetu zmluvy fa č. 420102830</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>2367.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla aTÚV</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>24000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017436/191113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105639626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051306935</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>335743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 11/2013</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>8636.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5132379</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>M. Šupa, Veľké Kostolany</dodavatel>
<ICO>11906022</ICO>
<predmet>Garančná oprava traktora KUBOTABX2350, VPZ 58 17063-SPO NR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>492.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000800</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020889/181213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Občianske združenie HoryZonty TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>356.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117971007</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>148.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637035-VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>SEEK MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odvedenie 20% DPH z ceny predmetu zmluvy fa č. 420102838</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>1002.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051307306</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 11/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>4927.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Slov.zväz telesne postih.ZO č.14</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>109/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Kultúrne centrum Sihoť,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-13</datumv>
<cena>101.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská  faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011316999</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny- opakované plnenie - 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>6523</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011316998</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny-opakované plnenie / 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>10796</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2013-11-20</datumv>
<cena>231.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1017963/261113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134040</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM, s.r.o., Bátorove Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>Oprava, údržba a servisná prehliadka - Multicar FUMO M30</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1315.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľské faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637035 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>SEEK MO SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odvedenie 20% DPH z ceny predmetu zmluvy fa č. 420102844</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>1079.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2013-12-14</datumv>
<cena>89872.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľské faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644026</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15360713 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Let.prev. služby SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poskytnutie zmenovej služby na vojenských letiskách</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>5110.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313126</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol. s r.o</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Úhrada stravy na základe objednávky č. </predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13150209 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VOP Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vodné, vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>5272.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018469/291113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2013 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>František Mrázko-FMHV,Košice</dodavatel>
<ICO>34860517</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov SPO TN</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>514.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018677/031211</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011314653 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>2556.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018180/271113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640682</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313129</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol s r. o</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Úhrada stravy na základe objednávky č. VVzS-180-12/2013</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006304383-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobíjací kupón</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101345957-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizáciak 7.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>19.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213128 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>NORDSTAHL, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>Oprava a pravidelná revízia 7 súprav vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS z VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>7187.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131704-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VLan,s.r.o.,Pezinok</dodavatel>
<ICO>46118896</ICO>
<predmet>Alkoholtester</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>1599</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313142</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Úhrada stravy na základe objednávky č. VVzS-180-13/2013</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>138.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Dubnický technolog. inštitút Dubnica n/V</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>177.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>DaFin s.r.o.,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36347345</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>201.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106691</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>103.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Umelecká agentúra G-ART,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-20</datumv>
<cena>119.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213129 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>NORDSTAHL, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>revízia 3 súprav vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>792</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213130 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>NORDSTAHL, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>revízia 4 súprav vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS z VÚ 1201 Kuchyňa</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013192 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>MEANDER, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31649980</ICO>
<predmet>Kontola a periodická údržba horolez. materiálu a materiálu VHJ VzS</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>1880</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31360266 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING, a.s.</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>Technická prehliadka 3 ks lietadiel MIG-29 po 1 000 hod. prevádzky</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>128580</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0105913 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie generálnej opravy VPS-200M z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>89712</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>Ľuba Svatíková-L&S MANAŽMENT</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>90.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F20130173 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>AJ, spol. s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>31593356</ICO>
<predmet>Vykonanie odbornej skúšky 7 ks IDP Saturn a 18 ks IDP Dräger</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>10098</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130178 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30 z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>2478.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>242013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>TO č. 5 na zariadení KRTP-81E</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>3513.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>717.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>262013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>852</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-86E</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR,s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-86E</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR,s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>4728</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E (kontajner KV)</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1680</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312013 - VvzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E (kontajner KV)</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1680</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E (kontajner KV)</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>332013 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisná oprava na zariadení KRTP-81E (kontajner KV)</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1860</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0111713 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie strednej opravy zariadenia HPZ z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>49770</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0111813 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie generálnej opravy zariadenia AKZS-75M z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>68006.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0111913 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie generálnej opravy zariadenia AKZS-75M z VÚ 1201 Kuchyňa</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>68997.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0113713 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN.,a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie strednej opravy plniča vzduchu 5L94 z VÚ 4405 Nitra</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>53172</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0113613 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie strednej opravy plniča vzduchu 9G22M z VÚ 4405 Nitra</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>55290</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0113513 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN.,a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie odbornej skúšky a prehliadky zariadenia UKS-400V-157 z VÚ 4405 Nitra</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>39420</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112213 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN.,a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie generálnej opravy zariadenia UGZS-M.A z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>96960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112113</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN.,a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie strednej opravy zariadenia UKS-400V-P4 z VÚ 4405 Nitra</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>70923.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0111613 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN.,a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie generálnej opravy zariadenia VPS-200M z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>89712</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0110813 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Zúčtovacie etapy E-03-GO, generálnej opravy lietadla L-39 č. 4707</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114913 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>4830.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114813 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>3807.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114713 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>2555.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114613 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>3331.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114513 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>317.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114413 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>3727.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114313 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Tribotechnické sledovanie a posudzovanie stavu leteckých motorov </predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>1126.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>6.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA s.r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>4.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Holofistická spol. ČR o.p.s. Hulín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>3.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberteľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130213 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30 z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>4831.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Reg.združ.miest a obcí stred.Považia,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>168.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130597 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,N.M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>2233.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018742/031213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641448</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130214 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30 z VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>19935.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131117 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Monte PBS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36731188</ICO>
<predmet>Kontrola požiarnych klapiek v PK Trenčín</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>1044.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018778/041213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130440 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava kamerového systému  IBS v obj. SAPO</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>754.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018529/031213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130441 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava čítačky v objekte Riaditeľstva VP</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>371.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018537/031211</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130598 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský byt.podnik Nové Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné, zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>179.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018475/291113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T13000048 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s.</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Profylaktické práce a údržba leteckého simulátora Mi-17MODER</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>3361.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130500118 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a servisných opráv zariadení LPIS vo VÚ 1201 Kuchyňa</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>14805.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130500119 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a servisných opráv zariadení LPIS vo VÚ 3030 Zvolen</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>31685.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130500120 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a servisných opráv zariadení LPIS vo VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>6054.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130500123 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisných opráv zariadení LPIS vo VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>14812.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013002941 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie,popol,škvára a prach z kotlov</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>803.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1018776/041213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90042692 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>ALES, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Opravy na komponentoch letiskových a PVO a technike LETVIS vo VÚ VzS</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>69698.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201300770 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vodocentrum s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34138200</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - istenie liatinového hrdla DN 80</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>80.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019173/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13800565 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-11-30</datumv>
<cena>3500.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019228/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013033</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>S.M.S., Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>Opravy padákového materiálu</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>14343.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013001436 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, BA</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-zmiešané odpady</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>330.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019227/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovenasko s.r.o, Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba sza dodávku plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019290/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019292/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211351890 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>4663.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019295/061213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130229 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pumpa Servis-Miroslav Repík,Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Kaštieľ Motešice,plynová kotolňa-oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>590.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019789/111213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411113 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>9134.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019503/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>111</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019426/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>2096</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019430/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108833 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>443.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019485/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108834 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108835 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>142.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019482/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642453</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108836 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>18.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019478/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642450</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013209268_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>169.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108837 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>208.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019471/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642444</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/12/13_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>78.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10137406_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>900.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108838 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>4803.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019488/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108839 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>384.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019501/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108840 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>97.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019492/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108850 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>3066.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019456/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713108851 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>2192.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019452/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3309138 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská distribučná a.s.,BA</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>208.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019506/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Trenč.regionálna komora SOPK, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>982.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Erich Bučko, Košťany nad Turcom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>128.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>119/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Delta Elektronics,s.r.o. Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>717.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Krajské centrum voľného času, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>182.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411401 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>20214</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019446/091213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0118813 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LOTN., a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Platba za vykonanie etapy E-07-GO vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>252000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-13-11 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol. s r.o.TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Dodávaka el. energie </predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>2526.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-13-12 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol. s r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka tepla </predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>636.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130239 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava TALET-30</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>22326.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-13-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol. s r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka vody</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>957.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130238-VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava TALET-30</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>26869.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130235 - VVzS</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava TALET-30</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>3986.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913071189</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Časopis - Personálny a mzdový poradca 2014</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>77.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913071190</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborný časopis Finančný spravodajca 2014</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913071193</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborný časopis Justičná revue 2014</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>133.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85-3-0005854</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FIT PLUS, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Odborný časopis Muscle and fitness 2014</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>29.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8805266371</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Predplatné časopisov do knižnice</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>394.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z13632705</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Odborný časopis pre potrebu príslušníkov VVzS</predmet>
<datumv>2013-10-21</datumv>
<cena>216.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413064</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TTC. MARCONI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347649</ICO>
<predmet>Školenie personálu PS 2000</predmet>
<datumv>2013-10-21</datumv>
<cena>1728</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130004062</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Komenského Bratislava</dodavatel>
<ICO>397865</ICO>
<predmet>Doplnkové štúdium v oblasti meteorológie</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130500116</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Školenie operátorov CWP FREQUENTIS</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>19812</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-13-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus,spol.s r. o.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>2365.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-13-15 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie,tepla a vody</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>35761.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1301015 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kendeová-Gastes-Konštrukta</dodavatel>
<ICO>17185378</ICO>
<predmet>OP a OS plynových zariadení-SPO Trenčín</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019837/111213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2013 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Novák-REZ Lipovec</dodavatel>
<ICO>10872311</ICO>
<predmet>Trenčín,javiskové ťahy-OP a OS zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>1114.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019925/111213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2013 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Kostelný-LAPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>Trenčín,kas. SNP,b.č.25 -oprava plechovej strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020008/121213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643175</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12013053 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade s.r.o.N.M.n/V</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Trenčín,kas. kpt.Nálepku-oprava plošného spoja na vonkajšej KJ-H</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>999.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1019948/111213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 11/2013-Trenčín,Nemšová</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>30835.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020362/131213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051307185 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie </predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>76292.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020363/131213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013FV0108</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MicroStep-MIS, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791489</ICO>
<predmet>servisné opravy, profylaxie softwéru a hardvéru kalibrácie integrovaného IMS</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>2583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643596</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143013020</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MONA-BBG, s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31368671</ICO>
<predmet>Nákup tmelov a lepidiel</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>1495.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131081 - RVP</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>115.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130078</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Pyrokomplet s r.o., Kráľová nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36281280</ICO>
<predmet>Nákup evakuačnej trojnožky</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>1120.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľsjá</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301300370</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M, Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Revízia zabezpečovacieho systému</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>2000.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20138047-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tosa,s.r.o.,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>Materiál PHM</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>499.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644716</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888488/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov </predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>39.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888490/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>74.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90120614/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>83.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214100042/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie k internetu</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114001038/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>2207.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824272014/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Predplatné publikácie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>49.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800802603/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionárske poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>111.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013121896</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>297.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013-61</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Viliam Kováč, Ratnovce</dodavatel>
<ICO>41294696</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej komory</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>2119.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-165-1/2013  2013353  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Rempol</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných prostriedkov</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>557.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8131202187 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-01-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac december 2013.</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1132.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-165/2013  2013351  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Rempol</dodavatel>
<ICO>30727952</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pracovných prostriedkov</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>528</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA13 117389</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>229.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105641822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-202-174/2013 670329829  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>784.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA13 117616</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Príprava a vykonanie TK a EK</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>51056443430</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-202-167/2013 130112772  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44362991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>530.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312385</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Bennet Oil s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36707279</ICO>
<predmet>Úhrada za dodávku NM 2AP pre potreby OS SR</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>1627328.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-202-168/2013 513106476  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>311.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400136593</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>A.R.S. s.r.o</dodavatel>
<ICO>31560270</ICO>
<predmet>Kompletné umývanie Irisbus Crossway</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105641406</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>550467</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MERCK s r.o., Praha, ČR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava kvapalinového chromatografu</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>1456</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1360302740</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>MO SR, VeVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Česká republika - Ministerstvo obrany</dodavatel>
<ICO>60162694</ICO>
<predmet>Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>10630.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>CZK</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1360302739</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>MO SR, VeVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Česká republika - Ministerstvo obrany</dodavatel>
<ICO>60162694</ICO>
<predmet>Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>18660.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>CZK</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644390</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA13 117576</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie TK a EK</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>51056443427</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1360302662</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>MO SR, VeVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Česká republika - Ministerstvo obrany</dodavatel>
<ICO>60162694</ICO>
<predmet>Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR</predmet>
<datumv>2013-11-07</datumv>
<cena>23029.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>CZK</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>550467</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MERCK s r.o., Praha, ČR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Úhrada DPH 20% z ceny predmetu zmluvy, Oprava kvapalinového chromatografu</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>291.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DPH</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006213</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Róbert Ručka - SEMAT Bratislava</dodavatel>
<ICO>40654982</ICO>
<predmet>Nákup prenosného primiešavača</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61130087</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>AkA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>SYNTCHEM s r.o., Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>Nákup detekčných trubičiek</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>8458.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106957</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>80.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>191/7/2013/PU LM</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová 393, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy -obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš -december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>1204.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213021 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko-STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ za obdobie 1.- 22.12. 2013</predmet>
<datumv>2013-12-22</datumv>
<cena>5058.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621302168 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Dodávka plynu do zásobníkov v ZT Slávia</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>11205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011317005 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>záloha za VO el.energie za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>77159.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213002 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha vodozariadení za obdobie 1.-20.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>3342.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2013 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LIMAXSTAV s.r.o., Jalšovík</dodavatel>
<ICO>47373351</ICO>
<predmet>Oprava budovy ubytovne b.č.12 v objekte Táborisko Riečky</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>24266</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/25 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík - PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>2011.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132132052 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadu za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>3382.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2013 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>nájomné nebytových priestorov ÚŠZV Lešť</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>132.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2013 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vyučtovanie el. energie pre VÚ 5728 a VÚ 2220 za 11/2013</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>4178.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2013 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odber el. energie za 11/2013</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>139.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>177/2013 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odber el. energie  za 11/2013 - Kam.vrch</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>121.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>248/2013</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MFM Fruit, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>34670211</ICO>
<predmet>Ovocie,zelenina</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>488.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130776</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>274.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234313026</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>18.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1301127774</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>540.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106687</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>74.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513200017</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>73.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000004</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>102.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400033</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>174.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10130135</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Zama s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35870940</ICO>
<predmet>očkovacia látka ixiaro</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132908</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36418404</ICO>
<predmet>literatúra</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>389.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131139</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>NOACK Slovakia, spol. s r.o., Braislava</dodavatel>
<ICO>31346448</ICO>
<predmet>nákup teplomerov</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>259.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17613588</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KZLM TILIA spol. s r.o., Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36369209</ICO>
<predmet>ochranné pracovné oblečenie</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>3880</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013002</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>PESOS ELECTRONIC s.r.o., Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416029</ICO>
<predmet>oprava impulzného zdroja</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>99.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10130249</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis - pneuservis, Marián Oravec, Lipt. Kokava</dodavatel>
<ICO>41325982</ICO>
<predmet>nabíjačky</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>131.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50201312/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis, podnik služieb, Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>424.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>skladovanie 4. štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0152</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 ROŽŇAVA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Bartók, Servis autoagregátov</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Náhradné diely na motorové vozidlá</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>448</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0153</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 ROŽŇAVA</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Bartók, Servis autoagregátov</dodavatel>
<ICO>10746668</ICO>
<predmet>Náhradné diely na motorové vozidlá</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132431 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>310.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/12/2013</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>Agentúra správa majetku Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>155.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21313300</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Lambda Life a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35848189</ICO>
<predmet>laboratórna diagnostika</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1621.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013573</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>WTC reflekt-profináradie, Ing. Ivan Vavrovič, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32588810</ICO>
<predmet>oprava vŕtačky BOSCHGHB 2SR</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>99.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824262014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ajfa+avis s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>49.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>159.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005849</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8757759194 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>66.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005848</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860765531 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné-fľaša oceľová</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>60.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005847</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130779</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-07</datumv>
<cena>972.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130781</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových  výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>194</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130782</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka  mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>435.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122451213</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>216.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124081213</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>30.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013121897</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO A PE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>78.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13170</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVWELD s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917334</ICO>
<predmet>Rozšírenie vod. oprávnenia  R B/C,C1,T</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>4802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013209432_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>117.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13467_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>33.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13468_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>151.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530331151/MLFZZZ-368/2013</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303787/MLFZZZ-369/2013</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>477.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV1304757/MLFZZZ-370/2013</faktura>
<datum>2014-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>PRO-GRESS, a.s.; Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>46491520</ICO>
<predmet>vajíčka L</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3034088</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Miele s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35872161</ICO>
<predmet>dezinfekcia</predmet>
<datumv>2013-11-19</datumv>
<cena>236.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1130015</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>PUREWATER s.r.o., Braislava</dodavatel>
<ICO>45478830</ICO>
<predmet>pramienitá voda</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>241.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500006840</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ěleznice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>čistenie a mazanie vlečky</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>33.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2014 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>RAVADON corporation.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45503486</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590387860/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>146.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131156 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo m.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>Prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>212.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131273 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo m.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>Prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>196.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231324668 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1040.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231324669 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1810.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>1633</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>929</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513116 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol.s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>6929.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277945871 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>4174</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>727745865 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277945864 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277945962 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>2589</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231332908 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>366.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231332916 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>442.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231338318 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.s, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1264.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231338589 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>313.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013120318 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Belmontklima s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>36294098</ICO>
<predmet>Oprava vzduchotechniky</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>89.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013VF0084 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Zelina, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17789281</ICO>
<predmet>Stavebné práce LODENICA LM</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>1359.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Bitter</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>výroba vizitiek</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>51.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájo MT</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>nákup Evanjelického posla</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>24.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>20400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>1416.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>59.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005851</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513117 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>357.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513118 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>5190.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513119 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>5857.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513120 VÚ 4977 ZTI</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>268.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513121 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>2372.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-375-4/2013  2013/12/04  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Martin Novosad - EMEN</dodavatel>
<ICO>41185056</ICO>
<predmet>Nákup elektromateriálu</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>474.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106689  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>277.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>463  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>4163558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>299.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106955 VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013122136  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44362991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>449.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013121900   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44362991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>422.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500006907</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zmluvné poplatky žel. vlečky 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143101634 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SAD, s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>31564003</ICO>
<predmet>žiarovky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>15.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118075850 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné - Biela Hora, IV. štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118071577 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné, stočné, zrážková voda kasárne Trebišov - december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>2250.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>162.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>470</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš KUBINEC-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>402.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100001 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>káble, matice...</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141010091 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ERI, s.r.o. Skalica</dodavatel>
<ICO>36247707</ICO>
<predmet>zemiakové lokše</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>56.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8757686267-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727701/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy Slov. pošty</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000726315/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver za december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>790.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/053</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>JOMAKSTAV s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>35934344</ICO>
<predmet>Nitra VÚ 1046 Jugo300 -samostatný vchod</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>4989.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402022</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dod. a distribúciu ele. MO na mesiac Jan.2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>315.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013122242</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO PE Family,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>218.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1313557</faktura>
<datum>2014-01-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>721.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>OZM Research s. r. o., Hrochúv Týnec</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25278118</ICO>
<predmet>skladovanie výbušnín 4.Q 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>76.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113120385 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>24.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113111356 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2013-11-30</datumv>
<cena>24.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303456 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>268.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303456 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>268.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400280 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>687.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13203126 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>51.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113110866 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>25.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100091</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>68.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>58.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400795</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>579.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1313531</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny ovocia a minerálnych vôd</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>567.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125261213</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>173.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5757643368/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Pevné linky - hovorné</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>885.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1313530</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>111.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Sučany</dodavatel>
<ICO>36375233</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK na vozidle T-815 VT</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106956 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513106690 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>22.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3813045151 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>9.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140004 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>17.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>RD-2011/589</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3813044059 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>19.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313887964-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644984</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313887965-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Talekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>61.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313887966-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>78.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313887967-Úˇ%SZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>458.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130368-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešľť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-15</datumv>
<cena>148.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130367-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>36.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11200-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>542.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1340-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Bzovík,s.r.o., Bzovík</dodavatel>
<ICO>4488752</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>226.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>Anna Klimová, Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>52.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>Viliam Frajka, Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>116.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400033</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>637.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231326256 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné za obd. od 28.11. - 17.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>569.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400050</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>421.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40131823-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Gatial, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33281131</ICO>
<predmet>Stravovacie príslušenstvo</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>199.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1379-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Bzovík,s.r.o., Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>212.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013918194-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Pootraviny</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>296.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400001</faktura>
<datum>2014-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemiansjke Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Ošetrenie a eutanázia služobného psa ELO 080002</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>59.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645283</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>531.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140002/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>19468.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>27615</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140002/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>1900.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140003/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>43711.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222130115/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>23756.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222130116/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>12670</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131044</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Dohľad na pracovisku CTM Nováky</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>1742.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013524</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jedáleň-M.O., s.r.o., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>814.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/14</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Daša Pálešová-ADVENT, Martin</dodavatel>
<ICO>41809823</ICO>
<predmet>Nákup smútočného venca</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131083</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa príslušníkov 5728 Martin-december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>509.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013395</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-yst. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín-december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>1408.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8131202186</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1205.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7122013 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol GOČÍK - TLAKOREVIZ, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10797017</ICO>
<predmet>Michalovce MK - oprava poistného ventilu DN 80 PN v kotolni BAUMS - havária</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>483</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13122 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Brtáň Ján Plynoservis , Hermanovce n/Topľou</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Michalovce MK - oprava kotlov Therm DUO v kotolni b.č.20 - havária</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8350071330</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodárenská spoloč. o.z. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby vody,stočné za 12/2013-DK Levice</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1770.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000011/280114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8350074855</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť oz. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočného a zrážkových vôd za 12/2013-DK Levice</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1285.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000012/280114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800013160</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Poplatky v zmysle zmluvy za obodbie 1.1.-30.6.2014 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>46.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600005596</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Poplatky v zmysle zmluvy za obdobie od 1.1.-30.6.2014 VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>195.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140062_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>9.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014200203_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>154.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014200106_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>53.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10000213820</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131376</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10183067</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401000009</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Piano Media a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46103406</ICO>
<predmet>Tri prístupy k prémiovému obsahu na slovenkých webových stránkach</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738901</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>záloha elektrina 1/2014, Kaleník</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>1332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956501</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>záloha elektrina 1/2014</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>13734</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131200446</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Kódexpress za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>75.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400049</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>714.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900402</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>171.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13218 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku uhlia </predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>11294.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020613/161213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011316994 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>95366</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020540/161213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Tanečná skupina GOONIES o.z.TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>269.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská  faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/PTOe-13</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Ing.Ivan Bulík Tr. Jastrabie</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>106.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/PTOe-13</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Bc.Anton Šepták-TONAS, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>82.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Rada rod.združenia pri 7.ZŠ v TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>114.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/PTOe SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Agentúra AMADEUS s.r.o.KE</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>228.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/PTOe-13</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA  s.r.o, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>235.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713109117 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>82.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020539/161213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130635 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,N.Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu </predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>2062.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020547/161213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130636 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>2237.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020548/161213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105643885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4306918 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.energetika a.s.BA</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>Fakturácia za vypnutie VN prípojky do transformátora,Olbrachtova 5,TN</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>188.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020697/17213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od 01.12.do14.12.2013-TN,Nemšová</predmet>
<datumv>2013-12-14</datumv>
<cena>116777.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1020695/171213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400119/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Top Servis IT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kop. stroja a tlačiarne</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>529.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21301640</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ERES a.s. , Trenčín</dodavatel>
<ICO>36295400</ICO>
<predmet>Personalne zab. - obsluha TTZ Alekšince B, C , december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>72142.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8360115513</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanizovanie dažď. vody v pos. Nitra - kasárne Zobor</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>12865.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8360119341</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>3655099</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanizovanie dažď. vody v pos. Nitra - Rázusova 7</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>29.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8360115572</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>365509409</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanizovanie dažď. vody v pos. Nitra - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>14336.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8360116256</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS. a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, v pos. Nitra - kasárne Pohranice za dec.2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>10.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>068/2013</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Lohyňová-Autoplachty</dodavatel>
<ICO>40077403</ICO>
<predmet>Oprava (výroba) 4 ks ochranných plachiet na hydraulické vzpery 5T99M ev.č.: 3715190</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>183.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502287665</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5106540980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013099</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>záloha za výpožičku priestorov-energie u.s.w.</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27012014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pragmasys Myjava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>seminár</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7400271774 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>297.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1114407160 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>509.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014010077 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kinekus s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36011037</ICO>
<predmet>lepidlo dosky</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>20.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>137.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140065 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>499.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávateľský dobropis za dodávku plynu od 1.12.do 31.12.2013 OM 4101455490 (76174) DK Levice</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>-24265.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000013/280114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK </predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013100001-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,s.r.o.,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>37.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644978</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416772389 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>144.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590389613 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2533.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1310000307</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SEKa-MA s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>oprava vysokotlakového čistiaceho zariadenia Kranzle</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>399.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>1683</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>1017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255801 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>957</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140738711 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>298.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313887977 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>384.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6757780268 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>266.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140120225 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>46.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401082832 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi-Tep Servis, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897298</ICO>
<predmet>Výmena vysokotlakovej hadice</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>153.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Masérske služby </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Masérske služby </predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102013 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Elit centrum s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47312190</ICO>
<predmet>Vstupy na zimný štadión</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>357 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>1021.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6450200044 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2013-12-15</datumv>
<cena>1575</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZOFF s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631906</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131000314</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SEKA-MA s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>45373965</ICO>
<predmet>oprava ohrievačov vzduchu</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>325.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70018414</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX,  spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>174.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14000980</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>221.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400193</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82514</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>580.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70052914</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>439.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14004517</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>522.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400379</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1357.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70068714</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134814</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>278.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900573</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>257.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101840</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>175.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14008328</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>28.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400636</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>237.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400051</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>156.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400453 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis za elektrinu</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>6767.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400457 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis za plyn</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>6743.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405000141 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>7.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000558 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>300.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590389486-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Materiál PHM</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>30.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07-13 VU 4560 Trenčín</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VU 4560 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup mat. pre potreby VU 4650 TN-KC </predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>637.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06-13 VU 4560 Trenčín</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VU 4560 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KM-SL Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup mat. pre potreby VU 4560 TN -KC</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>512</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08-13 VU 4560 Trenčín</faktura>
<datum>2014-01-21</datum>
<obstaravatel>VU 4560 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KM -SL Malacky</dodavatel>
<ICO>46106324</ICO>
<predmet>nákup mat. pre potreby VU 4560 TN - KC</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>617.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>008/2014 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>RAVADON corporation.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45503486</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027010</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dobropis-zemný plny za 2013</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>-988.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1351.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>záloha za výpožičku priestorov-energie u.s.w.</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313806850</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>2807.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131014</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Manipul s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>Nákup špeciálneho materiálu na vykonanie PP na let. tech. L-410</predmet>
<datumv>2013-08-26</datumv>
<cena>2994</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213135</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Nordstahl s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31344577</ICO>
<predmet>Nákup špeciálneho materiálu na vyslobodzovacie zariadenie LUKAS</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>4925.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041304155 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného FS 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400716 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>maloodber elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1128.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131143</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SlovCert s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31398723</ICO>
<predmet>Nákup špeciálneho materiálu na vykonávanie NDT na LT </predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>2466.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0128</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>429.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131134</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>SlovCert s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31398723</ICO>
<predmet>Nákup spotreb. špec. materiálu na vykonanie NDT defektoskop. na LT</predmet>
<datumv>2013-11-19</datumv>
<cena>48.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100215</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>94.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1132154</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>TAMEX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17319871</ICO>
<predmet>Nákup špeciál. mat. na vykonanie opravy let. pozem. tech. TALET</predmet>
<datumv>2013-11-07</datumv>
<cena>252.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013130</faktura>
<datum>2014-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kolumbus Trade s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35789387</ICO>
<predmet>Nákup špec. materiálu na vykonávanie predpísaných prác na LT L-410</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>604.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>529</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO FR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zdravotné ošetrenie - ISAF </predmet>
<datumv>2013-10-01</datumv>
<cena>23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>489</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO FR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zdravotné ošetrenie</predmet>
<datumv>2013-10-16</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302053 AOS</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné Úplné znenia r.2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>36.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4131301776 AOS</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>zameranie VN poruchy</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>268.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956038 AOS</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1082.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131015</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Manipul s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>Nákup prevádzkovo-technickej dokumentácie na let. techniku L-410FG</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>1440</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313111409</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>749.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400352</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>3435.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402023</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1611.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8380096782</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>2945.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8380096783</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>339.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8380096784</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1093.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140010 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>IVANOV MARIAN-ROUZZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>školenia obslúh strojov</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>997.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100089   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>136.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401566  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>434.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100449  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100450  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>214.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041306110/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok "Finančný spravodajca" za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140003</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140014</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>57.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00143</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>232.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00144</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>49.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199/7/2013</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI </obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>298.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00139</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>322.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000008</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>2.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100088</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>146.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140008</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>686.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140041</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>32.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140048</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>19.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00371</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>173.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00370</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>1789.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140012</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>251.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130922</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jurák-Autotech, Nitra</dodavatel>
<ICO>33956588</ICO>
<predmet>Oprava 4 ks nízkotlakových hadíc na GM-578, 2P25 ev.č.: 8004675</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502289226</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ASB/1/2014</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>ASB PROJEKT s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>44499558</ICO>
<predmet>projektová dokumentácia </predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>3313</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ASB/2/2014</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>ASB PROJEKT s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>44499558</ICO>
<predmet>inžinierska činnosť</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>455</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13117553</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka, oprava dverí, kompletná diagnostika a servis u vozidla NISSAN Patrol VPZ 56-39599</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>1810.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13117455</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena čelného  skla a opravu výstražných svetiel u vozidla NISSAN patrol VPZ 56-33445</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>967.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13117555</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava motora, výmena kladiek, remeňa, kontrola a doplnenie klimatizačnej jednotky a kontroly štartovania vozidla SuperB VPZ 55-31024</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>1437.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140039 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Radiocom spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>3644801</ICO>
<predmet>výstražné samolepky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>30.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13117672</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka, výmena výfukového potrubia, oprava hlavy valcov, výmena sviečok a senzorov a výmena brzdovej kvapaliny u vozidla BMW VPZ 58-27000</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>5440.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>117559</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK na vozidla VW Passat VPZ 57-66905</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/475</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ROTOS-STK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44991347</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK na vozidle AUDI A6 VPZ 57-62282</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116749</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava krytu predného nárazníka, geometria, test bŕzd, mont+dem zadného bočného skla, folia na sklo na vozidle  AUDI A6 VPZ 57-62282</predmet>
<datumv>2013-08-21</datumv>
<cena>474.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116802</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava chladiča, lambda sonda, zámok dverí, u vozidla FABIA Combi VPZ 51-25632</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>457.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116804</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd a výmeny brzdových obložení u vozidla Octavia VPZ 57-96678</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>598.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116751</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka u vozidla AUDI A6 VPZ 57-62282</predmet>
<datumv>2013-08-21</datumv>
<cena>1226.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116629</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena xenonovej výbojky u vozidla VW Passat VPZ 58-16255</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>165.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116614</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a kontrola klimatizácie u vozidla VW Passat VPZ 57-66905</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>298.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116619</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a výmena zadných vzpier kufra u vozidla VW Passat VPZ 57-58870</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>599.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 472</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla Superb VPZ 55-98656</predmet>
<datumv>2013-07-26</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21350285</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky po 150.000 km u vozidla Š-FABIA VPZ 51-14825, oprava chladiaceho systému, elektroinštalácie a diagnostika motora</predmet>
<datumv>2013-07-17</datumv>
<cena>368.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116571</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava a doplnenie klimatizačnej jednotky u vozidla Peugeot 206 VPZ 55-50238</predmet>
<datumv>2013-07-24</datumv>
<cena>72.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116579</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a výmena brzdových obložení a kotúčov u vozidla KIA ceed VPZ 58-94282</predmet>
<datumv>2013-07-24</datumv>
<cena>1155.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116433</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyčistenie a doplnenie klimatickej jednotky u vozidla Octavia VPZ 52-63406</predmet>
<datumv>2013-07-08</datumv>
<cena>99.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116437</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyčistenie a doplnenie klimatizačnej jednotky u vozidla Peugeot 207, VPZ 57-38113</predmet>
<datumv>2013-07-09</datumv>
<cena>97.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13116316</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOROTOS-ROZBORA BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 137.000 km u vozidla FABIA VPZ 51-29014</predmet>
<datumv>2013-06-17</datumv>
<cena>1257.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FEROSAM s.r.o. Myjava</dodavatel>
<ICO>36329703</ICO>
<predmet>hutný materiál</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>63.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140004</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za bdobie 23.11.-31.11.2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>3897.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140005</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>11903.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130071</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za obdobie december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>1967.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Balážik - SK s.r.o. Urmince</dodavatel>
<ICO>46912843</ICO>
<predmet>Nitra , kas. orancv mieru - oprava plyn.horáka - havária</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>402</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131075</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>10906.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131076</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>4329.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91093577 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2013-11-11</datumv>
<cena>2475.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130010049 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>CORA Poprad</dodavatel>
<ICO>14280205</ICO>
<predmet>nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>2499.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100100016 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>J.Konrádová Trenčín</dodavatel>
<ICO>43074634</ICO>
<predmet>nákup-živé kvety</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132546 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Pextra Košice</dodavatel>
<ICO>41508939</ICO>
<predmet>nákup-batérie</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>992.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/7/2014</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>209.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131079</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex.s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>564.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131080</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>2792.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013261</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140003</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>403.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>46.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>18.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400004</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>2B Medium s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36365301</ICO>
<predmet>Zhotovenie pečiatok </predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>76.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402354</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>444.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140  SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu MO za obdobie od 19.1.2013 do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>19666.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087  SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu VO za obdobie od 1.12.2013 do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>50425.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14000084  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravin</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>159.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100213  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>173.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>40.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>143.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140002</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia  PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>16199.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200130152/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>914.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>2774.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>722214001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>UNIQA</dodavatel>
<ICO>653501</ICO>
<predmet>poistenie SMV</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>998.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140004/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>5352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa Office</dodavatel>
<ICO>35955333</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2277130171/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku z r.2013-DOBROPIS</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>4355.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>RE-MI-DIA</dodavatel>
<ICO>355581620</ICO>
<predmet>nákup reformovaný kalendár 2014</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>30.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138205777  VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel> VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrachema Trnava</dodavatel>
<ICO>31434193</ICO>
<predmet>nákup-autočistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>599.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2700005202 AOS-1</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preddavok  vodné, stočné za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>20636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389011 AOS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>záloha elektrina 1/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1372</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565011 AOS</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>záloha elektrina 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>14150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000726702</faktura>
<datum>2014-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.pošta,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné13/2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>304.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400016 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>7551.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140007 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>68.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400228 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>917.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900924</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>664.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401316 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400225</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>572.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401389 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>147.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie zamestnancov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.-15.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>7682.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100090 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401338 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>203.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402149 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>61.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140064 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEDONIA s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36536415</ICO>
<predmet>alu fólia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>40.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401871 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014013 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Papajová Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>46440585</ICO>
<predmet>podložky</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>168.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10012214 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Micronix spol. s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643761</ICO>
<predmet>solárny dobíjač</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>106.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005862</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14030121 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>zabezpečovací modul</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>301.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005865</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140021 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2013-01-24</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>65.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814000747 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303893 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>781.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230329600 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>286.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631300811 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>623.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401086 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>20.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041303219 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ TN</obstaravatel>
<dodavatel>Poraca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného 2013 - finančný spravodajca 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401037 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>459.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400370 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>41.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401121 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>90.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401198 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>74.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013918779 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900232 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>214.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900578 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>68.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133743</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu IRIDIUM a BGAN  - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>212.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133742</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>SCKM -OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu IRIDIUM - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>111.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133741</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu IRIDIUM - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>55.72</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447006  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>542.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104006  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>192.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250006  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>2814.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356004  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>6229.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>788.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714000237  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>987.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014-009  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava bazéna Beachcomber</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>326.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013008  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autobatérie-Kľačko, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897221</ICO>
<predmet>Výmena autobatérií na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>534</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140010070  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>M&H Trenčín</dodavatel>
<ICO>35702656</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>267.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140036  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Športové poháre</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>92.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041303620  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný poradca </predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410013  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>8.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>10.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900109 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>39.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303994 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>185.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303995 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>245.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400053 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>127.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400054 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>491.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400031 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>9.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400024 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>405.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400391 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>484.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400427 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>16.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136212 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>470.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530401112 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>107.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8013121898 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Mrazená hydina</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>115.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400559 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>209.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100067005</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>CARGO, Žel,.spol. Slovensko</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>úhrada prenájmu poz.plochy v areáli RD Lip.M.</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1119.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401607 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>23.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100038</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie techn. v obj.Poprad- Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401688 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>24.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100046</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercon, a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom nebyt.priest. TVS Ružomberok-Úložisko</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100022</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom nebyt.priestorov TVS Martin-Krížava</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401614 VU 3030 vod</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>153.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405000518 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>22.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2014</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-PRIBISOVA Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>82.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z130238 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Autoškola Gonda L+L, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44004699</ICO>
<predmet>Vodičské oprávnenie skupiny D</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>1032</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10132539 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>JF, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814001945 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb </predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631300810 VÚ 4650 TN</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>3224.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013211 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu - chata Kamaenec - október 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>15.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013212 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu - chata Kamenec - november 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013213 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu - chata Kamenec - december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90235905 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za odpadovú vodu zo žúmp - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118076721 SPO Michalovc</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu </predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>3813.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany</dodavatel>
<ICO>40938191</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizačnej siete na RLS Vrbovec a kasárne Trebišov b.č.7 a 8</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>473.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900525 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>480.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114010361 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>14.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400226 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>301.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400748 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>237.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200126 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>104.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114010830 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>20.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231338027 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Kosodrevina IV.štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>83.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231327447 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Vlčina IV.štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>46.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311004565 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>139380.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2014-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011401165 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-11</datumv>
<cena>306.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400475 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany  za december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1773.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2013-31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>6020.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400711 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre chaty Kosodrevina, Vlčina vyúčtovanie za 2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>3643.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/01/2014</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady na r. 2014-Strelnica Devičany</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000009/280114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140018  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohove</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>1684.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402144  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>1309.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201420015 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TOMGAST Czech Republic s.r.o. Karviná</dodavatel>
<ICO>27765938</ICO>
<predmet>mäsodoska</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>131.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100012014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa.č. 201420015</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>26.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140297_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>71.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140472_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>10.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014200405_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>221.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130901 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Terra spektrum Košice</dodavatel>
<ICO>47068159</ICO>
<predmet>Oprava podlahy</predmet>
<datumv>2013-09-17</datumv>
<cena>4154.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051304373 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-09-06</datumv>
<cena>42323.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170018 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-09-03</datumv>
<cena>30.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012946</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-09-05</datumv>
<cena>18797.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390004161 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-09-03</datumv>
<cena>3723</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012730</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400317 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2013-09-02</datumv>
<cena>1055.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-08-30</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-08-30</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13015 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová plotba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2013-08-31</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011308395 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-08-27</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-08-30</datumv>
<cena>6017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012485</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2310220041 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ľubovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-03-31</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301425 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-09-05</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117633217 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-09-02</datumv>
<cena>6996.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14001 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont, s.r.o, Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>Trebišov, kasárne kp. Nálepku, prevozná kotolňa PK 2 - oprava kotla ORTAS 125 NT - havária</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>994.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400916 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Pócs Sládkovičovo</dodavatel>
<ICO>36922161</ICO>
<predmet>obálky</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>22.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800013211</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Poplatky o styku s vlečkou VÚ 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>98.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2040034 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS ELTO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>krabice, spínače</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>71.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114012891/VUSZ</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Nákup jedálnych kupónov</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>2513.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100004</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Faveo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>563</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110020</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110049</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>738</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110076</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>379</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140068</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>463.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100036</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Faveo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-18</datumv>
<cena>2570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110134</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>Viera Drabiščáková, Záhorie 70, 905 01 Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka odpadu z jedla ZK (pomyje)</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110135</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>499</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140187</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>133.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140196</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>659.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022158</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dobropis-dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>56566.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400713</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>6547.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402766</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213621544</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné, stočné, zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1932.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022127</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dobropis-zemný plyn za 2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>8293.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5140101010</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>RŠÚ-oprava okien a dverí</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>3970.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O501400023</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES, B+M, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>havária-oprava osvetlenia pre kamerový systém</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>599.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014210003</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Kamenický PKS</dodavatel>
<ICO>11980664</ICO>
<predmet>havária-prečistenie upchatej kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>291</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7133482</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DALKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35702257</ICO>
<predmet>RŠÚ-porevízne opravy plynových kotlov</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>944.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400714</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>0.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5004</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>VPÚ DECO</dodavatel>
<ICO>31400027</ICO>
<predmet>projektová dokumentácia odstránenie stavby Dev.Kobyla</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>2328.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>SUNFLOWER, Sliač</dodavatel>
<ICO>43248896</ICO>
<predmet>Kytica k narodeniu Otta Smicka</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVT1401140 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>VALTEC spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36628484</ICO>
<predmet>Antikorový zvárací drôt</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>65.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260 000 55 97 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Styk dráh + stavebnoudržiavací dohľad na vojenskej vlečke VU 4977 Sliač za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1986.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavok za el.energiu MO - január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1247.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402018 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za el.energiu MO- január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>596.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901200 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Nakup kurciat do VK</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>196.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901157</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>568.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402862</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>177.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390004035 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-08-28</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130176 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Profichlad Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrického ohrevu strešných zvodov</predmet>
<datumv>2013-09-02</datumv>
<cena>996.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117632012 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>854.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010001745 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-27</datumv>
<cena>10915.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3413092987 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-04-30</datumv>
<cena>1081.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Urban Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava pozinkovanej strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2013-08-26</datumv>
<cena>3503.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413218282 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>12.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1012000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413218281 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>32.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413218279 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>45.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413218280 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-28</datumv>
<cena>619.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117532274 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-08-15</datumv>
<cena>274.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011872</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2013-02-26</datumv>
<cena>3300.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011871</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-08-22</datumv>
<cena>2697</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400313 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov a čistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2013-08-14</datumv>
<cena>351.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400314 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov</predmet>
<datumv>2013-08-14</datumv>
<cena>289.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013218 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech Vozokany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie</predmet>
<datumv>2013-07-19</datumv>
<cena>199.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013219 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech Vozokany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie</predmet>
<datumv>2013-07-19</datumv>
<cena>188.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013248 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech Vozokany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu</predmet>
<datumv>2013-08-05</datumv>
<cena>89.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313885922</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekom.služby - prevádzka MT za mesiac december 2013 (Tarifa-1)</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>4343.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8757750643</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>8232.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140051</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>V.A.J.A.K s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051303387 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-08-06</datumv>
<cena>43774.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2013-08-12</datumv>
<cena>99.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170016 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>29.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plyn</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plyn</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>048/07/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>THerm Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava servoventilu na TÚV</predmet>
<datumv>2013-07-30</datumv>
<cena>759.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400001</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>STK HLOHOVEC, s.r.o., Hlohovec</dodavatel>
<ICO>34149066</ICO>
<predmet>Tchnická a emisná kontrola Land Rover</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>6017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013025 SPO PO</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stelagas Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kotla</predmet>
<datumv>2013-08-08</datumv>
<cena>479.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>STK-Červeník, červeník</dodavatel>
<ICO>35109017</ICO>
<predmet>Technivká a emisná kontrola NLN 60, T815</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>247.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie spoj.s užív.bytu G10/3</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>-217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140159 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>347.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>RNDr.Radovan Rusnák</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie spoj.s užív.bytu G10/1</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>-169.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400309</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>94.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140007</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>389.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5757747525</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1274.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000008</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>89.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100087</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>28.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400949</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>416.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000026</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>228.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140013</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>426.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400582</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>261.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400643</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>1514.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100211</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>53.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000026</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000031</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>122.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140025</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>306.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400918</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>430.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000036</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400351 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie VO - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>15071.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400353 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie VO - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>1537.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402017 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA .E.A.,Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za el.energiu MO - január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1935.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90120607</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2021-12-23</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu G10/1</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>139.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu G1092</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>189.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu G10/3</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>186.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400222</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530400398</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>276.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400138</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>55.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400195</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>3245.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400196</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>454.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400200</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>409.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400210</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>215.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530400375</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>83.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400302</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>205.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400138</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>275.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1757747581</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Braislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>161.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užív.bytu G10/5</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>169.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32960913</faktura>
<datum>2014-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie spoj.s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>-208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie spoj.s užív.bytu G10/5</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>-200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2470</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>99040</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3413258646</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR BA</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz kom.odpadu</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>6002.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90120606</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382013</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BERKSTAV</dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>Výmena nerezových žľabov</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>9899.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>932.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113198022</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>299.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113197261</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>1345.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113197259</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>568.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113197128</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>2340.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113196482</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>170.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313677369</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>36.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113198182</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>610.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3757737104</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom.služby-MTO-č.PX197, PX355, PX358, PX360 za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>-12324.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>5825.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727704</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby - zberné jazdy za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>574.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402021</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>3048.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400430</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>-13782.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113197260</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>7557.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0757747537</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113199929</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>9220.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5757747594</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>6799.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113199841</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131134709</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom a servis čistiacich rohoží</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>119.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114001206</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727234</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby - zberné jazdy za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>128.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12413015</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KONE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>Odborné prehl.a skúšky výťahov</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>1356</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200818</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Oprava na ústredni</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>48.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13120819</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SjPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Oprava systému SKV</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>61.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov </predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140003</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Diagnostika a oprava mraziaceho boxu</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>541.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140002</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>110.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90120644</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>3047.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313885923</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom.služby - prevádzka MT za mesiac november 2013 /Tarifa-4/</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>646.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313905036</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Ttrenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6757751101</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - Voice VPN za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>7001.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010034944</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET za december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>10477.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888552</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>4581.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2899.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646282</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313889318</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646285</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313886123</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>170.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646287</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001104</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>367.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313886122</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>519.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>111.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140075 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>H&M autoopravy-predaj s.r.o., Banská Bystrica  </dodavatel>
<ICO>31559786</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>1099.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451400308 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car spol. s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>539.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>276.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>193.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401058 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401060 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup VT</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>898.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Penzion Tiberia, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34598481</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>386</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Millenium Travel Bratislava</dodavatel>
<ICO>35772271</ICO>
<predmet>Letenky, pobyt</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>10388.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50-4-0000075 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIT PLUS spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>112.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014010036 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>KCK Cyklosport-Mode, Oslany</dodavatel>
<ICO>31582494</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>1185.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/214/2013</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>ŠbPO JI</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>31.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR spol. s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>154.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140010069 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>MaH s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35702656</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>140.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Holosofist.spol. ČR,o.p.s. Hulin</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>3.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Ing.Vladimír Chlebec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>290.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi,BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>4.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredná zdrav.škola TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>160.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Kultúrne centrum Sihoť TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>314.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>TFZ Stodola M.Lehota</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>342.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Iyda s.r.o. Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>142.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>Matúš Čák, o.z. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>112.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130648 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku v objekte BÚ N.Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>103.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľské faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000038/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6500037398 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>14254</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2213027 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ski-Bezovec</dodavatel>
<ICO>36234249</ICO>
<predmet>Vodné za odber vody v objekte Výcvikové stredisko Bezovec</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>352.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000041/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13800644 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>3228.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000043/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>713111666 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>810.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000044/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211352073 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>9433.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000054/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Trenčianske osvetové stredisko,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>5.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014011554  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>379.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/PTOe-13 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>A.B.ZRTV, Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie </predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>93.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411213 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o.TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>10608.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000055/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95016542 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KONE s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>Fakturácia za vykonané OP,OS a OÚS zdvíhacích zariadení Trenčín,Nemšová</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>4092</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000056/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402020 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1383.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000057/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402020 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1383.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000057/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014200606_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>176.15</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>111</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000058/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko,s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000059/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000059/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100786  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>181.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014-maloobchod</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000060/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140029  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>740.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014-maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2096</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000061/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 01/2014-maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>2096</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000061/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8330087768</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>2284.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2014</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špec. zdravotníctva  a výcviku, Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11312023 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tatra-Agrolev s.r.o.Levoča</dodavatel>
<ICO>31729797</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el.energie</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>547.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000062/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13067 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby elektrickej energie-vysielač spojovacieho vojska</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>672.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000063/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Hajdučko</dodavatel>
<ICO>30253659</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. kpt.Nálepku b.č.035-oprava plynového kotla K2</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000064/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Bližšie k Vám... o.z. BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>42352606</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>122.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Kostelný LAPO</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>Trenčín,OĎD Inovec-hlavná budova-oprava poškodených odkvapových žľabov a rín</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>487.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000065/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402966 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>21.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-140026</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Príprava ku skúškam ABT</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T13000050</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s.</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Údržba leteckého simulátora mi-17MODER</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>4992</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130228</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30, VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>15696.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130229</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet> Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30, VÚ 1201 Kuchyňa</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>9971.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13130230</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>MO SR - VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nálezová oprava letiskového ťahača TALET-30, VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>15287.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200004</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Zhotovenie cien pre Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>49.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300130700 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto n /Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie </predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>2403.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000070/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Základná škola Zvolen</dodavatel>
<ICO>37831232</ICO>
<predmet>Poskytnutie športovej haly na vykonanie Memoriálu pplk. ThLic. Michala Štanga</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>147.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140016 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Securilas s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Trenčín,Kas. kpt.Nálepku-odstránenie poruchy na bezpečnostných dverách,poplachovom systéme a akumulátoroch-IBS havária</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>1169.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000067/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140004 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SEPOS v.o.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>17642345</ICO>
<predmet>Trenčín, kas.kpt. Nálepku - oprava plynového horáka PHD32PZ</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>599.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000071/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041305283</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za finančného spravodajcu 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013350762 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Transpetrol a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31341977</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodanú elektrickú energiu</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>439.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000072/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>22000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000068/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645318</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>22000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000068/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645318</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Kostelný LAPO, TN</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>Trenčín, kasárne SNP, b.č.24 - odstránenie poškodených komínov</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>1488</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000069/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714000867 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>70.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000073/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714000869 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>248.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000074/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714000868 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>5752.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000075/300114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645325</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-14-1 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol. s r.o.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka el.energie </predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>460.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-14-2 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol.s r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>779.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-14-3 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus,spol. s r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Dodávka plynu </predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>193.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>512.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>PosAm</dodavatel>
<ICO>31365078</ICO>
<predmet>dodanie štátnej pokladnice</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>994.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043-14-4 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, spol. s r.o.TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Dodávka vody pre kuchyňu Veliteľstva logistiky v Trenčíne za obdobie:12/2013 </predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>918.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140648_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>117.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645327</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140001</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Romantik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44053100</ICO>
<predmet>Pohostenie pre pozvaných hostí a príslušníkov PS oS SR</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1430002241</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných kupónov</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1248</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4090619181</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>30.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014016</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MIRAGE s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31604013</ICO>
<predmet>folia na vstupky</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>10.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014100435 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>213.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410000838 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>231.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410000839 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad36472549</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>200.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410000840 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>101.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410000841 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>83.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140330 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>93.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140379 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>29.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140391 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>15.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140392 AOS</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>69.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140001</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava kompresora klimatizácie</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1197.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300050540</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>11.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/1</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>139.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46299 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NORMSERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou</dodavatel>
<ICO>26249324</ICO>
<predmet>normy</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>27.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100012014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>684816</ICO>
<predmet>DPH k fa. č. 46299</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>5.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-01-26</datumv>
<cena>142.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140309 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol. s r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>periodické prehliadky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/2</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>189.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/3</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>186.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201301622</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ÚVšP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DATACAR s.r.o. Detva-Sídlisko</dodavatel>
<ICO>36650811</ICO>
<predmet>Premontáž GPS, montáž GPS vrátane meraní PHM a domontáž merania PHM</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>7962</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>161.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/5</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>169.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204937/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>65.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204935/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>40.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70105214</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>172.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Mrázek Rovensko Senica</dodavatel>
<ICO>33040923</ICO>
<predmet>alternátor</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>117.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70105114</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>743.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348000951 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Schrack Technik s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31610919</ICO>
<predmet>výkonové relé</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>112.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2608005836</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101448276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>exekučný poriadok - komentár, aktualizácia</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>30.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70109714</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>176.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>RNDr.Radovan Rusnák</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za služby spoj.s užív.bytu G10/1</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>-169.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>198314</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>1109.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140038 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>rúra plastová</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za služby spoj.s užív.bytu G10/3</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>-217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400931</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>322.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Tománek Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>44758324</ICO>
<predmet>oprava hydrauliky</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>178</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za služby spoj.s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>-208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234400943</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114108271 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>183.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14011797</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>384.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400227</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>1550.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103986</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>338.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70149914</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>424.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200130184/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HOREZZA,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku 2013 (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>441.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>257014</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>318.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720049</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>380.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720247</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>703.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140002/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-01-18</datumv>
<cena>10272.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140002/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-01-18</datumv>
<cena>10272.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400103</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>794.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0321</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>545.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140016</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>MEDIXRAY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34109188</ICO>
<predmet>Oprava RTG STRATO 2000</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Radomír Bičár, Gerlachov</dodavatel>
<ICO>33087873</ICO>
<predmet>vypracovanie znal.posudku vo VVP Kežmarok</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1861.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Turecká</dodavatel>
<ICO>648183</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti za r.2014</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>192.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2550004535</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v k.ú. Nemšová</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>336.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90121920</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom nebyt.priestorov ÚTB Jarošová</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>1826.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100030</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom za RRB Úloža</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2550004856</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v k.ú. Kubrá</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>239.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650003501</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR BA</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom vk.ú. Sása</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>136.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29140057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810710</ICO>
<predmet>STN</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za služby spoj.s užív.bytu G10/5</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>-200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390003599 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2013-07-30</datumv>
<cena>3882</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100021 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex Vyhne</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Deratizácia objektov</predmet>
<datumv>2013-07-18</datumv>
<cena>842.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1350732 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pumpeg Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2013-07-25</datumv>
<cena>329.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1011001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400293 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2013-08-05</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2940713 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Pretláčanie  a prečistenie vonkajšej kanalizácie</predmet>
<datumv>2013-07-26</datumv>
<cena>569.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117520433 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-08-02</datumv>
<cena>7248.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117517603 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-07-25</datumv>
<cena>810.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010001661 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>11117.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010990</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013215 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Garant Martin Martin</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava chlórovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>1468.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010989</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-08-02</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011305035 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-07-26</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010942</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390003681 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2013-08-01</datumv>
<cena>906</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301214 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zber a odvoz separovaného komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2013-08-05</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010939</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510442855 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-25</datumv>
<cena>986.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510442857 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-25</datumv>
<cena>657.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510443249 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-25</datumv>
<cena>328.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510442415 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-25</datumv>
<cena>609.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010857</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117430749 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-07-24</datumv>
<cena>3002.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010854 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>635.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413216069 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>40.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413216068 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>32.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010851</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413216066 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>42.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140027</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>360.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100045</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>71.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130259 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HP Kontrol Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2013-07-29</datumv>
<cena>253.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010846</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140234</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>260.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117519255 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>70.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140134</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>75.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130248 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HP Kontrol Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2013-07-17</datumv>
<cena>1525.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530401191</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>124.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-07-22</datumv>
<cena>2414</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2013-07-16</datumv>
<cena>596.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-07-08</datumv>
<cena>19601.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013130374 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sorea Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-07-09</datumv>
<cena>275.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-26</datumv>
<cena>6600.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400252 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp</predmet>
<datumv>2013-07-09</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400251 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp</predmet>
<datumv>2013-07-10</datumv>
<cena>527.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400244 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov</predmet>
<datumv>2013-07-08</datumv>
<cena>632</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140043</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>579.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400301</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>493.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400305</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400474</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400565</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>181.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140047</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>317.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140048</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>376.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013918104/MLFZZZ-371/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>143.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013918291/MLFZZZ-372/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>307.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402522 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych vyrobkov do VK</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>327.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000056 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Tomas kubinec  zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nakup ovocia zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>43.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000063 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Tomas Kubinec zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nakup ovocia do VK</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>73.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530331439/MLFZZZ-373/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>215.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21345443/MLFZZZ-374/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Klip - Trade, s.r.o.; Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300241</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>283.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013177/MLFZZZ-114-6/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Klip - Trade, s.r.o.; Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300241</ICO>
<predmet>nákup monočlánkov</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>3456</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14003972/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>Nákup kanc. pomôcok, hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>500.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F13 117579/MLFZZZ-375/2013-SAP4502290222</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a údržba vozidla - OS. AUT. OCTAVIA 1,9 TDI 77 kW, v.č. 5890468</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>495</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F13 117580MLFZZZ-376/2013-SAP4502290233</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a údržba vozidla - OS. AUT. OCTAVIA 1,9 TDI 77 kW, v.č. 5832181</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>305.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400591</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>153.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>084/2013/MLFZZZ-384/2013-SAP4502288269</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>OKV, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>MVO-revízia tlakových nádob, 98563702536</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>372</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400604</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>375.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>016/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Karevel Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava EZS</predmet>
<datumv>2013-07-16</datumv>
<cena>349.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401166</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>154.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051302117 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-07-04</datumv>
<cena>47690.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530401032</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>440.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F2013160 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plynoma Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava anuloidu na ústrednom kúrení</predmet>
<datumv>2013-07-11</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400536</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSaMO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>362.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014010975</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav. zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1516.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400540</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>315.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400535</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1372.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400533</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>169.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400534</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>384.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-07-01</datumv>
<cena>12.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2013-07-11</datumv>
<cena>107.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814000746</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>265.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390003193 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2013-07-02</datumv>
<cena>4431</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13053 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Janka a spol. Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-27</datumv>
<cena>931.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13052 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Janka a spol. Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-26</datumv>
<cena>995.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013405/MLFZZZ-356/2013</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CAR-LEFTEX, s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34134212</ICO>
<predmet>galantérny materiál - nite, zipsy</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>2100.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013060011 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sklomax Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>128.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390003154 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2013-07-01</datumv>
<cena>1032</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400212 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov</predmet>
<datumv>2013-06-18</datumv>
<cena>351.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301077 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2013-07-08</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11130752 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zameranie úniku vody</predmet>
<datumv>2013-06-27</datumv>
<cena>280.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009390</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plyn</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plyn</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/7/2014</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>359.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13009 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-07-02</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011302378 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-06-26</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010001584 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-07-01</datumv>
<cena>12113.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133752</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117411459 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>7688.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140064</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1093.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201309 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BaL Hrabkov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-27</datumv>
<cena>998.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133751</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav Prostinák Púchov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>3342.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jašim Drienovská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>6017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213390 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>47.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133750</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za rok 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213389 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>25.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213391 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>591.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200431122</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ Nitra</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poskytnutie služby tech. ochrany objektu za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213388 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>35.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133749</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213387 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>191.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413213386 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-06-28</datumv>
<cena>170.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133747</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>8.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133748</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini M za 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400125</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ERES a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36295400</ICO>
<predmet>Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>7142.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133746</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu BGAN za obdobie december 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>235.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-07-02</datumv>
<cena>2414</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727267</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>4657.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD213046 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-27</datumv>
<cena>957.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113402086 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-06-27</datumv>
<cena>866.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727171</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1154.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727538</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>5997</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-12-14</datumv>
<cena>274176.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020684</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1422000234/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Nákup tekutého mydla</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>121.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5132378 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Šupa Veľké Kostoľany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>492.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1021011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117972216 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>36.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011316992 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>96047</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020685</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134041 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Csakom Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Ročná prehliadka a TO</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>1935.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13217 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>3160.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170024 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>28.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019940</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Danko Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Čistenie kanalizačného potrubia</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>91692.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700036894</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410001</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685780</ICO>
<predmet>Oprava riadiacej jedntky na plynovom kotle-odstránenie havárie</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>278.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5100001320/4</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051306933 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>76837.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F2013335 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plynoma Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava automatiky kotla</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>269.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/02 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Pališin Tisinec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Maľba stien</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>1199.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110333</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>1137</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110348</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/03 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Pališin Tisinec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odstránenie plesní</predmet>
<datumv>2013-12-11</datumv>
<cena>1199.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Mičega</dodavatel>
<ICO>41135130</ICO>
<predmet>Pohostenie pre genmjr. Macka a pozvaných hostí</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/2/088 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Movyrob Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena okien a osadenie okenných žalúzií</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>1147.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130016 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SH Plast Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena okien a dverí</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>1096.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130007 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LH Plus Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena vchodových dverí</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>1144.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5031213 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>2100.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019807</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1310575 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Regotrans-Rittmeyer Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Servis a opravy meraní a regulácií</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>1198</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20133073 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SMÚ Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava a ciachovanie prietokomeru vody</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>136.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130065 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Prenájom plošiny</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>278.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131121 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Monte pbs Senica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Prehliadky požiarnych uzáverov</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>390.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000044</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. KUBINEC-Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>195.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100110</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>67.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140595</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>338.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403647</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>293.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141111 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného k fa.82426</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403515 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>454.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140359 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol. s r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>408</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000951 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>318.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201324</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Viničné</dodavatel>
<ICO>305154</ICO>
<predmet>Odvádzanie splaškových vôd</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>2340.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100531</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>206.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>-54219.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA </obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90121908</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061791</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>3287.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402015 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>737.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001850 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>2239.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644848/654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133745</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ALTHEA</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>78.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133753</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ALTHEA</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133744</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>222.89</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133754</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133755</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11133756</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>69.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061785</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>37.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140354</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>215.83</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14014992</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140353</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>56.62</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140352</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>113.22</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001928 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>1991.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400462 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>-8489.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001927 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>742.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001926 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>333.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240500087 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>14155.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401130</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>209.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401167</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2612005811</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>741.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2612005810</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>1247.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>321.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118082945 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov - január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>2178.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214028 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol OVOCIE-ZELENINA Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>170.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860774335 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájom oceľových fliaš</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>60.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>SPP-distribúcia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35910739</ICO>
<predmet>prefakturácia elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>574.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402440  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>470.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000058  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>404.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100529   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>267.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>224.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001849 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>664.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644847/653</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001848 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>323.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644846/652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21321325 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36208922</ICO>
<predmet>FOO Brezno</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>3169.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644844/656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001851 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>1413.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644849/655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140002</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>427.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>781.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140003</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>557.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140005</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>548.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401678</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400802</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potravinydo strav.zaridenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400801</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>468</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400739</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>792</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400737</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401679</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>156.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20Ex/808/2007-19</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Peter Urbánek, Galanta</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy exekúcie</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>118.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Uznesenie OS Galanta</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7C 93/2012-255</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Eva Pravdíková Bučková, Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>súdne poplatky a súdne trovy</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>1585.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Uznesenie OS Bratislava V</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0135101561 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230542151 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>13578.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400398</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>919.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230543187 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>665.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231331853 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>715.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231339680 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>671.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100077 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>oprava strechy</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>7848</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115136022 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>2133.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1607</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka pitnej vody</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>17.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600005643 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>52.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1742013 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>4178.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14002 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Benjamín Šimko-AGROBEN, Zalužice</dodavatel>
<ICO>35547634</ICO>
<predmet>Zimná údržba vonkajších priestorov v správe SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>462.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3113102431 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>17348.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>163953.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510136579 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>298.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140001</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská STK-EK-KO,s.r.o.,Sučany</dodavatel>
<ICO>36375233</ICO>
<predmet>STK+EK T-815,P-50N</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>230</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319130972 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>44.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319130971 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>136.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1889.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130001930 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>4519.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000003 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1607</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140072 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140071 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>587.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411007 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EPO ZVOLEN s.r.o.</dodavatel>
<ICO>652598</ICO>
<predmet>oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>1198.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240203583 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>47.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400804</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>64.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140122</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>507.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140123</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>301.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140124</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1162.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142300025</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA BIO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223041</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400857</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>805.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400909</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>470.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000029</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>144.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400809</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>483.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400856</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>651.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>1998.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20133531/MLFZZZ-377/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>OBIM s.r.o., Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36307777</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>857.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2971/MLFZZZ-378/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>138.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11303892/MLFZZZ-379/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>280.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301901/MLFZZZ-380/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>167.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1313221/MLFZZZ-381/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>461.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3808400000 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie liečebných nákladov 331,40</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>331.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301909/MLFZZZ-382/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>163.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1313378/MLFZZZ-383/2013</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>78.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214001147  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Papera s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46082182</ICO>
<predmet>Nákup toaletných potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>668.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140091  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1815.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2610  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o, Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>339.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140004  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie,strava</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>226.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1014010007  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ARTIN s.r.o.,Žilina </dodavatel>
<ICO>44845618</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>560.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40098/14  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>131.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24140104  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Tuchyňa, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka výťahov LODENICA LM</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/14  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o, Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>107.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/14  VŠC DUKLA BB </faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>52.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451400524  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1050.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401086  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup tonera</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201430027  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zdenka Liptáková, Horné Sŕnie</dodavatel>
<ICO>46885722</ICO>
<predmet>Kurz Kinesiotapingu</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>149</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Július Kľačko-autobatérie, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897221</ICO>
<predmet>Výmena autobatérie na SMV</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Luke s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36359611</ICO>
<predmet>Nákup špecializovaných vzpieračských podstavcov</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>894</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovný klub LUKE, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37921070</ICO>
<predmet>Nákup vzpieračských debien</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>868</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049004691  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>11985.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447802  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-26</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104802  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-26</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250802  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-26</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356702  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-26</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7307917142  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>4045</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7307917136  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7307917135  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7307917282  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>2589</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/14  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>209.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2769.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140019</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.1.-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>13565.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100094/MLFZZZ-113-3/2014-SAP4502292014</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla po odjazdení 30 000 km - OS. AUT. VW PASS. comfortline 3,2 V6-4 DS, v.č. 5858815</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>1510.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400910</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400912</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014011553</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>927.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REMOB, spol. s r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36007412</ICO>
<predmet>prečistenie odpadovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>61.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814001944</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>220.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402035</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>38.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402037</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>3.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402036</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100245456 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>11.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402038</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>102.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400908</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>33.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404554 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>737.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140003</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140001</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140005</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetr. PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140004</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041305617 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie  - Finančný spravodajca ročník 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400399</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>582.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403146 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>141.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100530 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>40.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402439 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>97.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140032 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>163.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140006</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1085.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140009</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>323.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402529 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>19.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140010</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>597.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100214 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>19.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140011</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>796.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402420 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>32.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100656</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>148.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402071</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>105.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403266 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>22.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402412</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140035 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>42.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402409</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>303.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403663 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>8.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403673 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>110.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140040 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>39.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402527 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>418.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140569 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>630.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401892 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>12.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140073 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>190.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401853 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>443.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400232 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>402.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400231VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>367.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400403 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Nakup masa a masovych vyrobkov do VK</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>514.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900935VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>94.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900932 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>41.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140028 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>120.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014026</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad-január</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1052.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140068</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX,s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkom 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2479.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54601 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny Jednota</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>44.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130279 VU3030 PO</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 ZvolePrešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>148.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400172 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA Holding,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400145 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA Holding,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>39.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714000739 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC Sever, a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Konzervy</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>64.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014100599 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK,k.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>343.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956502 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 2/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>8408</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738902 AOS</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 2/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>833</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/MLFZZZ-110-0/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900235/MLFZZZ-110-1/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>149.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír-servis podnik služieb Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100133/MLFZZZ-110-2/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400673/MLFZZZ-110-3/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>71.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670400688/MLFZZZ-110-4/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>69.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214100384/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie k internetu</predmet>
<datumv>2014-02-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900267/MLFZZZ-110-5/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>328.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000120/MLFZZZ-110-6/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>189.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400025/MLFZZZ-110-7/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>138.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400027/MLFZZZ-110-8/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelanina</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>246.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400026/MLFZZZ-110-9/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>232.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400048/MLFZZZ-110-10/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>405.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401466/MLFZZZ-110-11/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>213.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670401588/MLFZZZ-110-12/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>29.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100463/MLFZZZ-110-13/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>81.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/MLFZZZ-110-14/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>90.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400068/MLFZZZ-110-15/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>128.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977		</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra (Krajské riaditeľstvo policajného zboru -Banská Bystrica)					</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet> (platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti)  Cena prenosovej cesty T-Com, a.s:  Február (2014).		 </predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 Sliač		</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra (Krajské riaditeľstvo policajného zboru -          Banská Bystrica)					</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet> (platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti)  Cena prenosovej cesty T-Com, a.s:  Január (2014).								</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400750/MLFZZZ-110-16/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>30.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000204/MLFZZZ-110-17/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>147.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400072/MLFZZZ-110-18/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>10730.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140037</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Oprava ústredne EZS</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>796.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RUNEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35979861</ICO>
<predmet>Oprava hlavného vypínača konvektomatu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>385.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140002/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>428.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400637/MLFZZZ-110-19/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia - L</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140013/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>19468.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100650/MLFZZZ-110-20/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky </predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>42.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200602</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>29764.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>99190</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140010/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>997.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>3550</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>1900.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401430</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>-114.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140009/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>19005</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62001400003/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>978.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140013</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Odborná príprava technikov požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>334</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>Viliam Ivančík</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie a služ.spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>-790.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400333 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Scitec-Nutrit, Šahy</dodavatel>
<ICO>34119906</ICO>
<predmet>Doplnky výživy </predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>916.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140012/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>22904</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140033 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Propharmex s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46300040</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1435.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027010</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021025</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110024053</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>4706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140034 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Propharmex s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46300040</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>52.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>dobropis-za výpožičku priestorov-energie u.s.w.</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>-555.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Greet Slovakia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640506</ICO>
<predmet>Masážne krémy</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003/2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Masaryk</dodavatel>
<ICO>40372928</ICO>
<predmet>havária-oprava plynových kotlov</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>354.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Poskytnutie masáží</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>OPaOS VN transformátorov</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200608</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava systému SKV</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>796.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6450200155 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Litovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>5670</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200609</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava elektrického zámku</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>117.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200610</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava audiovrátnika</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200611</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava napájacích zdrojov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>127.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014025</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hajtmánek</dodavatel>
<ICO>32829868</ICO>
<predmet>Oprava kalového čerpadla</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>372</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014026</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hajtmánek</dodavatel>
<ICO>32829868</ICO>
<predmet>Oprava elektromotora</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>186</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404555</faktura>
<datum>2014-02-01</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA. sr.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dod. a dist. elektriny MO na mesiac Feb.2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>315.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2020166632</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>6570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20146002</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>STYK SERVIS</dodavatel>
<ICO>36040436</ICO>
<predmet>Výmena plynového kotla</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>1824</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Magic Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35801786</ICO>
<predmet>Letenky a víza</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>1024</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404556</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1372.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404556</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1372.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404557</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404555</faktura>
<datum>2014-02-01</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dod. a dist. elektriny MO na mes. 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>315.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014010</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj KOS , Hencovce</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Vykonanie OP a OS VN transformátorov</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>1614</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460001872</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné , stočné  a odkanalizovanie dažďovej vody v pos. Nitra - kas. Krškany</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>14659.31</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460001730</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stoč. a odkanal. dažďovej vody v pos. Nitra - Rázusova č.7</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>30.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. plynu MO od 1.2. do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>2176</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140062</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>23714.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140063</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>7855.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450001326</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodného a stočného za 1/2014-SPO NR-pracovisko Levice- DK</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2861.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000236/100214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO NR-LV-1/2014-V</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.zväz protifašistických bojovníkov Levice</dodavatel>
<ICO>470082</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby energií za 4. Q 2013 za SPO NR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>-75.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO NR-LV-2/2014-V</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj.nemocnica SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energií za 4. Q 2013-za SPO NR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>-444.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO NR-LV-3/2014-V</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Svrčeková, Kolta</dodavatel>
<ICO>40059995</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energií za 4. Q 2013 za SPO NR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>-849.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140471_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>61.93</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140724_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>346.63</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140800_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>487.58</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014200788_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>171.07</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14029_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>556.06</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14030_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Olej, kompóty, džem</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>230.78</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400063</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ZT IV / SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava a reinštalácia dig. kopír. stroja TOSHIBA e-Studio351c, v.č.CEJ 728616</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>979.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645442</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14033_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Konzervovaná zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>422.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14031_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1055.99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14032_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>189.42</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23400280</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ZT IV / SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka  dig. fareb, kopír. stroja TOSHIBA e-Studio3520ci, v.č.CYC121700</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1799.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35,37-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro,Ivánka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>284.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11,55,45-ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota,Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>48.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-CV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení,Piešťany</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-CV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení, Piešťany</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3-CV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení, Piešťany</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-CV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení, Piešťany</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21145221 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810710</ICO>
<predmet>vestníky ÚNMS SR</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>79.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15140462 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>servis výťahov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>149.18</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006005</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Technická údržba budov s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>46652469</ICO>
<predmet>kalorimetrické počítadlo</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>693.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005871</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7758743069 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>69.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401432 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie MO za obdobie od 1.1.2013 di 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>2631.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590396443 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>54.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014020 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany</dodavatel>
<ICO>40938191</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizačnej siete  v kasárňach Trebišov b.č.1 a 2</predmet>
<datumv>2014-01-25</datumv>
<cena>412.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405000927 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>20.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>273</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100600714 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Malacky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poplatok </predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132679 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>1014-02-10</datumv>
<cena>361.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130280</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>126.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130281</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>43.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130282</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1582.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>126.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140003</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>43.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1210.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/005/2014</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR - VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>226.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel BLUE GASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47356391</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2013-02-11</datumv>
<cena>71.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel BLUE GASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47356391</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>111.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TECHGASTRO s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>47217251</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>115</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LE COLONIAL s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36216160</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>411.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140023</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>E-RAN Slovakia, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36336530</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>15197.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645943</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400004</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI, Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť - - Sklené</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>70.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014024</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín - január</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1826.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14005</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>55158.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645947</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000732673/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.  B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Podaný úver </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>2708.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590395768/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM do SMV</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>69.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530130</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stavné lístky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>2379.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90122339/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobiov a mob. internetu</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>83.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460003691</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné v pos. Nitra - Pohtanice č.MO 61217840 - jan.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>24.12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460004250</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a okanal. dažď. vody v pos. Nitra - kas. Krškany</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>14.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460004189</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a okanal. dažď. vody v pos. Nitra - kas. Zobor ,1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>13929.37</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460004279</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Stočné v posádke Nitra - kas. Zobor - OM61214671 - 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>318.28</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100868  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100947  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>127.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400149  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>167.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>539012014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>738.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401431 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie el.energie MO  za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>6720.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14018396</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA - ZILINA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>290.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650003679</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v k.ú. Sklené</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201320782</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS a.s.</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>Nájom RRB Makovuca</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>339.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650003709</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, a.s.</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v k.ú. Vlkanová</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>344.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2900627794</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry v Trenčíne</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100178</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Martin-Krížava</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100190</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom v objekte RRB Chopok</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3622013 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Martin Kováč, Royova 13, Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1021469</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100176</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom v obj. TVS Poprad Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401100177</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom v obj.RRB Úloža</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>185.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130283 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>92.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1021480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Expert group, Vajnorská 8, Bratislava</dodavatel>
<ICO>44082771</ICO>
<predmet>odmena znalcovi na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>3243.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/7/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/7/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>63.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-1/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014022 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bugár - SERVIS MEN </dodavatel>
<ICO>35302950</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>532.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646175</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140357</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>79.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2604004287</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash & Carry SR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>pohostenie</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>126.72</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Koloseum plus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36441236</ICO>
<predmet>privítanie - DCM</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140283</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>314.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140361</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1539.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM- OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Novum SSOŠ</dodavatel>
<ICO>31070850</ICO>
<predmet>pohostenie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100104</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>618</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645974</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110456</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>535</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110536</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>302</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645979</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140364</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>75.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140355</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ISAF 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>226.45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140365</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ISAF 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140366</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ISAF 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140367</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ISAF 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110331</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Úhrada letenky ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>367</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140065</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>4434.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231333524</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslaovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvádzanie zrážkovej vody - 30.11. - 31.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>431.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118074373</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné / 29.11.- 30.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>5425.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118075241</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>3383.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400350</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>AA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dobropis- Vyúčtovanie dodávky elektriny 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>1421.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400465</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>AA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodbropis-Vyúčtovanie dodávky elektriny- 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>605.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402016</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny - 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>301.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645532</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Slovensko,s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚIA</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dobropis - vyúčtovanie dodávky zemného plynu - 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>48916.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu-opravná faktúra za 11/2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1195.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>KIRFAMEX s.r.o., Gemerská Poloma</dodavatel>
<ICO>36803685</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla - havária </predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>583.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645535</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>535.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564 6001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>úhrada za služby RTVS</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>56.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP, školenie vodičov, revízia HP </predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>81.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>46.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>23.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>41.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>185.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733883/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy </predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400057</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>277.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnacov</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>1318.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 480 001 334 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>1983</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-2/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnacov</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>694.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/009</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>dokumentácia vykur. systému a AD</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1826.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140107-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na techniku</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>499.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402521-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>242.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403167-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>319.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401197-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>210.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401943-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>167.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400408-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>4598.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014016</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Spojená škola Martin</dodavatel>
<ICO>17050499</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnancov  VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV130015 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SH Plast Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena okien</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>2433.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301945 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zber komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav Prostiňák Púchov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena klampiarskych prvkov</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>896.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901950-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>206.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901444-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>176.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013-129 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>El-mont Hraň</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>1564.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901109-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>280.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645522</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2a/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Urban Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava hangárových vrát</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>6983</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900620-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>94.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1c/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Urban Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava klampiarskych prvkov</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>1199.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1c/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Urban Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava klampiarskych prvkov</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>1199.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Šverha Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>1190.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Šverha Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>1194.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100072 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex Vyhne</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Deratizácia objektov</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>842.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019623</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV130008 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LH-Plus Bardejov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava keramickej dlažby</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>980.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019490</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900199-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>273.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51370789 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava magnetického kotla</predmet>
<datumv>2013-11-15</datumv>
<cena>462.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000196</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu popoľ z kotlov SPO Nitra - alekšince B, C</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1008</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130062 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch Záborské</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>612.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117965690 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>8147.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019298</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100270-CXV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>97.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130061 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch Záborské</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>1183.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100271-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>149.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51370823 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úprava skladu zbraní - IBS</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>745.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10097-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>214.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10087-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>436.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10026-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>602.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645513</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10018-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10059-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>751.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140022-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>65.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013051 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Matis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>95.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140016-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>68.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645521</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130088 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vinutia cirkulačného čerpadla</predmet>
<datumv>2013-12-06</datumv>
<cena>867.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019268</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>114.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51405645497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plyn</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>6046</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4931213 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava splachovania záchodov</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>958</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100273-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>37.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130234 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Profichlad Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kazetových klimatizačných jednotiek</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>462</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130081 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava výmenníka tepla</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>1096.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100272-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>21.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501300541 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava IBS</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>1162.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FMHV Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vykonanie kontroly a čistenie komínov </predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>1326.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590397543-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>52.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1301007 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gastest-konštrukta Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných prehliadok a skúšok PZ</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>2225</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019174</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10004-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>90.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 130083 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrických ohrievačov vody</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>1113.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10031-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>202.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10047-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>27.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001914 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC TN</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>80.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>310114/1000083</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10068-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>207.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140105-CV</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>499.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001957 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné </predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>135.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Ddodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000084/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001956 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte ubytovňa na Rázusovej</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>6.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000085/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405805</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620014368</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>L. K. Permanent</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100620</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>76.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001954 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v objekte VePS Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>386.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000086/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/1/2014</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>Agentúry správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>191.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000933</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovart - G:T.G</dodavatel>
<ICO>313463359</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400479 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400475 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>879.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400474 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>639.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>K131425 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tvarplast Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2014-12-04</datumv>
<cena>999.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>K 131426 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tvarplast Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>1108.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130030 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Cinabarit Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>1068.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3514063</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovart - G.T.G.</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130032 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Cinabarit Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>991.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001953 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v objekte VSVaP TN</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>126.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000087/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130031 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Cinabarit Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dažďových zvodov</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>1191.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130078 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava poistného ventilu</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>1142.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018975</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1312004 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>197.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3514067</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovart - G. T. G.</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013120003 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sklomax Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava okien</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>299.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113402164 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>592.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113402165 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>764.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD213089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>299.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117964389 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>8574.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400483 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie rozložiteľných odpadov</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>294.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27022014</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.elektrotech.spol.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odborný seminár BOZP na elektro.inštaláciach a zariadeniach</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400482 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie kalov zo žúmp</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>799.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1312003 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>597.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174313 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>744.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390005422 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>4488</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51314469 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>101.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513114466 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>722.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513114467 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>116.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634630</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634629</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634628</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634631</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634632</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634627</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634634</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634626</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634625</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634624</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634623</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13634633</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1930139615</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6340139617</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12222013</faktura>
<datum>2014-12-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Luxur Media</dodavatel>
<ICO>44307268</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17923342</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17922342</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16210342</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901964</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>564.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860775236 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>technické plyny</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>555.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005884</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014023 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>R&J spol. s r.o. Vlčkovce</dodavatel>
<ICO>36218014</ICO>
<predmet>revízie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>173.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140251 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>620.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8101107414 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>odber podzemných vôd</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>386.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714004248 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné </predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>200.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000088/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714003432 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>2587.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000089/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014120259</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>113.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714003431 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>3457.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000090/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400012 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava čítačky prístupových kariet</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>322.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000092/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645330</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014012372</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>205.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401428 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie </predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>17225.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA s.r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>47073497</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>235.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402752</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>36.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>Ing.Ján Malast-STAMAT,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>328.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi, BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>6.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402722</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>maslo</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>40.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140757</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>305.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140486</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>96.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predajnoš Ján -BILL, Badín</dodavatel>
<ICO>34258311</ICO>
<predmet>Výlep reklamného billbordu</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20744/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>131.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385034620 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler- výťahy a eskalátory, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a oprava výťahu</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>68.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7014100004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SEDASPORT s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>36315788</ICO>
<predmet>Nákup sedačiek na ŠH</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140013 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOVA s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>122.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140201 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>INTHERM s.r.o., Zeleneč</dodavatel>
<ICO>45973555</ICO>
<predmet>Odstránenie havarijného stavu na streche ŠH</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>3722.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400426 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Scitec Nutrit, Šahy</dodavatel>
<ICO>34119906</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1619.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20148063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Maser s.r.o., Horné Sŕnie</dodavatel>
<ICO>46180371</ICO>
<predmet>Masérsky stôl a taška</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>149.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100023 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>International Sport Corporation s.r.o., Kováčová</dodavatel>
<ICO>45984468</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LUKE s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36356911</ICO>
<predmet>Autotrakčná lavica</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>239</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>591305951 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>112.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913059512 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>119.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400002</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>51.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športový klub OLYMP, Radoľa</dodavatel>
<ICO>17057566</ICO>
<predmet>Magnézium</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1296</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400224/MLFZZZ-110-21/2014</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>501.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901188/MLFZZZ-110-22/2014</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>307.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000292/MLFZZZ-110-23/2014</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>147.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402777/MLFZZZ-110-24/2014</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>76.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670402779/MLFZZZ-110-25/2014</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>79.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140012</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022095</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku a dist. plynu VO od 1.1. do 31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>96765.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/14</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Vičan  , Topolčany</dodavatel>
<ICO>11764252</ICO>
<predmet>Nitra , Kas. Krškany -oprava chem úpravy vody - havária</predmet>
<datumv>2014-02-08</datumv>
<cena>326.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403009</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad vlády SR, Hotel Bôrik, Bratislava </dodavatel>
<ICO>151513</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>732</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF201404</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Schoppa, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44592132</ICO>
<predmet>stravovanie a prenájom miestnosti pre ZN</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>1560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140010 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Mrázek Rovensko</dodavatel>
<ICO>33040923</ICO>
<predmet>oprava alternátora</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>93.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1491.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404553 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany </dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka el.energie MO za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1247.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140108-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na techniku</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>498.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14090093-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Prúdnica D</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>11.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645473</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400558</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>439.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140021-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Sáčky do vysávača</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>123.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645467</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014900621-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901443-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>140.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402550-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>25.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401944-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>108.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645517</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230401164-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>1835.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230400459-CV</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>26.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-13</datum>
<obstaravatel>WAY INDUSTRIES a. s., Krupina</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44965257</ICO>
<predmet>záloha na likvidáciu rakiet</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>3793.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100196</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>87.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100199</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>95.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403333</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky, vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>129.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014011555 VÚ7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>526.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140141 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>627.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-ZEL-Norbert Balázs,Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1479.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402865 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1262.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140439  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>509.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402868 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>991.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402867 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>4712.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014012376 VÚ7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>188.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140668  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1071.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140251 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1050.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200043864 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preddavok plyn za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>106383</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000064 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1979.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000096 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preplatok vyúčtovanie stočné 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>548.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000095 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preplatok vyúčtovanie stočné 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>283.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Nosek Jarok</dodavatel>
<ICO>34522948</ICO>
<predmet>oprava horákov kotlov K2 a K3</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1171.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003-0 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PELU servis s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47359757</ICO>
<predmet>oprava spotrebičov</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>129.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61140008 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Syntchem s.r.o. Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>modrá skalica</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>186</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401142 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Reproservis s.r.o. Lipt. Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>90.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2014 AOS</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DEKORUM s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36678392</ICO>
<predmet>plakety J.A.Komenského</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4027426708</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynové fľaše</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>63.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5758762406</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>VTS 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>599.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4758762407</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>VTS 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>263.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo Trenčín</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>Prenájom plaveckej dráhy</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>60.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140052 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>VAMEL Meditec s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36548565</ICO>
<predmet>Oprava prístroja Fyzioter</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24310133 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>STK na SMV</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Jahvodka, Hôrky</dodavatel>
<ICO>46397931</ICO>
<predmet>Športová puška</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1999</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6758762027 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>273.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204499 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>321.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140208253 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>46.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590397684 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>3331.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825802 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>3197</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101344276</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465802 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1858</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255802 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1724</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101344529</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-11-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6500037398 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>12194</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16660713</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240206086 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>493.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20134/03</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Ďuračka-TEAM</dodavatel>
<ICO>43940773</ICO>
<predmet>havária-oprava strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>276.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027010</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240206137 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>426.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021025</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110024053</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>4706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110024053</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>4706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240208232 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1323.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204201504 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>10619</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3014630025</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>havária-prečistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>97.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>801/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COM SK s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43962394</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>282.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480001789</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2083.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>801/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COM SK s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43962394</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>180.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165/LFZZZ-110-26/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>145.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480001788</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>271.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>806/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lukáš Kucbel, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>54.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>806/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lukáš Kucbel, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>183.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2020166632</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>7458.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SsFZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>14.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SK2020230135</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis úrokov z omeškania</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>0.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SsFZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>50.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SK2020230135</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis úrokov z omeškania faktúry</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>2.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športový klub polície, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17060117</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>89.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športový klub polície, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17060117</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>230.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský klub KOFI, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42025451</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>5.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský klub KOFI, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42025451</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>356.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400090/MLFZZZ-110-28/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelanina</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>567.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400091/MLFZZZ-110-29/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>273.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400076/MLFZZZ-110-30/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>103.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400078/MLFZZZ-110-31/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>96.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403056/MLFZZZ-110-32/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>170.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403244/MLFZZZ-110-33/2014</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>55.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>815/2/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SR-MO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>347.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>815/2/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SR-MO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>615.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>18048528</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>44.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná Jednota Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>18048528</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>637.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>817/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-jitsu Club, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>37.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>817/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>546.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>818/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský rybársky zväz, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17820960</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>4.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>818/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský rybársky zväz, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>17820960</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>12.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoistický klub TTS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>17638453</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov </predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>8000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100083-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>R.Jurových-Nikara,Krupina</dodavatel>
<ICO>30450365</ICO>
<predmet>Razítka</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>44.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140030-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>103.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Poskytnutie masáži</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140061 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon, Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>113.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140208 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Litvor s.r.o., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000725354-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>235.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204496-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>433.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204496-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>84.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204494-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>47.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204493-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5758666753-CV</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>914000596-OÚ</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>OS: Postupy vo verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>118.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400926</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>1405.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140927</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>256.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403536</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>konzerv. ryby, vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>179.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/7/2014/PU LM</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac január 2014.</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1994.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>113.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>59.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>134.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005882</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140102197</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane  Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky - január</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1949.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400559</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>984.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117963069 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>4670.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11131665 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>13.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130270 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava potrubia TÚV</predmet>
<datumv>2013-11-20</datumv>
<cena>108.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011314642 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117962374 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>107.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140018</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>0201-02-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140019</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140020</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie pracovíka rizik. pracoviska</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>2140</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140021</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>27860</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140022</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140023</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110432</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Tucan s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902254</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>441.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860114  SPO MT - 1/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská Tpelárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba za teplenú energiu Január</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>111080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13660147  SPO MT - 2/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Calorim Sk, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36386278</ICO>
<predmet>Oprava napájacieho čerpadla - Budova č. 28</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1184.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021302884  SPO MT - 3/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom veľkokapacitných kontajnerov - 9 ks.</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>234.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Banesco s.r.o.,B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>7.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502861213  SPO MT - 4/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská Teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepelnej energie - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>28449.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Reg.združenie miest a obcí Stred.Považia</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>84.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4420105490  SPO MT - 5/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>DaFin s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>106.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33349577  - SPO MT 6/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianska Vodárenská Spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody - December 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>29921.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401428 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>VYúčtovanie spotreby el. energie za rok 2013-maloodber</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>17225.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33350239  SPO MT - 7/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská Vodárenská Spoločnosť a.s.</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vodné za obdobie 18.7.2013 - 18.12.2013 - Tanková veža - Bystrička</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>26.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714009614 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné v objekte Kasárne kpt. Nálepku Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>135.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400021 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava EZS v objekte BÚ N.Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>739.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000094/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813024908  SPO MT - 8/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné stočné za November 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1614.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400022 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava záložného zdroja el. energie v objekte BÚ N.Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>802.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000095/310114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3138013046  SPO MT - 9/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné stočné - December 2013 </predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>9771.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Silvia Španková-P.S. Koválov</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44236280</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby energií</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>78.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404547 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1383.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000214/100214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>nájom</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>351.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000708/110214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700291213  SPO MT - 10/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>45189.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000706/110214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3138013092  SPO MT - 11/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné 30.9.2013-20.12.2013 - VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1098.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>111</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000713/110214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400463  SPO MT - 12/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>8867.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14800029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v obj. ubytovňa ,kasárne a sklady Nemšová</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>5340.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000697/110214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646176</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>218.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403887 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych potravin do VK</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>131.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403888 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup trvanlivych potravin do VK</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>341.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403889 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup sterlizovanych potravin do VK</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>380.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902422 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN. spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Nakup hydiny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>508.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130017861  SPO MT - 13/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd - stočné December 2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>191.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211450019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV pre budovu VePS TN,VSVaP TN a Ubytovňa TN</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>30615.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000701/110214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813025801  SPO MT - 14/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vyučtovanie vodné stočné obdobie 17.9.2013 - 9.12.2013 Kasárne ružomberok, garážový dvor</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>2571.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140021 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku </predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>65.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000941/120214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130017860  SPO MT - 15/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská Vodáresnká spoločnosť a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vuúčtovanie vodné stočné - December 2013 - ZS Ondrášová</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>217.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dobropis úrokov z omeškania k faktúre 1051401428</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>7.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101304521  SPO MT - 16/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CTZ Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyučtovanie dodávky tepla - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>6736.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402019  SPO MT - 17/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddávková faktúra - Január 2014 - prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>1218.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000197 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>659.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000943/120214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564651</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140003  SPO MT - 18/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra November 2013 - veľkoodber ŠH-Koniareň</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>509.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>660914 (StRŠLP-1/2014)</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac január 2014.</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175  SPO MT -  19/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby zemného plynu - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>13403.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>760914 (StRŠLP-2/2014)</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac január 2014.</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113  SPO MT - 20/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vrátenie preplatku za dodávku a distribúciu plynu - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>99488.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410114 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>8693.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000944/120214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564651</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001  SPO MT - 21/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CTZ Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavok za dodávku tepla - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>46370</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>38673.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000945/120214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564651</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073  SPO MT - 22/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyučtovanie odberu plynu December 2013 - Zdravotné sklady Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>13872.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201402058 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bolek Stanislav-Výťahy Bobot</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Nemšová,HK b.č.017-oprava výťahu GNV 1000/č.0046 - havária</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>104.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1000996/130214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646565</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140031  SPO MT - 23/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zálohových platieb za nebytové priestory b.č.20  - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140030  SPO MT - 24/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba - upratovanie vnútorných priestorov b.č. 20 - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470010  SPO MT - 26/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava elektronického zámku b.č. 1 - Kasárne SNP Martin Podháj</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>669.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34300350  SPO MT - 25/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vodné za obdobie 19.12.2013 - 3.1.2014 - Tanková veža Bystrička</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>3.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401433  SPO MT -27/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za maloodber 1.4.2013 - 31.12.2013 - prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>2534.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401334  SPO MT - 28/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za maloodber 1.1.2013-31.3.2014 - prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>3164.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401435  SPO MT - 29/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie Január - Marec 2013 - Posádková strelnica Kamenná Poruba</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1024.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140060  SPO MT - 30/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie veľkoodber ŠH-Koniareň - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>453.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34302030  SPO MT - 31/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - 27.11.2013-8.1.2014 Ubytovňa Turiec 1</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>440.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>ZZ FS Vršatec, Dubnica n/V</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>162.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140087 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového kotla</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>299.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646667</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4420105490  SPO MT - 5/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za maoodber plynu - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1421070054 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8101540  SPO MT - 33/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ABC PLYN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36408689</ICO>
<predmet>Oprava obehových čerpadiel - Martin, kasárne 4. čsb.</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>1158</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614010 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENERGOMONT, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36035416</ICO>
<predmet>oprava vykurovacieho registra</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>343.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140086 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>322.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860214  SPO MT - 34/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba za tepelnú energiu - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>123600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009  SPO MT - 37/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Vykonanie OPaOS elektrických zariadení VN transformátorov</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>1176</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100246471 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290214  SPO MT - 38/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin </obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha na dodávky pary - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>58590</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1114445784 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>339.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400035 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny - dobropis</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>-125.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645771</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/09/2014  SPO MT - 39/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie vodného stočného za 2. polrok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>339.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400708 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny - dobropis</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>-1619.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/09/2014  SPO MT - 40/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia oybrojených síl - Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie za rok 2013 - KIS Trenčín</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>3965.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Unomed s.r.o. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>167.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614073  SPO MT - 41/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovkorekt s.r.o</dodavatel>
<ICO>31602363</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie - odpratávanie snehu - ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>82.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860114  SPO MT - 42/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepelnej energie - Január 2014, Kasárne SNP Martin-Podháj</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>14459.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Biohem s.r.o., TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>167.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404550  SPO MT - 43/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddávková faktúra - Január 2014 -maloodber prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1218.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Slovenský rybársky zväz, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>145.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814002946  SPO MT - 44/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Dodávka vodné, stočné - Január 2014 </predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1576.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000065  SPO MT - 45/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Dodávka vodné, stočné - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>335.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Kultúrne centrum Sihoť, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>137.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000029  SPO MT - 46/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Loptovská Vodáresnká spoločnosť a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd - Január 2014 - ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>292.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>FLUENT s.r.o. Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>122.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14660010 - SPO MT - 47/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Calorim Sk, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36386278</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla - Martin Ubytovňa Hrdinov SNP 1.</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>1420.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>343024496  SPO MT - 48/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné, stočné a zrážkové vody - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>28094.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>DaFin, s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>5.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberatteľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34302484  SPO MT - 49/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672054</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné, stočné a záržkové vody - Kasérne SNP Martin - 31.12.2013-3.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1068.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140080  SPO MT - 50/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica - Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba - upratovanie vnútorných priestorov b.č. 20 - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411403 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>16486</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001354/170214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647078</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3758731123</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - Voice VPN za mesiac 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>7523.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101400238  SPO MT - 51/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky tepla - prevádzka Ružomberok - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>818.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201057_VÚ1102 MichalovceZTI_</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>171.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SESE, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Odborný seminár  revízny technikov- elektrické zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>22.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140587_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>26.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140081  SPO MT - 52/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica - Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zálohových platieb za nebytové priestory b.č. 20 - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240502849 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>17273</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140919_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>289</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10092014  SPO MT - 53/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla za rok 2013 - Personálny úrad</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>26414.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140613_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>31.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140976_VÚ102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>210.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240208449 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>757.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21092014  SPO MT - 54/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla za rok 2013 - VÚ 2220 Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1076.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240205670 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>742.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001128</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - dobíjanie kreditu EASY za mesiac 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>423.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646485</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11092014  SPO MT - 55/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za rok 2013 - Personálny úrad</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>4558.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240503376 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1204.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>Evanjelický posol</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>24.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290114  SPO MT - 56/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>96067.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148000610  SPO MT - 58/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné - Január 2014 vo VÚ 2790 Žilina</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>10249.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008  SPO MT - 57/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENERKON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46904123</ICO>
<predmet>Oprava zmiešavacích ventilov - Martin, kasárne 4. čsb.</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1152.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021400462  SPO MT - 59/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom veľkokapacitných kontajnerov - Január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>244.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113  SPO MT - 63/20014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu - Január 2014 - Kasárne 4. čsb., a Krdinov SNP 1, Martin</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>91141.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/D/2014  SPO MT - 1/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Alena Čajagiová</dodavatel>
<ICO>41525477</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie, vodné stočné - Október - December 2013, Predajný stánok Kasárne SNP Podháj</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>138.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/D/2014  SPO MT - 2/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica - Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie, vodné a stočné - Ošetrovňa b.č. 8., Kasárne SNP Podháj Martin. - Október -December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>504.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/D/2014  SPO MT -3/D2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telefónica Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie - Október - December 2013, Ubytovňa Turiec</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>568.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-12/2013  SPO MT - 4/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TJ JEDNOTA Bánová</dodavatel>
<ICO>688851</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu a TÚV - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>34.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-5-12/2013  SPO MT - 5/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Klub sálového futbalu DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>35994312</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>19.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111-6-12/2013  SPO MT - 6/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline</dodavatel>
<ICO>42060036</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - december 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>19.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-9-12/2013  SPO MT - 7/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Rekreačný tenisový oddiel FATRATEN - Vlčince</dodavatel>
<ICO>30227429</ICO>
<predmet>Refunácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-10-12/2013  SPO MT - 8/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA Žilina</dodavatel>
<ICO>12618047</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100-1-12/2013  SPO MT - 9/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR, Záchranná brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refunádia nákladov za odber energií - december 2013 Záchrannou brigádou HaZZ Žilina</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>28469.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/D/2014  SPO MT -10/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Alena Čajagiová</dodavatel>
<ICO>41525477</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie, vodné stočné od 1.7.-31.12.2013, Predajný stánok - Kasárne 4. Čsb. Martin</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>51.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-11-D/2014  </faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elena MIRGOVÁ - ARMA</dodavatel>
<ICO>350055367</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el. energie, vodného a stočného - Bufet ARMA, Považske kasárne Ružomberok, II. polrok 2013 </predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>119.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-12/D/2014  SPO-MT-12/D/2014  </faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovane dodávok el. energie, tepla, TÚV a vodného stočného - prevádzka športovej haly b.č. 7, November - December 2013</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>12359.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401202373</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prevádzka MT za mesiac 1/2014 /Tarifa-1/</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>4824.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646486</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/D/2014  SPO MT 13/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Jozef Kurhajec</dodavatel>
<ICO>12600547</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie, tepla, vodné stočné - júl - december 2013, prevádzka holičstva a kaderníctva, Kasárne 4. Čsb. Martin</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>76.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401202374</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prevádzka MT za mesiac 1/2014 /Tarifa-4/</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>657.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646484</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/D/2014  SPO MT -14/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu MO</dodavatel>
<ICO>34000666</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber teplej vody a vykurovanie - Júl - December 2013, Ubytovňa SNP 3 Martin</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>10554.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090122319</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom MT Ipad mini 64 GB za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646483</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-15/D/2014  </faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Soňa Korčeková - ASO VENDING</dodavatel>
<ICO>32016247</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky el. energie, vodného a stočného na prevádzku nápojového automatu - Povážske kasárne Ružomberok, za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>46.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090122322</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom MT Ipad mini 64 GB za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646482</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090122327</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom MT za mesiac 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>3082.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646481</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-16-D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky el. energie za IV.Q. 2013 - KOST - b.č. 14</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1778.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7758720549</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. lužby - MTO-č.PX197, PX355, PX358, PX360 za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-17D/2014  SPO MT - 17/D/2014</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústreá vojenská nemocnica, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky el. energie, tepla, vodného a stočného za II. polrok 2013 - Posádková ošetrovňa</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>804.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117865544 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>466.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51370809 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava zámkov dverí, závesov a prechodov dverí a záznamníka - IBS</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>438</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51370810 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava záznamníkov </predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>1179</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0083 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava servopohonu na ÚK</predmet>
<datumv>2013-11-26</datumv>
<cena>382.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>164413 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho a vnútorného osvetlenia</predmet>
<datumv>2013-11-18</datumv>
<cena>1106.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390005406 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>1089</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-11-25</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 130102 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Husák Ďurďoš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dymovodu</predmet>
<datumv>2013-11-22</datumv>
<cena>399.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0080 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava automatiky zapaľovania kotla</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>218.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0079 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava servopohonu na ÚK</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>370.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130268 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava rozdeľovača TÚV</predmet>
<datumv>2013-11-13</datumv>
<cena>232.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400455 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov</predmet>
<datumv>2013-11-01</datumv>
<cena>351.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017615</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-11-20</datumv>
<cena>7239</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/0077 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava úpravne vody vo vykurovacom systéme</predmet>
<datumv>2013-11-17</datumv>
<cena>1184.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170022 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-11-08</datumv>
<cena>30.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400451 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie biologicky rozložiteľných odpadov</predmet>
<datumv>2013-11-01</datumv>
<cena>216.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100000068</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA</dodavatel>
<ICO>47243597</ICO>
<predmet>Poisťovanie prepravovaného majetku</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140362</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-11-07</datumv>
<cena>51833.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390005098 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-11-04</datumv>
<cena>1017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140361</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646455</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1158255</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Union poisťovňa</dodavatel>
<ICO>31322051</ICO>
<predmet>Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105642513 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚŽP Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>493.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE  Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>6017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1158257</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Union poisťovňa</dodavatel>
<ICO>31322051</ICO>
<predmet>Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>19.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647085</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213358 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroslužby Lipany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kompenzačného rozvádzača</predmet>
<datumv>2013-11-04</datumv>
<cena>1075.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1017015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140363</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100000081</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Obchodná poisťovacia spoločnosť ASTRA</dodavatel>
<ICO>47243597</ICO>
<predmet>Poistenie prepravovaného majetku</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140360</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051306258 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-11-06</datumv>
<cena>71547.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140358</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>8.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13018 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-10-25</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140359</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu INMARSAT mini - M za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>70.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Július Kron Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dopĺňania tlaku vzduchu do systému ÚK</predmet>
<datumv>2013-11-08</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>1501</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016949</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>675</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016947</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140356</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby typu BGAN za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>238.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113402149 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-11-07</datumv>
<cena>406.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016673</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF-008/13 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eco Corp Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Údržba železobetónových krytov</predmet>
<datumv>2013-10-29</datumv>
<cena>2706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301752 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000727318</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1894.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113402149 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-11-07</datumv>
<cena>406.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1016673</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411003348</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4381113 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Pretláčanie a prečistenie vnútornej kanalizácie</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>160.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016672</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013110010 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sklomax Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava okien</predmet>
<datumv>2013-11-06</datumv>
<cena>198.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390005155 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>4215</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016667</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117852010 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>9315.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016664</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117851528 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-11-04</datumv>
<cena>77.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD 213082 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-11-05</datumv>
<cena>521.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13115 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Janka a spol. Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-11-04</datumv>
<cena>451.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012130218</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. obchod. a priemysel. komora</dodavatel>
<ICO>30842654</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131010475 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EBA Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie popola, škváry a prachu z kotlov</predmet>
<datumv>2013-10-09</datumv>
<cena>314.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010001928 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-10-30</datumv>
<cena>15713.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016348</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13108 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Fecsu Moldava nad Bodvou</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odstránenie poruchy vonkajšieho vodovodu</predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200431122</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ , Nitra</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poskytnutie sl. tech ochrany obj. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011313352 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-10-25</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016238</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/30 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ati-erb Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preškolenie pilčíkov</predmet>
<datumv>2013-10-28</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200009</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Zhotovenie cien pre Majstovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>65.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>951198</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pessegrosso</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4251013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2013-10-30</datumv>
<cena>551.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403348</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. , Piešťany</dodavatel>
<ICO>36743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny VO od 1.1.do 31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>49949.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20136068 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Styk servis B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kotlov</predmet>
<datumv>2013-10-14</datumv>
<cena>12297.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513104857 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody </predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>112.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>951197</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513104856 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>1246.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400004</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský klub lyžiarov Skalka Kremnica</dodavatel>
<ICO>625345</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu pre Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513104855 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>118.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105637956</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4261013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Pretláčanie a prečistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2013-10-30</datumv>
<cena>338.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016199</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8853267049</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press Slovakia</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140008/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>34209</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10092-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>106.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140036-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>110.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901951-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>104.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140195-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Klemo,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Výroba razítok</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>76.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000732372-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>185.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2014-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>A.Haalová, Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Schodiky kovové</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645470</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2014-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>A.Haalová,Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>El. kábel</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645469</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1470114</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>191.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>E.Čierna-Kvetinárstvo Gerbena,Zvolen</dodavatel>
<ICO>40673081</ICO>
<predmet>Ikebany</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>144.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4450114</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>231.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140031-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky,s.r.o.,V.Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>308.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140023</faktura>
<datum>2014-01-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>996.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7730114</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>322.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014011552</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>345.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140024 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol CHALKO-SENLINE Senica</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>vinylové fólie</predmet>
<datumv>2014-02-16</datumv>
<cena>77.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005917</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140031</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>740.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lumina, s.r.o.,Malá Ida</dodavatel>
<ICO>31721460</ICO>
<predmet>Vyhotovenie magnetických folií</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>145.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014-CV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SES,pobočka Slovenskej elektrotechn. spoločnosti,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140010/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>558.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140003/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>27930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140009/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>2850.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140023/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>4418.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140051/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>5523</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140025/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140053/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>6651.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140024/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava </dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>6872.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140052/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>41811</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000036233/MLFZZZ-113-0/2014</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>vykonanie periodickej odbornej skúsky OS 511 - rušňovodič, vedúci posunu</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>87.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140011/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140027/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>144.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140054/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>35922.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401164</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>512.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140069 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ivanov Marián - ROUZZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>361.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005885</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401165</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>zeleniny, ovocia, konzervovaných výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>954.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401165</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>zeleniny, ovocia, konzervovaných výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>954.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401166</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>88.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401167</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>3973.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404036  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>302.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101074    VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>98.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101095  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>31.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100618  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>178.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos Hencovce</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Vykonanie OP a OS VN transformátorov v objektoch SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214003 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Boroš - ABM TECHNIK, Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>35343320</ICO>
<predmet>Michalovce, Mestské kasárne - oprava kotla K3 ORK 300 pri b.č.2 - havária</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>989.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404548 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>preddávková faktúra za el.energiu MO za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>1935.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404549 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>preddávková faktúra za el.energiu MO za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>596.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140011 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ELKO SERVIS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46216707</ICO>
<predmet>oprava EPS</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>2055.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000198 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz kalu zo septikov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>294.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114100008 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>17480.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>123928.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140106 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>582.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130069 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Paufex Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava automatiky kotolne</predmet>
<datumv>2013-10-21</datumv>
<cena>267.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1016039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000103  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Za odpad</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>97.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stavex Jánovce</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava technologického zariadenia </predmet>
<datumv>2013-10-17</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013130532 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sorea Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-10-10</datumv>
<cena>297.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015853</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101222  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13183 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2013-10-22</datumv>
<cena>1702.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213330 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroslužby Lipany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kompenzačného rozvádzača</predmet>
<datumv>2013-10-15</datumv>
<cena>580.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201300912 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HAS centrum Prievidza</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Kontrola hydrantov </predmet>
<datumv>2013-10-18</datumv>
<cena>876.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404684  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1993.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013076 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ROPO Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava sociálneho zariadenia</predmet>
<datumv>2013-10-20</datumv>
<cena>4774.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>313132 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>2453.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1351022 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pumpeg Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava ponornéh čerpadla</predmet>
<datumv>2013-10-15</datumv>
<cena>568.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-10-15</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131082 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>50.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2013-10-15</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/13 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>71.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/13 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>30.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/218/2013 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>232.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>51.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91093258 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-10-14</datumv>
<cena>1160.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>76.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117755855 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-10-17</datumv>
<cena>2229.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015425</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501300481 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M Trenč.Turná</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava IBS</predmet>
<datumv>2013-10-09</datumv>
<cena>753.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314004 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>3768.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-10-21</datumv>
<cena>6391</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-10-15</datumv>
<cena>6017</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13017 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba teplo</predmet>
<datumv>2013-10-07</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tinaks Púchov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Náter strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2013-10-16</datumv>
<cena>2379.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400410 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov</predmet>
<datumv>2013-10-03</datumv>
<cena>184.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400407 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2013-10-04</datumv>
<cena>639.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1015017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470057 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>595.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051305329 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-10-04</datumv>
<cena>57322.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170021 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2013-10-01</datumv>
<cena>53.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2013-10-11</datumv>
<cena>178.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2013-10-08</datumv>
<cena>25451.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130198 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Profi-chlad Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kotlov </predmet>
<datumv>2013-10-07</datumv>
<cena>574.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2240449960 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Holcim Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2013-09-30</datumv>
<cena>1616.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390004682 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-10-03</datumv>
<cena>5187</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301595 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2013-10-07</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117737579 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-09-27</datumv>
<cena>6477.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-333/2013 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vlastimil Šiška Vozokany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie trávy</predmet>
<datumv>2013-09-25</datumv>
<cena>134</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1390004584 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2013-10-01</datumv>
<cena>1272</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014189</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130476 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tvarplast Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Materiál k oprave rolovacej dráhy</predmet>
<datumv>2013-09-24</datumv>
<cena>286.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Barker Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výmena okien</predmet>
<datumv>2013-08-25</datumv>
<cena>519.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010001836 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-09-25</datumv>
<cena>12128.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011309675 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2013-09-23</datumv>
<cena>6180.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13100043 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex Vyhne</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Dezinsekcia objektov</predmet>
<datumv>2013-08-31</datumv>
<cena>362.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013353</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2114180875 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>vyúčtovanie letenky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913049352</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913073143</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913063895</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913049348</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913067099</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913049350</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913071081</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŚ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913075495</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŚ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913049346</faktura>
<datum>2014-02-19</datum>
<obstaravatel>IBOŚ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>770041457</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážy nákup</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>923.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6757690499</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31763769</ICO>
<predmet>Has.a nehl. l.+internet</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>146.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080386565</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratisava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010001</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>studio LUX, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35822350</ICO>
<predmet>CD master</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>355.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8831815955</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionársky poplatok 2014</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>222.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ordinariát ,CO, Bratisava - Krasńany</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>nedplatok RN 2013</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>1561.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400052</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojetcha, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Katolícke noviny - predplatné 2014</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>22.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080391406</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>172.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232140040</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOPCAR-Machánek, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31327931</ICO>
<predmet>Oprava VWPassat, 2,0 TDi EČV:58 88881</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>145.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>doplatok RN 2013</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>7016.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4076401532</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>960.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>758670885</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekm, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl + internet</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>127.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080396571</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Sovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>484.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401082964</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl. + int.</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>149.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Juraj Hubert, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>46807373</ICO>
<predmet>Nákup 3 ks PC Lenovo EDGE 72</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>1170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90122341</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTeekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>83.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>RN - I.Q 2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>2179.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ordinariát OsaOZ SR, CO, Bratislava - Krasňany</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>RN I. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>1795.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>EVPÚ a.s., Nová Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31562507</ICO>
<predmet>podniková skúška</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>9437.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733272</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS, L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>480.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014100698 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPPEK-Včela k.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>potraviny pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>561.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402419 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>338.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002028 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>176.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002029 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002030 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>233.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002031 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>137.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002032 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie,zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>33.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002033 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>136.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140012 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny bagety, šaláty</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>516.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400808 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny kompóty</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>963.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140042 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1113001774</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Odvisielanie programov na rozhlasových službách RTVS -  december  2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>3250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013185</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa Print, s. r. o., Martin</dodavatel>
<ICO>36403229</ICO>
<predmet>Tlač mesačníka OBRANA č. 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1934.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014068</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby na zebezpečenie návštevy prezidenta SR na MO SR</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140036</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1019176</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100001426</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  január 2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015 KaMO</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Vence na zabezpečenie pietneho spomienkového stretnutia, Hejce, Maďrsko, 19.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000104</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>385</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414001844</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>7166.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333155914</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Malacky</dodavatel>
<ICO>304913</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114000966</faktura>
<datum>2014-01-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>1898.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3413257886</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava    </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za 12/2013-VHÚBA</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114000908</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>530.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6757643233</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 12/2013-VHM Svidník </predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>113.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom </obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia el.energie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>-513.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Alois Dallmayr Automaten Service</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia energií za nápojové automaty</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>-2.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5757643193</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 12/2013-VHÚBA,VHMPiešťany</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1327.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140028</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Securi Las</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Oprava elektrickej požiarnej signalizácie</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>933.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7247140648</faktura>
<datum>2014-01-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava	</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energia  za obd. 12/2013-VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>160.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140062</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Securi Las</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Oprava systému EPS</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>208.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140059</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM </dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Oprava čítačky - systém EZS</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>140.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590387985</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava                </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM za obdobie  12/2013- Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>327.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114105860</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>77.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7180628674</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra  za rok 2013- Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>516.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888405</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>26.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888406</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013 </predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>44.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888407</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>9.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888408</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>3.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888409</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>6.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888411</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>6.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888412</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013 </predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>1.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888413</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>3.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7313888414</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>18.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01140000751</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>1271.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7120944698</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>1262.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301113420</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica   </dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre  knižnicu VHÚ</predmet>
<datumv>2013-12-03</datumv>
<cena>161.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302089</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o. , Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatné za rok 2013, úplné znenia ročník 2013.</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>36.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114105449</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>2858.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34000022175 SPO MT 62/2014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 1/2014 Žilina</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>12257.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>613119624</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku  za obd. 12/3 Krajna 27, Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>97.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114103994</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1786.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114103992</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>860.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113196364</faktura>
<datum>2014-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné 12/2013-VHÚBA</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>265.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403463 SPO MT 65/2014</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA s.r.o</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>105603.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114103399</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>459.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7170642396</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia 11/2013-VHÚ</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>1896.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000199</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>3413.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90121909</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140025 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>92.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016485</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0462</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1178.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201402075 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>71.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016486</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140044_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1196.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141108_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>241.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8811269500</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava  </dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Predplatné ( Hobby historie 25 2014-28 2014)- knižnica  Vojenského historického ústavu Bratislava.</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>23.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213622378</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné , stočné a zrážková voda za 12/2013-VHMPiešťany</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>2285.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7437376280</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia -VHÚ BA</predmet>
<datumv>2013-01-09</datumv>
<cena>301</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2250007083</faktura>
<datum>2014-01-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energia  za obd. 01.01.2013-31.01.2013, Vojenské historické múzeum Svidník.</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>380.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201312114</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o.,  Karpatská 56,  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 12/2013 do objektu Vojenského historického múzeá Svidník</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1719.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118077690</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.12.2013-01.01.2014-VMSvidník</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>578.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7400720821</faktura>
<datum>2014-01-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 12/2013 </predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>11.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1430100119</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DANUBIASERVICE a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>31397549</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla Š-Octavia , VPZ 57-41003 ( Výmena spojkovej lamely)</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1115.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451067587</faktura>
<datum>2014-01-23</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.01.01.2013-31.12.2013 -Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>3066.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>225007083</faktura>
<datum>2014-01-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrina - dodávka a distribúcia - VM Svidník</predmet>
<datumv>2014-01-25</datumv>
<cena>1872</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112812</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>STAKOTRA Manufacturing, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>680508</ICO>
<predmet>Prenájom žeriava na nakladanie múzejnej techniky - VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>171.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7307917274</faktura>
<datum>2014-02-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.19.01.2014-28.02.2014 -Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>5819</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14019 AOS</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>Zámka visiaca</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016487</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>226 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>kuracie mäso</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>230.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005925</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405001182 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-15</datumv>
<cena>54.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005926</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9190825032</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Ochrana objektov cena za prenosovú cestu  za mesiac  01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91310045002</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>chrana objektov:  Vojenské historické múzeum Svidník - cena za prenosovú cestu za 01/2014.</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9190825031</faktura>
<datum>2014-01-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ochrana objektov poskytovanie služieb technickej ochrany za mesiac  01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>8.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800802751</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS - Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok  2014.</predmet>
<datumv>2014-01-01</datumv>
<cena>955.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114016749</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>1821.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9130045002</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ochrana objektov:  Vojenské historické múzeum Svidník - cena za prenosovú cestu za 02/2014.</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9190825032</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ochrana objektov : VHÚ, Krajná 27 – poskytovanie služieb cena za prenosovú cestu  za mesiac  02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9190825031</faktura>
<datum>2014-02-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR , Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ochrana objektov : VHÚ, Krajná 27 – poskytovanie služieb technickej ochrany za mesiac  02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>8.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414001093</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                        </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 01/2014.</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1758625279</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.01.2014-31.01.2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1436.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4758625317</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.01.2014-31.01.2014 -VMSvidník</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>140.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140390</faktura>
<datum>2014-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov VHÚ ( Mgr. Alena Balážiková, Eva Budzaková)  na seminári , dňa: 04.02.2014.</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/02-2014</faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie  zamestnancov  VHÚ na služobnéj ceste vo Svidníku v obd. 16.01.2014-18.01.2014.</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204913</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>9.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204912</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>2.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204911</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>3.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204910</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>11.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204908</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/201</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>8.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204907</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>3.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204906</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>7.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204905</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>14.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74011204904</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>34.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590395896</faktura>
<datum>2014-02-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava          </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM za obdobie  01.01.2014 -31.01.2014 - VHÚ</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>630.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7274149051</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrina - dodávka a distribúcia  za obd. 01.01.2014-28.02.2014 - VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>230.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140087 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>35.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140088 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>932014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OÚVO Záhorie Malacky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poplatok za odpady</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>2650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005921</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140027 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS spol. s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>alkoholtester</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>119</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016491</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400189 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>5651.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005920</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140890</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>316.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140584</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>91.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100228</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zalenina</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>96.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401060</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>355.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100240</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>67.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404495 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>16.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141123</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>173.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014020963 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>191.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405146 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>179.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404418 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>120.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100619 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>19.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814004976 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021186   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>827.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021185 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Kuracie prsia mrazené</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>156.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140053  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>945.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118182768 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, dtočné, zrážkovú vodu za január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>5133.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405186 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>66.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405152 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>67.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90238182 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za zvýšené znečistenie dovezených odpadových vôd - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>75.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>23.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404455 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>202.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140041 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>17.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90238626 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za odpadovú vodu zo žúmp - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>3.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38114003376 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>21.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90238181 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Rozbor odpadovej vody - PMS Ruskov</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>25.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141170006 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia vodných kvapalných odpadov obsahujúcich NL - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>299.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská fakatúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401429</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za spotrebu el.energie</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>7286.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022189</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za spotrebu plynu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>-86358.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21017878</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie, stravovanie, PHM, pranie a i. - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>668.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140093</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SecuriLas, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>havária-diagnostika poruchy perimetrickej ochrany IBS</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>407.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MOD/F/8/11/5630</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO Spojených arabských emirátov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatky za vystavenie diplomatických povolení</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>Emirátsky dirham</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214200816</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>137.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620082911</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Hlohovec</dodavatel>
<ICO>312509</ICO>
<predmet>miestny poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>9609.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MOD/F/8/11/5042</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO Spojených arabských emirátov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatky za vystavenie diplomatických povolení</predmet>
<datumv>2013-11-29</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>Emirátsky dirgam</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403345</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO HLohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>63071.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014022</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>záloha za výpožičku priestorov-energie u.s.w.</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21018100</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za stravovanie - 4. štvrťrok 2013 ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>4176.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8430001492</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1866.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114104052</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>887.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314100794</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>722.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314800101</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2508.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022158</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>42768.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21017707</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie, pranie a náklady s tým spojené - 4. štvrťrok 2013 ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>7183.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022127</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>5546.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>023/2014 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>RAVADON corporation s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45503486</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40087</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Havarijná služba Olivová</dodavatel>
<ICO>36741566</ICO>
<predmet>Oprava na vykurovacom systéme</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>359.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014012</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Odborná prehl.a odborná skúška transformátorov</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>2066.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201383/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42100908/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Marína Cetnerová</dodavatel>
<ICO>37893831</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 10 - 12/2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130983/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013105/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ASKEPIOS, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36809446</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 10 - 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222501 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-09-30</datumv>
<cena>202.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Anton Marcinka</dodavatel>
<ICO>42018196</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 029 - 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>46.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222499 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-09-25</datumv>
<cena>25.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21310343/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 11/2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>15.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222498 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-09-25</datumv>
<cena>10.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013783</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222574 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-09-25</datumv>
<cena>40.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013781</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>771300386/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnice s poliklinikami n. o.</dodavatel>
<ICO>45732205</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222448 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-09-25</datumv>
<cena>769.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013780</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>413222500 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2013-09-30</datumv>
<cena>180.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410011/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letceká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130059 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava plavákového telesa spätnej klapky</predmet>
<datumv>2013-09-20</datumv>
<cena>753.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013535</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117645299 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-09-18</datumv>
<cena>47.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201403/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F130054 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava cirkulačného čerpadla</predmet>
<datumv>2013-09-19</datumv>
<cena>584.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013446</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140016/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 10 - 12/2013</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>4856.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1309474 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bednár Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava osobného výťahu</predmet>
<datumv>2013-09-09</datumv>
<cena>133.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013445</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400367 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie kalov zo žúmp a septikov</predmet>
<datumv>2013-09-06</datumv>
<cena>623.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140062/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2117636546 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-09-09</datumv>
<cena>151.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2013-02-26</datumv>
<cena>3300.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300254 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elko Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava EPS</predmet>
<datumv>2013-08-27</datumv>
<cena>1530</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013400327 SPO  PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie biologicky rozložiteľných odpadov</predmet>
<datumv>2013-09-03</datumv>
<cena>217.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za teplo</predmet>
<datumv>2013-09-19</datumv>
<cena>4676</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1013252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105562014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Martin RINIK</dodavatel>
<ICO>641214</ICO>
<predmet>UD Stranany</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>497.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105572014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Tabišová</dodavatel>
<ICO>105572014</ICO>
<predmet>UD Stranany</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>49.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105542014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Jan RINIK</dodavatel>
<ICO>661008</ICO>
<predmet>UD Stranany</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>49.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax a copy,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava prokektora</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>290.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140596 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>55.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016504</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647532</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100108-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>31.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140631 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovsklý Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>107.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016505</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140647 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>24.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016506</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014711000245-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gamo,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Switch</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>240.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014-Cv</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>A.Haalová, Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Mop</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>231326256 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné za objekt Kas.Zábava - doplatok za 2013</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>4.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105644120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P114002 ÚŠZV </faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie  vodovodu na trase vodojem Kam.vrch - Riečky</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>2489.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645474</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>P114001 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vonkajšieho vodovodu na trase Kam.vrch - Riečky</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>2533.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140413 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Altys s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>Oprava sirény EZS</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>144.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645486</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140597 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>33.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647535</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140632 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>63.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016508</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140646 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>24.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016509</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400123</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>KZ č.RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOPSERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA E-STIDIO 2820c,v.č. SCWG 812495</predmet>
<datumv>1014-01-20</datumv>
<cena>2633.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140668 AOS</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s,r,o, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>68.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016510</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400073</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>UIA Zmluva o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení a príslušenstva č.2012/832</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA model 351 v.č.CEJ 728658</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>440.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130476 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lom a služby s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>Stočné za IV.Q.2013</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>110.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400072</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>UIA - zmluva č.2013/832,Zmluva o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zeriadení a príslušenstva</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s., Einsteinova 24,851 01 Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA model 450 v.č. FVF 512916</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>677.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400138</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>KZ RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>sevis kopírovacieho stroja TOSHIBA E-STUDIO 2820c v.č.CWG 812543</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>3234</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23400315</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>KZ RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT,Pred poľom 786,Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>servis kopírovacieho stroja TOSHIBA E-STUDIO 283 v.č. CUF 846078</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>515.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14004 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Aquafind s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>47145714</ICO>
<predmet>Lokalizácia únikov vody Sklady, garáže Zábava</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>498.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140037-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>103.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902413-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>97.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14009 CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Aquafind s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>47145714</ICO>
<predmet>Lokalizácia únikov vody</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>591.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100278-CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,s.r.o.,Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>35.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510136578 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Dodávka tepla ÚK a TÚV za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>2827.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400049 CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opravný doklad k faktŕe č.1051307020 za 11/2013</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>-13475.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400050 CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opravný doklad k fakt č. 1051306512 za 10/2013</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>-6005.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400048 CV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opravný doklad k fakt. č.1051400466 za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>-19796.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400466 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>44465.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401779 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie MO za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>-1923.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402238 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401783 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie od 1.10.-31.12.2013 OM Voj.polícia</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1499.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402237 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645448</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011401763 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO Voj polícia za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-11</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645451</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0429</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>ASKO-Nábytok,spol. s.r.o., Cesta na Senac 2B,821 04 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35909790</ICO>
<predmet>Nákup fotorámčekov</predmet>
<datumv>2014-12-28</datumv>
<cena>8.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000022</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BAUMAX SR spol. s.r.o.,Hodonínska 25,841 03 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31384978</ICO>
<predmet>Nákup matíc M8x30D</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>5.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/698</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOTEL , Vajnorská 47,83103 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31351743</ICO>
<predmet>Nákup -autonabíjačka Nokia DC-17</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000056</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BAUMAX SR spol. s.r.o, Hodonínska 25,841 03 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31384978</ICO>
<predmet>Nákup matíc M8x30D</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>10.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33208361</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Representative</dodavatel>
<ICO>43824706</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84054455</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99454884</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99752814</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312127569</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308127569</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV143/2014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RODEX CAR, s.r.o.,Mlynské Nivy 63.821 09 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35860251</ICO>
<predmet>nákup-homokinetický kĺb</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>486.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DOM FARIEB spol. s.r.o.,Hálková 4,83103 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35827751</ICO>
<predmet>nákup-Gumoasfalt SA 12  10 kg</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>18.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 30/204</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RODEX CAR, s.r.o.,Mlynské Nivy 63,821 09 Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup- sviečka zapalovacia,cievka zapaľovacia</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>494.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 38/2014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RODEX CAR, Mlynské Nivy 63,821 09 bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup- snimač</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>166.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 26/2014</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RODEX CAR, s.r.o., Mlynské Nivy 63,821 09 Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup-olejový filter,zapaľovacia cievka</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>306.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78130920</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. ústav technickej normalizácie</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31301022</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>BE-SOFT</dodavatel>
<ICO>39191337</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100158-OÚ</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>OS: Nakladanie s informáciami verejného sektora</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-1/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10130087</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Dajama Abonent</dodavatel>
<ICO>44453761</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400270</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400271</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131200352</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131200353</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress</dodavatel>
<ICO>35718651</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>023113</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Polpress</dodavatel>
<ICO>35896809</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00702013</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Ekumenická spoločnosť</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101345603</faktura>
<datum>2014-02-21</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5060010705</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR SŠ PO</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poskytnutie ubytovania počas SC</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>67.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011403593 CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645484</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011403592 CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platby za MO za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645482</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011403594 CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA,s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO - Voj.polícia za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645485</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213029 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ za obdobie od 23.12. do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>2069.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114018 CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>7127.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/003 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Totyský Milan Kominárske-murárske práce, Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>34544984</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov</predmet>
<datumv>2014-01-25</datumv>
<cena>255</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645468</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140572 VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o., Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>nákup pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>662.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/04 CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DEIS s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31580335</ICO>
<predmet>Oprava zvislého dopravného značenia</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1187.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02342014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Dimoff s.r.o. Ústí nad Labem</dodavatel>
<ICO>27929663</ICO>
<predmet>rezací ploter, papier</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>291.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2014 VÚ 4650</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SES</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404551</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>3048.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000247 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GM ELEKTRONIC, spol. s r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>549274</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>108.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>-9189.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14030273 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HD Security s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>gsm modul</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>150.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005919</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14047152 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DAFE, Trenčín</dodavatel>
<ICO>14047152</ICO>
<predmet>Výroba a inštalácia k posilňovaciemu stroju</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>253.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410457 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>23.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410458 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>10.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410459 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>24.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ Sport, Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Prenájom motorového člna</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200 214 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Educo-Consult s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36663484</ICO>
<predmet>odborná príprava bezpečn. technika</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>901.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400040 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ TN</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za rok 2013 Zbierka zákonov</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30349905 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DIGI Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27 022 014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SES Liptovský Mikuláš, školiace stredisko AOS</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav Krajčír</dodavatel>
<ICO>41946201</ICO>
<predmet>Oprava potrubia k zásobníkom TÚV</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401195 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>VRGA s.r.o., Malachov</dodavatel>
<ICO>44195389</ICO>
<predmet>Nákup kamier</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>1069.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200605947 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>180.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas </dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>39539.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Dušan Švantner-ASTANA, Sliač</dodavatel>
<ICO>45594759</ICO>
<predmet>Statický posudok na ŠH</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vasiľ Škvarka, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22718389</ICO>
<predmet>Úprava barometrickej komory</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1542</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400030</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35723565</ICO>
<predmet>Dobropis úrokov z omeškania</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>-3.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401190029</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Oprava faktúry</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>-2.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022189</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za spotrebu plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>45587.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PEPA s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36014001</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka plynových infražiaričov</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Pristyak, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22715665</ICO>
<predmet>Oprava podomietkovej batérie</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>326.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101053 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>302.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016511</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vasiľ Škvarka, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22718389</ICO>
<predmet>Murárske a maliarske práce v ŠH</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>2524.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>WPC home s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>46690026</ICO>
<predmet>Sedadlá do hľadiska na ŠH</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014100912 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>273.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016512 </ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/21 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Národná energertická spoločnosť, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43769233</ICO>
<predmet>Periodické meranie hodnôt emisných veličín</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403107 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>453.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016518</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101137</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1355.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403772 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1330.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016519</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530402361</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>48.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403771 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1908.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016520</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401139</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>2143.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401140</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401141</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>349.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401142</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>207.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403950 AOS</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016521</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401203</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114107357</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>18956.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401143</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>1886.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114106676</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>298.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061791</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>3287.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470072</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225585</ICO>
<predmet>Oprava oplotenia</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>981.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470067</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava servera</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>546.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>922014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad voj.obvodu Záhorie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>3196</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404743</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>620.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114116318 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>281.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005927</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000074</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400154</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX -ING.Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>1276.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>354</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>134.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400397/MLFZZZ-110-34/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1025.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>274/MLFZZZ-110-35/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>102.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403423 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>442.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005918</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140400885</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>ASM BA </obstaravatel>
<dodavatel>Slovensky pozemkovy fond</dodavatel>
<ICO>17335345</ICO>
<predmet>nájom pozemku v kú Michalovce</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901756/MLFZZZ-110-36/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5552477</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Modra</dodavatel>
<ICO>304956</ICO>
<predmet>nájom pozemku v kú Modra</predmet>
<datumv>2014-02-15</datumv>
<cena>33.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400135/MLFZZZ-110-37/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>247.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400133/MLFZZZ-110-38/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>279.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400134/MLFZZZ-110-39/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>273.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902035/MLFZZZ-110-40/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>114.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403916/MLFZZZ-110-41/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>78.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403915/MLFZZZ-110-42/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>41.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403939/MLFZZZ-110-43/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>373.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400557/MLFZZZ-110-44/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>623.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101110/MLFZZZ-110-45/2014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>31.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000417/</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>223.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140024</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Preplatenie stravovania príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.-15.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>8812.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620015149</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>L. K. Permanent</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620015608</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>L. K. Permanent</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21131929</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Jaga Group</dodavatel>
<ICO>35705779</ICO>
<predmet>infomačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400049-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra, s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>Tlač brožúr</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>199.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100170-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o., Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>12.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80130798</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140641-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>152.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80130799</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius</dodavatel>
<ICO>179159</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140837-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>120.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>37720.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>397.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia knižníc</dodavatel>
<ICO>30845181</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>503.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>EWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO - február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1002013</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská atlantická komisia</dodavatel>
<ICO>31780920</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140032-CV</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny Duma,s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Materiál tr.09</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>499.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647413</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101346677</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ENERG, spol. s.r.o. Staré 28</dodavatel>
<ICO>44031157</ICO>
<predmet>SPO Michalovce, rekraačná chata Šírava-Kamenec - oprava úniku plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>582.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101346515</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101347407</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25322013</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. národ. reklam. a prop.agent.</dodavatel>
<ICO>31440517</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400251</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400252</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140019</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, vodiča s právom prednosti v jazde</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140026</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetr. PrV - vodiča, vodiča s právom prednosti v jazde</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OERp004313 - dobropis</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>Euroreport plus</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo obrany SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302903</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302306</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>951404</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>951396</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140012</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>PhDr. M. Kucián - Perex K+K</dodavatel>
<ICO>13989421</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406120</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400281</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400282</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201410009</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľský dom Elita</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20148037</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Matica slovenská</dodavatel>
<ICO>179027</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400062</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha - Vojtech</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70000065</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovart - G.T.G.</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402743658</faktura>
<datum>2014-02-24</datum>
<obstaravatel>IBOŠ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140166 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>vyčistenie komína</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400712</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - zúčtovanie 01.01. - 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>437.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140013</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX-s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava videovrátnika IBS</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1015.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645879</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>3795341</ICO>
<predmet>vyúčtovanie energií r. 2013</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>139.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404559</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny - 02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>301.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu - 02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1842</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240206982</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvádzanie zrážkovej vody - 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>425.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141022</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>410365</ICO>
<predmet>Odhrňanie snehu - 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645963</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000195 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>79.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100898</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>267.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014013 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos </dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>OP a OS el.zariadení</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>4053.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420174 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>282.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401162624</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby -  MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1432014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>obec Horná Mičiná</dodavatel>
<ICO>313459</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>83.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401065</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>274.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530404445</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky, vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>116.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>5970</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200478132</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR,Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - január,február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>7.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902591</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>168.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14022 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LIptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>obehové čerpadlo</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>821.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016535</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647769/59/2014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom okruhov za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647353</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405317</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>618.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3758730485</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - Voice VPN 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>8431.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405320</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>607.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405323</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>487.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6758719908</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.s, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405325</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>638.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400191 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016537</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400208 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016538</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7758719921</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0758719959</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400243 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ASO LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016539</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001127</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - dobíjanie kreditu EASY 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>367.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14023 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>pracovné náradie</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016541</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647770</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400269 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Miuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016540</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90122335</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>5975.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>2902.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733886</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby - zberné jazdy BA 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733727</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby - zberné jazdy TN 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401260</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>20.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140015</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>752.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140016</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-21</datumv>
<cena>813.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140017</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>427.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140020</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>646.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140022</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>688.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140026</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>603.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140027</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>967.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700037286</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ŽT Phone 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902766</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>213.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401205037</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>4862.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401202545</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>420.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401202546</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Vú 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>170.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401204894</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240204617 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné v CV Lešť OM Zábava za 18.12.2013 -30.01.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2160.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401202544</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>642.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214001 CV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovod.potrubia pitnej vody k b.č.98 v obj.Sklady, garáže Zábava</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>2982.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073 SPO MT 61/2014</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>16970.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114001 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha vodozariadení vo VO Lešť za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>4990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140002 SPO MT 64/2014</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Záloha na teplo 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>39600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1213003 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha vodozariadení ÚŠZV Lešť od 21.12.-31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>1838.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645445</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14022 SPO MT 66/2014</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Termel SK spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36402869</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla b.č.55</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1198.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400980 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné časopisy</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016522</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647649</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-140109</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>2250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>058914 AOS</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský elektrotech.zväz Bratislava</dodavatel>
<ICO>30778603</ICO>
<predmet>knihy - normy STN</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016447</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101448167</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140024</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav pamäti národa</dodavatel>
<ICO>37977997</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140030</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>711.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140100009</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>87.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814003375</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>355.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101449135</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014012374</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2093.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000045</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>394.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140237</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1041.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140238</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>812.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041401242</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140239</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>568.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3960714</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403304 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403221 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>17.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403332 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>719.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403173 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>467.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403016 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>78.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403038 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>50.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901316 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901286 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>131.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901778 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>222.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140041 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>113.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400406 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>207.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400407 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>480.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100212</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>167.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403981 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>19.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140064</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>119.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140065</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>168.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404324 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>1.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140019</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>428.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403945 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>462.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00514</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>78.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404277 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>461.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00506</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>130.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140024</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>870.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404211 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>44.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140095</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>76.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00594</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>477.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00595</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>192.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00596</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>52.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100528</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>218.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000047</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404220 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>44.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404212 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>153.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902157 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400563 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>260.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140041 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>943.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140326 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Valaliky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44312792</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>110.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140889 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>397.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140564 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>61.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403317 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403397 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>53.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403318 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>665.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140048 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>25.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140057 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>31.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405200 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>62.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405308 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>42.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405274 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>2.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140036</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>609.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140129</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>22.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140130</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>1900-01-18</datumv>
<cena>113.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00728</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>60.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00729</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>97.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140042</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>459.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140143</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140146</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>36.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100617</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>185.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140045</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>94.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00849</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>398.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00855</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>248.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140151</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>26.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140150</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>9.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00900</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>552.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140050</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>655.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00977</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>184.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00978</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>34.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/00982</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>127.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141173_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>60.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647513</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140737_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>17.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201148_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>244.84</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405330    VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>283.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000103  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup  potravín</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>511.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101429  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifoof</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>98.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100896  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>231.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002-0</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Rastistlav Geschwandtner - ENTIA</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>Tlmočenie "V" pre MiO SR z/do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140083</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, </predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>19600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19140096 AOS</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>pretláčanie kanalizácie b.č.14</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>112.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016530</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014011 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Vykonanie OP a OS VN transformátorov</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>3102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105647752/38/4-20/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - žiadatelia vyslaní a vracajúci sa zo zahraničia, vstupné vyšetrenie s planovaným ustanovením do funkcie výsadkár, alebo padákový špecialista letectva</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>39100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ŽP-22766/2014/49</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>199.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411000261 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za mesiac január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>157377.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105647736/38/4-21/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie PrV vodiča</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404552 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>306.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.2.2014-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400033 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dobropis úrokov z omeškania k faktúre č.1051400711</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>2.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101233/MLFZZZ-110-47/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>128.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0033/14/01</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, s.r.o. BA Hospodárske noviny</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>756.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403462 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>34513.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400174/MLFZZZ-110-48/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>174.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140025</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2671.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404647/MLFZZZ-110-49/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>148.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400143</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis stroj kpiírovací TOSHIBA E-STUDIO 281C v.č.860470</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>686.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400178/MLFZZZ-110-51/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400142</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>RD č,KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis kpiírovacieho stroja TOSHIBA  E-STUDIO 283 v.č. CUF 846079</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>298.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404729/MLFZZZ-110-52/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>25.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400144</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786,Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja TOSHIBA E-STUDIO v.č. VWG855852</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>73.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402027/MLFZZZ-110-54/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>202.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>328814</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>314.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014901614</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>763.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400402</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>782.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14018631</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>86.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70192514</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>366.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401402</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>289.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401564</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>137.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70223314</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>377.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101253</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>956.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720313</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>544.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>381814</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>368.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014106660</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>709.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400560</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1702.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401684</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014108899</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>437.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70256314</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>540.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70256314</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>540.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>440814</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>109.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Eva HULALOVÁ</dodavatel>
<ICO>43665811</ICO>
<predmet>vyhotovenie ZP v kú Velké Leváre</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>518.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902695</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>97.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14025322</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>205.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402058 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Syteli, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>OÚVO Valaškovce b.č.1 a 2 - oprava elektrického zabezpečovacieho systému - havária</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>889.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/008/2014</faktura>
<datum>2014-02-26</datum>
<obstaravatel>Jazykový inštitút LM</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok na závodné stravovanie pre JI</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>40.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45730178 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36573175</ICO>
<predmet>kuchynská linka</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>359</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140168 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AQUASECO s.r.o. Ivanka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>17335264</ICO>
<predmet>rozbor vody</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005931</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>58.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005932</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000085</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140326 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>393.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005940</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000084</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140325 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PD Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>klobása</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>34.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005939</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000083</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001530 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>607.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005938</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000082</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140093 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810710</ICO>
<predmet>vestníky - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef NOSEK Jarok </dodavatel>
<ICO>34522948</ICO>
<predmet>oprava horáka kotla K2</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>195.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016483</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647985</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002632 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>77.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016544</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie odberu pitnej vody pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 B.Bystrica za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>17.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>914000734</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Seminár"Postupy vo VO"</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie vývozu a zneškodnenia odpadu  za obdobie 1.7.-31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1889.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 12/2013 - Kam. vrch</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>155.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000009</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002631 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>182.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016545</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647930</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 12/2013 - ÚŠZV Slávia</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>167.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 ÚŠZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>KRHaZZ, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MOSR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 12/2013</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>1236.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002630 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>93.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016546</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2014 CV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 10-12/2013</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>11567.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002629 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>194.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016547</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002628 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>223.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016548</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410002627 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>159.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016549</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101229 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek,k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>627.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016557</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140022 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>aktualizácia softvéru</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>998.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005941</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140021 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>softvér KERIO</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>1152</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>142.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005924</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000088</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140062 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>101.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140008 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>206.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403590 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie VO - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>13897.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140001</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VIRTE a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917491</ICO>
<predmet>platba za čiastkové plnenie zmluvy o  EOP</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>145800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114023803/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2395.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90116185/VUSZ</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mob. te. a mob. internetu - dorovnanie r. 2013</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>1.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403161</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>67.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401377</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>987.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403162</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6095/04498</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>139.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401498</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401499</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>241.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401500</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401501</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>305.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 CV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VLM SR š.p., Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie dodávky pitnej vody od 4.01.-31.01.2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>250.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 CV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie odberu pitnej vody za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>22.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140036 AOS</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>žiarivky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016562</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260006200</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3860714</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa </obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140201/PU LM</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Sabo, akad.sochár, Galanta</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Opravné práce na pamätníku obetiam leteckej katastrofy Hejce- obnova poškodených nápisov</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400001</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice</dodavatel>
<ICO>47616091</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobných psov</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>818.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400249    VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>90.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140063  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>559.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902812</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>762.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-3/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/7/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>132.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZaV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>275</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118184283</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>3319.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14510028 - RVP</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>znalecký posudok k vyšetrovaciemu spisu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>589.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2210029471</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné 01/2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>6096.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620211431</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>319031</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunál. odpady a drobné staveb. odpady - 1.splátka</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>879.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646249</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu- 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>36020.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodáovateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646429</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zúčtov.faktúra za dodáku zemného plynu - 19.01. - 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>1108.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405001442 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skal. pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>18.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005937</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000092</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120214-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení, Piešťany</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>116</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647418</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400707</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>314.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140040-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>535.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140016-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.Veróny OaS,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>947.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>431</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140205-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na techniku</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>449.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Výbošťok-W.R.V,Lieskovec</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Žmýkač</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>35.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647975</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014026-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. R.Výbošťok-W.R.V.,Lieskovec</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>návlek mopu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>144.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647973</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31420191-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Europ-Autosklo ZV,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622974</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010102-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia plus,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>113.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44,46,12,125,3,36-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash and Carry SR, s.r.o.,Ivanka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>454.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140057-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Makoma,s.r.o.,Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>technické plyny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>53.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140044-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>57.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 9994 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Tlačivá</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>41.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Lestach,Zvolen</dodavatel>
<ICO>22876031</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>49.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647664</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140186 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>51.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005936</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6714000002 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>530.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140049-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>211.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kos Hencovce</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok transformátorov</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902757-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>402.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647745</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141000047 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SHÚ Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>4412.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>6969</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140034</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>299.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140677-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>169.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000062</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>186.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140869-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>131.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647730</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>12033.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140679-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>17.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200001</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>141.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140720-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>101.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100527</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>80.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140917-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>497.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647842</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>137638.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000826</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140642-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>132.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400211</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>568.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230402958</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>132</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470048 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava sieťového modulu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>562.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002173 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>17149.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000809</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401136</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>455.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000053</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140838-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>470.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014012373</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140044</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>322.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000067</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>79.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>215130205 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DD PNEU s.r.o. Morávská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>26904195</ICO>
<predmet>lepidlo, knôty</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>121.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100616</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>61.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140049</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>256.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403892-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>85.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404301-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>294.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647504</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000078</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>224.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba plynu</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>7033</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230403862-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>1624.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400005 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011404558 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>5903.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100169-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>81.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrického ohrievača vody</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>412.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000287</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100112-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>105.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404169</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>94.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118182067 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>212.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902410-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>184.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000077</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002153 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>12555.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100894</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>90.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902756-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>181.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501400037 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M Tr.Turná</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odstránenie poruchy IBS</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>598.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200002</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>103.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140872-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>306.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470016 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava akumulátora</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>269.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401802</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>312.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014016 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plynoma Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava blokovania zapaľovacej automatiky plynového kotla</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>22.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140885-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana Maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>477.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140008 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Profichlad Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrického ohrievača vody</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>5696.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>23071.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140042-CV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-23</datumv>
<cena>265.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103383 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>113.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103381 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>88.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103382 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>696.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100022014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa. č. 215130205</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>24.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13021 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>3109.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000561</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051401437 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>768.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000565</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400708</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>775.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648200</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4100863/MLFZZZ-110-55/2014</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101275/MLFZZZ-110-56/2014</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>34.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>355/MLFZZZ-110-57/2014</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>188.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902705/MLFZZZ-110-59/2014</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>149.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>IN2/2014_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>84.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647974</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141271_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>129.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404239 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>602.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016574</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140832 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016575</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140872 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>31.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016576</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140900 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>20.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016577</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140918 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>194.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016578</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140831 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>21.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016579</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140873 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>112.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016580</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140901 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>88.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016571</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140919 AOS</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>29.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016570</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956503 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrika 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>8747</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016567</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738903 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrika 3/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>863</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016583</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šuhajík - PETRA SERVIS</dodavatel>
<ICO>34303251</ICO>
<predmet>Alekšince C b.č.038 - porava VN transfomatora - havári</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1720.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714024797 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte MS sklady Kubra</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>81.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001442/180214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>MV SR Centrum podpory Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>310.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA s.r.o.Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>4.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>117.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403512 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01/2014-veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>82202.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001348/170214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1381425 SPOTN</faktura>
<datum>2014-02-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v roku 2013-HK Nemšová</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001903/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>Ľuba Svatíková-L&S MANAŽMENT</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>90.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>Matúš Čák, o.z.Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>191.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2040107 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS ELTO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>svietidlá</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>197.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005942</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400063 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>posypová soľ, krepová páska</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>75.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403031</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>257.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401532</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>645.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401537</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>1935.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401550</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>211.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140038</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>289.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403552</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670403553</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do stra.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>61.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6396/04498</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>335.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190110 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice</dodavatel>
<ICO>397768</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnej konferencii</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016565</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400172 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>nákup tlačív</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>36.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016582</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648211</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140076/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Adir, výpočtová technika s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35825294</ICO>
<predmet>Nákup zálohovacieho zdroja</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>57.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405812</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>343.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PRO DYNAMIK, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42133963</ICO>
<predmet>Výroba audiovizuálneho diela – TV magazín „Profesionál“ č. 1, 2, 3 a 4/2014</predmet>
<datumv>0201-02-21</datumv>
<cena>6360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014078</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby na zabezpečenie návštevy ministra obrany ČR</predmet>
<datumv>2014-02-15</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140142</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Školenie Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140007</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV VÚ 6335 Prešov od 1.1.-31.1.2014 doplatok</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>9749.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Bezplatný odber stravy PrV VÚ 6335 Prešov od 21.1.-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>3549.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646824</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403589 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie VO - január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>25123.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101368 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>349.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016584</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400314 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016590</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140935 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>81.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016591</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140947 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>25.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016592</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140936 AOS</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>105.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016593</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404942 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych vyrobkov do VK</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>110.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404944 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup trvanlivych potravin do VK</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>80.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400712 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Nakup masa a masovych vyrobkov do VK</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>851.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000126 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Tomas Kubinec zeleninari</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>49.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140146 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>192.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8102107413 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SVHP š.p. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>preplatok za odber podzemných vôd</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>40.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140900037 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>JKO MEZ CZ spol. s r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>25517236</ICO>
<predmet>karty na zabezpečenie prevádzky pojazdného terča</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>998</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290314 SPO MT 68/2014</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha na paru 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>42040</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860314 SPO MT 69/2014</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha na teplo 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>90560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/D/2014</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Záchranná brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>24116.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/D/2014</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ASO VENDING</dodavatel>
<ICO>32016247</ICO>
<predmet>Preplatok za služby</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>39.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140117 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>228.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1019309 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SITA a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Fotografie olympijskej víťazky na propagáciu</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>594.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400271 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5913059649 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140054 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PROPHARMEX s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46300040</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>628.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Kočiš, Bánovce nad Bebravou</dodavatel>
<ICO>17624835</ICO>
<predmet>Nákup nábytku</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Laššák, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32018282</ICO>
<predmet>Oprava podlahy</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>576.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELIT Centrum s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47312190</ICO>
<predmet>Vstupy na zimný štadión</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>1040</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2016902014/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Hagard Hal, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34144650</ICO>
<predmet>Nákup káblov a koncoviek k VT</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>110.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472014-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17314453</ICO>
<predmet>OS: Pozemkové spoločenstvá</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-2/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100218-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-3/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140086</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, </predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>19200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140087</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021958</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>461.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530404285</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>98.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530404307</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>18.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401176</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1661.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401202</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>484.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100279</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>112.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100282</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>97.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140740</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>102.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141183</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>471.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530404785</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>87.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530404807</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>15.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314017</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>platba za občerstvenie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>84.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314018</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>platba za občerstvenie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>59.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648325</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140029-CV</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny Duma, s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>498.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140035-CV</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx,s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Školenie operátorov EPS</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>028/2014 VU 1043 Nemecka VK</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>RAVADON corporation s,.r.o.</dodavatel>
<ICO>45503486</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1060017366</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101125</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>53.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1060017365</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2014</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie  stravy</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>166.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141300001</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>VOP Trenčín, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Kontajner ISO 1C na pitnú vodu (ukonč.a odovzd. 2 ks z roku 2013)</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>66055.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno>6200001163</storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1158259</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Union poisťovňa</dodavatel>
<ICO>31322051</ICO>
<predmet>Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648351</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401819 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Damo Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce</dodavatel>
<ICO>36344419</ICO>
<predmet>reťazový kľúč</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>17.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1114457169 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>448.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Boat</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>124.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>VD ECAV</dodavatel>
<ICO>36542100</ICO>
<predmet>predplatné Ev. východ</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Reform. kresť. cirkev</dodavatel>
<ICO>32849612</ICO>
<predmet>Predplatné Kalv. hlásy</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>3.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Cirkev bratská</dodavatel>
<ICO>468070</ICO>
<predmet>ubytovanie počas konferencie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346504778</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>Zálohová platba za kom. odpad a drobné stav. odpady od1.1. do 31.21.2014</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>22651.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021959_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>442.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201439_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>162.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140851_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>106.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141348_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>153.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>IN7/2014_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>646.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140894_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>73.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141420_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>121.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100333</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Poprad Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100326</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom RRB Úloža</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100319</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Martin Križava 02/14</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300000809</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Orange, a.s.</dodavatel>
<ICO>1300000809</ICO>
<predmet>prenájom Kub.hoľa - Minčol</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1043214</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420035</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8080214</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárnea cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120524772</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Modra</dodavatel>
<ICO>304956</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12013398</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Koliňany</dodavatel>
<ICO>308111</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>531.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11930214</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>232.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1330794227 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>9515.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014020959</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>566.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014059 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bugár - SERVIS MEN </dodavatel>
<ICO>35302950</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>680.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000165 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647565</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15010214</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>247.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000164 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>3238.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13290214</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>4291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>432.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647727</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14015 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Milan VALTER - MIVA</dodavatel>
<ICO>34255401</ICO>
<predmet>oprava filtračného zariadenia pitnej vody</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>3743.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647566</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1331001 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>101.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420181 CV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Dodávka tepla ÚK a TÚV za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>2762.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000162 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>247.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647561</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000161 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>349.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132140172 CV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen  a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, zneškodnenie, uloženie a poplatok za ulož.odpadu za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>2254.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470077 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>492.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647430</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214001 CV</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marcel Suchý MA-S, Detva</dodavatel>
<ICO>46234420</ICO>
<predmet>Oprava havárie rozvod.potrubia pitnej vody </predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>2498.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860214 SPO MT 71/2014</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za mesiac február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>6442.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140318</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>641.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401820</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potravinydo strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401819</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>92.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401773</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>287.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401766</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>462</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401764</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>774.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404020</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>27.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902822/MLFZZZ-110-60/2014</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>546.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404019</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140043</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>522.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140039</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>362.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406136 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia spol.s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>736.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005958</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101446/MLFZZZ-110-61/2014</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011412844 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400235/MLFZZZ-110-62/2014</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>206.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0594</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2252.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>462014 AOS</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia knižníc Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845181</ICO>
<predmet>predplatné Bulletin SAK 2014</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016605</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648521</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400826</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>386.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400250</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ERES a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36295400</ICO>
<predmet>Personálne zab. obslužných činnosí TTZ pre SPO Nitra -Al. B,C za február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>6451.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za obdobie 1.-24.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>2098.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240504216 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>9090.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100249836 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903064/MLFZZZ-110-63/2014</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>146.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2114182582 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa č. 1114457169</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>432/MLFZZZ-110-64/2014</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>147.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114026345 AOS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálne kupóny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>3059.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016594</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260006748 AOS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vútra SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>časopis Civilná ochrana 2014</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>7.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016569</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34000022100</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE GAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie odberu plynu za 1/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>14457.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001152/130214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410051</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Regotrans-Rittmeyer, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685780</ICO>
<predmet>Odstránenie havárie na displeji riadiacej jednotky b.č. 041 - ÚK</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>259.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001813/260214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14006</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>RH DUHA</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>nájom 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404646/MLFZZZ-110-50/2014</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>66.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403347 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>137670.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000501/MLFZZZ-110-53/2014</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>312.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733403</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>4995.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648303</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000733605</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>1556.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400179/MLFZZZ-110-58/2014</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>146.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000734946</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>5117</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000732974</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1193</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140769</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekominikačné služby typu BGAN a Immarsat mini M 02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>598.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001144</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dobíjanie EASY 02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405001738 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>24.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005957</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221400174 VTSÚ </faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DATALAN a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35810734</ICO>
<predmet>servisné práce</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>143.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005955</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200009 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>káble, zásuvky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240505166 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>460.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240214018 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>887.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240214019 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>8.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140030 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>77.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648133/3</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Lýdia Slosarčíková, Poľná 58, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vypracovanie odborného vyjadrenia na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648134/4</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Lýdia Slosarčíková, Poľná 58, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vypracovanie odborného vyjadrenia na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648135/5</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710070 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>vykonanie laboratórnych a toxikologických vyšetrení na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>123.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648224/6</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710080 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>vykonanie laboratórnych a toxikologických vyšetrení na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>79.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648225/7</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710079 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>vykonanie laboratórnych a toxikologických vyšetrení na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>79.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648226/8</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405308-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4408.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400465-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>178.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400466-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>688.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903144-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>204.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140934-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CXV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>225.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140697-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>191.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140810-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>206.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141001-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>492.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140053-CV</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>244.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>719.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647994</ICO>
<predmet>BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>426</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400988 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4977 Sliač</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok za Zbierku zákonov za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>110.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-06</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>2797.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860782988 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685582</ICO>
<predmet>oceľové fľaše</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>30.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31114091 AOS</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>OpravaTFTL- zobrazovacia jednotka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>999.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016606</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140061</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>1119.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31114116 AOS</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LIptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>oprava bezpečnostného systému</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016607</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74167744323 AOS</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preddavok plyn za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>106383</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016564</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565031 AOS</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>8747</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016595</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389031 AOS</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 3/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>863</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016597</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140065</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>564.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401502</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1094.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401535</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia,konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1303.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401653</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov pre VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>316.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401791</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>7763.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400032 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dobropis úrokov z omeškania  za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>72.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17650214</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>221.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402527 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AKU-SHOP.CZ s.r.o. Děčín</dodavatel>
<ICO>27342310</ICO>
<predmet>batérie Emmerich</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>62.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100032014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa č.11402527</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>12.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140037/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>130.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140036/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - dobropis</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>487.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140006/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256440-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>461.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256439-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>76.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256438-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>48.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4402256437-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141008</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad príloh k abonentnej zmluve a listov NGŠ</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>118.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149001</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na rokovaní s RSK MiG z/do ruského jazyka</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1312.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149002</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na ZPC MiO SR v Maďarsku z/do maďarského jazyka</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140206-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu vozidiel</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>489.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404858-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1186.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100463-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>75.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400464-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>120.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141002-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>388.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140811-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>19.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648364</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903146-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>525.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410511</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dod. a distribúciu elektriny MO na mesiac Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>315.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu plynu MO od 1.3. do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2176</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400245001-CV</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská autobusová doprava Zvolen,a.s.</dodavatel>
<ICO>36054666</ICO>
<predmet>Oporava autobusa</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>322.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0062/14/01</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, s.r.o. BA Hospodárske noviny</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>946.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410032/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>16.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201414/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903236</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>682.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648698</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400827</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka  s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>728.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420039</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>34000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420036</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  rizik. pracovníci, misie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>31772.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5060011696 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ubytovanie počas  špecializovanej prípravy </predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>302.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR, Štefánikova 20, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916301</ICO>
<predmet>Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>951</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu</predmet>
<datumv>2014-01-03</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000574</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>7275</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312020 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>1.STT Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kotla Vitodens</predmet>
<datumv>2014-01-19</datumv>
<cena>283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000586 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sorea Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>289.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Z.O.S. Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava plastbetónovej podlahy</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>4992.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000590</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sobwater Levoča</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava doplňovacieho zariadenia vody</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>136.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140003 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>J.Brodzák V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava parovodu</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>581.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000596</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118078850 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>3710.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.Styk-Servis B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Servis plynových horákov a vyčistenie výmenníkových kotlov</predmet>
<datumv>2014-01-09</datumv>
<cena>4530</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava radiátorov</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>881.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090114 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodnej prípojky</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>259.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>10000637</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0080114 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2014-01-17</datumv>
<cena>762.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3408670 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Asanácia Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>218.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011402025 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-12</datumv>
<cena>5903.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>351.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Profi-chlad Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrokotla</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>598.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6713170027 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>500.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000731</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Husák Ďurďoš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dymovodov</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0002 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava servopohonu horáka</predmet>
<datumv>2014-01-28</datumv>
<cena>409.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000750</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stelagas Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava servopohonu horáka</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>406</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051301945 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zber a odvoz separovaného odpadu</predmet>
<datumv>2014-01-02</datumv>
<cena>25.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101558 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>176.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021964 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>403.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000139 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>105.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513120284 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>85.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000780</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405765 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>206.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513120286 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>107.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000781</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400278 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>94.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513120285 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2013-12-27</datumv>
<cena>937.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101123 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>156.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-01-08</datumv>
<cena>8138</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010101731 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky Kežmarok</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Refakturácia elektrickej energie</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>5216.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13020 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2013-12-17</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002066 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>17126.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000789</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118070226 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2013-12-20</datumv>
<cena>791.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000792</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140701 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GO Travel Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31380123</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>308</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140122 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo m.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>Prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>52.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SZJ Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308518</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>583.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65012014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Meto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014 - malé zdroje kasárne Trebišov</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>701</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Ján Blanár, Trenčín</dodavatel>
<ICO>46871420</ICO>
<predmet>Fyzioterapeutické služby</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CardiOR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>46424679</ICO>
<predmet>Konzultačno-liečebná preventívna starostlivosť</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005859 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko  prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014 - malé zdroje kasárne Michalovce</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>16.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Béreš-BELF, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37068741</ICO>
<predmet>Dodávka a montáž fólie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>479.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Vasiľ Škvarka, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22718389</ICO>
<predmet>Oprava sadrokartónu v posilňovni</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140011 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava parovodu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>469.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118285669 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov - februára 2014 </predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>2880.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00011/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Turčan-HELA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>24255532</ICO>
<predmet>Materiál na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>27.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>STAV-KOVO s.r.o., Králiky</dodavatel>
<ICO>47056037</ICO>
<predmet>Výroba a montáž oceľových schodov</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1149.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>3686.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403588 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>92043.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21673/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Materiál na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>5.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24140546 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Tuchyňa, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Servis a údržba výťahov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140047 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOVA s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>Materiál na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>195.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400055 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Nitra</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40229/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Materiál na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>196.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21665/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Materiál na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>122.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029153 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1088.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>3234</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140323 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Šúlek ohňostroje Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35162104</ICO>
<predmet>oprava konvektomatov</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016608</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1903</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1727</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014005 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian-AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>25.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356703 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590404956 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>61.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>NATTRANS s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>44700512</ICO>
<predmet>Kruh pre disk</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>462</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BVA Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47582952</ICO>
<predmet>Pádla pre VS</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>799.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6450200254 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel FIS Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>3156036</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1005614 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel DOM športu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>60.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1430400012 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>prípravky proti plesni </predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>86.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016611</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14032032</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>373.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>400.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400020 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľ.Vojáček Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava senzorového splachovania WC</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>75.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118191967 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>339.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118286397 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>781.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514108642 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>886.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514108644 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>119.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514108643 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>97.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4759735086 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>74.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005954</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>344.23</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005956</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201402140 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Reproservis s.r.o. Liptovsdký Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>pečiatkový štoček</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>13.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016621</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648670</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140319</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>167.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6095/04498</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>96.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814004975</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>207.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530403668</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>268.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014020960</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>1688.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401827</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>215.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401829</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614013 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENERGOMONT, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36035416</ICO>
<predmet>oprava kompenzátora parovodného potrubia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1196.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648425</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401902</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>163.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENERGOMONT, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36035416</ICO>
<predmet>oprava potrubia kondenzu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1183.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648410</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401904</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>297.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614015 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENERGOMONT, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36035416</ICO>
<predmet>oprava potrubia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>593.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401905</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>57.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>53.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000163 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>2200.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647563</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>24.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014120523</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>282.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410510 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>737.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140791</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>81.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>47.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141335</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>40.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140843</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>42.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15140051</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>voda, šťava</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>561.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko  s.r.o. , Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za dod. distribuciu plynu MO od.1.1. - 18.1.2013</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>1945.06</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA, </obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. , Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za dod. a distribúciu plynu MO od 19. 1.- 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>606.91</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>208.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3410140036 CV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chirana Progress s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36224626</ICO>
<predmet>Oprava hydromasážnej vane na UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>456</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140037</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o </dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravanie príslušníkov VÚ 4405 nitra za obdobie 16. - 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>8960.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101547 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>846.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Šajban Marián, Sása</dodavatel>
<ICO>41650824</ICO>
<predmet>Oprava havárie rozvod.potrubia pitnej vody - vonk.prípojka k budove s.č.1434</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>2698.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460012911</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO  Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné v posádke Nitra - Pohranice č. OM 61217840 - feb.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>27.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Kyseľ K-Interiér, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava a úprava miestnosti č.2013 UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>1096.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101687 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>482.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016613</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za obdobie 25.-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>489.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400340 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016620</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140049 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček-PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>bagety, šaláty</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>197.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016622</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001801 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>polievkové korenie</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>133.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016489</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714001802 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>konzervy</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>171.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016488</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648745</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/01 CV</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Gabriel Dorčík - PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd v objektoch za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>326</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000039 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>dobropis-palety</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>91.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016444</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400163 AOS</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Finecon, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>Chemický servis kotlov za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>725.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016543</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-GSM Brána 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2896.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090123453</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>vˇu 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>4076.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090123452</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2759721614</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - Voice VPN 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>8457.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114005633</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648788</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140054</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35836113</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648469</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>4291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>4291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240215314 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>444.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648589</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240218609 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>699.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648590</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240218810 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>414.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240506898 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>851.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9759722197</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>7009.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648808</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140071_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>444.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140068_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>951.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140069_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>2000.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140070_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>217.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648681</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0759711183</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201515_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>178.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141444_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>260.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648687</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140141</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>10930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2759710814</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-MTO-02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3759711142</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140027</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7759711148</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763649</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648809</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7759711193</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>17062.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648806</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140027</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>2660</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014022482</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>375.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140028</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetr. PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140102196 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-02-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac január 2014.</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1646.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SES Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>odborný seminár "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách"</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51056481778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530405324</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>226.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140028</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, všetrenie rizik. pracovníkov, vstupné vyšetrenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>37580</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530405382</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>29.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100327</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>153.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140029</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>25600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141405</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>288.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140030</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, všetrenie rizik. pracovníkov,</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4940</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140202176 Vú 1606 Nováky</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornotitrianske bane Prievidza, a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac február 2014.</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>2285.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141404</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>127.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200016</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Ceny Majstrovstvá VzS OS SR v stolnom tenise</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>102.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100330</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>101.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530405549</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>171.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000588</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Komenského Bratislava</dodavatel>
<ICO>397865</ICO>
<predmet>Doplnkové štúdium v meteorológii</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140024</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  lôžka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3850</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420047</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>35136.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420040</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420046</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903642</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>347.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140139 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná akreditačná služba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>udržiavanie akreditácie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648905</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140109</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>21221.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140110</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>6388.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2014</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>11098.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140410-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Catus slovakia,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>terčové zálepky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400365-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Perex,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzerát</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/08-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Deis,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31580335</ICO>
<predmet>Nálepky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>197.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1302009481-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner Hygiene slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847090</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>338.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140027-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>martin Krug-budúcnosť</dodavatel>
<ICO>41192877</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2014-03-08</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140046-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Veróny OaS, Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie </predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>945.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648847</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31400202-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Be-Soft,a.s.,Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>Internetová aktualizácia softéru</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>103.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1083333549-CV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Emos Sk,s.r.o.,Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Baterky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>2843.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1495110074</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>SATUR TRAVEL a.s.</dodavatel>
<ICO>35787201</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>385</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100211</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100084 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>JKO MEZ CZ spol. s r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>25517236</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa č. 140900037</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100032014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>25517236</ICO>
<predmet>DPH k fa č. 140100084</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>119.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110940</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>452</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110938</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>495</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110790</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>464</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110613</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>269</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110898</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>223</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110851</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>469</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110837</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1076</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110827</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>1268</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014902317 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>627.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110789</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>611</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140770</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>873</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114020374 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>23.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140769</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1836</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110688</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>624</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647597</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400709 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>370.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401620 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>404.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110687</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>553</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110686</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647593</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110680</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>615</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647591</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400151</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>KZ č.RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786, trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>servis kopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 12820C v.č. SCWH 813189</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>162.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110679</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAn s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>615</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647589</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200444 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>233.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110677</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>653</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140421</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>262.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114020839 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>46.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400150</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>KZ č.RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>servis fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STIDIO 167, v.č. SCWG 855750</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>136.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404247 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>448.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016632</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404821 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2908.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016631</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400411</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava AVÍZO</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>781401 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PAS, s.r.o. Bardejov</dodavatel>
<ICO>44724322</ICO>
<predmet>mliekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>211.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016634</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚLP-1171/1977</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viliam Dudáš, Nitra</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Náhrada zvýšených nákladov stravovania</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>193.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Rozhodnutie o náhrade zvýšených nákladov na diétne stravovanie</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400367 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>136.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016635</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6S/319/2012-49</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Jana Závodská, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>161.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Rozsudok KS Košice</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410003914 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>28.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016636</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648965</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410003915 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>161</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016637</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410003916 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016638</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410003917 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>152.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016639</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410003918 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>319.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016640</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140116</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, spol.s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-február</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2665.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256909/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>36.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14000018</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi, Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>101.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256911/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>52.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000739394/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36634424</ICO>
<predmet>Podaný úver</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1670.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014075</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad-február</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>1102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740706/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740706/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014053</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín-február</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1823.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2014</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214100698/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie kn internetu</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90123459/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov a mob. internetu</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>101.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140318 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RELIA,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31369308</ICO>
<predmet>školenie-aktuálne problémy v mzdovej účtarni</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>520142/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis-pod.služieb Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie vnút. priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>446.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9759615273/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1053.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590404282/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>81.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000455</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Envi Geos Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-popol a škvára z kotlov v DK Levice</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>454.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002392/110314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE GAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka plynu za 2/2014-Duklianske kasárne Levice</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>12414.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002513/120314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7759754909 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SLovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>299.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016629</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8759754908</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>632.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016630</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140319</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>10.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140367</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MixFood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46689362</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>272.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101199</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>1066.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401915</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>283.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140046</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>668.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404338</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404310</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>109.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670404299</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14034 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016642</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450007388</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodárenská spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby vody, stočné za 2/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2453.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000236/120314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140183</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>76.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140182</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>94.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140056</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>166.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100895</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>197.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140185</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>6.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01025</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>127.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01026</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>417.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140202</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>54.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51410122</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>182.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021960</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>2296.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140068</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>353.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/7/2014 /PU LM</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy-obedov pre zamestnancov a PrV PU OS SR L.Mikuláš- február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2170.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140221</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>64.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140136 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>26.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140222</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>7.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140135 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01144</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>78.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14030416 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mrazené potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>126.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01143</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>215.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400114/ PU LM</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK,  a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích zariadení Toshiba e štúdio 233, 167 pre potreby PU OS SR L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>80.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>815.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01145</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>134.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Oľga Koríneková - Univerzál Nemecká</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>133.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000097</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1830.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140234</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>7.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>2288</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140235</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>97.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400569</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Zb. zák. SR r. 2013</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410886 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>EurolabLambda, a.s. Trnava</dodavatel>
<ICO>35869429</ICO>
<predmet>nákup imunitných testov</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016528</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000203 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet> dobropis vyúčtovanie stočné  CO1052-630-0</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>973.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000204 AOS</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie stočné 2/2014 dobropis</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>598.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101224</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>176.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 S6</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra (Krajské riaditeľstvo policajného zboru- Banská Bystrica)</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/87</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>559</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241110998</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111008</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>282</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400003</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Vladimír Sith</dodavatel>
<ICO>34980369</ICO>
<predmet>Oprava elektrického kotla</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>300.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403496</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>147461.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014022485 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>211.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100542</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towwercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom  v obj.RRB Chopok 02/14</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100539</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom v obj. RRB Úloža 02/14</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>185.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100541</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>1402100541</ICO>
<predmet>prenájom TVS MArtin - Krížava</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100540</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Poprad -Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402100341</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Ružomberok-Úložisko</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>912014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ VO Záhorie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>12708</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014-BA</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Odbor.zväz polícia SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za refundáciu energií</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>110.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142007</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Restaurants s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35713488</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000059</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum, Košice</dodavatel>
<ICO>46520104</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1212</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152014-BA</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Štátny ústav pre kontrolu liečiv</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku energií za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>16.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000059</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum, Košice</dodavatel>
<ICO>4652014</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>656</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400253</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX- Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>717.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum RUFFE,s.r.o., Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>46074627</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>135.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648822</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162014-BA</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Športový klub Žolík</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>11.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470070</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava monitora </predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>141.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470071</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava-reštart počítača</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>89.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402087</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>755.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402086</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>884.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402085</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>307.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140052</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>421.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140037</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>1162.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140051</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>829.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140047</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>672.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140033</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>697.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402088</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>97.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/012/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HSa Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>316.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3859.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>RNDr.Radovan Rusnák</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>169.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14001383</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Bureau International des Containers, Paris</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za používanie registračného kódu kontajnerov ASRU - misie</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>521</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648197</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>139.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>189.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>186.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>59.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD </dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>161.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-02-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>169.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1502.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005949</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200674</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>35368.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114103993</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>10713.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406954 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>repkový olej</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>123.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140413 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>176.66</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140419 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>šunková saláma</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>17.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061786</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>12.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>-3703.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav Krajčír</dodavatel>
<ICO>41946201</ICO>
<predmet>Oprava na dymovode</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6000209</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>69570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4306873</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika a.s.</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>Odstrávka trafostanice</predmet>
<datumv>2013-12-16</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90123162</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061785</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2014-02-23</datumv>
<cena>37.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200692</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho záznamníka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3534.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200693</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava opticko-dymového hlásiča</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>129.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200694</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Preprogramovanie-zónovanie chránených priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1112.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200695</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava elektrického zámku</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>117.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200696</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava čítačky kariet</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>371.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200698</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava audiovrátnika</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>371.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav Krajčír</dodavatel>
<ICO>41946201</ICO>
<predmet>Oprava rozvodu vody</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>1424</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414012822</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz komunál.odpadu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>5919.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101347</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>EUROFINS BEL/NOVAMANN</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzoriek odpadových vôd</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>368.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Janči</dodavatel>
<ICO>30363730</ICO>
<predmet>Oprava vchodových dverí</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>133.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000454</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2682.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114113753</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>91.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114112718</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>2468.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114112456</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1272.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114112455</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>563.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2014-Ord.</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie záloh</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>43.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2014-Ord.</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie záloh</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>-8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2014-Ord.</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zálohová platba za energie a služby</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2054</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2014-LUVRA</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Vítězslav Vraštil</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie a služby</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1962.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2014-LUVRA</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Vítězslav Vraštil</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie a služby</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>352.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114109558</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>119.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404955</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA,SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dod. a distribúciu elektriny VO od 1.2. do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>44889.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620070860</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Malacky</dodavatel>
<ICO>304913</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>2795.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460013997</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanal. dáždovej vody v pos. Nitra - kas. Zobor</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>15853.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460014057</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Ntra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS . a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanal. dáždovej vody v pos. - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>12661.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400706/MLFZZZ-110-65/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>718.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670405741/MLFZZZ-110-66/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>34.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400991</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>415.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140033/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>2209.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140063/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>5523</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140025/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>2793</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401974</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov pre VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>424.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140005/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>27930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140008/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1183.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Zúčtovanie PR I za obdobie: 3.2.2014 - 3.3.2014</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000615/MLFZZZ-110-67/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>210.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140049/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Horský hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>21186.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402104</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia,konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>735.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140202175</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-február</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>2509.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101632/MLFZZZ-110-68/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140035/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>995.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140064/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>22806</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400227/MLFZZZ-110-69/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>301.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140020/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>633.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140021/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>15204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400228/MLFZZZ-110-70/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>255.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400229/MLFZZZ-110-71/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>273.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406172/MLFZZZ-110-72/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>212.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406179/MLFZZZ-110-73/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>218.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Školenie o bezp. práce na elektrotech. inštal. a elektr. zariadeniach</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402274</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>417.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406177/MLFZZZ-110-74/2014</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>175.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402450</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1114.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141077</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad správy Transparency International</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1556.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141078</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu pre NGŠ z nemeckého jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>16.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510564792</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141079</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu NGŠ do nemeckého jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>10.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141080</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad príloh k Dodatočnej dohode z ruského jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>43.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141082</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu z maďarského jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>10.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149003</faktura>
<datum>2014-03-13</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na ZPC št.tajomníka MO SR z/do maďarského jazyka</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>121.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400108</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Reinštalácia dig. Čb. kopír. stroja TOSHIBA e-Studio16s, v.č.FJJ 551099</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>119.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400109</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a oprava dig. Čb. kopír. stroja TOSHIBA e-Studio 233, v.č.RL 725822</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>878.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400110</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka a oprava dig. Čb. kopír. stroja TOSHIBA e-Studio 165, v.č.CXD 611529</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>787.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648689</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131420005 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>103.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400111</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka analóg. Čb. kopír. stroja TOSHIBA 1650, v.č.FQF 535580</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>33.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648688</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021025</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027010</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410512</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1372.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83220/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>49.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410513</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110024053</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>obec Lipovník</dodavatel>
<ICO>310662</ICO>
<predmet>miestny poplatok TKO</predmet>
<datumv>2014-02-01</datumv>
<cena>325</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>záloha za výpožičku priestorov-energie u.s.w.	</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101222 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>260.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140081 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>1131.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101796 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>82.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101715 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014013-SPO Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44546815</ICO>
<predmet>havária-oprava nefunkčného EZS</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>674.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14083 AOS</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel> Ing. Povolný Autop Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30518164</ICO>
<predmet>autolekárničky</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>46.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016641</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314101614</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>674.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314800473</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2602.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480007994</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1539.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-4/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>19.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480007995</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1257.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14096</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MP FROST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34131132</ICO>
<predmet>Pohostenie príslušníkov OS SR v rámci vel. zhromaždenia</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2014/014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum RUFFE, s.r.o., Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>46074627</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>169</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8430007360</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2020.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/14</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>31.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>GYMEX</dodavatel>
<ICO>46059229</ICO>
<predmet>odberateľská faktúra-refundácia energií</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>241.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406277 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>0201-03-06</datumv>
<cena>32.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚSH-03/14-02</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2206, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>37.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>011/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Masaryk</dodavatel>
<ICO>40372928</ICO>
<predmet>havária-oprava plynových kotlov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>459.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140067 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>99.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094760</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>378.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406285 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>91.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014252</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PEMAT Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35922222</ICO>
<predmet>havária-oprava rampy</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>367.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406363 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>58.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400825/MLFZZZ-110-75/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>298.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400290/MLFZZZ-110-76/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>84.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70280814</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>504.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>245.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903687/MLFZZZ-110-77/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>249</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140926</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s. r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>50.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>371.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406537/MLFZZZ-110-78/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>223.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2611012395</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15140055</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>328.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>508214</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1022.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100366</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>43.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400293/MLFZZZ-110-79/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>85.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14028984</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>103.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402130</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>259.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401906</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>365.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400711</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>516.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406656 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>78.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014111380</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>642.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514100897 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>34.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70316914</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>506.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720412</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>304.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101124 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>19.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720490</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>261.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400829</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>614.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014113408</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>352.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70336914</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>565214</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>536.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14032966</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>62.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402443</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>257.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14034529</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140078 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>34.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70357214</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>815.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814006583 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>19.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014/MLFZZZ-113-2/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŠPE-AOS gen. M. R. Štefánika, pobočka SES Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Školenie revíznych technikov (bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach) - 4 osoby</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140071 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>77.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406272 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>66.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407073 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>133.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405250 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>69.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405375 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>17.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23040404910 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>397.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404921 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>6.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405438 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>663.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141167 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>609.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>34123.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410505 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka el.energie MO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>596.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404954 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za el.energiu VO - február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>22075.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404957 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie VO - február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>12395.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410509 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka el.energie MO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1247.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101450045</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3944442</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406709</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VETERÁN KLUB TATRA 141, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36075761</ICO>
<predmet>záloha na poskytnutie priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>651.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141527_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>344.95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141603_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>409.75</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO NR</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Rupek, Oponice</dodavatel>
<ICO>37288130</ICO>
<predmet>Nitra, Kol. kopec čerpacia stanica-oprava vodovod. potrubia-havária</predmet>
<datumv>2014-03-09</datumv>
<cena>595</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO NR</obstaravatel>
<dodavatel>Uniatest s.r.o. Kásno nad Kys.</dodavatel>
<ICO>43933424</ICO>
<predmet>Kas. Obráncov mieru  - diagnostika poruchy vodovod. potrubia -havária</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>449.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903364 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>159.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400837 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>191.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400836 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>417.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>109.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406282 VU 3030 vod</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>179.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406365 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>27.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670406276 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Mrazená ryba</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>32.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54604 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny Jednota</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>46.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139044328 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TOI TOI & DIXI</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>servis mobilných WC</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>38.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101223 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>21.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3060914 (StRŠLP-3/2014)</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac február 2014.</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3160914 (StRŠLP-4/2014)</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac február 2014.</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401404</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>130.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230404695</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>73.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402085</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>267.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140070</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>357.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000143</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>199.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234401610</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>254.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200003</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>160.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101121</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>61.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021961</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>463.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000091</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014022483</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1011.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140077</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>293.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000148</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>138.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402432</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>2511.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402435</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>148.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406092</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>56.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101220</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>60.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200004</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>4.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402533</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>357.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400153</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KZ č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho zariadenia v.č.SCAH 812 353</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>803.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052023 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptopvský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preddavok vodné za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>20636</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016599</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417763030 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>16434.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016648</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648942</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sukupčák a Dedera ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>akumulátory</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>18.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400272 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ECOPRESS a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>inzercia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>619.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214061 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol OVOCIE-ZELENINA Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>472.78</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/7/2014</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Jazykový inštitút LM</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Stravovací úsek, Demänova 393, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Preplatenie obedov za obdobie 01.02.2014-28.02.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>534.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648470</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/7/2014</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>355.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140111</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>987.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3660914</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Priame pripojenie do AFTN 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140112</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>4242.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402253971</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - MT PROFESIONAL 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>353.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649088</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402253968</faktura>
<datum>2014-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>632.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35763469</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - data a SMS 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>3216.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649092</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402253967</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby-prevádzka MT 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>4143</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402253972</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-poplatok data a SMS 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>160.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001154</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-kredit EASY 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>372.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407193</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>556.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051400356 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>357435565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie </predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>15449.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>77631.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407326</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>185.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávatelská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400990</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>279.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211352264 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KOMTERM a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov maximálnej ceny tepla za regulačné obdobie rokov 2009-2011</predmet>
<datumv>2013-12-30</datumv>
<cena>3623.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>21000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001352/170214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903797</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>18238.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľsý dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Bc. Ondrej Kubík, PhD., Staré Grunty 9A, Bratislava</dodavatel>
<ICO>44928301</ICO>
<predmet>Vzdelávací kurz "Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metody kriminálnej a investigatívnej psychológie"</predmet>
<datumv>2014-03-09</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140058 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>2754.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001819/260214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400387 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>234.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016665</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95017015 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KONE s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>Trenčín, budova VZK-K-oprava nákladného výťahu - havária</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>498.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001874/270214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141160 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>104.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016666</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141197 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>20.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141161 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>46.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016668</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141198 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>142.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016669</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141204 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>20.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016670</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402140010 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Sklady a odstavné plochy Zlatovce</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>1315.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001875/270214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141214 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>48.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016671</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140097 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016529</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>29.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649089</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0759657890-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140301-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>489.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140054-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny Duma,s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>materiál tr.09</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>399.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>486140023-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Region Press,s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>36252417</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014022-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>E.Uríková-Idea,P.bystrica</dodavatel>
<ICO>34971661</ICO>
<predmet>Odborný kurz</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648592</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140005-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Slašťan-Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>tenisove loptičky</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140078-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>191.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000738588-CV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>339.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1381425 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v roku 2013-HK Nemšová</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001903/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140084 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,N.Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie do budovy MO SR</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2034.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001943/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648210</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029122 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>269.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001944/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029121 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>7601.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001945/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029120 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>98.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001946/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714028817 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte VePS</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>176.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001960/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240214017 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1746.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714028816 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trwnčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte na Rázusovej</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001959/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714028814 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova VePS</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>509.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001958/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402198</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101360</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>849.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201801_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>155.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400229</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>502.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402199</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>98.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402144</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00271</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>120.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00285</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>121.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00277</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>62.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140054</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>654.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402140</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000204 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie stočné 2/2014 CO 1052640</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>598.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649653</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000203 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie stočné 2/2014 CO 1052630</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>973.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403170011 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CK MALKO POLO s.r.o. Myjava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>445.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005961</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114124442 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>244.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Pamiko</dodavatel>
<ICO>31320007</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Pamiko</dodavatel>
<ICO>31320007</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201430031</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľský dom Elita</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740143 AOS</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>399.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016656</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100000098</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Astra poisťovňa</dodavatel>
<ICO>47243597</ICO>
<predmet>Poistenie prepravovaného majetku</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140150</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6014-007</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SOBETA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31362745</ICO>
<predmet>Rámovanie veľkoformátových fotografií</predmet>
<datumv>2014-01-22</datumv>
<cena>857.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3510006</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Uverejnenie "Informačnej prílohy Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR" v mesačníku ATM č. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014124</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014126</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby dokondolenčnej miestnosti</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>141</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/033</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Mattovič, oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>13978136</ICO>
<predmet>Ladenie klavíra na Klube MO SR</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400021</faktura>
<datum>2014-03-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>FOTOPOINT s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>44929340</ICO>
<predmet>Tlač veľkoformátových fotografií</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>296</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140117 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>147.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>042014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Katarína ŠPÁCAYOVÁ, Ždiarska 3, 040 12 Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vypracovanie odborného vyjadrenia k vyšetrovaciemu spisu</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>192.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649344/9</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Lýdia SLOSARČÍKOVÁ, Poľná 58, 040 14 Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vypracovanie odborného vyjadrenia k vyšetrovaciemu spisu</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649348/10</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710086 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>vykonanie laboratórnych a toxikologických vyštrení k vyšetrovaciemu spisu</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>79.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649349/11</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710083 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>vykonanie laboratórnych a toxikologických vyšetrení k vyšetrovaciemu spisu</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>33.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649350/12</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714028813 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova na Smatanovej č.6 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>157.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001956/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029326 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>394.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001955/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029325 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO TRenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte KaMC</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>63.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001954/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400055 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA, E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dofaktúrovanie nedodržania technických podmienok distribúcie za mesiac január 2014</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>12.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029537 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>2375.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001953/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410504 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavok za el.energiu MO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1935.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402273468</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-SMS DIRECT SK 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649390</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714029536 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasární kpt. Nálepku TN</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>3303.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001952/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648240</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140063</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>E-RAN Slovakia spol. s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36336530</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>4544.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714027026 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné v objekte Kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>169.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001951/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14009</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont s.r.o.Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>41558.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101963 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>73.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714032052 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne kpt. Nálepku Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>107.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001970/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14122014</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. arch. Mikuláš Hladký -H&H ARCHITECT, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34557971</ICO>
<predmet>spracovanie PD a IČ</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>3028</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101965 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>507.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814000156 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte výhrevňa Kubra - opravná faktúra</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>65.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100023/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410503 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny na 03/2014-maloodber</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1383.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1001971/280214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Jednota dôchodcov na Slovensku, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>124.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4027739716 AOS</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE GAS k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plyn. fľaše - 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>58.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016625</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>6.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>186.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Slov.rybársky zväz-mestská organizácia, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>72.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Bližšie k Vám, občianske združenie Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>101.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411313 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV v objekte KaMC TN za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>3816.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002055/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903924</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>18.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903877</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>220.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211450295 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV pre budovu VePS TN, VSVaP TN a Ubytovňa TN</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>5107.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002061/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>168.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Mesto Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>53.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411413 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie fixnej zložky tepla a TÚV v objekte KaMC TN za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>8362.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002150/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648522</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 03/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002149/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 03/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002148/050313</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 03/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002147/050314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140105 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu do budovy MO SR č.21 a č.24 Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>2633.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002194/060314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14800067 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Vlára Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrch.odtoku v objektoch Ubytovňa, Kasárne a Sklady Nemšová</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3041.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002259/070314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006270214 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV v objekte KaMC Trenčín za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>27217.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002260/070314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130556</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania 1.7.2013</predmet>
<datumv>2013-07-03</datumv>
<cena>1386</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105628481</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130604</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.7.-31.7.2013</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>2072.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105631300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738040 AOS</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie energií za 2/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>404.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016660</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130605</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa 1.7.2013-31.7.2013</predmet>
<datumv>2013-07-31</datumv>
<cena>1972.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105631298</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130682</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Sravovanie NZ 1.8.-31.8.2013</predmet>
<datumv>2013-08-31</datumv>
<cena>2289.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105632613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130683</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.8.-31.8.2013</predmet>
<datumv>2013-08-31</datumv>
<cena>2467.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105632616</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130768</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.9.-30.9.2013</predmet>
<datumv>2013-09-30</datumv>
<cena>3123.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105635086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130767</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.9.-30.9.2013</predmet>
<datumv>2013-09-30</datumv>
<cena>2217.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105635084</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130902</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.10.-31.10.2013</predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>4007.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105638087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130901</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.10.-31.10.2013</predmet>
<datumv>2013-10-31</datumv>
<cena>2533.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105638060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140052 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava displeja Paradox SKV-IBS v budove č.3 Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>496.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002261/070314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648667</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130960</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.11.-30.11.2013</predmet>
<datumv>2013-11-30</datumv>
<cena>3172.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2130961</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.11.2013-30.11.2013</predmet>
<datumv>2013-11-30</datumv>
<cena>2724.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140184</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131005</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.12.-31.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-05</datumv>
<cena>2281.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140053 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava napájacieho zdroja, certifikovaného TV prijímača a optického prevodníka v obj. Centrálna lokalita TN</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>925.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002262/070314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648668</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36386081</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUDO club s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36386081</ICO>
<predmet>Prenájom športovej haly </predmet>
<datumv>2013-12-10</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105642977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140181</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>12510</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014005 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade s.r.o.Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>TN, Kas. kpt.Nálepku-odstránenie poruchy na klimatizačnej jednotke - havária</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002264/070314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648672</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140032</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213370764</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ČESMAD SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>30779553</ICO>
<predmet>Školenie bezpečnostného poradcu ADR</predmet>
<datumv>2013-11-12</datumv>
<cena>399</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140200050 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2013-vysielač Spojovacieho Veliteľstva</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>5.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002359/100314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648790</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201420122</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>344.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130207</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie prádla</predmet>
<datumv>2013-07-10</datumv>
<cena>26.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105631296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105652014</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Šetefan CHOMO</dodavatel>
<ICO>105652014</ICO>
<predmet>uznanie dlhu v kú Stranany</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>66.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 1/2014-Trenčín, Nemšová/veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>32626.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002355/100314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130207</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie prádla</predmet>
<datumv>2013-10-18</datumv>
<cena>176.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105637437</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105662014</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Božena Števčeková</dodavatel>
<ICO>460603731</ICO>
<predmet>uznanie dlhu v kú Stranany</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>66.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000456 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie-Sklady Nemšová, MS sklady Kubra a odstavné plochy Zlatovce popol, škvára a prach z kotlov MS sklady Kubra</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1407.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002456/110314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013447</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie prádla</predmet>
<datumv>2013-11-27</datumv>
<cena>59.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105641703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240215280 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>277.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240218286 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1195.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590406245 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>3016.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203703046 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>6320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja na SMV</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014-0073 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vajda Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35750006</ICO>
<predmet>Nákup epoxidu</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9759754529 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>263.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256419 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>423.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140308241 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>52.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>106.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111058</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111157</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>464</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111158</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>588</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649574</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111174</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111187</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>464</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111200</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>475</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000070</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>1323.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405086 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>135.82</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000085</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>793.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000112</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>822.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000118</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>361.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000152</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>194.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141170 VU 4977 Sliač</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o.Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Nákup rožkov,vianočiek,zavinov makových a chleba</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>743.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000153</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>247.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000154</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>472.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000150</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>389.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00289</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>76.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00296</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>125.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5060012491 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poskytnutie ubytovania počas špecializovanej prípravy</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>201.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140055</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>160.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5060012495</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ubytovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>134.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400157</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>KZ č. RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>ˇudržba kopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-Studio 167 C, v.č.SCWG 855802</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>73.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140767</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>63.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140768</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>213.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649752</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140766</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>146.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140761</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>69.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649757</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140760</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>69.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140759</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>69.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140763</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>223.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140758</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>69.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140762</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>78.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649760</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1480069605 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HANSA FLEX Hydraulik s.r.o. Kostolany nad Turcom prev. Senica</dodavatel>
<ICO>31642608</ICO>
<predmet>oprava tlakovej hadice</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>2.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140208 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>169.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405002028 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>22.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903009 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>566.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114021274 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>19.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400828 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>467.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402056 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>343.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200687 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>185.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114030383 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>23.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140077_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1733.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140076_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714002275 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>ovocný čaj</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>158.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016527</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141086_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>93.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714002274 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC Sever,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>sirupy</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>195.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016526</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141728_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400411 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016679</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141233 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>99.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016680</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141256 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potarviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>99.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016681</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649435</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141232 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>55.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016682</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141267 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>23.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016683</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141255 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>43.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016685</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000275</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava auta</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>492.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956040 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>dobropis vyúčtovanie energií 2/2014 </predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>21117.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140078 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PROPHARMEX s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46300040</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>280.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0212014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes Sport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1548.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>016/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ORMI, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33896861</ICO>
<predmet>Oprava prístroja</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Masérske služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Masérske služby </predmet>
<datumv>2014-03-16</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>42221978</ICO>
<predmet>Vstupy do telocvične</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>289.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405508 AOS</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>1948.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016643</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 100370</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Š-Octavia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>955.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102724114</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚŽP Levice</dodavatel>
<ICO>37961276</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisť.ovzdušia za rok 2013-stredný zdroj - DK Levice</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002979/17032014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland SR ,v.o.s</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>39.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649856</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco stores SR,a.s.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>17.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140321 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>trubky, matice</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>57.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96,174,11,21/CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jednota Krupina,s.d. Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>28.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010062 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>realizácia elektronickej aukcie</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005978</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140165-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>FaxaCopy,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektoru</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/14-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Tesár,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Mop set</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>13.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140031/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>633.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140025/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>78870.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140009/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>3006.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140048/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>8804.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614100820</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku  za obd. 01/2014- Krajna 27, Vojenský historicky ústav Bratislava  </predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>97.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140029/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>813.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114102606</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné  za obd.1/20144-VHÚ BA</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>596.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140028/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Kúpeľný ústav Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2125.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140026/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zeplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100464-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>146.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400463-CV </faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>93.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140055/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel  Granit Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>2311.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400405</faktura>
<datum>2014-02-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská distribučná,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Vytyčovacie prace k oprave elektrickej prípojky- VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>93.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141145-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>488.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140065/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-09</datumv>
<cena>21221.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140911-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV  Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>236.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118186552</faktura>
<datum>2014-02-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.01.2014-01.02.2014- Vojenské historické múzeum  Svidník</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>578.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141192-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>494.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140951-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>57.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214600086</faktura>
<datum>2014-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné , stočné  za  obd. 1.12.2013-31.01.2014 -  Vojenské historické múzeum Piešťany</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>37.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406302-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>1652.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405634-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>311.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203222014-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Š.Mesároš Vezopax,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>166.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2030214-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Š.Mesároš Vezopax,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>150.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903544-CV</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stanislav HVOZDA , Karpatská 838/14   Svidník</dodavatel>
<ICO>34241493</ICO>
<predmet>Nákup pracovných odevov pre zamestnancov Vojenského historického múzeá Svidník</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>100.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7180639295</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za obdobie 01/2014 - VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>1137.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401833973</faktura>
<datum>2014-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-02-15</datumv>
<cena>11.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400695</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská distribučná,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Vytyčovacie prace k oprave elektrickej prípojky- VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>18.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00497</faktura>
<datum>2014-02-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč        </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Mesačná kontrola  zariadenia EPS v objekte- Vojenského historického ústavu  Krajná 27, Bratislava</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1176899071</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus.sk, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>178.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401111</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o.,  Karpatská 56,  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01/2014 do objektu Vojenského historického múzeá Svidník</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>1582.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400718</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o. , Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatné za rok 2013, Zbierka zákonov SR,ročník  2013.</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F201402020</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce</dodavatel>
<ICO>45601259</ICO>
<predmet>Servis elektronického kamerového systému v priestoroch Vojenského historického múzeá Piešťany.</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3401129</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská distribučná,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Vytyčovacie prace k oprave elektrickej prípojky- VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>140.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2983273180</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava  </dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Doplatok EPP ATM  (1/2014-1/2014)- knižnica  Vojenského historického ústavu Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141040</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Pavol Regina-"REGINA" , Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu (Trodat 4911) pre potrebu VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140126</faktura>
<datum>2014-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Hruška , MET AGRO-Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Oprava  služobného motorového vozidla DVHM 3522 TX,e..č.396-34-41, ( vstrekovacie čerpadlo) VMPY</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108206240</faktura>
<datum>2014-03-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia záloha  03/2014- Vojenský historicky ústav Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7297963517</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.01.03.2014-31.03.2014 -Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>5819</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614102106</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku  za obd. 02/2014- Krajna 27, Vojenský historicky ústav Bratislava  </predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>88.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000276 2370MT</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 MT</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Peugeot 206 sw VPZ 5511297</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>826.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140038</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Tv</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2895.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140046</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Tv</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>2778.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>045/2014_OÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Francúzsky inštitút</dodavatel>
<ICO>31783112</ICO>
<predmet>Kolektívny kurz francúzskeho jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-9/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860000949-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Zákon o finančnej kontrole</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-5/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2714030043-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35810700</ICO>
<predmet>OS: Výklad zákona o verej. obstarávaní</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-8/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131078</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.12.-30.12.2013</predmet>
<datumv>2013-12-31</datumv>
<cena>1686.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140066</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex sr.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ od 1.1.2014-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>2437.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140067</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.1.2014-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>4298.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400496 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>7235.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005979</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141012</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ENERG, spol. s.r.o. Staré</dodavatel>
<ICO>44031157</ICO>
<predmet>Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.10 - zistenie skutkového stavu poškodeného kotla - havária</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4141200344 AOS</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>vymedzenie poruchy manipulácie</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>237.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016687</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565032 AOS </faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>9012</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016596</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389032 AOS</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 3/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>889</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016598</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000192</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>800.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140113</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.2.-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2589.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648891</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000190</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena chlad.klimatizácie</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>736.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-000189</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>800.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140114</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania počas výcviku v mesiaci 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>663.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000172</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava bŕzd, výfuku</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>773.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000212</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>2000.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000197</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>800.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140115</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.2.-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>5281.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401645</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>523.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000253</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava zadnej nápravy</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>2402.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000278</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>3161.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406534</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>29.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401712</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>1287.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141730</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad VK</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>312.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141082</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>44.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406483</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>170.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100383</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>109.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140980</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>59.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406116</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>30.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402372</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>789.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100395</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>97.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402299</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-23</datumv>
<cena>346.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021962</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>1030.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014021963</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>1425.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6732005</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie vlastníkov Budča</dodavatel>
<ICO>42194920</ICO>
<predmet>prenájom v k.ú. Budča-vysielacie stredisko Stráž</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>8601.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140058</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>208.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814006582</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEK.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>448.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00322</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>97.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10204/04498</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402419</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003/2014 VU4977 S-1 tv</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CLD s.r.o., Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36744948</ICO>
<predmet>vstupy na lyžiarsky vlek</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF130349/2014 VU4977 S-1 tv</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HKM a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36633879</ICO>
<predmet>prenájom ľadovej plochy</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-5/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200297</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TITANIC, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36527882</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1815</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200302</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TITANIC, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36527882</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1064</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/14</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>31.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70000183</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovart</dodavatel>
<ICO>31346359</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/14</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>15.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140039</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201410050</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľský dom Elita</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904245</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>224.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014350098</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Transpetrol</dodavatel>
<ICO>31341977</ICO>
<predmet>nájom za 1.Q.2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1012.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903878</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08454411</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Urbarské lesné pozemkové spoločenstvo </dodavatel>
<ICO>31874975</ICO>
<predmet>nájom za 1.polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>914</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/021/2014</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>HSa, Stravovacie zariadenie, BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>23.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649789</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>MEDITERRAN s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>44560605</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>151.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094946/2014 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>náterové hmoty a riedidlá</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>2869.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094947/2014 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>náterové hmoty</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>283.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4211004436</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>IVVL Košice</dodavatel>
<ICO>493546</ICO>
<predmet>Školné senzorické posudzovanie mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118290929 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, as. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu - február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>3892.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014060 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115</dodavatel>
<ICO>40938191</ICO>
<predmet>prečistenie upchatej kanalizačnej siete MK Michalovce b.č.30 a b.č.48</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>379.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2142004130</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>HSa-122-3/2014</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT, Plynárenská 4937/6,821 09 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Papier Congueror A4, obálka Congueror Creme Verge</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>423.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140303-CV</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>249.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>11567.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100251634 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114100221 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>15783.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0145100070 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-02-07</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105646812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0145100154 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420391 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>ohrev TÚV</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>208.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649257</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140027 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis </dodavatel>
<ICO>44876831</ICO>
<predmet>oprava dávkocieho čerpadla</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>463.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000457</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>čistenie,odvoz a likvidácia odpadu zo SZ</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>643</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>99.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740709</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby-zberné jazdy 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740403</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby-zberné jazdy 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>138.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090123455</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>5751.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256900</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - paušál 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>4915.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402257800</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - IP prípoj 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100018 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/09/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Spotreba tepla za II. polrok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>294.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/09/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Spotreba el. energie a vody za II. polrok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>348.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620006252/503307 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad </predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2745.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620006252/503306 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2745.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6252/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti I. splátka</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>14458.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>819/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Uptown Production s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35818361</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>179.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>819/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Uptown Production s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35818361</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>126.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>821/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Olympijský klub, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35667656</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140038</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>18400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>822/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Olympijský klub, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35667656</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>823/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Elite Fight Promotion o.z., Trenčín</dodavatel>
<ICO>42281172</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>17.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>823/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Elite Fight Promotion o.z., Trenčín</dodavatel>
<ICO>42281172</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>55.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620170655/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad LM</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>338.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140039</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140040</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420056</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420057</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>13637.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420058</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>8850</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141063</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1460.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111276</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>7195</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14046</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava s.r.o. BB</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>11714.72</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Rupek , Oponice</dodavatel>
<ICO>37288130</ICO>
<predmet>Nitra , Kas Obráncov mieru - oprava kalového ponorného čerpadl ČOV</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>598</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400995 Vojenský útvar 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka  s.r.o. Trenčianska Teplál</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>dodávka mäsa</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>794.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>039/2014 Vojenský  útvar 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ravadon corporation s.r.o.Brezno</dodavatel>
<ICO>45503486</ICO>
<predmet>dodávka vajec</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904263</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>166.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200431122</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ v Nitra</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poskytnutie služ. technickej ochrany objektu za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01714/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>VAVROMED, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46206213</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za rok 2013 </predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140176/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>NEMOCNICA SV. MICHALA, A. S.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590409657 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nafta</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>57.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005982</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130024 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34121358</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>379.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005984</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402420</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>720.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400260</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>450.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014022484</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1993.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140060</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>608.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403074 AOS</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPRO servis Kováč,L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítka</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>16.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649905</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEKA Sása s.r.o., Sása</dodavatel>
<ICO>36031879</ICO>
<predmet>Obnova malieb b.č.8 Sídlisko Družba a Admin.-sklad b.č.53 ČOV Oremov laz</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1198.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hybský Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>41192419</ICO>
<predmet>Oprava vodovod. rozvodu v budove DV Urbanová a oprava ohrievača TÚV DV Sklady,garáže Zábava</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>499.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014041 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava ventilu vírivej vane UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>197.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Fraňa M.F.ELEKTRO, Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>Oprava el.zásuviek v m.č.2013 UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>406.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132140261 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, zneškodnenie, uloženie a poplatok za ulož.odpadu  2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1968.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214002 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha vodozariadení 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4507</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648549</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214020 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>6437.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648599</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8341102314 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.vodohosp.podnik š.p., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>Poplatok za odber podz.vôd  za 1.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648789</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621400307 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Dodávka plynu do zásobníkov v objekte ZT Slávia</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>11840.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410996 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Odber el.energie - VO za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2143200026 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.hydrometeorologický ústav, Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Hydrometeorologické údaje za IV. štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>421.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131420004 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Vyučtovanie nákladov za dodané teplo UK a TÚV za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>620.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1044414 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>3287.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403299 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie VO za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>53295.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410997 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO - VP za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410995 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platby za MO za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240211395 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné PK Pliešovce za obdobie 26.11.2013 do 21.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>54.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648249</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240211412 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné Zábava za obdobie od 27.11.-20.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>10.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240217195 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné kas. Zábava za obdobie 31.1. -26.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1290.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240217195 CV</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné kas. Zábava za obdobie 31.1. -26.2.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1290.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140064</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>167.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>986.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00328</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>S-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>174</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814007783</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEK.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>271.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140066</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>865.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>825</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404962 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>123763.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649976</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0788</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>3495.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA AUREA</dodavatel>
<ICO>33751331</ICO>
<predmet>servis výdajníka vody</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>111.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214034/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Hydra Computečr s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>44307691</ICO>
<predmet>Údržba servera IBM</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>208.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041401147 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie  - Zbierka zákonov ročník 2013 </predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VLM SR š.p. Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody-vyučtovanie od 1.2.-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>275.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2014 CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odber vody-vyučtovanie za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>29.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000026</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>560/MLFZZZ-110-80/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>102.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400263/MLFZZZ-110-81/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>138.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400262/MLFZZZ-110-82/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>409.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094822</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,  Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup acetónového riedidla.</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>847.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094823</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,  Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup riedidla a farieb.</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>61.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000211</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia ostatného odpadu kat. číslo 19 08 09 a 20 01 08</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>510.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>894.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400989/MLFZZZ-110-83/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>331.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400264/MLFZZZ-110-84/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>269.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904136/MLFZZZ-110-85/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>209.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407385/MLFZZZ-110-86/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>141.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407384/MLFZZZ-110-87/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>46.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecá VÚ</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>182.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2142300471</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ASC s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31432981</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>259.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814007784 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814009582 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/024/2014</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>ŠbPO (Jazykový inštitút LM)</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok na závodné stravovanie pre JI</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>35.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140084 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>39.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140127 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>VAMEL s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>36518565</ICO>
<predmet>Oprava prístroja Fyzioter</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034658 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>970.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714035430 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>95.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>803.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240215249 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.s, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>442.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30349905 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402660</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>564.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2214-2231 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vajda Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35750006</ICO>
<predmet>Nákup carbonu</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402710</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>702.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402711</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>76.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402712</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402766</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>335.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402767</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potravinyb do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402768</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>205.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400268</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>152.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140069</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>657.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00355</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>203.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140910-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>41.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV1400080 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Global Education Cebtre s.r.o., Jenisejská 6, Košice</dodavatel>
<ICO>46531661</ICO>
<predmet>Odborná príprava technika BOZP ÚVP Prešov</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141142-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>61.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141114-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>168.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140890-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>86.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141315-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>48.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141056-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>9.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140862-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>384.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648649</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141074-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>339.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903545-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>202.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904053-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2030314-CV</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Š.Mesároš Vezopax, Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>166.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214202969</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>157.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404952</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>57601.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140175 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Reprezentačné predmety k MS CISM v biatlone</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>94.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100182 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Faveo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>219</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014088 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6450200254 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort a.s., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23400388</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>RD č.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja TOSHIBA E-STUDIO 4520 C, v.č.SCAH 812335</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>3876.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CardiOR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>46424679</ICO>
<predmet>Konzultačno-liečebno-preventívna starostlivosť</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140039 - RVP</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>17.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ŽP-224/76/2014/B1/24  SPO MT 70/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ozvdušia</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>199.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140010 SPO MT 72/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Oprava požiarnej klapky</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>669.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410506  SPO MT 73/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>1218.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>280214/1/1  SPO MT 74/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Educo-Consult, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36663484</ICO>
<predmet>Odborná príprava TPO</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024015  SPO MT 75/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas SLovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za plyn - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34303113  SPO MT 76/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>27330.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140200027 SPO MT 77/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra el. energie 2013</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>910.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160813310</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisť.ovzdušia-malý zdroj DK Levice za r. 2013</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>28.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003330/240314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000176  SPO MT 78/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>257.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000153  SPO MT 79/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie opdadových vôd - stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>332.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814003184  SPO MT 80/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1551.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37910337</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Asociácia správcov reg.Nováky</dodavatel>
<ICO>37922190</ICO>
<predmet>vložné na seminár "Správa registratúry"</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016690</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3011400249  SPO MT 81/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie pary - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>27956.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148001324  SPO MT 82/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovesnké vodárne a kanalizácie, a.s</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyučtovanie vodné, stočné - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>9793.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101400701  SPO MT 83/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyučtovanie dodávky tepla - Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>1997.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140003  SPO MT 84/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavok za dodávku tepla - Apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>27250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000458  SPO MT 85/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>123.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021400687  SPO MT 86/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom veľkokapacitných kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>220.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008  SPO MT 87/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALEX TRADE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36414999</ICO>
<predmet>Oprava elektromechanickej závory</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>492.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4217002192  SPO MT 89/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas SLovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie odberu plynu</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>13972.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405085  SPO MT 91/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA., s.r.o</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka el. energie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>93289.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140112  SPO MT 93/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohové platby za nebytové priestory</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140038  spo mt 94/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energií a komunálného odpadu v nebytových preistoroch</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>579.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140111  SPO MT 95/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba za upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140164  SPO Martin 96/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za veľkoodber ŠH Koniareň</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>445</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014  SPO MT 97/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Buocik</dodavatel>
<ICO>40991512</ICO>
<predmet>Oprava doskového výmenníka tepla</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>496.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/14  SPO MT 98/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Ujhelyi</dodavatel>
<ICO>30095417</ICO>
<predmet>Oprava napájacej nádrže pre kotol</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140261 SPO MT 99/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Stavomontáže Žilina, a.s.</dodavatel>
<ICO>31643841</ICO>
<predmet>Základný kurz zvárania Z-E1</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140262  SPO MT 100/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Stavomontáže Žilina, a.s.</dodavatel>
<ICO>31643841</ICO>
<predmet>Preškolenie zváračov z BOZ a PO</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-20/D/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vučtovanie za dodávky tepla</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>6185.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140200051  SPO MT 21/D/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM,a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1941.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140037  SPO MT 92/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za upratovanie nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>465.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140058/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>950.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-27/D/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky tepla</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>5287.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140147/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>12353.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140072</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>568.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140073</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>483.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402815</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>3271.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402816</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>1378.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402819</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>153.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402820</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402907</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.ro.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>77.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00374</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00398</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>236.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400298</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>HSa MOM SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>373.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Žp-2014/28497/8210/BB</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014031151</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>287.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401816</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>122.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002329 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>248.82</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005983</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401442857 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-02-08</datumv>
<cena>299.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005976</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402569925 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36793469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-03-08</datumv>
<cena>293.99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005977</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140154</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Udržiavanie akreditácie na praocvisku CTM Nováky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407339/MLFZZZ-110-88/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>119.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140063 AOS</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>nákup žiaroviek</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>34.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016688</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140021 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>ÚEOS - Komercia a.s.</dodavatel>
<ICO>31331220</ICO>
<predmet>Odborný seminár "Zmeny v zákone o VO od 27.2.2014" - účasť Ing. Vajdová.</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000723/MLFZZZ-110-89/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>215.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403302/MLFZZZ-110-90/2014</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>356.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>AGAPÉ</dodavatel>
<ICO>31783660</ICO>
<predmet>prenájom priestorov, caterig</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140464 AOS</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELEX s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31562329</ICO>
<predmet>tlačové dosky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>1793.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016610</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140463 AOS</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELEX s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31562329</ICO>
<predmet>tlačové dosky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>1142.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016616</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20720314</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>239.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904052-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>381.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>56105649603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2035814-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Š.Mesároš Vezopax,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>229.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406385-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1458.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649688</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406917-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>1215.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141245-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>437.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141009-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>156.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141055-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>14.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649940</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141309-CV</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>534.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649951</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114033928/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>2340.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100016</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>ÚCL - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA spol,s.r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Platba za dodávku lodných motorov</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>58649.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>180/PGK/2013</faktura>
<datum>2014-03-25</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jednotka Wojskowa NR 4226, ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada za odber leteckého paliva</predmet>
<datumv>2013-12-19</datumv>
<cena>550.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401170</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>703.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904510</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>237</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904509</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101518</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>169.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140172</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.komora anglič.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>42357446</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok na konferenciu</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016705</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401169</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>464.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140045</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Vú 4405 Nitra za obdobie 1.-15.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>8424.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420398 CV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Dodávka tepla za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2442.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649112</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101866 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>629.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016694</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404961 CV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie - VO za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>45487.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014101997 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>298.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016695</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014102059 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek,k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>169.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016696</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400478 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016697</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2610016331</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>2504.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>631614</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400994</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1607.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720562</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>686.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903917</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>755.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14036829</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>165.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402706</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>102.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014115555</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>406.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>249</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102086</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70390514</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.Pšu</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>352.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>686514</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>606.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14040535</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>59.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402975</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014031154 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>194.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000197 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>362.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102200 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102201 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>193.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102185 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>607.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101516 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>310.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140075</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>507</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140074</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>682.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140079</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>325.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00406</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>41.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400326</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402989</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2119.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402991</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>852.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403038</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1604.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403039</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>519.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>403199 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>335.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403064</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>964.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000156</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>422.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000180</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1320.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1141100495</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚCL - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35758601</ICO>
<predmet>Úhrada diaľničných nálepiek-emisia 2014</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>1159.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101401111</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR spol.s.r.o., Hattalova 12/A, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Poplatok za užívanie frekvencie a dispečerské služby</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>420.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Loprais Team, Frenštát pod Radhoštěm</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>22849668</ICO>
<predmet>jazdné skúšky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>461.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>RoadLife Design s.r.o.,Bratislava-Vajnory</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>45939411</ICO>
<predmet>porovnávací test SUV</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>211.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470139 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>161.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470137 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>591.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470138 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>177.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>104962.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400246</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s., Trnavská cesta 39/a, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia v Avíze - ND letecká technika</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130002</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>VOP Trenčín, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Lafeta a príslušenstvo na IVECO LMV </predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>101340.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650330</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OWT, s.r.o.,Bosáková 7, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36853909</ICO>
<predmet>Pyropatróna s inštalačnou súpravou</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>11520</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140072 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny bagety</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>314.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016708</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410004783 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>174.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016709</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410004780 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potravíny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>86.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016710</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410004782 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>71.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016711</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141436 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>60.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016712</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141461 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>98.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016713</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140138</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>Kalibrácia dozimetrov</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141475 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>51.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016714</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141437 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský ikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>71.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016715</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141462 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>42.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016716</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141476 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>25.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016717</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140300029 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>periodikum Kódexpress za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>49.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016689</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140023 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>odborné knihy</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>13.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016658</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014201933_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>177.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141125_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>12.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141788_VÚ1102 MichalovceZTI_</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>214.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140086_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>695.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140080_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Olej, kompóty, džem</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>810</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650345</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZBOP SR Trenčín</dodavatel>
<ICO>36117455</ICO>
<predmet>členský príspevok</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005965</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000133</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141185_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>40.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141878_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>209.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19140162 AOS</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>pretláčanie kanalizácie v KJB</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>68.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016672</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400120</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Zmluva č.2013/832,por.č.58</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-Studio  CEB 617818</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>269.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400121</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>Zmluva č.2012/832, </obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s., Rozmarínová 3,911 01  Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA 1370 v.č. 844065</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>275.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400122</faktura>
<datum>2014-03-26</datum>
<obstaravatel>zmluva č,2012/832</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadeniaTOSHIBA E-Studio 167 CWK 733580</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>43.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400156</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>RD č.KaVSÚ-4-1176/2008 a 4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis fitokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 281 C SCDL 078550</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>104.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140203</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140204</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>11980</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140205</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne lab. vyšetrenie a funkčné ergometrické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>123.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140041</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140041</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>2944</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140042</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140043</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí, špec. lab. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>624</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420064</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140074 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Kalibračné združenie SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31795048</ICO>
<predmet>členstvo v Kalibračnom združení SR</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-6/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravvné lístky pre zamestnancov a PrV</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>655.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200478132</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR,Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460016075</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné , stočne a odkanal. dáždovej vody v posádke Nitra - Rázusova 7</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>26.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5060012556</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Ubytovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14120318/VUSZ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Eurotoner s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>43892655</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>1451.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140029 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie šport.ového areálu (bazén) február2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>160.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152014</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Homolová Judita</dodavatel>
<ICO>46443398</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>548.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650434</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>142.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005980</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405002284 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>27.19</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005988</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140024 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Mrázek Senica</dodavatel>
<ICO>330490923</ICO>
<predmet>oprava alternátora</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005981</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406572 AOS</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>515.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016733</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014161-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>896918</ICO>
<predmet>Konferencia VYKUROVANIE 2014</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-4/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190314-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra APOLLO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Diplomatický protokol v AJ</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-14/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>033/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Aktuálne otázky katastrálneho zákona</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105650157</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>OÚ-30-11/2014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27143041-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>OS: VTZ plynové a tlakové</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>140.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-10/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>041/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Kúpna zmluva a zmluva o dielo</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>768</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-13/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400162</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>RD č.KaVSÚ-4-1176/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Pravidelný servis a oprava faxu</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>3316.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408649 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408231 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>4.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101517 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408458 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>240.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100001 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406562 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>110.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100733-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>281.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100732-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650210</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100731-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus,s.r.o.,Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>230.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2039114-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Š.Mesároš Vezopax,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00439</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>155.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141396-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>183.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814009581</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>377.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140064-CV</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Sáčky</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>71.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Ivana Šimková - IN SPE Hriadky</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Fakturácia za el.energiu, TÚV, stočné a dodávku tepla pre prevádzkovanie ARMY </predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>394.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140080</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>489.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403109</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>336.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006/14</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BOZiPo-SK, Martin</dodavatel>
<ICO>36735795</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov v oblasti BOZP</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403155</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>846</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403157</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>2802.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403162</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>218.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406513 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>113.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406512 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>848.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670407394 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>140.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408713 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>66.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21145271</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnícvo SR</dodavatel>
<ICO>30810710</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140076</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>576.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140255</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>37.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140256</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>101.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101221</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>151.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01305</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01306</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>29.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01309</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>99.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140083</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>770.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01320</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>798.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140263</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>118.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140264</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>114.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140282</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>51.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01398</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>246.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140284</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>97.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140090</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>477.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01450</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>392.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01451</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01452</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101515</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>234.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140097</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>449.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740336</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>4823.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650356</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140296</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>4.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740305</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1468.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740835</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>4583</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650358</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740261</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1665</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140601</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>Aliter technologies, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36831221</ICO>
<predmet>Pozáručný servis migračných prác</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>44685</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno>Storno</storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51005650360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400844121</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Rišňovce</dodavatel>
<ICO>308404</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za kom. odpad a drobné stav. odpady od 1.1 do 31.12.0214</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>331.69</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400997 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1182.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400998 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>333.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406311 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>288.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406322 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>13.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903535 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>169.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903806 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>48.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014903787 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>159.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0023</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beno - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408786</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1738.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814010965 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>19.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111361</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111365</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>262</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0021</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beno - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>411191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>377.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403264</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>252.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403256</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>968</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403258</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>594.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403251</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>76.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403255</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>13.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403253</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>5242.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403270</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>93.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>RSK MiG, v.a.s. Moskva, Rusko</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Oprava leteckého motora</predmet>
<datumv>2014-01-23</datumv>
<cena>20425</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9091400082</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000208</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>44.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000209</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>50.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510452787 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>986.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510452788 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>55.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510452789 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>1315.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510453436 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>609.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94114 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>7.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405110 SPO PO</faktura>
<datum>2014-02-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>81765.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003067</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401010 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Thermogas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava rozvodu vody</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>583.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002984</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>3686.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002976</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140016 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava radiátorov</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>642.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002974</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>042014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Klampiarstvo OLEXA, Sobrance</dodavatel>
<ICO>10711899</ICO>
<predmet>Mestské kasárne Michalovce, oprava výtokového kolena dažďového zvodu - havária</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>458.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>5243</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400109 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>799.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0890314 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>742.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0012 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas-servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava impulzných trubiek manostatov</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>212.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140065 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Raciotherm Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprvava kotla na tuhé palivo</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>352.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002254 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>10938.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>113780.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403294</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>569.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1494</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>J.Puch Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>177.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214086 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroslužby Lipany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava regulačného systému</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1696.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410514 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>5903.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400053 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Doúčtovanie dodávky elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>227.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>7033</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101410003 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Astronomický ústav SAV T.Lomnica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002228 SPO PO</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>10952.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0036</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0035</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>331.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0034</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>288.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0033/14/01</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>ASM - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o., Betliarska 22, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia v HN </predmet>
<datumv>2014-02-06</datumv>
<cena>756.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514500013</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>Kalibrácia meracích prístrojov</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>2830.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403336</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>99.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40205</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Generálna oprava a preskúšanie L-39</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>723720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080400262</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>122.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402186337</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slvaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl. + int.</predmet>
<datumv>2014-02-22</datumv>
<cena>143.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>770046982</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>923.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31400015</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Časopis Duchovný pastier 2014 - predplatné</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>14.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014034</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BaMPer, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46555404</ICO>
<predmet>Oprava výfuk. systému OMV EVČ 55 907 84</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>139.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON - Juraj Vontorčík, Cabaj</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Grafika na knihe Koceľ a Blatnohrad</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>352</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0232014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA PRINT, L. Takacz, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Ročenka 2013 - tlač</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>5712</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080404083</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>159.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2759661822</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl. + int.</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>96.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON - Juraj Vontorčík, Cabaj</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Grafika Ročenka 2013</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>072014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON - Juraj Vontorčík, Cabaj</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Grafika pre Pozvánku na 11. výročie Ordinariátu OS a OZ SR</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Juraj Hubert, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>46807373</ICO>
<predmet>Hardisc WD Bleck HDD750GB, 7200 ot.</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>85.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080409333</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>65.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Réžijné nálady a služby</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>3217.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014099</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tlačiareň P+M, Turany</dodavatel>
<ICO>46008535</ICO>
<predmet>Tlač knihy Koceľ a Blatnohrad</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8970001172</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia pol. zboru SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>735779</ICO>
<predmet>Catering z príl. 11. výročia O OSaOZ SR</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR - SPO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Réž. náklady na I.Q 2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>2054</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222014</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR SPO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok za RN 2013</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90123457</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>89.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100013</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>studio LUX, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35822350</ICO>
<predmet>Výroba a realizácia projekcie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403194182</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl. + int.</predmet>
<datumv>2014-03-22</datumv>
<cena>105.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141555</faktura>
<datum>2014-03-29</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Regina, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby - nákup</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>74.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05161110403400</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4541.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403398</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fiančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>9993.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403397</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fiančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>2739.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0038</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cykkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>106.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0042</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Ja. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>358.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0039</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>4119650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-02</datumv>
<cena>108.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400009</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>ÚCL - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Spinet a.s., Trnavská 44, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35720905</ICO>
<predmet>Vykonanie kalibrácie Transmissiometrov</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>7079.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404000131 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ Piešťany š.p. Piešťany</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>overenie odborných vedomostí</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005985</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO FR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zdravotné ošetrenie - ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-16</datumv>
<cena>23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860792316 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné fľaša oceľová</predmet>
<datumv>2014-03-29</datumv>
<cena>29.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005986</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111423</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111460</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1206</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0045</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>99.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000307</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>115.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000293</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>441108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>605.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1000311</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>475.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0052</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Slač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100432</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>96.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0060</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>159.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0059</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>201.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000261</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>102.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000305</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>918.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000319</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>695.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140476</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>HS - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Varhaník - BENEDETTO, Fraňa Kráľa 53/9, Žarnovica</dodavatel>
<ICO>41941331</ICO>
<predmet>Nádoba na svätenú vodu</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516130400001</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančná správa SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>8310</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400024</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35720905</ICO>
<predmet>Oprava ceilometra</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>7562.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403541</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>369.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403542</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>3857.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403543</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>822.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403545</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Colný dlh</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>10.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0062</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, J. Cikkera 776/9, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>133.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000351</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>AkA - MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Pozáručná oprava</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>959.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420067</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>4411.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420068</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>6750</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Študio L+S s.r.o. BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>221.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Slov.zväz telesne postih., TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie </predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400056 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M,s.r.o. Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava elektronického zabezp. systému BÚ Nové Mesto nad Váhom-havária IBS</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>799.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002977/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649642/150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140107 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku v objekte BÚ Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>143.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002973/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649638/152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034458 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova na Smatanovej č.6 TN</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>132.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002971/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649636/153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034459 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova Veliteľstva pozemných síl</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>427.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002969/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649634</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034461 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte ubytovňa na Rázusovej </predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>20.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002961/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649626/155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034462 SPOTN</faktura>
<datum>2014-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova Veliteľstva pozemných sí</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>178.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002957/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649622/156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034627 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP TN</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>228.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002953/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649618/157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034626 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Kas. SNP TN</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>8794.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002949/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649613/158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034625 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>93.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002946/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649610/159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034668 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC TN</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>393.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002944/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649607/160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034711 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne kpt. Nálepku Trenčín</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>3122.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002942/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649605/161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714034712 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte budova Výpočtového strediska TN a voda z pov. odtoku v objekte Kas. kpt. Nálepku TN</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>2183.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002941/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649602/162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714035086 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné v objekte Kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>184.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1002940/170314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649601/163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404966 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 02/2014 - veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>73699.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003068/180314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649734/164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>álohová platba za dodávku tepla a TÚV pre budovu VePS TN, VSVaP TN a Ubytovňa TN</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>13000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003061/180314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649735/165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411404 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV pre objekt KaMC TN</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>10239</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003062/180314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649736/166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140200127 SPOTN</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom a.s.BA</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Fakturácia za opakované plnenie spotreby el. energie-vysielač Spojovacieho Veliteľstva za 1.Q/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003295/210314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650088/167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Platba za dodávku plynu na základe oznámenia o jednostrannom zápočte VS: 3400022087</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>16302.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140171</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>Obnovovacie ADR školenie</predmet>
<datumv>3014-03-14</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2014</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Opatovce nad Nitrou</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok z znečisťovanie ako malý dzroj VÚ 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>663.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000349</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVISE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis vozidla Nissan Navara</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>350.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501400065</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava EZS - havária</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>538.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240209348</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>117.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240209349</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>287.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403483</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>5787.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051403672</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>357435665</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>9885.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105647803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501400083</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M s.r.o., Trenčianská Turna</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava EZS - havária</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>982.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodáovateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240212982</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Dodávka vody</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>66.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140036</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX-spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava otvárania vstupných dverí - IBS - havária</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>1076.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410515</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>301.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118288516</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>3120.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118287957</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné </predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>6539.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240506500</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>519.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1842</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107608314</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - 1. splátka</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>13.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412014 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo Hlavatý Liptovský Mikkuláš</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>vence so stuhou 69. výročie oslobodenia mesta</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016644</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2700014801</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>stavebno-udržovací dohľad za I. štvrťrok 2014 na výhybke VU 1</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>53.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21015398</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za stravovanie</predmet>
<datumv>2014-01-27</datumv>
<cena>1505.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201401349</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Grandfood, NZ</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Stretnutie s rodinami</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>32.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140227</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140043</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>1020</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14151142</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>V.P.F. Medium, BA</dodavatel>
<ICO>35711531</ICO>
<predmet>Visiace zámky-ISAF</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>728.24</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14151140</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>V.P.F.Medium, BA</dodavatel>
<ICO>35711531</ICO>
<predmet>Visiace zámky-ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>303.34</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114130381 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>226.12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005993</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100121 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UniKnihy, sk, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36683132</ICO>
<predmet>odborné knihy</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>32.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114130382 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>kačacie stehná</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>161.64</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005994</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100119 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UniKnihy,sk, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36683132</ICO>
<predmet>odborné knihy</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>546.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016623</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/028/2014 VÚ 8116 Trenčín </faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>359.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140132 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>98.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620170560 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>poplatok komunálny odpad I.polrok </predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4877</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016720</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140050 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE-Peter Holečko Žilina</dodavatel>
<ICO>17821495</ICO>
<predmet>diagnostika a oprava merného zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>608.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016563</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650446</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956504 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>7674</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016707</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738904 AOS</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 4/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>638</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016706</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14022014</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>UFZ Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AM PLUS-vzdelávacia činnosť, Prešov</dodavatel>
<ICO>34511121</ICO>
<predmet>Seminár-daňové priznanie FO</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302226</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>UFZ Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného Úplné znenia r. 2013</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>36.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>311.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>885.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>452.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>253</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>1461.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>2161.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>550.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK,s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>421.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK,s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1300.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-ZEL-Norbert Balázs,Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-01-29</datumv>
<cena>2026.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK,s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>768.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2014 VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>449.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Touareg Club Slovakia Vinodol</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>34642005</ICO>
<predmet>testovanie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>486.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>ZÁHORÁCKY FÉNIX DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>nájomné + energie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>527.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Silvia Španková - P.S. Koválov</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44236280</ICO>
<predmet>energie - záloha</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12642010 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SVBaG Plavecký Peter</dodavatel>
<ICO>37987593</ICO>
<predmet>nájom</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4141200391 AOS</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>zameranie VN poruchy</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>915.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016734</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14041731 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>150.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000109</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402622</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>264.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000166</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>140.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140086 AOS</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>izolačná páska</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>17.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016719</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140086</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>303.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>526.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101514</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>71.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200005</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>71.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2014 úUstr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>diagnostika motora SMV</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>20.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000212</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>202.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140093</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>241.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402992</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>543.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000127</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000224</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>27.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000225</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>86.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140101</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>303.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403174</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>289.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407986</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>120.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200006</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>70.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101708</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>51.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140130086 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>AGI s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>31410391</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>188.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7449157400 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>2.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410920 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>13.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410921 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>22.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1069557 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FIMABO s.r.o., Potvorice</dodavatel>
<ICO>31433978</ICO>
<predmet>Výroba výstuhy na trenažér</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410922 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>25.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400332</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>473.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Marian Jung, Malacky</dodavatel>
<ICO>34913386</ICO>
<predmet>Servis motorového člna</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014086 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>400.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140129 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>FULLTIME s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44105487</ICO>
<predmet>Výmena autobatérie na SMv</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>802014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ERES-PLYN, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22714405</ICO>
<predmet>Oprava elektrokotla</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>724</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000089</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>316.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi Tep Servis, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897298</ICO>
<predmet>Tepovací prístroj</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>348.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140175 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Nákup prezentačných predmetov k CIZMU v biatlone</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>94.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000208</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>195.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032060</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>100.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100438</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>95.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100441</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>68.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000356 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000354 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>1726.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650132</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000349 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>316.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000352 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>1717.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650133</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14043 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-03-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>671.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14042 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>21762.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2526062014</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Higher Hanseatic School of Management Slupsk</dodavatel>
<ICO>619004063</ICO>
<predmet>vydanie zborníka</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016738</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011415904 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14017 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Brtáň Ján, Plynoservis, Hermanovce n/Topľou</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Michalovce Mestské kasárne - oprava horáka kotla PGV 100 - havária</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>585.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118303477 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>2215.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620170560 AOS</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady I.polrok zamestnanci</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>4877</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016720</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014202138_VÚ 1102 Michalovce_ZT I</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>181.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650440</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032062_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>407.42</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141230_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>26.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650439</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141946_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650438</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904307 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>498.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014062</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb pre hodiny špeciálnej telesnej prípravy</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402656 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>311.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11400992 ´VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>246.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402619 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>119.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200791 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>210.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234402654 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>626.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101712</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>97.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650730</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0939</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1096.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140204 CV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>AIS-PO s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505161</ICO>
<predmet>Vypracovanie štúdie - vizualizácia táboriska Slávia</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/02 CV</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík - PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>982.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014061</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb  pre hodiny telesnej prípravy</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140211</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>RENOP, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31598170</ICO>
<predmet>nákup materiálu podľa požiadaviek jednotky špecializ. zdrav. a veter.činností</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>29.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402580</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1330.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 Sliač </faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra (Krajské riaditeľstvo policajneho zboru Banská Bystrica)</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>(Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti)Cena prenosovej cesty T-Com, a.s. Apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402775</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny, ovocia a konzervovaných výrobkov a minerálnych vod pre VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1064.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402926</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>504.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403298</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>3251.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403298</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>3251.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001001-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Pracovné právo zamerané na ŠZV</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-7/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001003-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre ver. správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Ako postupovať pri transpozícii práva EÚ</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-6/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24130314</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>181.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24120314</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>93.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014031152</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140088</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>1073.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014065</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.3.-31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>9568.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000403 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne Canon </predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000384 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava PC Dell Precision M90</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>319.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649949</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8114 - 81 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>FIRMA Štefan Sopko Hontianske Nemce</dodavatel>
<ICO>33306494</ICO>
<predmet>Náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>579.5</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Technopol International, a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35723343</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1463.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér, V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba rámikov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>482</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>87.18</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20414/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>88.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141437 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny -mäso</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>543.27</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141157 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>160.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134-111-75 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota s.d. Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>45.07</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-58 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iveta Lániová Pliešovce</dodavatel>
<ICO>46787330</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>15.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650425</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/109</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad-marec</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1070.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0146/14</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BOZiPo, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36427985</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava BT- VÚ 5728</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28 CV</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>137.62</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650426</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1422200149</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Fakultná nemocnica Prešov</dodavatel>
<ICO>610577</ICO>
<predmet>nájom nebytového priestoru</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>597.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100600</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenáom TVS Martin Krížava 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401173</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>309.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100608</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS RRB Úloža 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>326.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100049/240314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešľ</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>2024</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100615</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Poprad-Kráľova hoľa 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400064 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, s.r.o. Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava záložného zdroja BÚ N. Mesto nad Váhom-havária IBS</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>258</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003531/280314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100605</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Nitra - Zobor</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>3985.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100623</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Ružomberok - Úložisko</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400065 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava elektromechanického zámku dverí - IBS</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>237.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003532/280314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70432314</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>161.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Umelecká agentúra G-ART,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>181</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi, BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>6.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Ľuba Svatíková-L&S Manažment</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>195.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70433014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX,spol.s.r</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>30.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2606019113</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>48.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403209</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>297.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014118025</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>465.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Stred.odb. škola obchodu a služieb</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>141.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>MIMI a MAMI, o.z. TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>82.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>K.U.K. o.z. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>151.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Cerová</dodavatel>
<ICO>90633</ICO>
<predmet>uloženie odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>117.78</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005996</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>38673.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100047/280314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>BanByVet s.r.o., Rudlovska cesta 67, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46126252</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl.psa ARNO</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 2/2014 </predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>6331.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100048/280314</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120140004 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.A.Bernáth, Mýtna 38, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36075388</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl.psov Caso, Gaston</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140142 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik, N.M.nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie </predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>2153.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003641/010414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>BanByVet s.r.o., Rudlovska cesta 67, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46126252</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl.psa Hugo</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>76.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400705 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Doplatok za Zbieku zákonov r. 2013</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>68.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140143 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik, N. M.nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu do budovy MO SR č.21 a č.24 Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>2110.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003642/010414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>644/MLFZZZ-110-91/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>158.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214090 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol OVOCIE-ZELENINA Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>230.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005995</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Honeywell International, s. r. o., Praha</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>27617793</ICO>
<predmet>záloha na priestory, techniku a dozor</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2621.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>skladovanie techniky 1.Q 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14921/318/MLFZZZ-110-92/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KON - RAD spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>nealkoholické nápoje a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>390.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>OZM Research, s. r. o., Hrochúv Týnec</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25278118</ICO>
<predmet>skladovanie výbušnín 1.Q 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>44.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141731</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>104.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401168/MLFZZZ-110-93/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>614.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141090</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>41.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406966</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad </obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>85.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101900/MLFZZZ-110-94/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>41.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141787</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>343.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141887</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>267.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102202/MLFZZZ-110-95/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>45.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141200</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>60.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408116/MLFZZZ-110-96/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>225.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403646/MLFZZZ-110-97/2014</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>141.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905136</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>297.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905137</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>102.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905135</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>40.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650770</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/7/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>85.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140201 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>228.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140079 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>potraviny omáčky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>78.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016745</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714002749 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>potraviny </predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016691</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714002752 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>potraviny minerálka</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>24.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016691</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400521 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, a.s.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016746</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650801</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141489 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>172.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016747</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141511 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>151.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016748</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650804</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141490 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>16.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016749</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650807</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102577614</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad - OSŽP NITRA</dodavatel>
<ICO>37961276</ICO>
<predmet>Ročný poplatok na rok 2014 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2013</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1397</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141512 AOS</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>13.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016750</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Kultúrne a informačné centrum Kremnica</dodavatel>
<ICO>37999095</ICO>
<predmet>Priestory počas špeciálnej telesnej prípravy veliteľov zväzkov VzS</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Kultúrne a informačné centrum Kremnica</dodavatel>
<ICO>37999095</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb počas zimného športového dňa veliteľstva VzS</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200021</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Zhotovenie cien pre Majstrovstvá OS SR v stolnom tenise</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>63.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/04/01</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Unika </dodavatel>
<ICO>47360798</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914013033</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914011956</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101450733</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101451003</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>9000</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005997</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102942013</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Zwickl, Bratislava</dodavatel>
<ICO>520203362</ICO>
<predmet>výkup pozemkov v k.ú. Rusovce </predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>10300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102962013</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Zwickl, Komárno</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>výkup pozemkov v k.ú. Rusovce</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>10300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102942013</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Edita Šotétová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>výkup pozemkov, v k.ú. Rusovce</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>10300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101028269</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>AQUAMONT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31105696</ICO>
<predmet>nákup materiálu-oprava úniku vody</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>64.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111518</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>1160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44546815</ICO>
<predmet>havária-oprava monitoru EZS</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111519</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>503</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111520</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>503</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140136 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo, Jablonica</dodavatel>
<ICO>203351</ICO>
<predmet>vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>136.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006001</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400190</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia TOSHIBA e-studio 160</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>183.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314001 CV</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovodného potrubia pitnej vody - ČOV Sklady,garáže Zábava</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>2575.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014102308 AOS</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>421.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016751</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014102473 AOS</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>335.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016752</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400117 CV</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opravný doklad k faktúre č.1051401783</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>-1709.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140320</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140321</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>37.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01589</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>217.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01590</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>63.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407222 AOS</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>548</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016760</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01591</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>34.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140385 CV</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovakia lift s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035149</ICO>
<predmet>OP hydraulického výťahu</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>159.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407489 AOS</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>634.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016761</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101709</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>204.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír KyseľK-Interier, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy ZT Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01663</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>7.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140106</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>263.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01698</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>130.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140351</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>38.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113411501</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus.sk, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>248.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590404412</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava                                       </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM za obdobie  01.02.2014 -28.02.2014 - Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>824.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414012074</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                        </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz KO za obdobie 02/2014-VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2759615768</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.02.2014-28.02.2014 </predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>1394.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5759615813</faktura>
<datum>2014-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.02.2014-28.02.2014 - Vojenské historické múzeum Svidník</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>118.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14038</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PRO,s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36021563</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>14.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00884</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč                </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Mesačná kontrola  zariadenia EPS v objekte VHÚ-BA</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257191073</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energia  za obd. 01.02.2014-28.02.2014, VHM-Svidník</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>813.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256850</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>13.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256849</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>1.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256848</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služb</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>0.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256847</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služb</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>12.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256845</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256844</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>7.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256848</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>6.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256842</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>15.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402256841</faktura>
<datum>2014-03-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-03-01</datumv>
<cena>69.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14200102</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Odis</dodavatel>
<ICO>31635563</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>270314-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra APOLLO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Zákonník práce a dôsledky zmien pre prax</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-16/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401354</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>517.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014016</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2864.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214600439</faktura>
<datum>2014-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné , stočné  za  obd. 1.01.2014-28.02.2014 -  Vojenské historické múzeum Piešťany</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>64.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2014 VÚ 8024 Rožňava ZT IV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT IV</obstaravatel>
<dodavatel>SES Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Odborný seminár</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/03-2014</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie  zamestnancov  VHM Piešťany na služobnéj ceste vo Svidníku v obd. 04.03.2014-07.03.2014.</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118291554</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.02.2014-01.03.2014-VHM-Svidník</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>522.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114113239</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné  za obd. 24.01.2014.-21.02.2014 -VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1159.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140061 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol CHALKO - SENLINE Senica</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>fólie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>48.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006000</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114009843</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava             </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností za rok 2014.</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>4107.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/03-2014</faktura>
<datum>2014-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie  zamestnancov VHÚ na služ.ceste.</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2014</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zväz múzeí na Slovensku </dodavatel>
<ICO>42013143</ICO>
<predmet>Platba  členského  príspevku   na rok 2014 pre zamestnancov VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-01-10</datumv>
<cena>76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201402113</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o.,  Karpatská 56,  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 02/2014 -BHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1531.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400176</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Kontrola  systémov  EZS , PTV - VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>177.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014  015</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV s.r.o.  , Abrahám  č. 219</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet> Stavebné prace na odstranenie havarijneho stavu NN prípojky v objekte VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>7997.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>S2014023</faktura>
<datum>2014-03-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FINECARS , s.r.o.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>46060260</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík  na služobných motorových vozidlách: Škoda Octavia 1,9 VPZ:5741003  a Škoda  Fabia VPZ:51 62730.</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3900014814</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AG Náradie -Agrodeal, s.r.o. , Trnava</dodavatel>
<ICO>18049401</ICO>
<predmet>Nákup spotreb.mater.(zámky)-VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>410.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7402915376</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 15.02.2014-14.03.2014  k MT 0903/520484</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>10.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118302580</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné+ stočné a  zrážková voda  za obd. 17.12.2013-17.03.2014 - VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>196.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone s.r.o, Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SZJ Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308518</ICO>
<predmet>Materiálno-technické zabezpečenie turnaja</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Ziemba, Zlaté Klasy</dodavatel>
<ICO>37489984</ICO>
<predmet>Likvidácia drevenej hmoty (vyrúbané stromy) v objekte VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Ján Blanár, Trenčín</dodavatel>
<ICO>46871420</ICO>
<predmet>Výkon služby fyzioterapeuta</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140025</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava  </dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ -knižnica VHÚ</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>438.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201407 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Masérske služby 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401353</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>512.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7193073394 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252163/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>216.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7193073397 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>3524</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7193073395 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7193073399 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>2245</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252165/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>50.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302975061 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1929</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5014313016</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HÍLEK group a.s. , Senica</dodavatel>
<ICO>44233094</ICO>
<predmet>Technická a emisná kontrola   služobného motorového vozidla Mercedes-Benz Viano 2,0 CDI VPZ:55-90544 - VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302975055 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302975054 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302975199 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2245</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120143/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis-podnik služieb Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087847</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DLaF 320-14-00106</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCOPY, a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>Nákup Skener CanonScan LiDE 210 pre potrebu  VHMPIešťany.</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1015/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ SPORT o.z. Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Špeciálny športový materiál</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>1648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Marek Janek, Krupina</dodavatel>
<ICO>40541541</ICO>
<predmet>Ochranná sieť na hod kladivom </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2290</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914012136 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR 2014</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1975/3</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROPLYN , s.r.o. Malacky             </dodavatel>
<ICO>35893885</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu podľa STN 386417-VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>858</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24140770 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUCHYŇA-VÝŤAHY, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Servis a údržba výťahov</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140047</faktura>
<datum>2014-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEXMAN SK, s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44391455</ICO>
<predmet>Súdne overený preklad z angličtiny do slovenčiny.</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>21.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Laššák, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32018282</ICO>
<predmet>Oprava podlahy</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>343.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15914</faktura>
<datum>2014-03-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HAUS Seman, s.r.o. , Prešov </dodavatel>
<ICO>36477630</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu (Kartače,kotuče) pre opravu muzejného exponátu "Letadlo AVIA B33"</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>119.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140106 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>EKOBAD s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643108</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>177.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes Sport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>815</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140105</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX , s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Funkčná skúška a revízie PSN , CCTV v objekte VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>1253.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140789 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Enviconsult, Žilina</dodavatel>
<ICO>31604528</ICO>
<predmet>Likvidácia zdravotníckeho materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>14.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014066 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava bazéna Beachcomber</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1010.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140104</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX , s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Funkčná skuška  EPS  v objekte VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>879.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1640035 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELEY LIMITED, Weat Midlands</dodavatel>
<ICO>1640035</ICO>
<predmet>Športové náboje</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>4990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2311400591</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto SVIDNÍK</dodavatel>
<ICO>331023</ICO>
<predmet>Rozhodnutie o vyrubení poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2014- VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>187</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6413908 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>127.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20131668 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>H&M autoopravy-predaj s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31559786</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2013-11-15</datumv>
<cena>1323.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404100314</faktura>
<datum>2014-04-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>XEPAP, s.r.o. , Zvolen</dodavatel>
<ICO>31628605</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného hygienického a čistiaceho materiálu pre potrebu VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>274.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9520035299 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Poisťovňa a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie SMV</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>2029.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140314 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo m.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>Prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>24.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302975191</faktura>
<datum>2014-04-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.01.04.2014-30.04.2014 -VHÚ Bratislava a VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>5819</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108206240</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia záloha  04/2014- Vojenský historicky ústav Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14107145 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Obálky diskrétne</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>1093.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>V.Kyseľ K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba násteniek</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>320.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>X Group s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>47429557</ICO>
<predmet>Príslušenstvo k PC</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1627.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650390</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100010</faktura>
<datum>2014-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ANNY Plus, s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>47349557</ICO>
<predmet>Nákup reklamných predmetov pre reprezentáciu VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>934.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904855 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK Zábava</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>310.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401102063</faktura>
<datum>2014-04-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>XEPAP, s.r.o. , Zvolen</dodavatel>
<ICO>31628605</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného hygienického a čistiaceho materiálu pre potrebu VHM  Piešťany.</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>401.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141110 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>44.23</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400112</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>"Oprava kopírovacieho stroja Toshiba     2060 v.č.: FSG 264 554 a</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>329.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000492 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava notebooku 103</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20463/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>147.24</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141482 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>434.84</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141198 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>147.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407545 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>2113.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904845 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>402.07</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400345</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>815.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20392/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>397.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141101 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>170.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141392 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>169.09</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100734 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>151.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100735 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>379.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904521 CV</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>71.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140003767 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SIAD Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35746343</ICO>
<predmet>dlhodobý nájom fliaš</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141167</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby Inmarsat mini-M 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>591.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90124982</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2678.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014202378_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>193.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650938</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141295_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>27.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142066_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>113.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650727</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>akumulatorová batéria-nákup</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>145.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2014 Ústr.EPS</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140256</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PhDr. Mária Švecová</dodavatel>
<ICO>22672435</ICO>
<predmet>Tlmočenie pri prijatí holandského veľvyslanca u MiO SR</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403179 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Reproservis Kováč s.r.o., Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba razítka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>16.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016653</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140037</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Zabezpečenie pohostenia pri príležitosti privítania PrV - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>153</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1900652148</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM  BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry v TN</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515512010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav Kozdera</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>92.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515702010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Tunak</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515462010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Krajč, Drženice</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemklu v k.ú.Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>75.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140257</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014190328 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Stavebniny s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36398012</ICO>
<predmet>tmel klampiarsky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>9.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016718</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420069</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420070</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>8456.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515502010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Zuzana Lišková, Devičany</dodavatel>
<ICO>496819254</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>146.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515652010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Petruška, Leivce</dodavatel>
<ICO>280513805</ICO>
<predmet>nájom za úžívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>140.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151392010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Jahelková, Devičany</dodavatel>
<ICO>505921210</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>29.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515672010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Daniela Kuriačková, Bohunice</dodavatel>
<ICO>415621772</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515472010</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Krajč</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom za užívanie pozemku v k.ú. Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>75.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420071</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>8090</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420072</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2682.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420073</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140055</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140053</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  lôžka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>17050</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140268</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>6530</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140269</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00441</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00447</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef ČMEHÝL</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>97.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400347</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>337.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014031153</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1934.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140082</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>656.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140085</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1018.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140087</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>995.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140200</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, spol.s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-marec</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2634.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4101901</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>365.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403368</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1404</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403369</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>430.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90124994/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov a mob. internetu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>89.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590413553/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM do SMV </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>125.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5720029796 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Poisťovňa a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>poistenie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005998</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201140603</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ALITER Technologies, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36831221</ICO>
<predmet>Pozárurčný servis Migračných prác a odborná pomoc</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>37237.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650687</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>451 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>231.97</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>45360011</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000312 VÚ 7945 Rožňava - opravy</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>661.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293304</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/122</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590414236 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>52.99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8400082392 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPP distribúcia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35910739</ICO>
<predmet>poplatok za pripojenie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>216.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006002</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141066</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>2922</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141447</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650864</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141448</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>578</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140102  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>1481.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20130238-VU1102MI-ZTIIND</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 MICHALOVCE</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan NAGY FAN-AUTO, KOŠICE</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2013-11-20</datumv>
<cena>1494.79</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502289570</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 510101710  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>188.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000253  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>304.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. plynu MO od 1.4. do 30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2176</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102337  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324412</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>16.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45976741</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>OsP Doprava , B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2969.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400409</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ERES a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36295400</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ , Alekšince B,C za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>7142.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102342  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifoof</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>211.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102348  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>190.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006230 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016773</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006231 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>215.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016774</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014032065  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>413.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006233 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>110.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016776</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006232 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys.s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>106.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016775</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006234 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>212.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016777</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651277</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006235 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>180.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016778</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410006236 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>156.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016779</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651281</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400115</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont Sk a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopirovacích  strojov TOSHIBA</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>581.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014102618 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>413.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016781</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141686 AOS</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>95.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016787</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000774/MLFZZZ-110-98/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>240.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400405/MLFZZZ-110-99/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>78.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400406/MLFZZZ-110-100/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>101.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102341/MLFZZZ-110-102/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>167.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904998/MLFZZZ-110-103/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>319.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460023603</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné pos. Nitra , za marec 2014 - Pohranice</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>26.66</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140109_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1024.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142110_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>276.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400194/MLFZZZ-113-8,9,10/2014</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s. Bratislava, prostredníctvom pobočky AutoCont SK a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA - e-Studio 160, v.č.FJF 548661 /  e-Studio 351C, v.č. CEJ 728637 / e-Studio 850, v.č. SCYH 511137 </predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2296.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/7/2014/PU LM</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy- obedova pre potreby PU OS SR L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2068.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032061</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>90.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20437/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>222.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20466/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>418.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650745</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141481 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>437.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141197 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>477.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141252 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>403.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141558 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>300.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141591 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>144.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407934 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3947.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408402 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>3112.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408401 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>3819.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408400 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>3431.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141316 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408232 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>558.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141169</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - Afganistan</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>55.69</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141254 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>22.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650847</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141554 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>382.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141168</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - Afganistan</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>111.37</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20436/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>71.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650645</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141170</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - Afganistan</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>212.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905348 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>319.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141106346</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ŠbPO GŠ OS SR </obstaravatel>
<dodavatel>SOZA Bratislava</dodavatel>
<ICO>178454</ICO>
<predmet>Autorská odmena za použitie verejných hudobných diel</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>9958.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405002634 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>12.34</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/3/2014</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>161.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914012732</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Pracovné právo - 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914012988</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Dane a poplatky - 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410088</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>767.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410101</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>971.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400199</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava analóg. Čb. kopír. stroja TOSHIBA 1550, v.č.FAE 614379</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>259.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400200</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>ZT IV / ULZ Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho Čb. kopír. stroja TOSHIBA e-Studio 16-s, v.č.FJD 431182</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>519.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V010414/68</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1780.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V010414/68</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1780.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V010417/67</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>719.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V140314/45</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1590.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V280214/42</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1382.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V140214/24</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>1451.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V280214/43</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>650.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V310114/22</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>1871.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V310114/21</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>652.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V210114/2</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie PrV</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>1068.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská,a.s.Trnava</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>Dodávka tepla za rok 2013</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>843.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140414</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>sprava a servis syst. FUELOMAT</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>040009</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>správa a servis syst. FUELOMAT</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>sprava a servis syst.FUELOMAT</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014039</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad PSVR Trnava 17515 Trnava</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>Zálohová faktúra za výpožičku priestorov pre SDP Trnava -  apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110024053</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha na dodávku zemného plynu apríl 2014 MO TO</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>4706</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590415421 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na PK</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>209.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140305 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci CARMAT Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Autobatéria Bosch S4 72Ah</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>126</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027010</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha na dodávku zemného plynu apríl 2014 SNP 1 a 4 TO</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140302213 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VÚ 1606 Nováky za mesiac marec 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>2931.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004175</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000483 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Zosilovač linkový</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021025</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha na dodávku zemného plynu apríl 2014 VA-CR TT</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000490 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Externý HDD</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650474</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000491 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Cartridge atrament. EPSON</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140007 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>X Group s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>47429557</ICO>
<predmet>Tlačiareň Samsung</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>113.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010078 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>Prístup na elektronickú aukciu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650839</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101450986 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Právnické knihy -aktualizácia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>48.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650826</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Poplatok za služby verejnosti za II.štvrťrok</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>597.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851400334 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava KIA SPORTAGE</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>802.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8714 - 87 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Firma Štefan Sopko Hontianske Nemce</dodavatel>
<ICO>33306494</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>579.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403251722 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403251723 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>57.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/7/2014</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS SR </dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>539.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651458</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403251724 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>77.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403251725 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>583.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9760651422 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby pevnej siete za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>V.Kyseľ,K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Sklo 79x79</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>348</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>V.Kyseľ,K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava nábytku v UB100</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>496.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140021 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>497.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141622 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>920.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141284 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>325.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00469</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>199.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141610 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>614.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20474/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>342.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905347 CV</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1347.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403401</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>148.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000182</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>210.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000203</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>1010.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140089</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>407.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400382</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>349.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403493</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>250.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403504</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>703.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403506</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>549.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403534</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>795.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140193</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>18046.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01763</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>19.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140377</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140376</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>30.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140194</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>7152.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028046089 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>64.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016624</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s. Trnava</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla pre VA-CR Trnava mesiac marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>982.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480015611</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodár.spol. o.z. Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Stočné v posádke Topoľčany-objekt kasární, marec2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1249.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480015610</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodár.spol.o.z.Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v posádke Topoľčany-SNP 1 a 4,marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>0.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8480015985</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodár.spol.o.z.Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Zráž.vody v posádke Topoľčany-objekt kasární, od 1.1 do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>8638.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14055 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Unidom s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>záhradnícke náradie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>102.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016780</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140085</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>RD č.2012/547, zmluva pranie a čistenie č. 2014/838</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Jana Smreka č.9,841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>291.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140202 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. sr.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>96.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>38.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>62.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314021 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3993.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389041 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 4/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>638</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>45330136740</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565041 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s.  Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>7674</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016739</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74177630304 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preddavok plyn za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>67242</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016721</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2014-31.1.2014</predmet>
<datumv>2014-02-09</datumv>
<cena>6286.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905422</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>558.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014036 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Čerňan</dodavatel>
<ICO>11743751</ICO>
<predmet>VÚ Čereňany, b.č.7-oprava plynového horáka-havária</predmet>
<datumv>2014-02-14</datumv>
<cena>592.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533016693 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody  za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016693</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530406946</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina, rybie filé</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>42.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Signum MG s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44049897</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zmluvu na opravu vonkajšieho oplotenia vo VÚ 1056 Z.Kostoľany</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>3108</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15140079</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>604.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000265</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. KUBINEC -  Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>230.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141199</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>dusená šunka</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>19.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460023876</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné ,stočné a odkanal. d. vody  vposádke Nitra - Rázusova 7 od 2,3, do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>27.37</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140048</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141947</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>brav.kare</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>56.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14660017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CALORIM Sk,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36386278</ICO>
<predmet>VÚ Čereňany, b.č.7-oprava kúrenia v CPK</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>1171.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100475</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>200.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14660016 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CALORIM Sk,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36386278</ICO>
<predmet>VÚ Čereňany, oprava MAR b.č.7,15,17,19,21,22,34</predmet>
<datumv>2014-02-24</datumv>
<cena>1178.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410508 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina marec 2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>306.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411000603 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za mesiac február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>157665.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.2.2014-28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>5351.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140048</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>7840</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140047</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, všetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>23720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140049</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>5200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.3.2014-31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405082 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>31300.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Rozhodnutie č.29  SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>Komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2014-30.6.2014 VÚ 1042 Čereňany</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>986.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420088</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>4515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8614-86 CV</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Firma Štefan Sopko Hontianske Nemce</dodavatel>
<ICO>33306494</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>557.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140082/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácka PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2013-03-26</datumv>
<cena>1735.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140149/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>5523</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140077/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>4084.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/72014</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>330.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140071/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>12024.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140195</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1205.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420087</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140196</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>4516.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002442 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné za 3/2014 </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2055.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016795</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145000019 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>opravná Fa stočné za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>9391.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016796</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145000018 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>opravná Fa za stočné 2/2014 čo:1052630</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>8378.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016797</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140019 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ELENIT,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44559372</ICO>
<predmet>Nákup stavebného materiálu na opravu oplotenia</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>4446</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145000020 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>opravná Fa stočné za 12/2013 čo:1052630</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>9868.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016798</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002477 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné stočné za 3/2014čo:1052630</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>6869.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016799</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140020 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ELENIT,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44559372</ICO>
<predmet>Nákup stavebného materiálu na opravu oplotenia</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>4446</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140018 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ELENIT,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44559372</ICO>
<predmet>Nákup stavebného materiálu na opravu oplotenia</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>15057.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.4.2014-30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411001097 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za mesiac marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>145864.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-1/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>MSM Martin s.r.o.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov spojených s údržbou prístupovej komunikácie z Novák-Leloviec</predmet>
<datumv>2014-01-20</datumv>
<cena>1075.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8-3/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom,a.s.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Elektrina pre prevádzku ZS a RR bodu vo VÚ 5728 Nováky za I.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>167.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214100992/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie k internetu</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001172</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dobíjanie kreditu EASY 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>372.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700037660</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ŽT  Phone-03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416413</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o.Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Opakované dodanie el. energie na mesiac apríl 2014 MO</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1610.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001171</faktura>
<datum>2014-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dobíjanie kreditu EASY 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>149.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651358</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314800845</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>Vodné a stočné DK a Šanec Hlohovec, marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2787.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314102766</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO HC</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby s.r.o.Hlohovec</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>Zražková voda DK Hlohovec,marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>747.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114008591</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-GSM Brána 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1925.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403249510</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Data a SMS 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>4059.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400203</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCONT, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>opravy kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>2252.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2014</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kunešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>663.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000014443</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014147</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401103</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORIA AG ART, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44040962</ICO>
<predmet>Dodanie dreeného lakovaného štítu s vygravírovaným menom na zabezpečenie protokolárnej aktivity</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1019724</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za február 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1019652</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>799.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140241</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000014503</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014155</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby na zabezpečenie protokolárnej aktivity</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389021 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 2/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>833</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565021 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>8408</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140100016 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>asopis Kódexpress 1/2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>252.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARTEL Liptov, s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36427411</ICO>
<predmet>oprava VN kábla</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>4785.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738039 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 1/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>372.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565022 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok  elektrina 2/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>8662</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389022 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SSE,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 2/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>858</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 AOS</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARTEL Liptov, s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36427411</ICO>
<predmet>vyčistenie VN rozvádzača</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>445.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014002</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PRO DYNAMIK, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42133963</ICO>
<predmet>Výroba audiovizuálneho diela - TV magazín „Profesionál“ č. 5, 6, 7 a 8/2014</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>6360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400330/MLFZZZ-110-104/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>289.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400328/MLFZZZ-110-105/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>355.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400331/MLFZZZ-110-106/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>250.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904588/MLFZZZ-110-107/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>23.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408895/MLFZZZ-110-108/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>48.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905252 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>553.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>725/MLFZZZ-110-109/2014</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>163.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406716 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>301.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140581 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELEX s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31562329</ICO>
<predmet>tlačiarenský materiál</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>300.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016741</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401171 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>255.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614034 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>NAJADKA s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36851817</ICO>
<predmet>čistenie kobercov</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>157.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016744</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114030851 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>39.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14201047 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-03-23</datumv>
<cena>241.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>850</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>101.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002476 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné 3/2014 dobropis</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>534.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016599</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403150 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>632.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400342 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FINECON, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>chemický servis kotolov za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>725.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016692</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o.,Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>4653.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14046820</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>923.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV1420500209 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby-laky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>46.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095095 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby-laky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>469.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14049824</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>330.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8203001393</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Oú Hlohovec</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>poplatok ROEP</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>129.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100839</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>185.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100842</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100841</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201420177</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>344.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515732010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Loišová</dodavatel>
<ICO>536128</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>129.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515742010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Kuriačkova</dodavatel>
<ICO>736006</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>80.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151372010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel SLANINKA</dodavatel>
<ICO>410930</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515592010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel GUNAR</dodavatel>
<ICO>430513731</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>145.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515562010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Dodokova</dodavatel>
<ICO>565103</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515602010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Kollarova</dodavatel>
<ICO>515815160</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>199.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515622010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bukovenova</dodavatel>
<ICO>485908</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515642010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bonová</dodavatel>
<ICO>595217</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515682010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Zatka</dodavatel>
<ICO>280826</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>7.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515692010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slaninkova</dodavatel>
<ICO>507217</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151572010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Sitarova</dodavatel>
<ICO>596031</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515382010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Moravcikova</dodavatel>
<ICO>526101</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>87.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515132010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>737.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515402010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Batovska</dodavatel>
<ICO>565305</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>244.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515432010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Velebná</dodavatel>
<ICO>705620</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>66.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515482010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Lancaricova</dodavatel>
<ICO>665204</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>91.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515522010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján  SLANINKA</dodavatel>
<ICO>680305</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515542010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Kanisova</dodavatel>
<ICO>615130</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>12.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515532010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gunarova</dodavatel>
<ICO>265406</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>16.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515582010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Gubčo</dodavatel>
<ICO>470203</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>110.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515172010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Durč</dodavatel>
<ICO>520316</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>16.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140059</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>30.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151412010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Veselovská</dodavatel>
<ICO>655227</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>12.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515422010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Milota HERKOVA</dodavatel>
<ICO>486125</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140058</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140060</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>51.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515452010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SMIKOVA</dodavatel>
<ICO>655066</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>66.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515492010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Jagelka</dodavatel>
<ICO>640204</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>146.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515442010</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Milota HERKOVA</dodavatel>
<ICO>486125</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>5.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0810382013</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.M.Hanova</dodavatel>
<ICO>795722</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>677.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0810372013</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Durecova</dodavatel>
<ICO>735905</ICO>
<predmet>nájom za 2013 a 2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01091401</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>INZERCIA  v denníku SME</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian-AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>45.73</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006008</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014120777</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>518.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530407511</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>46.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141245</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>56.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402033</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>598.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408348</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>128.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142063</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>114.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141298</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408214</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>140.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408746</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, syr</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>96.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142219</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>183.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141416</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>103.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402182</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>131.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402199</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>724.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410272 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>268.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410479 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>56.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140108 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>134.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409860 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>13.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101711 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>21.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140111 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>55.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814012198 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>17.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410318 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410264 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>173.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140100 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>25.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409490 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>139.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406925 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>547.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406476 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>162.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406614 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>45.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230406475 VU 3030 MOc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>53.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>760749591 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>258.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016809</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904261 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>140.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904253 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>47.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140003 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>119.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408558 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>27.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1760749590 AOS</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>576.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016812</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651468</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408575 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>258.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142194 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>255.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141401 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>85.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408973 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>56.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408951 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>29.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409017 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>193.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032063 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Mrazená hydina</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>101.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54605 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>47.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140105 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>140.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VETERÁN KLUB TATRA 141, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36075761</ICO>
<predmet>vyúčtovanie za poskytnutie priestorov a služieb</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400370</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX -Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>463.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41480362</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Agoinšitút Nitra, šp</dodavatel>
<ICO>36858749</ICO>
<predmet>Odborná príprava technika PO - školenie</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>756514</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1494.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14045524</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>126.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416417</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o Pieštany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. elektriny MO na mesiac april 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>293.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>785414</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>393.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26004018386</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>184.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>304</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>725.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022095</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko , KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za dod. a dist. plynu od 1.3. do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>72651.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720759</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>690.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014120447</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>424.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>760715769</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>6798.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000815</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra , Lužianky</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu - popoľ , kotolne Alekšince B,C</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>681.84</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401357</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1255.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905321</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1546.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35763469</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-MT Profesinal 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>437.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14049509</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>96.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35763469</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-data a sms 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>169.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>161.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403564416 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>292.31</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536005999</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Kleč Galanta</dodavatel>
<ICO>30111081</ICO>
<predmet>oprava motora</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>183.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006010</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403251716 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>434.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>95.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820400189 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Nákup a výmena pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>599.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820400188 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Nákup a výmena pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>578.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051400077 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky a príslušenstvo na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>752.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404031 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup VT</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>102.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014139 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>242014 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LM trade s.r.o. Sereď</dodavatel>
<ICO>36260622</ICO>
<predmet>oprava bazénového vysávača</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1361.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016754</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>287/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Branislav Málik, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>10970002</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka plynových infražiaričov</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1164</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Rozbor vody</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>34.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>217/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos-BB s.r.o., Predajná</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>644.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014054 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Kleč Galanta</dodavatel>
<ICO>30111081</ICO>
<predmet>servis kosačiek</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>126.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006009</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111400795 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Egamed s.r.o., Ratnovce</dodavatel>
<ICO>61306</ICO>
<predmet>Ultrazvukový prístroj</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>1198.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201481280 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lipt, s.r.o., Horné Sŕnie</dodavatel>
<ICO>45571686</ICO>
<predmet>Masážne oleje</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>3133</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1740</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408103 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>538.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016803</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>489 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>263.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1499</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141767 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal. s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016805</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141783 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016806</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141804 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>42.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016807</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141768 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptiovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>72.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016808</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651634</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250804 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141782 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>87.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016810</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356704 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590415571 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>2739.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V14129</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Microsoft Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31398871</ICO>
<predmet>Služby Premier Support od 1.4.14 do31.12.14</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>80640</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3144/14</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>QUATRO Machaj Peter</dodavatel>
<ICO>10856471</ICO>
<predmet>nákup materiálu podľa požiadaviek jednotky odboru špec. zdrav. a veter. činností</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>62.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Motorový olej do SMV</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203603400 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>2595</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141803 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>17.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016811</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16258682 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>NAY a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Alko tester</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>39.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140120</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Lxnx s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Pozáručné serv. služby v 2014 na JKP</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1513008.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014102798 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK,k.s. Lipovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>254.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016820</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651637</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F2014031109 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Paul Lange, Oslany</dodavatel>
<ICO>36306975</ICO>
<predmet>Športová cyklistická obuv</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010088</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>Sprídtupnenie WEB rozhrania pre elektronické aukcie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>2916</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18180 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Oy Teema Line Ltd, Fínsko</dodavatel>
<ICO>181806</ICO>
<predmet>Športové strelecké nohavice</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>341</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400568 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016821</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cycling Support Team s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>47587181</ICO>
<predmet>Športový  materiál</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>474.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450014756</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodár.spoloč. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov. spotreby vody,stočné a zrážk.vody za 3/2014-SPO NR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2780.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľslá</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004421/140414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cycling Support Team s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>47587181</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>616.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Likér, Komárno</dodavatel>
<ICO>40852610</ICO>
<predmet>Kanoistické pádlo a obal</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140026</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>VIRTE a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917491</ICO>
<predmet>EOP čiastková fakturácia -analýza a príprava na pilotnú prevádzku</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>142560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14312062 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská plavecká federácia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36068764</ICO>
<predmet>Program Team manager</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6415147 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>Doručenie PHM kariet</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>5.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6415513 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>315.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404076 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Kamery a telekomunikačný materiál</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>3868.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6760749210 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>273.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140417025 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>49.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423101165 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>riadková inzercia</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>193.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016823</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39514 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AveTECH SK s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35867647</ICO>
<predmet>vysekávač</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>43.08</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2040193 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS ELTO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>kábel, lišta</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>114.18</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006016</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1486.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006003</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4760729256 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>76.74</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006004</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby plynu za 3/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>10416.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávtaeľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357/3</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004457/140414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lumira Group s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>47592826</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>177.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lumira Group s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>47592826</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>436.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>825/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30227160</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>99.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404141</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>12249.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>825/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kresťanské spoločenstvo Milisť, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30227160</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>180.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>828/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lívia Adamová, Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>45348740</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>442/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti - 1. splátka</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>8270.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620441735/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>563.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100872 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>117.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>826/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>538.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Poliačik - JUPOK, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37998030</ICO>
<predmet>Konzultačno-poradenské služby</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>827/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>22500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8332100713 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský vodohosp. podnik š.p. ,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>Ročné zúčtovanie poplatkov za rok 2013 za odber podz.vôd</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>-216.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650788</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>830/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SsFZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>172.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011414672 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO - VP za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011414673 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651004</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/03 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík-PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd v obj.CV Lešť - 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>387.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905887</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>47.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314002 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava sprch.kúta a odpad.potrubia UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>376.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905888</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>381.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651871</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905889</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien ZVolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>341.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651872</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Hybský, Sása</dodavatel>
<ICO>41192419</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1199.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650574</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401527</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>316.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460025063</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné , stočné a odkanl. d. vody v posádke Nitra - kas. Zobor</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>13564.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>846002515</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné , stoč. a odkanal d. vody   v posadke Nitra - kas. Krškany</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>13366.84</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6,a/2014</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Peter RUPEK , Oponice</dodavatel>
<ICO>37288130</ICO>
<predmet>Oprava vodovod. potrubia - havária , Nitra Zobor</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>995</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814010964</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRAT.PEKÁRENSKÁ a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>478.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403637</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>127.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140092</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>124.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140091</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>702.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15306/04498</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>172.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15305/04498</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>121.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00486</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>112.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00499</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140095</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>788.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738041 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Sterdoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 3/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016817</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416781586 AOS</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>4178.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016816</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90242853 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - zameranie poruchy na vodovodnej sieti - havária</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>119.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118399761 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, Biela Hora - I. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403258</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka mliečnych výrobkov, vajec a jedlých olejov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>943.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>Ján Čornej, Lúčky</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Fakturácia za el.energiu, TÚV, vodného, stočného a dodávku tepla pre prevádzkovanie ARMY - IV. štvrťrok 2013</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>720.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101948</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>151.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140302214</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky-marec</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>2735.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>829/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Karate klub S.B.A.,  Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37827022</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>70.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>829/2/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Karate klub S.B.A.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37827022</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>184.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100023  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>4700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140058</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100024  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1350.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kartarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20014/016  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chránená dielňa ALFA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Informátorská služba</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>9690</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137052/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>2632.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041164_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>663.53</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141453_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>56.05</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100071179</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>železničná spoločnosť CARGO</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>prenájom poz.plochy v areáli RD v L.Mikuláši - 1.Q.2014</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1119.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142277_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>347.02</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142225_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>473.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>IN10/2014_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>231.5</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014202669_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>143.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406328 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>164.33</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541400241 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Prenájom zásobníkov plynu - ZT Slávia od 1.1.-31.3. 2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>307.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140055 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lom a služby s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>Stočné za I.Q 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>59.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Ľupták, Senohrad</dodavatel>
<ICO>40539245</ICO>
<predmet>Oprava ochrany pred atmosf. výbojmi - Pavlíkov laz Slávia</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>314.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651348</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Branislav Pavlík Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájmu 2013</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>53.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Anna Pitoráková Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájmu 2013</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>313.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403466</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia,konzervovaných výrobkov a minerálnych vod</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1278.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403473</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>446.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403599</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2437.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400209</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Zmluva o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení a príslušenstva č.2012/832</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3,911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Opravy a pozáručný servis fotokopírovacích srojov</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>7593.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27230314</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>325.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403934</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín pre VÚ 4977 Sliač</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1125.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401526</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>402.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140103</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>863.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914011701</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>315925503</ICO>
<predmet>Zb. zákonov SR r. 2014 - 2. preddavok. </predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-140178</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1512</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5372014</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>cattering</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>119.97</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2604016300</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash&Carry</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>zabezpečenie pohostenia </predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>54.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2604016299</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash&Carry</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>zabezpečenie pohostenia</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>79.04</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650958</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000711314 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>AG NÁRADIE-Agrodeal s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>18049401</ICO>
<predmet>Náradie</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>668.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0106 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš VERÓNY OaS Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>950.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140402 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>579.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541400049 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PROBUGAS a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Zásobník na PB</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>109.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651604</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000744430 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>258.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651689</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141361 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>264.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651673</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20489/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>100.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651675</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20499/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Št.Mesároš VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>384.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651674</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141439 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>41.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100734 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>161.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014100873 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>385.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141623 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>691.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141317 CV</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>102.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190314</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaŠTAT</obstaravatel>
<dodavatel>AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok za seminár "Diplomatický protokol v anglickom jazyku"</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140008/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>27930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania MPSVaR SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-12/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111582</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651733</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140043/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1675.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111692</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>347</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140041/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,KÚ F.E.Scherera Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1900.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111713</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>1810</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140038/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,KÚ F.E.Scherera Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>34209</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111717</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>199</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140100/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2534</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140192/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>16471</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140076/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>295.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140070/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2035.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140104/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>795.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140150/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>15651.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140039/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>872</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140011/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>7266</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>882.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1079.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>1718.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>522.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4405.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>601.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-ZEL-Norbert Balázs</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2134.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>575.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>445.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/14 - VU 7945</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>775.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014049</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava</dodavatel>
<ICO>164631</ICO>
<predmet>Náklady za službu  - dozor na výstave "Ženy v armáde"</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141111006</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>BUSINESS PROMOTION s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35959037</ICO>
<predmet>Technické zabezpečenie výstavy "Ženy v armáde"</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141111007</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>BUSINESS PROMOTION s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35959037</ICO>
<predmet>Technické zabezpečenie podujatia na Klube MO SR 7.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014206</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby pri príležitosti návštevy ministra obrany Českej republiky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3510011</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Uverejnenie "Informačnej prílohy Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR" v mesačníku ATM č. 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401123</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORIA AG ART, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44040962</ICO>
<predmet>Dodanie materiálu na zabezpečenie protokolárnej aktivity - návšteva ministra obrany Českej republiky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094872</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Príprava pozemnej techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>767.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294245</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>GYMEX s.r.o., Hlohovec</dodavatel>
<ICO>46059229</ICO>
<predmet>Prenájom športovej haly</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1188.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651441</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TECHGASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47217251</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>785</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014040</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel BLUE s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45471355</ICO>
<predmet>ubytovanie a prenájom miestnosti pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>1143.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/07/2014</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>15.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403064</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad vlády SR, hotel Bôrik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151513</ICO>
<predmet>stravovanie a ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1675.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140430 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>dohľad</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>3009.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006013</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000173</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/27</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Castle Restaurant s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44330286</ICO>
<predmet>pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1391.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650842</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140693 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTORICAMBI s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>45567972</ICO>
<predmet>kríž kardanu</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>36.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Sv&Sm s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36057126</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>282.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303192014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Didaktik electronic, s.r.o. Skalica</dodavatel>
<ICO>45957291</ICO>
<predmet>akrylátový lak</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>97.84</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006017</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000174</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014057</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>R. Matuška-Športclub, Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014058</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>R. Matuška-Športclub, Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014059</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>R. Matuška-Športclub, Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403249683</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>4756</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-7/2014</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, JPv Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>občerstvenie a pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650956</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403249684</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1662.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5760704232</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MTO 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5960914</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Priojenie do siete AFTN 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651856</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906047 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>848.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/14</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>25.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651356</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140302</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140303</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/056/2014</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>HSa, stravovacie zariadenie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>37.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403410 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>590.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/037/2014</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>HSa, stravovacie zariadenie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>129.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401355 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>307</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014020</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská org. CR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42259088</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114031280 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>69.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14201351 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>213.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403627 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095301 VU 4977 Sliač</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.SMOLENICE</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>246.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000745863 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016837</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5760608802/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné pevné linky</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1018.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000744733/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1706.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000747788/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF140553</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Ratkoš - UNIMIX</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>nákup vodoinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>200.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34103511/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Representative s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43824706</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu r. 214</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201410067</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľský dom Elita</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101451098</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111737</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>569</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111740</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100112</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka unverzita</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101452035</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101451697</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147045</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>skúšky vody</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147074</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>skúšky vody</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142272</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>253.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100504</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>91.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408704</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530408736</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>29.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 </faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny - Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>18.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7829300023</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto PIEŠŤANY</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>1098.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140000371</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VOKUPE, s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558821</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia studenej vody v priestoroch  VHÚBratislava</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>6270.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590413684</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava                                       </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM za obdobie  01.03.2014 -31.03.2014 -VHÚBA</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>780.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614103960</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku  za obd. 03/2014-VHÚBA</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>97.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414043015</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava    </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>oplatok za odvoz komunálneho odpadu za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140116_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>403.04</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140117_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>2007.12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114119974</faktura>
<datum>2014-04-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné  za obd. 22.02.2014.-21.03.2014 -VHÚ</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>1096.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140055 CV</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Pracovné kabáty, nohavice</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956041 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina  za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>22145.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51056520558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140115_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>koreniny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>636.73</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8011410293 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>580.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016845</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408754 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>900.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016839</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400605 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016840</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400621 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>136.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016841</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141823 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>55.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016842</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141824 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>114.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016843</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141890 AOS</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016844</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014211174-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Technická inšpekcia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36653004</ICO>
<predmet>Konferencia: Bezpečnosť tech. zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-17/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014120-OÚ</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>IT Academy, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46759786</ICO>
<predmet>Kurz: Excel III.</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>143.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-20/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2149000003 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orakor s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36004685</ICO>
<predmet>hydraulický sťahovák</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>185.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14941029 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nová Stas Senica s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36241237</ICO>
<predmet>školenie zváračov</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>213.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006015</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052024 AOS</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preddavok vodné a stočné 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>20636</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016819</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-8/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>577.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651449</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400047 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MK-Comercial, s.r.o. Lednické Rovné</dodavatel>
<ICO>36326631</ICO>
<predmet>TN, kas. kpt. Nálepku - oprava klimatizačnej jednotky-havária</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3706.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003758/030414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650766/181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410314 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>5503.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004119/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 04/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004116/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 04/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004112/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 04/2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004109/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651327</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu na 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004105/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403009 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tatra-Agrolev, s.r.o. Levoča</dodavatel>
<ICO>31729797</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el. energie </predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>577.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004101/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35792604 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV pre budovu VePS TN, VSVaP TN a Ubytovňa</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2012.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004101/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>260008180 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>časopis</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>7.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006019</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140565/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>EXE,spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>Nákup software</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>379.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14800135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrch. odtoku </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3299.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004092/080414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/PTOe-14/SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Stred.odb. škola obchodu a služieb, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>453.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>A.B.ZRTV, Piešťany </obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>93.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Slov.komora medic.-tech.prac., TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>290.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401024 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ š.p. Piešťany</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>vyúčtovanie overenia odborných vedomostí</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314030</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., s.r.o. Reštaurácia Centrum, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>59.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140063</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140064</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí, špec. lab. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>566</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420095</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>2280</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420096</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>7819.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420109</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416415 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1067.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004318/100414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Milan Kolárik-MKService Piešťany</dodavatel>
<ICO>40199398</ICO>
<predmet>revízie </predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>385</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006025</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>28061.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004387/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000817 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie-Sklady Nemšová, popol, škvára a prach z kotlov MS Kubra</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>523.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004385/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140180 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku v obj. BÚ Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>96.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004380/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620441204 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín, TN</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za vojenské objekty Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>20557.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004420/140414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651792</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042848 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>93.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004556/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042849 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Kas. SNP TN</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>7619.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004554/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Ministerstvo obrany SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>poskytnutie stravovania</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>119.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Honeywell International, s. r. o., Praha</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>27617793</ICO>
<predmet>vyúčtovanie za posktytnutie priestorov a služieb</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042850 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas.SNP Trenčín </predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>290.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004553/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651949</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118399915 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, as. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>4305.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140  SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el.energie, TÚV, vodného, stočného a dodávku tepla v prenajatých priestoroch MK b.č.26 za IV. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>425.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042982 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné </predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>121.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004552/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042983 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>445.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004551/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651947</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042985 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>11.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004550/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651946</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042986 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>182.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004549/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0700031402 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Motešice</dodavatel>
<ICO>311804</ICO>
<predmet>Miestny poplatok z komunálne odpady a drobné stavebné odpady za objekt kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004629/160414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411405 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1911</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004658/160414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004659/160414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Panacea</dodavatel>
<ICO>31130424</ICO>
<predmet>lekarnička</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1298</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>22.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>42.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>81.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409638/MLFZZZ-110-110/2014</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>251.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409637/MLFZZZ-110-111/2014</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>109.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102595/MLFZZZ-110-112/2014</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140192 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651691</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905495/MLFZZZ-110-113/2014</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>114.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140163 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>37.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>96687.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>4.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115141151 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0145100313 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>62937</ICO>
<predmet>miestny poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>160.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104514214 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Brezno</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>566</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2223400074 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>miestny poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>8461.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14050 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>2404.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000389 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>550.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114100282 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>17404.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>123.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014032640  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>699.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470180 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>85.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 2/2014 (Slávia)</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>136.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 14000509  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Porar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>77.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470181 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>127.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470182 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>709.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102620  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>357.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470183 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>620.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102622  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>69.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470184 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>62.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470185 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>426</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>14619.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 51410101946  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>203.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>12396.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>LEDIC Slovakia export s.r.o, Trenčím</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba el. energie do 28.2.2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>748.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SIS, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odber el. energie za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>MV SR-Centrum podpory B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba el. energie za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>934.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 1400545  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>47.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140122 VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>777.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  8014041167  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>623.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>MV SR</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba el- energie za 2/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>816</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba el. energie za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>125.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba el. energie za 1/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>103.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odber pitnej vody za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>24.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>MV SR</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Spotreba vody od 1.1. do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>162.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VLM SR š.p., Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>292.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401004 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ORIS s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022381</ICO>
<predmet>Oprava vírivej vane v Ubyt. Slávia</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>667.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651345</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Filkus Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Oprava omietok v soc.časti budovy Jedáleň s bufetom s.č.244</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1189.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414001 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodov.potrubia na trase Kam.vrch smer Riečky</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>2588.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314017 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>7127.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651596</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314003 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Zabezpečenie obsluhy vodozariadení za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>4940.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011414674 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Ľupták, Senohrad</dodavatel>
<ICO>40539245</ICO>
<predmet>Oprava osvetlenia v budovách v objekte VO Jakub Village</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>973.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101945</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>104.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140118</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>553.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01874</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1179.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01875</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>102.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01876</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>306.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140398</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>15.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140399</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>19.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1091</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>831.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5360914 (StRŠLP-5/2014)</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac marec 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5460914 (StRŠLP-6/2014)</faktura>
<datum>2014-04-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac marec 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>2576.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000017382 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>3318</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141170065 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia vodných kvapalných odpadov obsahujúcich NL v MK Michalovce - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>469.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za január 2014</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SIN/140408/01</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Boxing club RTJ Malacky</dodavatel>
<ICO>36065048</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb pre hodiny špeciálnej telesnej prípravy-prežitie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za február 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403771</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>484.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403772</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>664.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FAO-140274</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Základný kurz bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1332</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403765</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1261.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15811/04498</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>2376</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032064</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO@PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1400.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140096</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>530.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00536</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>163.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140098</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>297.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000216</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>289.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000236</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš KUBINEC-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1055.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914011976 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140097 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>revízia VP</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>499.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006024</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405002957 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s., Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>15.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006023</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400789 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>3711</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>VF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006026</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140102531 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ľudovít Moravec-MOcar,Komárno</dodavatel>
<ICO>33776539</ICO>
<predmet>motorový olej</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>99.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102139</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>54.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403775</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>180.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403773</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1019.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403774</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>748.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141106431</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CWS - boco</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom a servis čistiacich rohoží</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>119.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400431</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>594.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>RNDr.Radovan Rusnák</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za užívanie bytu</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>-70.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114111668</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>286.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000207</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic Peple</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>205.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470103</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Diagnostika poruchy zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>94.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102288</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>2715.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA1302009481 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner hygiene SK s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35840790</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>338.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141695 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>POZANA MASO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1083.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651957</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20514/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>286.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409286 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>3662.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409291 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>3492.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114139006 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>311.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006022</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409289 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>3595.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101029 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PAUMAN plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>70.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>1563.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101032 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PAUMAN plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>224.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905796 CV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>2087.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651842</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00549</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>132.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140099</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>704.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000233</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš KUBINEC-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>312.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000260</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš KUBINEC-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>778.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814012197</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>349.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>118.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032639</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO@PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>917.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102421</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>213.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400458</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>223.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140104</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1010.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404062</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>268.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404063</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>272.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404064</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>370.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404192</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>1308.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140107</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>598</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00596</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>D-O-S Jozef Čmehýl</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>174</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102505</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>365.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚVA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský inštitút interných audítorov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31771602</ICO>
<predmet>Členský príspevok za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014202823_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>239.33</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652227</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142368_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>228.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141529_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>144.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530409589_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>44.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652282</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142431_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>84.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142445_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>40.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652281</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014119 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bugár - SERVIS MEN </dodavatel>
<ICO>35302950</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1099.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420644 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>208.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651867</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214120754 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>9533.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214123539 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1072.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214007754 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>655.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651891</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214120752 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>6711.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124342 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>178.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124038 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>955.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651892</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124039 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>654.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124559 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2735.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028273966 AOS</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nákup kyslíka a acetylénu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>212.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016856</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101945</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>104.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914012069 AOS</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR ročník 2014</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140118</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>553.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01874</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1179.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01875</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>102.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01876</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>306.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140398</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>15.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140399</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>19.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>35315.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114112823</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Generálna prokuratúra</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za prenájom</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>-4412.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011410507</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-02-27</datumv>
<cena>3048.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404951</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>129364.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470104</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava čítačky a šnúry rádiostanice</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>463.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90123161</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>-13528.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2014-CEI</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Centrum ekonom.informácií</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za vodu</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>-482.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>417.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za služ.spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>-208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Rufundácia za služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>-200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>-217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000210</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>18.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114114266</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné Štúrova</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>860.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>139.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>189.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>186.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>161.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>169.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140306</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ELTECO</dodavatel>
<ICO>17321719</ICO>
<predmet>Zistenie úniku paliva z náhr.zdroja energie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>363.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114115141</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>229.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114115288</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>13089.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114115886</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>2602.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061790</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha zrážky</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>3287.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061785</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2014-03-23</datumv>
<cena>37.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400046</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Dom farieb</dodavatel>
<ICO>35827751</ICO>
<predmet>Nákup maliarskeho materiálu</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>129.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>613032014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slavomír Hudec</dodavatel>
<ICO>37742159</ICO>
<predmet>Nákup zvukovej izolácie</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114022014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Slavomír Hudec</dodavatel>
<ICO>37742159</ICO>
<predmet>Nákup zvukovej izolácie</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>269.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401238</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>I-center</dodavatel>
<ICO>31339778</ICO>
<predmet>Nákup trubíc žiarovkových</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>1110.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91094716</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup maliarskej farby</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>190.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400050543</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>14.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470151</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Diagnostika poruchy elektr.zámky</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>94.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90124324</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1320128</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Telegrafia</dodavatel>
<ICO>17081386</ICO>
<predmet>Otestovanie systému PAVIAN</predmet>
<datumv>2013-06-23</datumv>
<cena>101.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>56310</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>-18903.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90124325</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200754</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>33720</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014049</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Tibor Vajner</dodavatel>
<ICO>30160812</ICO>
<predmet>Sklenárske práce</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>152.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140065</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava mraziaceho boxu</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>593.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401352/MLFZZZ-110-114/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>545.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14045</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>8731.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403362</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>97.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670409762/MLFZZZ-110-115/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>211.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820140337</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KANAL M.P.S.</dodavatel>
<ICO>35710357</ICO>
<predmet>Monitoring,elektromechan.frézov.kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>450.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140112</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na OstroveFEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>271.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403487</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>213.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40047/MLFZZZ-110-116/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>128.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014032638</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>483.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000880/MLFZZZ-110-117/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>230.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000287</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>163.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7141183 VÚ 4977 S-1</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>SAFE TIME, s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44035152</ICO>
<predmet>Opakovaný kurz prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lanovej techniky</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>537.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200007</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>87.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400364/MLFZZZ-110-118/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>243.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000147</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000158</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101944</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>70.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403662</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>11.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140117</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>69.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014034</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEPOS-ŠF</dodavatel>
<ICO>36674630</ICO>
<predmet>Tepovanie kobercov</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>242.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141108934</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom a servis čistiacich rohoží</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>83.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403854</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>342.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470166</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ</dodavatel>
<ICO>30225585</ICO>
<predmet>Oprava detekčného kábla</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>981.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000316</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>20.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470165</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ</dodavatel>
<ICO>30225585</ICO>
<predmet>Oprava monitora</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>108.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>-30628.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403834</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>436.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35812542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>-960.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140123</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>109.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114119454</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>595.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000165</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102135</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 </obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>41.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5760715166</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>8592.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1760705091</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1760705132</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400363/MLFZZZ-110-119/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel> VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>458.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7760705143</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom DO a MO 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>17062.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>851/MLFZZZ-110-120/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>155.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400480/MLFZZZ-110-121/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>166.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1760705101</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom digitálnych okruhov 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141564</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-BGAN a Immarsat 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>688.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410438/MLFZZZ-110-122/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>65.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400629</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava AVÍZO</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>210</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905943/MFZZZ-110-123/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>218.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>672014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Solárik-TEAM, Bojnice</dodavatel>
<ICO>33977186</ICO>
<predmet>Ubytovanie príslušníka VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30670414</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>327.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20147227</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elektro management, Nitra</dodavatel>
<ICO>46701958</ICO>
<predmet>Konferencia - elektrotechnikov od VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401525/MLFZZZ-110-124/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>596.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041163</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>303.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000945/MLFZZZ-110-125/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>201.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404268</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>80.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00610</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>112.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140110</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>722.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140109</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>719.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140113</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>697.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404381</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>269.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140114</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>248.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404382</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>37.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404397</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404452</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>268.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000037439/MLFZZZ-113-11/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>pravidelné školenie zamestnancov (OS 502 - správca vlečky) - 1 osoba</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>23.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141158</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>69.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651621</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141156</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>69.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141157</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>69.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141162</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>222.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111691</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>245</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>917349714246</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DEU CON ISAF</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravovanie  - ISAF</predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>10.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141155</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>69.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141165</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekom. služby -ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>78.31</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651623</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140117 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Propharmex s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46300040</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1230.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214123957 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>437.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214121932 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2136.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214121929 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.s, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1161.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214123958 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>593.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124890 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1323.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214124891 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>321.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714042881 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>692.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20014024 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA-chránená dielňa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Knižná väzba</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>154.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30349905 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411383 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print BB s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>13.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411384 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print BB s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>15.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411385 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print BB s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>30.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Masérske služby</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140046 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Divoká voda s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>257.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404079 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Inštalácia kamier</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>714.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404030 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>369.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/010 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ENESYS s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>479.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652285</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140086 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Konvice B4360</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>563.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>Kurz v odbore zdravot.manažment</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140791 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Vzdelávacie služby-seminár</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140595 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JF spol.s.r.o. Detva</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Opakované školenie obsluhy stavebných strojov</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650351</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140782 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JF spol.s.ro. Detva</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhy stavebných strojov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140001311 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Konferencia-riešenie situácií v špecif.prostr.</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20147153 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Elektro mamagement s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>46701958</ICO>
<predmet>Účasť na konferencii</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140120 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Servis pre Toshiba E167</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>426.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101451751 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia-Občianske právo s vysv.</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>36.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140125 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>572.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Tesár Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Prípravok na laminátové podlahy</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>106.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Anastazia Haalova Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Schody do skladu</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>68.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140941 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Publikácia-Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014045 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Roman Výbošťok-W.R.V.Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Mopy,držiaky mopu,tyč</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>262.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140028 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>579.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140025 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Žiarivky 36W</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>209.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000818</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS NItra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vyčistenie,odvoz a likvidácia obsahu tukov a škrobov zo SZ MO SR</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000633 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Okuliare pre prácu s PC</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>365.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201414753 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1013.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651958</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20525/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>351.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651992</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141420 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>564.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651956</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141396 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1013.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101030 CV</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1794.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344350/2014 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>77.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344351/2014 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>61.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0432 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Nykaza s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400196</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont Sk a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2839.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620171086 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poplatok za  komunálny odpad I.Q</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>546.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016736</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409090 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>834.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016874</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142022 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>217.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016875</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652504</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141966 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>115.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016876</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141967 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>17.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016877</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103088 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-Lippek k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>271.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016871</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652484</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114119455</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>1199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114120563</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2342.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>942</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>56.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114120654</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>228.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414043759</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR BA</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz kom.odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>6101.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000454</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>831.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Masarovič</dodavatel>
<ICO>33733937</ICO>
<predmet>Zimná údržba</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Masarovič</dodavatel>
<ICO>33733937</ICO>
<predmet>Zimná údržba</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>-4889.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>525.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114122356</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>126.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114122786</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>13849.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114119380</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>14241.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114121681</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>80.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>804</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Slov.Grob</dodavatel>
<ICO>305456</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za kom.odpad</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1214.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>28371.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114121786</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>697.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203140012</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BMTO GROUP</dodavatel>
<ICO>49099361</ICO>
<predmet>Oprava kalového čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>924</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>203140008</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BMTO GROUP</dodavatel>
<ICO>49099361</ICO>
<predmet>Oprava plavákového spínača</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>126</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000335</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>238.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>139.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141421 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>102.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>189.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905795 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>271.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906265 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>113.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141690 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>191.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141756 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>518.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141360 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>226.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>186.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20522/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>291.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA </obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>161.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>169.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20500/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>218.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za energie </predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>-217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141780 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o., Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>862.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/042/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Preplatenie príspevku na závodné stravovanie za 02/2014</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>28.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20488/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>213.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>280408869 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>2817.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101031 CV</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>417.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652092</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906330</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>393.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za energie</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>-208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401673</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>21.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000354 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vars Service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 58 - 86397</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>10900.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292111</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651377</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000422 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vars Service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava palivovej sústavy VPZ 57 - 96515</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>947.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292110</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14020 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Brtáň Ján PLYNOSERVIS Hermanovce n/Topľou</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Michalovce, Duklianske kasárne, centrálna kotolňa b.č.23 - servis a oprava horákov PHD 80 PZ - havária </predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000424 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VPZ 57 - 96515</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>7380.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292109</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405859 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie VO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>19788.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000356 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servisná oprava VPZ 58 - 86397</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>3152.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292108</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405863</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie VO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>10212.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6994442</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041162</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>391.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420117</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420118</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>3410.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140321</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>11260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140323</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101140027</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>EASTFIELD Hospitality a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45890731</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1014.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201416</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>B.R.A.T, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36398837</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>124.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32140303</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., Vysoké Tatry</dodavatel>
<ICO>35781319</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2410</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/30</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Castle Restaurant, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44330286</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>475.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>LBS Nemešany, s.r.o., Ždiar</dodavatel>
<ICO>47217545</ICO>
<predmet>stravovanie a kultúra pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>364</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32140304</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., Vysoké Tatry</dodavatel>
<ICO>35781319</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1999.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>M.Latta, Restaurant KOLIBA, Vysoké Tatry</dodavatel>
<ICO>32874782</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>731.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/052/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>HSa, stravovacie zariadenie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>134.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Ileven Slovakia s.r.o., Vysoké Tatry</dodavatel>
<ICO>45959366</ICO>
<predmet>kultúra pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-29</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/07/2014</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>7.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140149</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Synot Gastro Slovakia, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36690805</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652229</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140148</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Synot Gastro Slovakia, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36690805</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>105.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5214 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Jenčo</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>596.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>ÚVPTO-5/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651430</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00662</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110139 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>toxikologické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>24.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>ÚVPTO-44/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400511</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovafkia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>257.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Jaroslav Ivan, Lietavská Svinná 131</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1058.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404454</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404453</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00636</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404618</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-13</datumv>
<cena>541.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140116</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>574.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140115</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>466.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140054 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI. s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>21.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282325309 AOS</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BRENTAG, Pezinok</dodavatel>
<ICO>31336884</ICO>
<predmet>nákup chlornan sodný</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>474.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016835</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652589</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041166</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>2341.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400527</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110155 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>toxikologické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>71.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>588/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/7/2014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14620014 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>183.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14610093 - RVP</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>158.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>770049152</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ednret, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>923.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1570</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kancelária NR SR ÚZ, Papiernička - Častá</dodavatel>
<ICO>151491</ICO>
<predmet>Podanie stravy OV AMI 2014</predmet>
<datumv>2014-03-29</datumv>
<cena>86.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402014</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEGAP, Galipex, Nitra</dodavatel>
<ICO>45842108</ICO>
<predmet>Pervuziánsky balzam</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080413200</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>311.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8760655429</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl.+int.</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>127.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014030</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>O OS a OZ SR, farnosť Katedrála sv. Šebastiána, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>Réžijné náklady na II. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>1795.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1570</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Regina, kancel. potreby, Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb - obálky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90124997</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>89.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30532014</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HaS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie prac. porada</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>214.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>422014</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongragácia BT, Marianka</dodavatel>
<ICO>893593</ICO>
<predmet>Réžijné álady II. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>2179.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1214000066</faktura>
<datum>2014-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>4723248</ICO>
<predmet>Licenčná zmluva - úhrada</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>1440</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403009</faktura>
<datum>2014-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCK a.s., Červeňová 28, 811 03 Bratislava 1</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>Záručné opravy a prehliadky vozidiel AKTIS za OSSR</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>577</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293376</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649272</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200035</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba cien pre Majstrovstvá VzS OS SR vo florbale</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>32.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14040120</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AC Vzdelávacia agentúra, Zvolen</dodavatel>
<ICO>47220937</ICO>
<predmet>Poplatok za odborný seminár k zákonu o Verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>612</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>279/2014</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Tenis centrum s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029751</ICO>
<predmet>Konferenčný poplatok za konferenciu MACE XVI pre príslušníkov VzS</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652078</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051404956</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>5199.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648935</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405050</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny -  02/2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>8842.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70508314</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>279.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>061/14</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>MONTREL Plus s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36204951</ICO>
<predmet>Nákup materiálu </predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>597.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401530</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>397.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403693</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>627.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70524214</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>308.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>REVÍZIE s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36185361</ICO>
<predmet>Oprava ponorného čerpadla - havária</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>456.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102949</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>889.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>908214</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>150.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720875</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>236.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Slovensko,s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AA</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dobropis-vyúčtovanie platieb za dodávku zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>4776.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650328</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234403864</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14054015</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>132.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014122984</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>419.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AA</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dobropis-vyúčtovanie platieb za dodávku zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>11701.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102977  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>323.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420651 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodané teplo UK aTÚV za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>2408.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118395108</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>228.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650450</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118398097</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>6346.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102971  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifoof</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>135.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102972  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>13.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620015272</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunál.odpady a drobné staveb.odpady/1.splátka</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>89.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu - 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1842</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000292/ VÚ 8024 Rožňava OPR</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava OPR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVIS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis vozidla PEUGEOT 206 SW X-LINE</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>1128.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293126</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105649496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405765 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie VO za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>33872.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132140536 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, znešk. a uloženie odpadu za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2724.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 13117776</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto rotos- Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava techniky</predmet>
<datumv>2013-12-23</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21412355 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné za obdobie od 27.2. do 26.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1870.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100100</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto rotos- Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet> oprava techniky  </predmet>
<datumv>2014-02-05</datumv>
<cena>161.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>800117509 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KONE s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>Pravidelná odborná prehliadka osobného výťahu v Ubyt. Slávia</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>285.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140086</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovrempo s.r.o</dodavatel>
<ICO>31372287</ICO>
<predmet>nákup servitkov </predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200478132</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR,Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108723</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>141.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108725</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>146.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F0140332</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>gastro hall</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>oprava umyvacieho stroja</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140090</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>92.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140093</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>12.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140091</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>192.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140092</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>343.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400187</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>RDč.KaVSÚ-4-1177/2008</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.,Pred poľom 786,91101 Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA -ESTUDIO 2820C v.č. CWG 812410</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2023.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56651401</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>421.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145099</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>391.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000328</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. Kubinec - Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142295</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>182.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142437</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>317.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141553</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>104.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100570</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>100.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142494</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>212.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141596</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>34.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404619</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-13</datumv>
<cena>73.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214050001</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DPM Prešov</dodavatel>
<ICO>31718922</ICO>
<predmet>Doprovod nadrozmerného nákladu pod trolejovým vedením</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14000157</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DPM Žilina</dodavatel>
<ICO>36007099</ICO>
<predmet>Doprovod nadrozmerného nákladu pod trolejovým vedením</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>92.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>V. Kyseľ K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba zásteny dverí</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652284</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>V.Kyseľ-K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba obložkovej zárubne</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652283</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145096</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>61.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404707</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>957.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404708</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>184.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404709</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400553</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>525.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140120</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>424.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514102137  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>227.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000296</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>507.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102819  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>374.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000323</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>928.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4102807  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>31.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114046149/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHeque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Nákup jedálnych kupónov</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>2358.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56401149/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Obuv-špeciál s.r.o. Bardejov</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>261.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041953_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>274.18</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214123 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol OVOCIE-ZELENINA Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>168.67</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>934008668 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DENIOS s.r.o. Strakonice</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>čerpadlo</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>45.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006033</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142533_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>401.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2040223 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS ELTO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>kábel, vidlica</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670411472 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>278.95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014203035_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>166.21</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652648</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114140459 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006043</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140312 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>314.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006030</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02042014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EMPIRE com. s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36563706</ICO>
<predmet>koaxiálny kábel</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1536</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006035</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590419863 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>53.07</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006032</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18383 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>unitechnic.cz s.r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>27425134</ICO>
<predmet>skrutkovač</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>53.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100042014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Daňový úrad Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa. č. 18383/2014</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>10.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-26</datumv>
<cena>144.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006021</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140062</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>147098</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>skúšky vody</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>110.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400418</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>528.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/193</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON -Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116471 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>QUITTNER & SCHIMEK s.r.o. Nová Paka</dodavatel>
<ICO>60111461</ICO>
<predmet>konektory, vidlice</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>160.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Viliam Frajka Záhorie č. 62</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájmu r. 2013</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>874.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Anna Klimová Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájmu r. 2013</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>50.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003292 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240404</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>253.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>404195 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>360.43</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006039</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000200</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405003247 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>18.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2691400032  SPO MT 60/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Odber el. energie 2013 - CÚ Žilina - Skalité, Rieky č. 957</predmet>
<datumv>2014-02-03</datumv>
<cena>368.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175  SPO MT 88/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby zemného plynu február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>10400.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620157326  SPO MT 101/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2014-03-05</datumv>
<cena>3789.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290414  SPO MT 102/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za dodávky Pary - Apríľ 2014</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>29610</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162129709  SPO MT 103/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Žilina</dodavatel>
<ICO>321796</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>19219.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140200153  SPO MT 104/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Zálohová platby el. energia za 1. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>727.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1621148214 SPO MT 105/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - 2014</predmet>
<datumv>2014-02-20</datumv>
<cena>34211.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34303423  SPO MT 106/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody 9.1.2014 - 6.3.2014 - Vojenská ubytovňa Turiec</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>781.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814003973  SPO MT 107/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody 10.12.2013 - 13.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>1971.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114100240  SPO MT 108/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Oprava prasknutého vedenia ÚK rozvodov - Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>2755.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140231  SPO MT 109/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Veľkoodber ŠH- Koniareň Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>439.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14063  SPO MT 110/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALIMONT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36372455</ICO>
<predmet>Chemické vyčistenie výmenníka tepla </predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>298.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860414  SPO MT 111/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba odber el. energie - Apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>74630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17140481  SPO MT 112/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Oprava poruchy na nákladnom výťahu</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860314  SPO MT 114/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>9371.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101400813  SPO MT 115/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>DOdávky tepla CZT rok 2013 - Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1244.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002443  SPO MT 116/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody - Marec 2014 - Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>279.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140002410  SPO MT 117/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd - Marec 2014 - Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>638.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814004414  SPO MT 118/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1770.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5314001854/VUSZ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36182384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>755.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024015  SPO MT 119/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za maloodber plynu - April 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34309136  SPO MT 120/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>28227.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148002796  SPO MT 121/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - Marec 2014 -Žilina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>10555.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140069  SPO MT 122/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA DEFEKT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578454</ICO>
<predmet>Lokalizácia poruchy na vodovodnej sieti - Kasárne Rašov</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>492</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140052</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>cattering</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290314  SPO MT 123/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovania spotreby pary - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>39458.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021400907  SPO MT 124/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom veľkokapacitných kontajnerov Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>244.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148002891  SPO MT 125/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel> Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyučtovanie vodné 20.12.2013 - 28.3.2014 - Rašov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1573.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1450005  SPO MT 126/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>Oprava poškodeného oplotenia - Rašov</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1196.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113  SPO MT 127/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas SLovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za odber plynu - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>72848.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073  SPO MT 128/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za odber plynu Marec 2014 - Zdravotné sklady Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>13600.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175  SPO MT 129/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za odber zemného plynu Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>8526.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33270414</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-19</datumv>
<cena>241.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404077</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>703.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400675 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016895</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140120 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>omáčky a šaláty</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>247.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016896</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142021 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>12.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016897</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142032 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>79.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016898</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142045 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal,.s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>54.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016899</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416419  SPO MT 130/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddávková faktúra za maloodber - April 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1461.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405585  SPO MT 131/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za odber el. energie -  Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>83961.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000819  SPO MT 132/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz a likvidáciu rozložiteľného odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>90.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000820  SPO MT 133/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Odvoz odpadu a čistenie kanalizácie </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1358.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140004  SPO MT 134/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavok za dodávku tepla - Máj 2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>7400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VU 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ANT Kardiofitnes</dodavatel>
<ICO>34905375</ICO>
<predmet>Telovýchovné služby skupinové cvičenie</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650597</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101401198  SPO MT 135/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>3192.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400196</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VU 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírok</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2839.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006411402  SPO MT 137/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Sklené</dodavatel>
<ICO>316890</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2014</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>1052.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100042014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa.č. 141125676</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>3.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400190</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo brigády, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>183.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17140524  SPO MT 138/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Oprava výťahu - Žilina</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141125676 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Killich s.r.o. Liberec</dodavatel>
<ICO>25493558</ICO>
<predmet>krytka do jeklu</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>15.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400191</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo brigády Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s, Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1449.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/09/2014  SPO MT 139/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1610.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400212</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VU Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírok</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>209.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140184  SPO MT 140/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohové platby za využívanie nebytových priestorov, Apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000456</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>2210 TO Útvar Vojenskej polície </obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>505.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000459</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>2210 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>838.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140183  SPO MT 141/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba za upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000458</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>2210 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>623.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000457</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>2010 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>886.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470167  SPO Martin  142/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava monitora, klávesníc, akumulátorov</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>778.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000454</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>2210 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>6789.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14075  SPO MT 144/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ALIMONT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36372455</ICO>
<predmet>Oprava elektrického servoventilu</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>1192.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3914000036  SPO MT 143/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BKL ELEKTRO</dodavatel>
<ICO>36378097</ICO>
<predmet>Oprava komory vypínača v murovanej trafostanici</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1193.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404164</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia a konzervovaných výrobkov a minerálnych vod</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>819.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-01/2014  SPO MT 22/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TJ JEDNOTA Bánová</dodavatel>
<ICO>688851</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - Január, Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>95.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-1-01/2014  SPO MT 23/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Klub sálového futbalu DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>35994312</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo na TÚV - Január, Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>59.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-2-01/2014  SPO MT 24/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline</dodavatel>
<ICO>42060036</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo na TÚV - Január, Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>59.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404282</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>129.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-3-01/2014  SPO MT 25/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Rekreačný tenisový oddiel FATRATEN</dodavatel>
<ICO>30227429</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV - Január, Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>68.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-4-01/2014  SPO MT 26/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA Žilina</dodavatel>
<ICO>12618047</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo na TÚV - Január, Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>34.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-5-2/2014  SPO MT  28/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR - Záchranná brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu Február 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>22056.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404586</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>2055.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113  SPO MT 29/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Preplatok za VO zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>21443.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142046 AOS</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>16.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016900</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175  SPO MT  30/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel> RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>3002.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-6-1/2014  SPO MT 31/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bytová agentúra rezortu MO SR</dodavatel>
<ICO>34000666</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za odber energií Január - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>7289.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000453</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>30.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-5-3/2014  SPO MT 32/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR Záchranná brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za odber energií Január - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>19766.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000818</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140077</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>234.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/D/2014  SPO MT 33/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel> Alena Čajagiová</dodavatel>
<ICO>41525477</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie, vodné stočné  Január - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>90.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41191650</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>36.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/D/2014  SPO MT 34/D2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel> ÚVN SNP, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie, vodné stočné  Január - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>562.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/D/2014  SPO MT 35/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telefonica Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie Január - Marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>516.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/D/2014  SPO MT 36/D/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie od 18.2.2014 - 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>626.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314015610</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>4992</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140079</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL s. r. o.</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>108.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140080</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL s. r. o.</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>437.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540626</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>5252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540627</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>6700.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140412 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAREX SLOVAKIA, spol.s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36212032</ICO>
<predmet>Nákup materiálu  na zabezpečenie opráv a údržby v posádke Trebišov, Michalovce a VVP Kamenica n/C.</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>291.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>582014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INKATHERM, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36596639</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv a údržby v posádke Trebišov, Michalovce a VVP Kamenica n/C</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>276.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140080 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš ČALOVKA - KOVEX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv a údržby v posádke Trebišov, Michalovce a VVP Kamenica n/C</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>164.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz Slovenská poisťovňa a. s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Komerčné zdravotné poistenie dočasne vyslaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>7233.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz Slovenská poisťovňa a. s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Komerčné zdravotné poistenie dočasne vyslaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov</predmet>
<datumv>2020-04-10</datumv>
<cena>67057.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140017 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>AVEX - Auto, Voda, Kovo, Michalovce</dodavatel>
<ICO>34563849</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv a údržby v posádke Trebišov, Michalovce, a VVP Kamenica n/C.</predmet>
<datumv>2014-04-26</datumv>
<cena>310.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3506552014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HAGARD : HAL, spol.s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>34144650</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv a údržby v posádke Trebišov, Michalovce a VVP Kamenica n/C.</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>367.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>NBC/1537/2013</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE, SHAPE-Belgium</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Faktúra za náklady príslušníkov zahraničných pracovísk vyslaných do ISAF</predmet>
<datumv>2020-03-27</datumv>
<cena>1576.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>917349714246</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEU EingKtgt ISAF EinsWVSt Mazar-e Sharif</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada za stravu mjr. Csaszara vyslaného do ISAF</predmet>
<datumv>0201-03-09</datumv>
<cena>26.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400114 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>syntetické farby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>311.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006037</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14093 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTONOVA-HORVÁTH Bratislava</dodavatel>
<ICO>32137699</ICO>
<predmet>tlmič</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006048</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian-AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>oprava vozidla Nissan</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006045</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian-AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>594.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006047</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120140057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SMART spol. s r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34124128</ICO>
<predmet>klince</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>62.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Eugen Borek VS-AUTODIELY Bratislava</dodavatel>
<ICO>37418823</ICO>
<predmet>hydraulický zdvihák</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006036</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956505 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 5/2014</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>6564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016872</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652958</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738905 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 5/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>473</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016873</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652957</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423101303 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press a.s. divízia Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia - prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>253.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016853</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140464 - VU 4977 Sliač TZ II MnOP</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PRAMAKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranei a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>387.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14044100905</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenien technologie TVS Martin Kkrížava 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404100919</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Poprad - Kráľova hoľa 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404100912</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie v obj.RRB Úloža</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1211.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214003767 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Papera s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46082182</ICO>
<predmet>Skartovací stroj</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>239.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SZJ Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308518</ICO>
<predmet>Materiálno-technické zabezpečenie turnaja</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>323</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CardiOR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>46424679</ICO>
<predmet>Konzultačno-liečebná-preventívna starostlivosť</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101125 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>1633.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101123 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus .s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Nákup chleba</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>23.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101124 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>456.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000334</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>759.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906495 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>272.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141563 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652807</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141921 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>160.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652808</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409792 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>1902.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141316 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141832 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>114.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20561/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>161.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20547/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906266 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>1092.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652286</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AKA</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont,s.r.o. Veľký  Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>34401.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292970</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/012 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ENESYS s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>599.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO140332</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO-HAAL, s. r. o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>oprava umývacieho stroja</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141810 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>317.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404158</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>5081.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295194</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141524 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>110.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000449</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 2210 Topoľčany)</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s. r. o.,Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla Mercedes Benz</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>825.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294693</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141857 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>194.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000453</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 6363 Liptovský Mikuláš)</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s. r. o.,Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>877.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294716</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141885 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>180.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20577/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>179.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105622570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100666</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 2210 Topoľčany)</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis osobného automobilu VW Golf</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>496.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293318</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20560/14 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Š.Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>172.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409421 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>389.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100668</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 2210 Topoľčany)</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava osobného auta Fabia classic</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>115.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293860</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409710 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>3522.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101126 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>266.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652390</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1014002314</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 1056 Zemianske Kostoľany)</obstaravatel>
<dodavatel>UNIPETROL SLOVENSKO, s. r. o, Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35777087</ICO>
<predmet>úhrada za dodávku BA95 </predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>50450.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103231 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>237.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016908</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2082014 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ELAST  A.Haalova Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Sušiak na prádlo</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090000721</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR (v prospech VÚ 1056 Zemianske Kostoľany)</obstaravatel>
<dodavatel>UNIPETROL SLOVENSKO, s. r. o, Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35777087</ICO>
<predmet>dobropis za odcudzené množstvo</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>-1168.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2014 CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ELAST A.Haalova Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Materiál  MT 09</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>517.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409618 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>775.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016909</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652978</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400714 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016910</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-040A CV</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Nákup kolkov</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>LZ-mobil s.r.o., ostrava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25352725</ICO>
<predmet>testovanie vozidiel</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>464</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140199</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.3.-31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>6137.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650876</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140198</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravy počas výcviku v mesiaci 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>419.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650875</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140197</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ od 1.3.2014-31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2891.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>575</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>945</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416781586 AOS</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preddavok plyn za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>41148</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016818</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140326</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>8080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140327</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140067</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140066</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí.</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>128</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140067</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>380</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140068</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000274</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>410.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140072</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000338</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>54.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000297</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>1135.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814013539</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRAT.PEKÁRENSKÁ</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>467.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00694</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>71.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402077 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro-JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>plastové dosky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>106.02</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00675</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>219.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404906</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-21</datumv>
<cena>63.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000348</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Kubinec-ZELENINÁRI</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>218.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140124</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potravinydo strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>538.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140126</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>591.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109515 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>220.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670410929 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>78.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514101947 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102138 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670411261 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>36.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814013540 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>19.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140129 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>4.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814015209 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>12.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670411966 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>6.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie el. energie za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>9745.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000068</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412075 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>66.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140121 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>32.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409438 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>514.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409457 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>70.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408080 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>670.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408233 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>497.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408976 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>600.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408270 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>15.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409192 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>18.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906058 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>28.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906037 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>85.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230405650 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>19.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409691 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>440.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401679 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>146.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401681 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>124.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407589 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>491.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407877 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>80.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230407525 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>43.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408813 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>69.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905124 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>160.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014904680 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>23.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905630 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>58.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905123 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>66.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140041 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>617.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401187 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>140.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401188 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>585.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401359 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>205.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401534 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>182.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401533 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>149.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401360 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>343.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401361 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>952.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140119 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>59.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140463 VU 3030 ZV II</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAMAKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>391.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252992</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - SMS DIRECT SK 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000740262</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1671.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000745965</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1635.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000746291</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>5141.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000747791</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, as., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby-zberné jazdy 03/2014</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000746334</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská Pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby-zberné jazdy 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000747520</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>5397.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>27302.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416421 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Platba za opakovanú dodávku el.energie MO - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>3518.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000730817</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby - expres zásielky 01/2014</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700038059</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-ŽT Phone 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652903</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100353</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>507</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111736</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>813</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111853</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>429</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111977</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111978</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1030</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100347</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652632</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3141708</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>941</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240163</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>InterWay s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35728531</ICO>
<predmet>ORACLE SW update licencie a podpora</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>1334000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652415</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140604</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Aliter Technologies a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36831221</ICO>
<predmet>pozáručný servis migračných prác a odborná pomoc čiastková fakturácia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>64800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418697 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006049</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000211</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140055</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>535.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140056</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>162.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140057</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>347.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140061</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>190.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140062</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>214.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140096</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>233.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00626</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>178.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100003</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Togato s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34118951</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1008.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>3400</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006050</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141523 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>70.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141856 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>98.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652839</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20569/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>109.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142014 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>154.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20593/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>46.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>469.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141955 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>254.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141585 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>64.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100140032 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>87.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142017 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>393.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410305 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>754.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410067 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20592/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>142.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652809</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20607/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>130.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906494 CV</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>683.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140144 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava elektronického vrátnika SKV b.č.4 kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>663</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004558/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1034</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>94.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140145 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX s.r.o,Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava vstupných dverí v objekte centrálna lokalita Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004557/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651963</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406316 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2014 - veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>72257.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004559/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651965</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5010003101 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v roku 2013 - Trenčín </predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>148</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5010003101</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565211</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101629314 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Trenčín</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia stredným zdrojom v roku 2013-Trenčín, Nemšová</predmet>
<datumv>2013-04-08</datumv>
<cena>953</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004818/230414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000329 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť-pos.TN</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>31.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004731/220414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714043059 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>348.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004732/220414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714043157 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné v objekte Kasárne kpt. Nálepku TN</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>3161.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004734/220414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714043158 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte budova Výp. strediska TN</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>2290.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004735/220414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714043509 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné v objekte Kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>241.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004823/230414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401048/VUSU</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>76.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130008262</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto  Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu na rok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>4270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005491/050514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401838</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>442.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140101</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>RD č.2012/547 a zmluva č.2014/838</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.,Jána Smreka č.9,841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie odvov</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>518.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14060 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>OaP doprava , s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku tuhého palivá - uhlie hnedé orech 1 na zabezp. vykurovania VVP Kamenica nad Cirochou</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>2598.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118507170 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>2905.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401839</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>522.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141001237 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ORAKOR s.r.o. Veličná</dodavatel>
<ICO>36004685</ICO>
<predmet>vyúčtovanie k fa.č.2149000003</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152014-4/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis,Podnik služieb,Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>446.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252185/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>54.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252183/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>64.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141106</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad STANAG 6500 AJEPP-6 z anglického jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>681.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141107</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad podkladov zo ZP Brusel z francúzskeho jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>735.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103740814 AOS</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>271</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016894</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141108</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listov RSK MiG z/do ruského jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>21.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149004</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na prijatí RSK MiG u MiO SR z/do ruského jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404113 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Propagačný materiál</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149005</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na rokovaní s RSK MiG z/do ruského jazyka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>729</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Prois s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36746738</ICO>
<predmet>Spracovanie analýzy organizácie v oblasti ochrany osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1194</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014020</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Rastislav Geschwandtner - ENTIA</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>Tlmočenie "V" na rokovaní MiO V4 a pri návšteve gruzínskeho MiO</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Blanár, Trenčín</dodavatel>
<ICO>46871420</ICO>
<predmet>Výkon služby fyzioterapeuta</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014099 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava infrasauny</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>162.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540660</faktura>
<datum>2014-05-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o. , Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>6749.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653240</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014098 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava Beachcombera</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>340.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451402084 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>288.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451402083 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Výmena ventilátora kúrenia na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>401.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena ložiska kolesa a kontrola pred STK</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>330.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena senzora výfukových plynov na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>278.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena senzora výfukových plynov</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>226.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820400259 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>590.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140402135 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac apríl 2014.</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2282.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5141221952 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Kontrola a oprava čidiel na SMV</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>525.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia kondičných trénerov, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42188270</ICO>
<predmet>Príslušenstvo k hypoxickému stanu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3461</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400193</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VU1056, Zemianské Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírok</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>349.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská asociácia kondičných trénerov, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42188270</ICO>
<predmet>Hypoxický generátor</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1684</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800015200</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VU1056, Zemianské Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>poplatok za údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>445.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000208219</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VU 1056, Zemianské Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>poplatok za zisťovanie hmotnosti</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>93.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400197</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VU2370, Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK, Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírok</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>908.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3340001</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>MO SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING, a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>zúčtovacia FA za preddavok</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141001</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>MO SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MANIPUL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>Etapa A podľa zmluvy 2014/815</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>101760</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100676</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VU2020, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>380.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Refundácia za energie</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>-200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000469</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>3623 TN ÚLZ</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>760.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. , Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. plynu MO od 1.5. do 31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2176</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000467</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>3623 TN ÚLZ</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>957.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000481</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>2010 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1431.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404100930</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie  TVS Ružomberok-Úložisko 04/14</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000479</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>MO SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1598.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>256</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hviezdoslavov</dodavatel>
<ICO>305456</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300001736</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Orange, a.s.</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>nájom za poskytn.elektok.siete Kub.hoľa-Mičiná 2.Q.2014</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000478</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>2210 TO Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>424.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100603114</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Malacky</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200816</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava čítačky kariet</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>371.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140050 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Ličák Kendice</dodavatel>
<ICO>35062100</ICO>
<predmet>ložiská</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>43.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>CM - CENTRUM, spol. s r. o., Piešťany </dodavatel>
<ICO>444463723</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000461</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>1005 KaMO, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>83.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014155 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Suveníry-výroba s.r.o. Šaľa</dodavatel>
<ICO>47663180</ICO>
<predmet>balóny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>73.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>386662014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľká Ida</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>3428.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Pavol VOLF, Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>680</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414085107 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1081.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400765</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava, AVÍZO </dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>84.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514121184 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1042.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514121185 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>109.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9951140169</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava, AVÍZO</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>933.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514121186 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>84.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061791</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>3287.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>731.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14004 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Astronomický ústava Tatranská Lomnica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>014/2014</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Karevel Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava akumulátorovej batérie</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>53.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004789</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2943</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004788</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2300217192 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VSE Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>441.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ruská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>286</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-04</datumv>
<cena>3686.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>91496.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022189</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>30486.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400177 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odobratie odpadov z čistenia kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>351.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004653</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404000083</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ladický</dodavatel>
<ICO>46808884</ICO>
<predmet>Oprava výťahu</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>2040</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118403251 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>2283.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004442</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405890 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>76195.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406314</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>116746.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416420 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>6415.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416402</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>2909.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200812</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava na systéme PTV</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>134.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58-66 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota SD Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>12.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>hotovostný výdavok</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>122.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>190.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>86.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653210</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>100.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014011485 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Profesia, spol.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800861</ICO>
<predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>82.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400541</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Eres.a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36295400</ICO>
<predmet>Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3292.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140143 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAKOMA s.r.o. Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Plnenie CO 2</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér-V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba rámov do závetria dverí</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>935</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba držiakov pre vykop.dvere</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>910</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652818</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200814</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava systému SKV-videomonitor</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>287.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200815</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho záznamníka</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>3036.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200813</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava mechanizmu bezpečnostných dverí</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>296.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>33880</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1482097 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>plech</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>702.37</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006058</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140089 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>pištol nahusťovacia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>8.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006054</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140088 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>sáčky do vysávača</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>44.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140087 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000521</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>1201 Kuchyňa dopravné krídlo</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>747.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU4977 S-6</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra KRPZ BB</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>ochrana objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000504</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>2093.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405 AOS</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autowell, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>nákup náhradných dielov na mot.vozidlá</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016891</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392014 AOS</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Hazucha oprava el.motorov Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32590989</ICO>
<predmet>oprava elektromotora bč. 26</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>235.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016824</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70572814</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>436.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014125063</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>401.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906483</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>637.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>969014</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>455.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14057674</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>124.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401676</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>623.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>423</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>280.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70597414</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>456.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100025</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Kuchár-ROCK FANN, Žilina</dodavatel>
<ICO>32889798</ICO>
<predmet>Nákup pal.fliaš</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>399.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140104</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>277.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140103</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>90.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102325</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>159.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400390/MLFZZZ-110-126/2014</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>456</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000874/MLFZZZ-110-127/2014</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>325.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102989/MLFZZZ-110-128/2014</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>34.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>551400064 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>OPaS tlakového zariadenia na propan- ZT Slávia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>302.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4102998/MLFZZZ-110-129/2014</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>551400063 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probudas a.s., Bratoslava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>OPaS tlakového zariadenia na propan - VO Jakub Village</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>189.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>943/MLFZZZ-110-130/2014</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>119.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414002 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie na vodovodnom potrubí pitnej vody na trase Pereš smer Medveďov vrch</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>2459.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404008 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>1.STT Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektrokotlov</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>387.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470168 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>1145.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004408</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140028 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava obehových čerpadiel</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>596.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005087 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>674.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410220041 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ľubovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>7033</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014108  SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav JAKUB-CSACSA, Vojany</dodavatel>
<ICO>40938191</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizačnej siete Mestské kasárne Michalovce b.č.20, autopark č.2 a PS Poruba pod Vihorlatom</predmet>
<datumv>2014-04-26</datumv>
<cena>447.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140012 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RN-stav Dulová Ves</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>905.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002311 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>17977.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514114529 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>760.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003733</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514114528 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>81.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003731</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514114530 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>118.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140003 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2300217192 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VSE Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>483.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003605</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140119 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Šmad Expres Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Prenájom plošiny</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>226.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003585</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118394610 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>629.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003584</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0960314 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MP Kanal Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Pretláčanie a vyčistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>293.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400120 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118301053 SPO PO</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>45.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103411 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>229.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016925</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653328</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410007590 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys.s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>158.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404101068</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Poprad Kr.hoľa</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410007631 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>159.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016929</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410007601 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>129.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016930</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404101069</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom TVS Martin - Krížava</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410007652 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>106.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016931</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142184 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>107.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016932</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142208 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>6.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016933</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404101070</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie RRB Chopok</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8601000166</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>poplatok ROEP k.ú.Hronsek</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>3.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142183 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>23.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016935</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653345</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142209 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>20.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016936</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142182 AOS</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>59.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016937</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653348</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF140693</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Ratkoš - UNIMIX</dodavatel>
<ICO>30517010</ICO>
<predmet>nákup vodoinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>53.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>588</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MO FR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zdravotné ošetrenie - ISAF</predmet>
<datumv>2014-01-06</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014012</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Koloseum plus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36441236</ICO>
<predmet>slávnostná rozlúčka  - DCM</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141561</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652634</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141560</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141559</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141563</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>222.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141566</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>55.64</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141567</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>212.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141565</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>111.28</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111911</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>378</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100355</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>565</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241111803</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>539</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141558</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141562</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>78.24</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140073</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 20140131 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes & syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1088.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112005</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1605</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112058</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>515</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514102323 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>242.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112092</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>428</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112093</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>455</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103109 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>341.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103237 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>21.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112110</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>353</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112121</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103231 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>192.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103239 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>370.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103224 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>722.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100743</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>2020 VU Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla Škoda Super B</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>2069.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100742</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>2020 VU Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla Škoda Super B</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>440.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100693</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>2220 VU Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla Octavia</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>255.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710120 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>opravný doklad k faktúre č. 14710083 - toxikologické vyšetrenie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>-33.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000682 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava notebooku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140131 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystrianský s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava MB VITO</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1491</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140132 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava Volvo S8i</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653327</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20632/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>150.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140050/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpeľný ústav, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku (čiastočné)</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906981 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>76.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653361</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140054/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290414-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>APOLLO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Cestovné náhrady</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-26/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140014/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>67032</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140115/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>11046</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120141736 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1050.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140199/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>49707</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101231 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>128.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140093/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie predavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>4618.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140079/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>22904</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101234 CV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>132.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140107/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granti Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>2850.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140049/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Kúpeľný ústav, Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>6923.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140057/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpeľný ústav, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>100726.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140052/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Kúpeľný ústav, Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>12670</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140047/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpeľný ústav, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>57015</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140114/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie predavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>4344</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140200/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>3628127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>49413</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140094/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1067.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62221400080/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1298</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111856 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>90.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140630 VU 4977 SkVR</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>COOP JEDNOTA, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny na reprezentačné účely </predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>35.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352014</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Jana Černá</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>-1825.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141110677</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom a servis čistiacich rohoží</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>166.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90126115</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>702014</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a odb.skúšky zdvíh.zariad.</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>525.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061785</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>37.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114126752</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>7434.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014011</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Pokorný-klampiarstvo</dodavatel>
<ICO>11793023</ICO>
<predmet>Oprava oplechovania atiky</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>490.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200813</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava zámku dverí</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>1232.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400050543</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>14.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>REDINEX</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>Výmena podlahových krytín</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>1820</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530337 VÚ 4650</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>3050.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140095</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>214.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140094</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>74.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/17/14</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650, Vojenská kuchyňa, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014042</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TECHGASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47217251</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014042</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. M. Krbúšik, MIKROS, Nitra</dodavatel>
<ICO>30893542</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0435303332 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ TN</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,s.r.o., Kálov</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>4880.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010114</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ľ. Marko-SMF, Garni hotel Praha, T. Teplice</dodavatel>
<ICO>11859296</ICO>
<predmet>ubytovanie a stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1006.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014039</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Blue Gastro s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47356391</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-26</datumv>
<cena>286.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/33/2014</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>67.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652618</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/24</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>B.R.A.T., s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36398837</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652645</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404991</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>167.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404992</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/35</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Castle Restaurant s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44330286</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1309.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400574</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>282.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814015208</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>234.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-9/2014</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, Jpv, Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1110.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140127</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>993.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405178</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-27</datumv>
<cena>77.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405179</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-27</datumv>
<cena>51.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405276</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042696</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1034.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041954</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>818.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>981.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000389</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1055.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000366</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>380.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109496</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Úrad centrálnej logistiky</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3225.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>BanByVet s.r.o., Rudlovská cesta 67, Banská ystrica</dodavatel>
<ICO>46126252</ICO>
<predmet>Vyšetrenie služobných psov</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103488 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>378.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016941</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410274 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1228.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016945</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400734 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016946</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108777</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>37.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410007654 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>179.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016947</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008414 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>96.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016948</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008415 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>252.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016949</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106869</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>325.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008416 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>57.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016950</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008417 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>198.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016951</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106863</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na upratovanie a zab. hygieny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>100.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106868</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. upratovania a hygieny</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>208.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106870</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>147.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3808400000 AOS</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>poistenie liečebných nákladov zahraničie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>83.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016924</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1236</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1626.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01920</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>6.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102136</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>111.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01960</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>60.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/01961</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>29.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140419</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>98.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140420</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>76.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140130</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>808</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140438</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>67.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140437</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>41.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102322</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>189.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042693</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1847.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106871</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>99.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109519</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>83.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110210</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>30.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109540</faktura>
<datum>2014-10-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>352.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109952</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2906.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109953</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Prápor podpory velenia PS TN</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>448.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110208</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Prápor podpory velenia PS TN</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>15.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140095</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Vrtuľníkové krídlo Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava, revízia HP</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1863.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109540</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>Dopravný prápor HC</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mater. na zabezpečenie hygieny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>352.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014059</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ELIM, s.r.o. Levice</dodavatel>
<ICO>44180730</ICO>
<predmet>Oprava závory DK Levice-havária</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005696/060514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000450</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>CARS Service, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Vyváženie a geometria kolies VMV VPZ - 57-91541</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6900000110/2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004668/070514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/7/2014</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>779.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140275</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140276</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>4443.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142216 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>75.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016952</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142235 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>64.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016953</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653618</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142217 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>114.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016954</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142236 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>6.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016955</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142218 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>49.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016956</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014020 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CEIT, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31318851</ICO>
<predmet>aktualizácia systému ProfEPC</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016878</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Hybský, Sása</dodavatel>
<ICO>41192419</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy Ubytovňa Slávia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/01008 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Franka Tomáš, Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>40240495</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodov.prípojky k objektu ČOV Zábava</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>2300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/04 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík-PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>861</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOWELL, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>nákup náhr.dielov na opravu mot.vozidiel AOS</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016927</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389051 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 5/2014Kaleník</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>473</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016918</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565051 AOS</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>6564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016919</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653819</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214104838/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>DeLUX-SM, s.r.o. Vrábe</dodavatel>
<ICO>31427855</ICO>
<predmet>Nákjup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>17.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214101311/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie k internetu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>3004</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1692</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412936</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1199.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1382</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250805 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356705 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7293019560 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>739</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7293019554 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7293019553 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570548 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov na mesiac apríl (doplatok) a máj 2014 pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1836.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7293019702 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>2245</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/017 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Igor Dovčiak, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>11929847</ICO>
<predmet>Práca s hydraulickou rukou</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>105.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111880</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>703.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111889</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>728.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095434</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb: emailu syntetického, striebrenky a sprejov.</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>215.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000331</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia ostatného odpadu kat. číslo 19 08 09 a 20 01 08</predmet>
<datumv>0201-04-09</datumv>
<cena>1601.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145106</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>554.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100147</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava</dodavatel>
<ICO>165361</ICO>
<predmet>vykonanie špecializačnej skúšky</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140405 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Náhradné diely na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>579.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140404 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>579.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140403 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Štetce, farby, riedidlo,kefa</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140137 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Vrecká na skartovač</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>33.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141686 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>36.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653377</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142065 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>368.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653376</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014203540_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>244.62</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141633 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>135.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142038 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>402.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653364</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141780_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>54.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653634</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20633/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>280.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140147_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>335.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906980 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>456.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410447 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>381.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>IN12/2014_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>517.42</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101233 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>317.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140068 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>116.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118402278</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.03.2014-01.04.2014-VHMSv</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>578.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014</faktura>
<datum>2014-04-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Obec  Nižný Komárník </dodavatel>
<ICO>330825</ICO>
<predmet>Rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti za rok 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>13.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA1402000722 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner hygiene SK s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35840790</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>370.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401592</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUPEX, spol. s.r.o. , Svidník</dodavatel>
<ICO>36495816</ICO>
<predmet>Nákup  materiálu (letné pneumatiky ) na služobné motorové vozidlo Š-Fabia VPZ:58-15175 -VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410703 CV</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>511.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7102175913</faktura>
<datum>2014-04-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra  za obd.01.01.2014-31.03.2014- VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1400.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252124</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014 </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>29.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252125</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252126</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>10.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252127</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>5.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252128</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>5.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252130</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>10.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252131</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252132</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014 </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>2.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252133</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za obd. 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>14.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3760609418</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.03.2014-31.03.2014 - VHÚ Bratislava a VHM Piešťany . </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>1358.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5760609454</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.03.2014-31.03.2014 - VHM Svidník	</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>143.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7111193991</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za 3/20104-VHÚ</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>813.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01439</faktura>
<datum>2014-04-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč                </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Mesačná kontrola  zariadenia EPS v objekte - VHÚBA</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>495.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90000744734</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 3/2014 - VHÚ Bratislava, pošta Bratislava 217</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>251.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000745441</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 3/2014 - VHM Piešťany, pošta Piešťany  1</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>16.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100755</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VU 2020, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>technické ošetrnie, diagnostika Octavia</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>321.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000745673</faktura>
<datum>2014-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 3/2014 - VHM Svidník, pošta Svidník</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>24.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42100941/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Marína Cetnerová</dodavatel>
<ICO>37893831</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>13.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100756</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VU 1045, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>čelné sklo Fabia</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>195.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201425/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100754</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO podvozku, klimatizácia - Octavia</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>192.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100751</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VU 2210, Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka - Fabia</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>440.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410065/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>11.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214603502</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné , stočné  za  3/2014  a zražková voda za  obd. 1.01.2014-31.03.2014 -  VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>2239.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ASKLEPIOS-M, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36809446</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>7.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140305/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020737009</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>UNION poisťovňa, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322051</ICO>
<predmet>Poistné  pre zamestnancov VHÚ na základe zmluvy. </predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>69.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14087</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VEP-výťahy, eskalátory, plošiný,  s.r.o. ,Stupava</dodavatel>
<ICO>35825162</ICO>
<predmet>Pravidelný servis , mazanie a prehliadka výťahu v objekte Vojenský historicky ústav Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>99.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140133</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>673.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02118</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1026.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02117</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>121.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140461</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140462</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>5.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140470</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>32.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1114000423</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Odvisielanie programov na rozhlasových službách RTVS -  omarec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1000.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV14001</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Nadácia TV JOJ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>37925636</ICO>
<predmet>Súhlas na použitie diela - licencia</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400274</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014143</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>rad finančného zabezpečenia Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1436.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008-KaMO</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PRO DYNAMIK, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42133963</ICO>
<predmet>Výroba audiovizuálneho diela – TV magazín „Profesionál“ č. 9, 10, 11 a 12/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>6360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014203258_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>107.89</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141678_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>72.79</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142391 VU 4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o., Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>649.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344784 VU 4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>71.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401674 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>310.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409251 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>139.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401528 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>493.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114040299 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>78.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14201593 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>195.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140273</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>35127</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140228 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016854</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114040694 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-04-21</datumv>
<cena>79.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140274</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o.,  B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>6917.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014103 VÚ 1043 Nemecká OLog</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>MŠK Brezno </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie služobnej telovýchovy pre PrV</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/028 CV</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>Vypracovanie projektovej dokumentácie</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/027 CV</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>Vypracovanie odborného posudku</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652843</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/029 CV</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>Vypracovanie komplexného posúdenia budov z hľadiska energ.úspornosti</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652846</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK JV, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35735473</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>497</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401000245</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Ladický, s.r.o. Malé Uherce</dodavatel>
<ICO>46808884</ICO>
<predmet>Nákup kab. pútka</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>100.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401000246</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Ladický, s.r.o. Malé Uherce</dodavatel>
<ICO>46808884</ICO>
<predmet>Nákup kab. pútka</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>600.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92720982</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>481.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14060612</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>86.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404295</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>612.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401841</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>954.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1074314</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>100.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014127324</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>423.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešľ</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>207</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70628214</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>278.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14071 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Likptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>pracovné náradie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>136</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016958</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24140770 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a oprava výťahov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>68.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PELU servis s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47359757</ICO>
<predmet>nákup ND na vysávač</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>94.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016869</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2761750453 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>275.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6417070 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>561.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PELU servis s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47359757</ICO>
<predmet>nákup sáčkov do vysávačov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>405.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016920</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140514033 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>47.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PELU servis s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>47359757</ICO>
<predmet>oprava vysávačov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>92.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016870</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24141023 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUCHYŇA-výťahy, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Servis a údržba výťahov LM</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140098 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOVA s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>59.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO, Hrochoť</dodavatel>
<ICO>40887308</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka, revízie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00042/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Turčan-HELA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34255532</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23542/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>156.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140280</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Martin-doplatok za mesiac apríl</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2570.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400467</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>600.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140118/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>924.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014110</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín-apríl</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1916.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000037896</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opaované školenie zamestnancov žel.vlečky VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>42.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000037796</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnacov žel.vlečky VÚ 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>98.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140239/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-27</datumv>
<cena>12846.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1761609354/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za pevné linky</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>1032.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590427283/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM do SMV</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>31.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000751405/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Podaný úver za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1147.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406508 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky el.energie MO od 1.1.2014 do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>3083.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406515 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie MO od 1.1.2014 do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>3372.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400150 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>opravný doklad k faktúre č. 1051401432 el.energia MO - OM:Partizánska 9000, za fakturované obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>1996.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľský dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>772014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL, spol.s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných prehliadok a skúšok zdvihacích zariadení </predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407513</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku a dist. elektriny VO od1.4 do 30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>33107.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/KO/2014</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL , Trnava</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>OP aOS zdvíhacích zar. / SPO Nitra</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>1065.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10141159 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Quittner & Schimek s.r.o. Nová Paka</dodavatel>
<ICO>60111461</ICO>
<predmet>vyúčtovanie ZF č.116471</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403252242</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-služba RELAX 60 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>4931.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403253117</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-IP prípoj  03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5760705121</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dátové služby 03/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090124987</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 03/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>5635</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8761716910</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>6554.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042692_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>105.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-GSM Brána 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>2192.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3761705634</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MTO 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9761750834 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby VTS 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>262.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016965</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114011087</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>761750833 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby VTS 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>576.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016962</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14068</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>OsP, s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Dodávka uhlia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2645.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6200001370/2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005944/120514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1443004711 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ š.p. Piešťany</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>kalibrácia mikrometrov</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>369.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>predbežná fa</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006055</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140088 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>vrecká do vysávača</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>44.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006079</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860800856 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné za oceľové fľaše</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006057</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14055</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA - Vladimír Húlek</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>nákup montážneho materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>446.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407616 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie odberu elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>608.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214195 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>výmena valca</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>250.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006056</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140042</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MicroStep-MIS,spol. s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791489</ICO>
<predmet>servisná pohotovosť a podpora softvéru</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4141200780 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>oprava trafostanice a prívodných častí</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>424.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016889</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414849659 AOS</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>8087.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016968</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914018563 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vzory zmlúv - ročný prístup</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>106.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006081</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140373</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1340</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140372</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov, špec. lab. vyšetrenie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>3961.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420119</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420120</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>4318.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140463 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>363.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>762014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>OP a OS zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>55.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028367428 AOS</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš IV/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>54.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016794</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145100418 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 AOS</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain Sport s.r.o. Liptovský Peter</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športové náčinie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016911</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201418 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Latinák </dodavatel>
<ICO>47374713</ICO>
<predmet>oprava ČOV</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>974.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>342014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142930_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>218.88</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140046 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Servátka Aquael M.S Servis </dodavatel>
<ICO>44876831</ICO>
<predmet>oprava dávkovacieho čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>1920</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1009414 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VITTEK CENTRUM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36005851</ICO>
<predmet>nákup vodoinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>499.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140159_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Konzervovaná zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>275.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140409 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>AKB Hagen 55 Ah</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>81.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653318</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140157_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>koreniny</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>751.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000736 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Settop box A140</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140884 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS Slovakia-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Výroba -terče kartónové</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>579.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140885 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS Slovakia-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Výroba terčov s 2 diskami</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653750</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000530</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VU3030 ZV</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava vozidla Kia Ceed</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1361.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140027 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Svietidlá horolezecké</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>43.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140156_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>177.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000544</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VU3030 ZV</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava vozidla KIA Ceed</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>860.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014125 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bugár - SERVIS MEN </dodavatel>
<ICO>35302950</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>882.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140071 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Pracovné rukavice</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>194.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140155_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Cukor a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>729.34</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100765</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>2225 Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK Octavia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201420209</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom  za RRB Makovica 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>344.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1186</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOS-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100766</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>2225 Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK Octavia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141859_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>66.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14017</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>nájom v objekte Vysielač Lysá za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100769</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>2225 Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK Octavia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0124 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Veróny OaS Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie za mesiac 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>950.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192014</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Katarína Komorovitzová, Poprad</dodavatel>
<ICO>914069</ICO>
<predmet>vypracovanie znaleckého posudku - ostatné stavby a zar. VVP Kežmarok</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>3035</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet s.r.o. Nemce</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Ochranný krém na ruky, mydlo</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>992.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201410048 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>P.Debnár ED-Elektroslužba Bzovík</dodavatel>
<ICO>10992057</ICO>
<predmet>Oprava el.vysávača Philips</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>155.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400757 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Inzercia - Avizo</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>23.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>A.Haalová ELAST Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Rohože gumové</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105307514 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Zvolen</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>137.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652871</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>522014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>24.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000332 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>592.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000531 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>604.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000532 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>349.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000534 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>12396.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>14619.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652668</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102562</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>83.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654238</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401016</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01  Trenčín</dodavatel>
<ICO>36346306</ICO>
<predmet>pamätná medaila k 10. výročiu vstupu do NATO</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>11520</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100254331 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652287</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Reg.združ.miest a obcí Stred.Považia, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>79.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14013 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el.energie-vysielač Spojovacieho Veliteľstva</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>646.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004848/230414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416406 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>764.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Nábož.spol.Jehovovi svedkovia v SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>33.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405852 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>117571.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014042697  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>4041.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400259</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Zmluva o mimozáručnej servisnej podpore č.2012/832</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s.,Einsteinova 24,851 01 Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA typ XEROX Phaser 7760 DFX v.č. 2006/2003DJ558</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>342.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000318  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>229.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140055 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pumpa Servis-Miroslav Repík Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Trenčín,MS Kubra-oprava elektronického vrátnika</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>187.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004951/240414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652485</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000816 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>73.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000382  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>175.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 1400661  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>144.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514102560  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>289.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103372  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>13.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103370  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>132.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103381  VÚ 4444   Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>  VÚ 4444   Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>683.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>252014</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>800902</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>119.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470196 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>57.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652683</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400014</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>NOLIS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>43782078</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1075.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314066 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Syst.inžinierskych služieb s.r.o.BA</dodavatel>
<ICO>17317169</ICO>
<predmet>Oprava dávkovacieho čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>319.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005138/280414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403765</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>10.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400063 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MK-COMERCIAL, s.r.o.,L.Rovne</dodavatel>
<ICO>36326631</ICO>
<predmet>TN, kas.kpt. Nálepku-diagnostika KJ-súprava č.2-havária</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005141/280414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470197 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>78.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652684</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3403885 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora </predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>624.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004547/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651943</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403763</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1056.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3403886 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.BA</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>208.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004548/150414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403771</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>541.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Kultúrne centrum Sihoť, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>217.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403772</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>3392.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0515110403773</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>687.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403810</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>35.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Obč. združ.Goralov žijúcich na Spiši, St.Ľubovňa</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>98.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403811</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2133.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/020528/61/1403/01</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VVS</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCONTROL</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letecké navigačné služby</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>242.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Leukaristos, s.r.o.TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>183.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403767</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>366.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470198 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>38.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652686</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109515</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s. </dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>220.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470199 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652687</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109949</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>199.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470200 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>207.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652689</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406510 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el.energie od 01.01.2014-31.01.2014 - maloodber</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>1226.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005133/280414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109950</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>664.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470201 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>245.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110397</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>166.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470202 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>952.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110656</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1308.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470203 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>672.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404195 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bolek Stanislav-Výťahy Bobot</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Nemšová HK, b.č.005-oprava výťahu GNV 1000/č.0054-havária</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>75.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005219/290414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470207 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>255.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470208 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>116.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404196 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bolek Stanislav-Výťahy Bobot</dodavatel>
<ICO>11774142</ICO>
<predmet>Nemšová,HK, b.č.116-oprava výťahu GNV 1000/č.0057-havária</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>77.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005226/290414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460034834</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS as Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, socné a odkanal. dazdovej vody v pos. Nitra - Kasarne Zobor - 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>12509.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Mesto Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>72.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460034890</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, socné a odkanal. dazdovej vody v pos. Nitra - Kasarne Krškany - 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>11584.74</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140016</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977</obstaravatel>
<dodavatel>Liaharenský podnik Nitra a. s.</dodavatel>
<ICO>199010</ICO>
<predmet>krmivo</predmet>
<datumv>2014-01-24</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460034004</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA , spo Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS as. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodnév pos. Nitra - Pohranice - 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>25.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Združ.taoistického Tai Chi, BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>7.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140090</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>236.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022095</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE GAS Slov. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka adist. plynu VO od1.4. do 30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>38975.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140089</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>118.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140093</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403850</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>11053.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109951</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1062.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110256</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1414.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110062</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>5761.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110060</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1214.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140248</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX spol. s r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VFA8147/14</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná odb.škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37890115</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>186.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014022</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>GOLDEN Hoffer, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>47603771</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>867</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014023</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>GOLDEN Hoffer, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>47603771</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420122</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420121</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>5855</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>Ľuba Svatíková-L&S MANAŽMENT, Tr. Stankovce</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>126.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140158_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>2157.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140181 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava kamerového systému a SKV v objekte RVP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>971.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005824/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140774 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>382.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401952</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>481.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404560250 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-08</datumv>
<cena>299.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006051</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000227</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1480.16</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006053</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2761730356 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>73.45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006052</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000229</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140224 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INDUSTRIA spol. s r.o. Levice</dodavatel>
<ICO>31408974</ICO>
<predmet>miešačka</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>226.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130049 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34121358</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>562.88</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006067</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004157 AOS</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš  </dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie stočné 4/2014 dobropis</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>546.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016819</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014010 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Burian - AUTOOPRAVA Šajdíkove Humence</dodavatel>
<ICO>41403835</ICO>
<predmet>náhradné diely</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006068</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405034 AOS</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis Kováč, s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>plánografia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>765</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016893</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401951</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>118.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140037</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ViIRTE a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917491</ICO>
<predmet>čiastková faktúra k službám migrácie domény MIL</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>356400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653691</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky plynu za 4/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>5007.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006264/150514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140132</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>613.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21019808</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie, stravovanie, PHM a i. za 1. štvrťrok 2014 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1997.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653857</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140125</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn </dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1093.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112097</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Úhrada letenky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112145</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>SCKM-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Úhrada letenky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>412</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140072</faktura>
<datum>2014-04-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEXMAN SK, s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44391455</ICO>
<predmet>Konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny, v dňoch 08.4.2014-20.04.2014 - konferencia VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Filkus Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Oprava havárie valca a prevodovky v objekte ČOV Brožkov prameň</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36320414</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>226.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014055</faktura>
<datum>2014-04-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Sibal-Remeselnícke potreby, Prešov</dodavatel>
<ICO>31246231</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu ( keprovka, koženka) na opravu muž. exponátu lietadla AVIA B33 .</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>52.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014047</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Tibor Popovec-TIPO , Svidník</dodavatel>
<ICO>41705718</ICO>
<predmet>Výrub a likvidácia drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku.</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>3939.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201403113</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o.,  Karpatská 56,  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku tepla za obdobie 03/2014 do objektu Vojenského historického múzeá Svidník</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1337.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Filkus, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy okenných žalúzií</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1145</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1188273901</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus.sk, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>79.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hybský Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>41192419</ICO>
<predmet>Oprava vnútornej vodoinštal. v objekte Hl.tábor budova OdST</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>998.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80275101</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35937874</ICO>
<predmet>Nedoplatok preddavku na poistné na zdravotné poistenie za obdobie 1.1.2009-31.12.2009.</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>100.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404885</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov, vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>337.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140406</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>IVAN Čvaň - drogéria, farby-laky , Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu na opravu múzejného exponátu (lietadlo Avia B33)-VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>22.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/031 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>Vypracovanie požiarneho posúdenia k projekt. dokum. na zateplenie stav.obj.</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/030 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COBRA BAUART s.r.o., Balog nad Ipľom</dodavatel>
<ICO>44413301</ICO>
<predmet>Vypracovanie statických posudkov</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01635</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč                </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Mesačná kontrola  zariadenia EPS v objekte- VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416673 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platby za MO-Voj.polícia 463 za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000754298/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy Slov. pošty</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405143</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia, konzervovaných výrobkov a minerálnych vod</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>593.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140227/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex s.r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>272.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140227/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex s.r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok </predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>272.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418958 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041302143</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>úhrada nedoplatku</predmet>
<datumv>2014-01-07</datumv>
<cena>36.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2014</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BABYOS,s.r.o. , Hotel-Penzión " Kúria" , Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>650650</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov VHÚ na služobnej ceste .</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041303674</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>úhrada nedoplatku</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>14.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405296</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>348.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405297</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>650.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041400344</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>úhrada nedoplatku</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>236.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7403921059</faktura>
<datum>2014-04-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>ovorné služby </predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>10.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404955</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1045.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420137</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>7285</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420134</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>3000.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hunkovce, č. PSČ:090 03</dodavatel>
<ICO>330493</ICO>
<predmet>Rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti za rok 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-18</datumv>
<cena>32.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001093</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum účelových zariadení, Piešťany - Stredisko Inštitút </dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Školenie zamestnanca VHÚ (Ing.Vojtášová) - "Zadánie zákaziek ad A do Z" v termíne 3.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viera Sládková, Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-7/2014</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC, s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava streleckého trenažéru PT-95/MIL</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>314.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1023168</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel> pozemkové spoločenstvo</dodavatel>
<ICO>35506580</ICO>
<predmet>nájom v kú Plešivec 2014 1 polrok</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>4379.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10322013</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Rastislav FABIAN</dodavatel>
<ICO>680911</ICO>
<predmet>Nájom 2014  sklady Poprad Stráže</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>642.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10342013</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Korenkova </dodavatel>
<ICO>235602</ICO>
<predmet>Nájom 2014  sklady Poprad Stráže</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>897.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7C932012255</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Zwickl</dodavatel>
<ICO>560602</ICO>
<predmet>nájom za  pozemok Rusovce</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>169.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7C932012255</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Sotetova</dodavatel>
<ICO>640109</ICO>
<predmet>nájom za  pozemok Rusovce</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>169.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7C932012255</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ján  ZWICKL</dodavatel>
<ICO>520203</ICO>
<predmet>nájom za  pozemok Rusovce</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>169.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/163</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530409964</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>84.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022002 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>68.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014203717_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>182.74</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241018779 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>70.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241012244 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>4846.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241012245 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>4436.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241012243 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2294.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652872</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022818 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1304.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241025461 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>173.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241025399 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>4224.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241025398 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2146.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022133 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>92.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022134 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>26.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022131 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>293.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653930</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022130 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>217.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241025009 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>521.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023490 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>575.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653942</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023489 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1003.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241025400 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>4274.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022132 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2646.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141801 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>284.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20675/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>549.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654272</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590429158 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>164.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20647/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>123.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653674</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0004 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov a motor. kosačky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450020798</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoloč. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.vodného,stočného za 4/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2619.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006302/150514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140080</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Kolenčík Slovtermo Nitra</dodavatel>
<ICO>34760326</ICO>
<predmet>Servisná oprava plyn.horáka b.č. 025-DK Levice-havária</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>403.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006315/150514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140106 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Servisná sada Saeco</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20657/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>298.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142231 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>820.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907363 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>207.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141759 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>359.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140353</faktura>
<datum>2014-04-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Hruška , MET AGRO-Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Výmena batérie  na  trávnom traktore MAC 220/105 H, ( 12V 30Ah) pre Vojenské historické múzeum Piešťany.</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142165 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>979.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530410034</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>27.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014055 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Nagy-FAN-AUTO Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Nákup pneumatík, duší,žiarovky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>4174.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653770</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000786 CV</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580415</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2,3/2014. </predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>4343.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014110</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Cyril Dudáš , ELEKTROTRANSPORT CD , Svidník</dodavatel>
<ICO>34237399</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka  za obd. 04/2014- výťah v objekte Vyhliadková veža -Vyšný Komárnik.</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>306.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580416</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky 4/2014.</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>1985.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130007662 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objejtov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014 - Mestské kasárne Michalovce</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>4461.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra (Rozhodnutie mesta Michalovce)</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580417</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky 5/2014.</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>1997.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130007662 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014 - SPO, Štefana Moyzesa Michalovce</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>162.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra (Rozhodnutie mesta Michalovce)</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130007662 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014 - Dukelské kasárne Michalovce</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>2230.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra (Rozhodnutie mesta Michalovce)</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130007662 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325499</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014 - RTH Vrbovec</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>81.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra (Rozhodnutie mesta Michalovce)</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112213</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>385</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112215</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>519</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014115</faktura>
<datum>2014-04-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PACELT  s.r.o. , Sološnica</dodavatel>
<ICO>44623127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu pre tlač časopisu Vojenská história pre VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>3290.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140096</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>141.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140097</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>300.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140099</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>40.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>137.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403909</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1247.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403908</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>8691.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0516110403907</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>62792.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930124683/2014 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Air Products Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35755326</ICO>
<predmet>plynný dusík</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>366.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095693/2014 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>náterové hmoty</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>999.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>653 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>173.95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006072</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095695/2014 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>náterové hmoty a riedidlá</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>319.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405003611 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>15.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140347 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>157.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006062</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214149 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>238.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006065</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400258</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>1553</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907523</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907524</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>224.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000334</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Zneškodnenie kalov</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>759.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004181 AOS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné 4/2014 čom 1052610</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1411.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016975</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109489</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Zásobovacia základňa z.tr.5 MT</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup toaletných potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1210.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05142014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Dimoff s.r.o. Ústí nad Labem</dodavatel>
<ICO>27929663</ICO>
<predmet>nože náhradné</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>42.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110255</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>723.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418860 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Platba za opakovanú dodávku el.energie MO - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>3518.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109528</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zab. hygieny a upratovania																		</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za poskytnutie el.energie, TÚV, stočného a nákladov na vykurovanie za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>285.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140201/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>15204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140065/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Hotel Granit Zemplínská Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>664</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140016/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>7094</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110063</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>9338.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21443 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský metrologický ústav Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>odborný kurz</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>790</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653853</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-10/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>616.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110209</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Raketometný oddiel PS Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140181 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sklochem-Agroekolab Zvolen</dodavatel>
<ICO>33289557</ICO>
<predmet>laboratórne pomôcky</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1189.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006073</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000238</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/14</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>zabezpečenie stravovania príšlušníkov ÚHL počas cvičenia PREVMED 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140175 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sklochem-Agroekolab Zvolen</dodavatel>
<ICO>33289557</ICO>
<predmet>chemikálie</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006074</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590427974 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>101.95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006063</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000226</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20644/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20658/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>288.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142115 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>192.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141719 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsový výrobok</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>18.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141761 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsový výrobok</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>17.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142164 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>595.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141802 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>97.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142229 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>321.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654330</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410901 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>983.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411022 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3368.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907361 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>538.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906980 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>648.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/045/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>369.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140075 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Výkresy ,obálky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>319.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>56.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140077 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Stolové zástavky,stojany stolové drev.</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>428</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>38.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140282 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>87.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2761652032 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby pevnej siete za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654189</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314026 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3820.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404251759 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>452.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654190</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404251758 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>86.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404251757 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>60.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404251756 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>12.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101453060 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Obchodné právo - aktualizácia k 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>21.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000751469 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>353.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014401 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>30500.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140076 CV</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Deky,prac.okuliare</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>16.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>41.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>200.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110396</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>514.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110253</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>449.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84072224 AOS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné PORADCA 2015</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>29.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016940</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00332014 AOS</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ekumenická spol.pre štúdium siekt Bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>predplatné časopis ROZMER 2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016939</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100767</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 2225 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>235.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413589</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>362.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140040</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VU6335, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Spinet a.s.</dodavatel>
<ICO>35720905</ICO>
<predmet>oprava ceilometra</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>6777</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142646</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>374.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042690</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>479.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000397</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. Kubinec - Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>76.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014121034</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>108.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141690</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>31.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142647</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>156.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100681</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>106.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411568</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko, syr</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>87.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142937</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>255.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403005</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403007</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>52.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344783/2014 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>113.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814015898</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>337.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405418</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadeenia</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>403.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405419</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>734.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405421</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>471.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400629</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>83.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405581</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140134</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>636.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095519</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Vojenská polícia</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup syntetických farieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>649.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140136</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1424.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140138</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>650.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400653</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>612.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000752526 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poplatok za pošt.úver 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>292.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016990</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220140126</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CMS Trend s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>školenie ADR</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510140008 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND do kosačky</predmet>
<datumv>2014-05-08</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016887</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140099</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>130.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565052 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>6763</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016977</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738905 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika , a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 5/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>487</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016978</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738042</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 4/2014 dobropis</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>9.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014021 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARTEL Liptovs, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36427411</ICO>
<predmet>oprava VN kábla a VN rozvádzačov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>9705.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016789</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140133</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem. Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie </predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>62.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140281 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>190.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653649</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141903_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>16.42</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014769 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac marec, apríl a máj 2014 pre zamestnancov SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>12627.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143018_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1389</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1086.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/4/2014</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>158.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118508659 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>4887.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/7/2014/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy -obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2034</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015133/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac marec, máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>899.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015136/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-Jazykový inštitút L.Mikuláš za mesiac január-máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>2586.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014051 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INKOLA s.r.o. Bernolákovo</dodavatel>
<ICO>35721235</ICO>
<predmet>panely</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1296</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014054 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INKOLA s.r.o. Bernolákovo</dodavatel>
<ICO>35721235</ICO>
<predmet>panely</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1068</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014053 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INKOLA s.r.o. Bernolákovo</dodavatel>
<ICO>35721235</ICO>
<predmet>panely</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1296</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014052 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>INKOLA s.r.o. Bernolákovo</dodavatel>
<ICO>35721235</ICO>
<predmet>panely</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1296</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1141097 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol. s r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006080</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260914</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Pripojenie do AFTN  siete 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000749241</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 03/2014-ťarchopis</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>0.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653879</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014120969</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TATRAPEKO a.s., Liptoský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>Nákup pekárenského tovaru.</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>336.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100619</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>680.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56651401</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>721.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6356201112</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Ing. Andrej TIMKO, Trebiśov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>277.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66411401</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>200.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000983 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>350.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404249197</faktura>
<datum>2014-05-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-DATA a SMS 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>2791.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14062 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>3221</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140240 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404249663</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prevádzka MT 04/2004</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>779.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140241 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>35.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140140</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AA-K-20-10-60/OdOKTaIT Zmluva č.2014/838</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o.,Jána Smreka č.9,841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie odevov a bielizne.</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>163.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404249662</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>4308.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252860</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-SMS DIRECT 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>32.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140075</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  lôžka</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>16500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404249199</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby-DATA a SMS 04/2014 </predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404249198</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-MT profesional 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>516.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956042 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 4/2014 dobropis</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>18893.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016707</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252208</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-IP prípoj 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90126848</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>5583.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5761716353</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>8367.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052025 AOS</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preddavok vodné a stočné </predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>20636</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016934</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140128</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>182.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140142 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>20.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404045</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>138.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410133</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel> VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>207.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102321</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>42.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200008</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>70.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>685</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/05 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík-PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>501</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414038 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko-STEAM,Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>6897.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414004 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava sacieho koša domovej vodárne v obj.Jakub Village</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>486.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414003 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodov.rozvod. potrubia pitnej vody od vodojemu Pereš</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>2454.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652847</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015141/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Prešov za mesiac marec- máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>625.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201401 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Michálek, Terchová</dodavatel>
<ICO>41078403</ICO>
<predmet>Odstránenie veľkorozmerných skalných blokov  na skalnom  masíve Bralce</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2396</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652584</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14037  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi Training s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46020241</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590429309  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>3211.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023095  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>225.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023559  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>445.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400942 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>2701.21</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006071</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023560  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>917.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241023950  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1280.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907534</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>279.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1241</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>302.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203002604  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1903</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3320104  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes Sport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>372</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404251774  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>416.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5141222128  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>436.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201422046  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>2114</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201422128  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>740</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24140770  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a oprava výťahu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>68.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140151  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ekobad s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643108</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>101.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2014/DH-STAV  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DH-STAV s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644404</ICO>
<predmet>Oprava vrhačského sektoru</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1189.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Dorotovič, Hrochoť</dodavatel>
<ICO>40887308</ICO>
<predmet>Revízia elektroinštalácie</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2021400070  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35919081</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>119.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102014  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Masérske služby </predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201408  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Masérske služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140054  VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel> VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Divoká voda s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>386.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100256577 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418434 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>764.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654681</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214120753 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>10179.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240216654 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3623.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240216655 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>368.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405420</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>766.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240216656 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>3491.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23046/04498</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>44.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240216657 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>321.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405637</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>519.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240218994 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2469.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100773</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava ovládania smerových svetiel</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>148.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405632</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>573.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240216494 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>976</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100771</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>146</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405639</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1932</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240214688 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>34.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654132</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405640</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>461.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240214662 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>280.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654133</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00800</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>198.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470217 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>404.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201410472 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EKO LOG s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36325473</ICO>
<predmet>Odber a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23050/04498</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>864.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470218 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>620.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110229</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky BA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich a hyg. potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>163.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470219 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>498.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVT14/110/7/00013 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Materiál na krovinorez</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>169.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470220 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000407</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>117.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470222 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>492.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0006 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>ND na motorové krovinorezy Husgvarna</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>576.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110398</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich a hyg. potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>8787.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000424</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>560.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470223 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>133.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653829</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470224 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>218.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140886 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS SK-H.Žiňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Protein BEEF</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>173.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110395</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich a hyg. potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>4141.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470225 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>258.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200058 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Poháre, emblém malý, veľký,štítky laserové</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>242.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470229 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>392.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653833</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400129 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>Výroba paliet</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>379.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014262 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LARO v.o.s. Krupina</dodavatel>
<ICO>31577954</ICO>
<predmet>Chlór na úpravu pitnej vody</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>334.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0005 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov HSQ 343</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>227</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200054 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Poháre, emblém malý,veľký,štítky laserové</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>384.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0414 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Lepieš JALES Zvolen</dodavatel>
<ICO>33299081</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140501 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>579.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140502 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>579.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418959 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006079894 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>NOKIA 301</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>13.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140113 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Príbory- Sandrik</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>596.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140114 CV</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Espresso plnoautomat  HD8752</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>499</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000539 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatik pre MVO Mitsubishi - príprava na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000541 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 8 ks pneumatik pre MVO Mercedes Benz Vito - príprava na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000540 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatik pre MVO Hyundai H-100 - príprava na letnú prevádzku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>43.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001343</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-popol, škvára - odd.obsluhy TTZ Levice</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>210.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007652/090614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14120550/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Eurotoner s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>43892655</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>172.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140074/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,K.Ú.Scherera Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2768.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140060/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,K.Ú.Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2020.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100695</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Úrad všeob.podpory Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>70.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000323</faktura>
<datum>2014-03-18</datum>
<obstaravatel>2020 VP, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS Service, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>STK a EK, oprava odkladacieho priestoru</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>163.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100802</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Úrad všeob.podpory Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>konrola spojkovej sady, diagnostika, oprava elektroinštalácie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1196.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100778</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Úrad všeob. podpory Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava spojky, serv.prehliadka, výmena rozvodov</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1188.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100770</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2210 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>kontrola a oprava brzdovej sústavy</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>289.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141002</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Dopravná letka Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MANIPUL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>etapa B podľa prílohy k zmluve č.2014/815</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>117712.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404044 AOS</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MALÉ CENTRUM, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812575</ICO>
<predmet>odborné knihy </predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>80.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016686</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140137 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o., Jána Smreka č.9, 841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>320.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400429 AOS</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FINECON, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>chemický servis kotlov za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>857.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016892</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 68/7/2014</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS SR</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>555.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410089/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>13.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130003</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Kontajner ISO 1C - cisterna na pitnú vodu (doplatok)</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>1999.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140030/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Anton Marcinka</dodavatel>
<ICO>42018196</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za  1. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>37.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140071/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>5265.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201428/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014  SPO MT113/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SLužby súvisiace s lesnými prácami, dopravou a obchodom</dodavatel>
<ICO>40633306</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie - odpratávanie snehu</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290514  SPO MT 145/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku pary - Máj 2014</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>4120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2014  SPO MT 146/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENERG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44031157</ICO>
<predmet>Oprava zásobníka TÚV - Havária</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>2580.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406513  SPO MT 147/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie Január - Marec 2014 - Maloodber</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>602.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140038  SPO MT 148/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP - Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energií a komunálného odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1956.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140060  SPO MT 149/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SPN, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energií a komunálného odpadu b.č. 20 - úžívatreľ ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1377.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/KO/2014  SPO MT 150/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860514  SPO MT 151/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba - odber tepelnej energie Máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>56140</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024015  SPO MT 152/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba - Maloodber plynu Máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34313739  SPO MT 153/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianska vodáresnká spoločnosť, a.s. Martin</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody 29.3. - 24.4.2014 Kas. SNP Martin</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>12154.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418857  SPO MT 154/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddávková faktúra maoodber Apríl 2014 - Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>1461.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14013  SPO MT 155/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEDE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46960589</ICO>
<predmet>Oprava boilera - Havária Žilina</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>433.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860414  SPO MT 156/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepelnej energie Apríľ 2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>10786.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290414  SPO MT 157/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary Apríľ 2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>34563.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34314872  SPO MT 158/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody - Apríľ 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>17949</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140307  SPO MT 159/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za veľkoodber - Marec 2014 ŠH Koniareň</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>482.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5514003130  SPO MT 160/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672254</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody - vodné a odvedenie odpadových vôd</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>435.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814008519  SPO MT 161/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody - vodné a odvedenie odpadových vôd - stočné - prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1622.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004158  SPO MT 162/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672411</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd - stočné - ZS Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>409.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004182  SPO MT 163/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Dodávka pitnej vody - vodné a odvedenie dažďových vôd - stočné - ZS Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>246.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201401125  SPO MT 164/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom veľkokapacitných kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>236.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073  SPO MT 165/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za odber plynu Apríľ 2014 ZS Ondrášová</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>10531.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148003874  SPO MT 166/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné Apríľ 2014 - Žilina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>9833.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175  SPO MT 167/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby zemného plynu April 2014 - Kasárne Žilina, Kasárne Rašov</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>5643.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113  SPO MT 168/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za odber plynu Apríl 2014 - Kasárne Martin</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>45471.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO140462</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Haal s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava kuchynského zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407557  SPO MT 169/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie Apríál 2014 - Objekty SPO Martin</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>66820.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101401568  SPO MT 170/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovane dodávky tepla CZT - Apríl 2014 - Prevádzka Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>1608.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2325400260  SPO MT 171/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trstená</dodavatel>
<ICO>3148977</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Objekt Ústie nad priehradou</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>310.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401099  SPO MT 172/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>STAVEA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36387452</ICO>
<predmet>Oprava plynového kotla a zariadenia MaR Havária - Kasárne Žilina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1195.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401199  SPO MT 173/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>STAVEA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36387452</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho osvetlenia Havária - Kasárne Žilina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>910.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1014085  SPO MT 174/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>WAE SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36788058</ICO>
<predmet>Oprava poplachového systému narušenia - Havária Kasárne SNP Martin Podháj</predmet>
<datumv>2014-04-12</datumv>
<cena>525.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140093  SPO MT 175/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KV - mont Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44552483</ICO>
<predmet>Oprava strešnej konštrukcie a klampiarských prvkov - Havária Kasárne SNP Martin Podháj</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>583.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140183  SPO MT 176/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružmberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba za upratovanie vnútorných priestorov - ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142464 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>30.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016993</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654605</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140220  SPO MT 177/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zálohových platies za užívanie nebytových priestorov - ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014930  SPO MT 178/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky za Marec, Apríl, Máj - SPO Martin</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>20996.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142463 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>158.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016995</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103815514  SPO MT 179/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Martin</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ozvdušia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142383 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>25.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016998</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140400171  SPO MT 181/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie za 1Q. 2014 - úložisko Lipt. Mara</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>170.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140005  SPO MT 182/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel> CZT Ružomberok, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavok za dodávku tepla CZT - Jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>5360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014076 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA, s.r.o. Nově Mesto n Váhom</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>zemiaková kaša</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016800</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654610</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-04/2014  SPO MT 37/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TJ JEDNOTA Bánová</dodavatel>
<ICO>688851</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>53.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142352 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>209.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017004</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-1-04/2014  SPO MT 38/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Klub sálového futbalu DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>35994312</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142354 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>50.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017005</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654618</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-2-04-/2014 SPO MT 39/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline</dodavatel>
<ICO>42060036</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>79.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142496 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017006</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-3-03/2014 SPO MT 40/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Rekreačný tenisový oddiel FATRATEN</dodavatel>
<ICO>30227429</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>24.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-4-03/2014  SPO Martin 41/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA</dodavatel>
<ICO>12618047</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za el. energiu, teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>19.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142497 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>46.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017007</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/D/2014  SPO MT 42/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO MArtin</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie Apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>150.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO-MT-43/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávky el. energie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1845.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-5-4/2014  SPO MT 44/D/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov za odber energií</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>14633.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140115</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>97.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140116</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>282.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201407 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOWELL Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>spotrebný materiál - žiarovky</predmet>
<datumv>2014-05-17</datumv>
<cena>131.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016987</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000181</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404262</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>285.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140137</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>330.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140143</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>376.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100793</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>IM Net, s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>46951814</ICO>
<predmet>Nákup policajná baterka</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>992</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200009</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>50.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12502602</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HASOFT, s.r.o. Polná ČR</dodavatel>
<ICO>25510924</ICO>
<predmet>Nákup unipáska</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>499.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140100</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>287.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404521</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>280.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>453</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>71.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70660714</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>684.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000379</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>192.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042695</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>538.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401955</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>435.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000419</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>116.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14065213</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>256.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404804</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>158.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907642</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>505.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000200</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chleb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000446</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>128.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014129439</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>265.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>834/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ART Production s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47657952</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>113.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>836/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Davital s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31613888</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>835/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47597020</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>838/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>50.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>838/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>327.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>839/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>18048528</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>50.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>839/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>18048528</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>326.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>837/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Občianske združenie CrossFit, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42285178</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>88.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>837/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Občianske združenie CrossFit, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42285178</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>198.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>833/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Skark, Levice</dodavatel>
<ICO>37101846</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>306.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>833/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Skark, Levice</dodavatel>
<ICO>37101846</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>243.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>832/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nábož. spol. Jehovovi svedkovia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30845696</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>332.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140887 CV</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS SK-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Prepravný box na zbrane</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1344</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>832/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nábož. spol. Jehovovi Svedkovia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30845696</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-02-25</datumv>
<cena>283.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>831/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>20136.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>831/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>19500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2010 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pasienka a urbár Králiky</dodavatel>
<ICO>45021317</ICO>
<predmet>Prenájom pozemku</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1288.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Králiky</dodavatel>
<ICO>313548</ICO>
<predmet>Prenájom pozemku</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>841/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský Thajský Box, Tajov</dodavatel>
<ICO>42007127</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>102.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140402138</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky-apríl</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2313.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105664212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014143</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad-apríl</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1212.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>841/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský Thajský Box, Tajov</dodavatel>
<ICO>42007127</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>120.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000037984</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnaca žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>71.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Daša Pálešová-ADVENT, Martin</dodavatel>
<ICO>41809823</ICO>
<predmet>Nákup smútočného venca</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20014/025 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chránená dielňa Alfa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Informátorská služba</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>3230.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2013 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Petra Chmelíková, Králiky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Prenájom garáže</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015569</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>35990.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100029 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>4668</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201460578 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mettler-Toledo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31354211</ICO>
<predmet>kalibrácie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006088</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100030 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov LM</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1350.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>834/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ART Production s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47657952</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>214.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>840/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hokejový klub Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>36119300</ICO>
<predmet>Nájom nebytových preistorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>58.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>840/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hokejový klub Dukla Trenčín</dodavatel>
<ICO>36119300</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>186.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket Restaurant s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47597020</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>815.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket Restaurant s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47597020</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>284.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014011 CV</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Andrej Peťko, Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>44049366</ICO>
<predmet>Spracovanie geometrického plánu</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514002 CV</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava a prečistenie odpad.potrubia v obj. ZT Slávia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>497.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514001 CV</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie ohrievača TÚV a rozvod.potrubia vody v admin.budove  VÚ 5728 Lešť</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>673.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653585</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4761705482</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7761705496</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2761705532</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5761705539</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>17062.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654543</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2761705518</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dátové služby 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000550</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVISE s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava - výmena kardanových hriadeľov</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>3454.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294178</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000752897</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>5398</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000752633</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1576.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142498 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>3.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017008</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654591</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000754301</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400817 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017010</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014009 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain sport s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športový materiál</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>2299</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017019</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411450 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>91.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017011</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654599</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142542 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654602</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142543 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>106.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017013</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142541 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>55.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654604</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1420140010</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>Hauerland, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35777885</ICO>
<predmet>Propagačné predmety na výstavu IDEB</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>5725.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001483</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>024272014 AOS</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľností za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>5997.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017016</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305140016</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>Incheba a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>211087</ICO>
<predmet>Prenájom výstavnej plochy na výstave IDEB v Bratislave</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>111000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110206</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup mat. na zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>4084.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110061</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upr.</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>3449.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000754037</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1488.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654555</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91140064</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia, s.r.o., Malinovo</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - Postpaid 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001205</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-kredit EASY 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>605.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404253092</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-RELAX 60 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>775.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654757</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290614   180/2014</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha na teplo 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>3550</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0577 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>NYKAZA s.r.o., Zilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100775</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska  184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK </predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294621</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654806</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014147</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Remam, Horná Streda</dodavatel>
<ICO>30031974</ICO>
<predmet>Nákup kontrukčného materiálu na opravárensku činnosť</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>71.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>501000485</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Ubytovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>2603.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140082</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 15.-30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>8201.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SUNNY Martin, Martin</dodavatel>
<ICO>33583323</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb krytej plavárne</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>253.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015140 / PU LM</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Žilina za mesiac marec-máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>311.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140024</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOVAR, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31711669</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb krytej plavárne</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015144/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR -RSk Trnava za mesiac marec- máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>552.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015139/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Nitra za mesiac marec- máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>658.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140084 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>19.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0122014 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Katarína ŠPÁCAYOVÁ, Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vypracovanie odborného vyjadrenia na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>192.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140383</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>15860</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420145</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420147</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>4775.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420146</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>5235</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200478132</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR,Bratislava</dodavatel>
<ICO>158866</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/07 CV</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík - PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd v objektoch CV Lešť</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022844 CV</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné za obd.od 27.3. do 28.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1762.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101420832 CV</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1918.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140079</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie špecialistov - zvýšená neuropsych. záťaž</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000455</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>245.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140083</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodičov</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140077</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci, vyšetrenie s plánovaným ustanovením do funkcie výsadkár, alebo padák špecialista letectva</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>860</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140076</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie rizik. pracovníkov, misie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>11300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140075</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, všetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>23700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140074</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201408 AOS</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOWELL, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>nákup náhradných diel do mot.vozidiel</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016984</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200431122</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KPZ v Nitre</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Služba tech. ochrany obj. za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014024 AOS</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARTEL Liptov, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36427411</ICO>
<predmet>oprava svorkovnice v hlavnej trafostanici</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>313.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016923</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654843</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140268</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>1570 Veliteľstvo posádky, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava praskliny čelného skla</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>87.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140267</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>1570 Veliteľstvo posádky, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>výmena vzduchojemov a ľavého predného svetla</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>992.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000324</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena prasknutého čelného skla</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>400.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000553</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>2220 Útvar VP BB</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>271.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000552</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>2220 Útvar VP BB</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>85.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113106_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické prostriedky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>965.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84073100 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné PORADCA 2015</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>58.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006085</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001400305 AOS</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SUWECO CZ, s.r.o. Praha 6</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>odborné knihy</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>68.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016675</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540671 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK Vlkanová)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1701.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140329 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOP TREND, Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Popruhy vysielača</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102689</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412409</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>211.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118400483</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>3454.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan URBAN, Slánska Huta 77</dodavatel>
<ICO>46625402</ICO>
<predmet>Oprava žiavičnej strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>2778</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416398</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny  - 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>270.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405860</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>7803.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651671</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140402</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015693</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>2507.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140405</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405861</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>4909.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651672</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015695</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>2086.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>26736.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530346</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lísty</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>8067.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214118406</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodáorenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zráž. voda </predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>578.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava, Mestský úrad, odbor výstavby, územ.plánovania,živ.prostred., Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>13.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>094/14</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>MONTREL Plus, s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36204951</ICO>
<predmet>Nákup  materiálu</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401345 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>TSÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>57380</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa.č. 1443004711</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1014046</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>SAG SLOVAKIA, organizačná zložka, Košice</dodavatel>
<ICO>36677876</ICO>
<predmet>Oprava stĺpa VN</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>2898.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406511</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - vyúčtovanie 01 - 03/2014</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>390.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140139</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>908.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24923/04498</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>129.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>752014</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL, s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>Odbor.prehliadky a odbor. skúšky zdvih.zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405783</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>401.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405784</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140141</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zriadenia</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>301.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011417769</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>270.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405785</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>375.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405807</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>406.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>MV SR</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405826</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>178.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>152.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405839</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>3292.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1842</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653354</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyučtovanie spotreby el. energie za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>158.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140145</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>701.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Slovenská informačná služba, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber vody za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>17.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Vojenské lesy a majetky, Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie pitnej vody za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>321.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000078</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140389</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, - Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>MVO-TO Autobus Karosa (STK, EK)</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1689.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294144</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654921</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400278 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Včelka - TASTE Senica</dodavatel>
<ICO>11739011</ICO>
<predmet>zasklenie dverí</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>60.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006083</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130055 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34121358</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>528.41</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006092</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>801.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402117</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>602.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908212</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>267.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908213</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>165.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908214</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>247.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/068</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Tibor Vozár, Hranovnica</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Veterinárne služby</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>220.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401082</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup poľnej rovnošaty</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>263502</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416416 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>352.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051405862 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za marec 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>28392.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140091</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.5. - 15.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>7490.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.3.2014-31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>5418.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214117484 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Vlčina I.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>71.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214125218 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Kosodrevina I.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>81.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000328 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic people s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia objemového odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>200.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142617_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>383.45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114128756</faktura>
<datum>2014-04-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>234.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418512 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina máj 2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>352.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.5.2014-31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90126850/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>89.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/KO/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>K-KONTROL, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36234851</ICO>
<predmet>OP a OS zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>1266</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015955/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>2379.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom</dodavatel>
<ICO>318167</ICO>
<predmet>Komunálny odpad chata Kosodrevina za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom</dodavatel>
<ICO>318167</ICO>
<predmet>Komunálny odpad chata Vlčina za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Rozhodnutie č.161  SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nováky</dodavatel>
<ICO>318361</ICO>
<predmet>Komunálny odpad VÚ Nováky za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>5956.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.4.2014-30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>4501.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407512 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>23052.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1091400172 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chatu Vlčina preplatok 1.1.2014 - 31.3.2014 2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>-43.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411001506 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za mesiac apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>116141.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140142 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava VolvoS80i</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>147.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140503 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Elektródy</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>579.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411471 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>4289</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141822 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>476.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142269 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>524.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20705/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>349.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20674/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>198.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141838 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>188.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142291 CV</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>401.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345042 VU 4977 TZ I III V</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy-ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345043 VU 4977 TZ I III V</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>114.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300414-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra APOLLO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>OS: Ochrana osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-23/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0722014</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Zmluvy v oblasti práva dušev.vlast.</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-15/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>542014-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-23</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.spol.geodetov a kartografov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17314453</ICO>
<predmet>Medzin.konfer. o katastri nehnuteľností</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>158</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-19/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7660914 (StRŠLP-7/2014)</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac apríl 2014.</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7760914 (StRŠLP-8/2014)</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac apríl 2014.</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2014-MP</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>MAGNET PRESS</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>-126.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382014-BA</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>Štátny ústav pre kontrolu liečiv</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>-300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392014-BA</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia el.energie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>-521.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402014-BA</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenské lesy a majetky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia el.energie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>-2159.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412014-BA</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Vojenské lesy a majetky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia el.energie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>422014-BA</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Dallmayr Vending</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia energií</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>-2.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>432014-BA</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Ing.Matej Osuský</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia el.energie</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>-460.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061786</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>12.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114128180</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>615.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114128182</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1377.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411903_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>26.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200843</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>23442</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114128181</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>6724.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142030_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>7.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011416403</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>199.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90126114</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418586</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>3108.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143098_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>286.04</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143171_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>396.66</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142798_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>495.11</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100440</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>FAVEO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>462</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654716</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112320</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>248</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112367</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>455</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112368</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1484</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112371</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654706</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112372</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>349</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112383</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112386</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>593</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112418</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>509</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112421</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>358</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041168 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family,s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup mrazenej hydiny</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>360.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651983/67</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112428</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>1077</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654700</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112429</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>4145</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112430</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>339</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141016 VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba pečiva a vajec</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>833.93</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652321/69</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112431</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>1218</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654698</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112460</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>799</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141122 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňva</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba,pečiva a vajec</predmet>
<datumv>2014-04-20</datumv>
<cena>288.62</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652806/72</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101190</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom.as</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom nebyt.priestorov TVS MArtin - Krížava za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041955 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family,s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup mrazenej hydiny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>356.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652675/71</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101204</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Poprad - Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101204</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Poprad - Kráľova hoľa</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142606 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup hovädzieho a bravčového mäsa</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>2169.22</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652854/73</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101211</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestnenie technológie TVS Ružomberok - Úložisko máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141723 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>232.25</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653407/76</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4514009826/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup dôchodkových spisov</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>998.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141222 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS, s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba,pečiva a vajec</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>438.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>                 /81</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042698 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family,s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup hydinového mäsa</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>253.08</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653561/80</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411156 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2863.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653404/78</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411154  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o., Zvol</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup mrazených a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>596.16</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653406/77</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411157  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup steril. a konzerv. potravín</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>615.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653401/79</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-ZEL-Norbert Balazs,Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1186.06</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653410/75</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140015 CV</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. P.Slašťan-SLANGE SPORT Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Badmint.košíky, softenis.a pimp.loptičky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>209.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140033 CV</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Baterky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>583.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402783300 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné DaÚ 2015</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>78.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006112</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402783200 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>77.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006111</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140411</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3547.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296164</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34320833 SPO MT 191/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.,a.s</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>566.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402783400 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné PaM 2015</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>56.34</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006110</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031 SPO MT 184/2014</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENERKON , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46904123</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>711.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000331</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Platic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu19 08 09 a 20 01 08</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>1601.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860614 SPO MT 185/2014</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha na tepelnú energiu 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>50900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140098</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>165.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000980</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110065</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>1723.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110055</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>12242.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110207</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>897.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90045033 AOS</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ales a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>implementácia odchýlok v datatesteroch</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>620</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016857</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015130/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby pU OS SR- Správa registratúry BA za mesiac marec-máj 2014</predmet>
<datumv>2013-05-12</datumv>
<cena>115.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095475</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup: email syntetický..</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>2235.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015142/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trenčín za mesiac marec- máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>631.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71511401</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>327.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6466201112</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Ing. Andrej TIMKO, Trebiśov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>125.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015134/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Košice za mesiac marec-máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>567.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015138/PU LM</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk B.Bystrica za mesiac marec- máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>671</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/020528/61/1404/01</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocontrol</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letecké navigačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>345.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111811</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>530.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111856</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>90.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110254</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>157.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214167</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Piešťany, a.s.</dodavatel>
<ICO>36266906</ICO>
<predmet>letové prevádzkové služby</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>30.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410000102</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Košice, a.s.</dodavatel>
<ICO>36579343</ICO>
<predmet>letové prevádzkové služby</predmet>
<datumv>2014-04-05</datumv>
<cena>341.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140010</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>školenie - zmluvný výcvik pilotov</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>22914</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101917</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>kyselina sírová</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>166.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112021</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>622.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111802</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2370.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110662</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>407.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0110</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>147.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0102</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>229.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0101</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VAT/228/14/FBO</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>LS Airport Services Spolka Akcyjna</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>273.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VAT/227/14/FBO</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>LS Airport Services Spolka Akcyjna</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>273.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>LF14/0/81</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>Letisková spoločnsoť Žilina, a.s.</dodavatel>
<ICO>36426032</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>17.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000452</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>odpadové živočíšne tkanivá</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>5.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4514010166/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho papiera</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000446</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>odvoz a likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1613.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0112</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>115.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111889</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>728.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111880</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>703.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042691</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>270.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402511800 AOS</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>preddavok časopis Úplné znenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>108.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017015</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140386</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>1570 Veliteľstvo posádky BA</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava praskliny čelného skla</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000603</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>1010 Štáb pre podporu operácií</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava po nehode, diagnostika, geometria, lakovanie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>5234.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100801</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>1005 Sekcia kontrola BA</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>384.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0202014</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>1056 Z. Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>TK lokomotiva</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2269.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001169-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Slobodný prístup k informáciám</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>468</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-28/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001168-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Zákon o účtovníctve</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-27/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001170-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Rozhodovacie procesy v EÚ</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-21/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010158-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>Verejné obstarávanie a e-aukcie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-29/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405014-OÚ</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Actoris System, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45357137</ICO>
<predmet>OS: Novela zákona o ver. obstarávaní</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-24/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908309</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>209.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402116</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1087.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214110182 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS holding a.s. Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>valčeky z trhaviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006087</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000249</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014049 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pružiny Pantúček s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>43903053</ICO>
<predmet>skrutné pružiny</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006084</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142556 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>46.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142558 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>27.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017035</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014203871_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>160.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142570 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>39.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017037</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142571 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>155.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017038</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko , s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>16012.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411617 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>99.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017039</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014103796 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>396.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017042</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104017 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>384.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017043</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400844 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017044</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140040 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu (bazén) marec 2014</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>240.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140050 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>poskytnutie šport. areálu (bazén) apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>240.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/016 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REGEcentrum s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36646857</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu pre potreby TP PrV VÚ 3030 Zvolen</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/015 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REGEcentrum s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36646857</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového areálu pre potreby TP PrV VÚ 3030 Zvolen</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670414360 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>30.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102688 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>18.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102324 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>16.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100814</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1005 KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o, Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO - oprava servo riadenia</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>160.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295863</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140152 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>870.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100815</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1005 KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o, Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO - BO, servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>896.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295399</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413035 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>56.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050629 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>846</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5141210645 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Motorový olej do SMV</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>231.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5141210713 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Motorvý olej do SMV</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>231.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514122083 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>115.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413812 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24310937 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>STK na SMV</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>106</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5141222254 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Scarabeo s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36635464</ICO>
<predmet>Nákup HDD</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/071/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Preplatenie príspevku na závodné stravovanie za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>31.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102561 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/071/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Preplatenie príspevku na závodné stravovanie za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>31.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský zväz Juda, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308518</ICO>
<predmet>Materiálno technické zabezpečenie</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>339</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140008 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CardiOR s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>46424679</ICO>
<predmet>Konzultačno liečebno-preventívna starostlivosť</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>235</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201408 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Olympia Bobrov</dodavatel>
<ICO>37976907</ICO>
<predmet>Ubytovanie,strava, prenájom športových priestorov</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>770</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014204 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone, Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní na tréningový proces</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405081539 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411840 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print Office, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>33.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411839 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print Office Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>15.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413467 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>20.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411838 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print Office Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>13.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413888 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>20.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412993 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>226.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413775 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1473.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670414361 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>148.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140140 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>23.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724000923 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>12.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670414249 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>20.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140157 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>66.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407514 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie VO - apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>23523.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140135 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>28.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014042694 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>59.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140147   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>559.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000449   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Náku potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>79.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345965 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>85.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407860</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dod. a disttribuciu elektriny MO od 1.1. do 31.3.2014</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>155.69</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0722 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Nykaza s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140150 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>22.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413482 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>40.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401847 VU 3030 MOc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>165.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401845 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>166.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401846 VU 3030 moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>331.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410190 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>68.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906764 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>32.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907130 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>18.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 1400725  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907153 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4103590   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>516.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405004287 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>24.25</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006090</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4103589   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>168.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003954 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>154.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006089</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4103588   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>142.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006086</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907374 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>191.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  514102687   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>173.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410283 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>821.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410380 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>31.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410427 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>477.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410998 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>441.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051506836</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>5120.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140117</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava kompresora</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>1197.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140118</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava na vzduchotechnike</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>195.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401958 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>255.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140119</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KOLAD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44327030</ICO>
<predmet>Oprava na vzduchotechnike a klimatizácii</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>216.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401959 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>247.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401690 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>304.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411470 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>58.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414054851</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>6383.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411469 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>29.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114129395</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky Za kasárňou</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2803.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907530 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907538 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142557 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>164.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017048</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411565 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>14.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411129 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>24.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714004990 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nealko nápoje</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017054</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411531 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1446.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400865 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holging, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017057</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401680 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>358.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411800 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>311.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017059</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345966 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>75.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410001 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>46.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95018049 AOS</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KONE, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359884</ICO>
<predmet>oprava výťahov na B2 a vel.budova</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>199.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016922</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230410043 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>37.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906482 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>28.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00863</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00861</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>153.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406016</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>22.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406015</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>13.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>598.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140146</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>641.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114130589</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné Páričkova</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>82.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014050954</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>611.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000433</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>50.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00843</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl-D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>313.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000457</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>596.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670408859/MLFZZZ-110-101/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>517.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401672/MLFZZZ-110-131/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>374.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906630/MFZZZ-110-132/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>307.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670411557/MLFZZZ-110-133/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>57.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670411536/MLFZZZ-110-134/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>37.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014906642 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142390 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>775.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405186/MLFZZZ-110-135/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>118.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141816 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>109.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014041165 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>344.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015393</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre PrV ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>3007.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400071 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MK-Comercial, s.r.o.Lednické Rovne</dodavatel>
<ICO>36326631</ICO>
<predmet>TN,kas.kpt.Nálepku-oprava vonkajšej KJ-súprava č.1-havária</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>588</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005823/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14800190 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3149.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005825/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400432/MLFZZZ-110-136/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>330.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140071</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>2842.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000563 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o.,Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis vozidla PEUGEOT 207</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>397.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005826/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140083</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Vú 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>2187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140090</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>2286.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000564 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis vozidla Mercedes Vito 111CDi</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>385.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005828/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Občianske združ.LampART, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>142.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Rada rodič. združenia pri 7.ZŠ v TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>69.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407500 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 04/2014 - veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>67642.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006067/130514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko,s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>19055.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006066/130514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000561</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>6363 RK Pers.úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka OPEL ASTRA</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>270.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100763</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>2225 VÚ BA</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100776</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>2225 VÚ BA</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400431/MLFZZZ-110-137/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>198.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1035/MLFZZZ-110-138/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>147.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410414 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-05-04</datumv>
<cena>4189.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006068/130514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401837/MLFZZZ-110-139/2014</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>495.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000982 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čist. kanaliz. a popol, škvára a prach z kotlov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>843.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006144/130514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FAO-140369</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celorezortný aktualizačný seminár BOZP -  poskytnutie lektorských služieb</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3405170 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>208.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006350/160514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140254 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik N.M.nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>89.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006355/160514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654419</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114100125/VUSZ</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>vusz</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Registrácia domény VUSZ</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>23.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014254</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Doxx ,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>896.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015378</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Doxx, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>860.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411406 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>869</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006382/160514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654455</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>3400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006384/160514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050598 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte kas. SNP</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>358.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006436/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050597 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>4026.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006438/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050596 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>100.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006440/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050595 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Stočné v objekte Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>42.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006442/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050197 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné v objekte Kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>257.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006444/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050639 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte ubytovňa na Rázusovej</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006446/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140142</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>396.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02271</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>301.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02270</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>249.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140490</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>131.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102559</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Ni</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>135.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02304</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>0.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02377</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>437</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02378</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>163.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02379</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>16.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140519</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>38.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140531</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>94.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140534</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>65.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102686</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>160.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230411068 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup spracovaného ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>304.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111838</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1525.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111872</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Ženijný prápor</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>504.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111846</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112144</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>ČS PSR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>137.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111825</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3911.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140019</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting s.r.o</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>správa a servis syst. FUELOMAT</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>319.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1504114/69</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab stravovania PrV</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>1943.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111814</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Práp log. podpory TO</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>192.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V300414/88</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>696.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111817</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>Práp. log. podpory TO</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014260</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 3.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014261</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 4.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000014745</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401157</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORIA AG ART, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44040962</ICO>
<predmet>Poháre so štítkami - 14 ks</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>99.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101297</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Willmark, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>3563284</ICO>
<predmet>Tlač a laminovanie plagátov - zabezpečenie výstavy "IDEB"</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>152.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121367</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Šteffko - ArmyTop, Bratislava</dodavatel>
<ICO>47225092</ICO>
<predmet>Set "Infant" zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR - Deň matiek</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>33.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014265</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 6.5.2014</predmet>
<datumv>2004-05-14</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014266</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Veniec na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 9.5.2014</predmet>
<datumv>2004-05-14</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140004 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>109.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411656 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>69.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411601 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>79.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411653 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>1214.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412316 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>25.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412317 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>177.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412318 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>161.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54607 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Jednota Voderady</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>57.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140144 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>69.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413574 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>19.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413575 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>73.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>33.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2142202153 AOS</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>index kreditový</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>531.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017025</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050637 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova Veliteľstva pozemných síl</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>438.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006449/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654549</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050636 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>128.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006450/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714050640 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>176.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006452/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000445 SPOTN</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, BA</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>683.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006434/190514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401840 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>242.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100828</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>1054 VÚ Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena ložísk - predná náprava</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>388.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404420 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>592.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100823</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>Úrad všeob.podpory, BA</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401953 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>370.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100830</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>2220 VÚ Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena motorčeka ostrekovača</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100829</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>2020 VÚ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena bezpeč.pásu</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>94.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114041074 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>38.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14201957 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>215</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114050208 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>19.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 SPO MT 136/2014</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Jamník</dodavatel>
<ICO>315290</ICO>
<predmet>Poplatky za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>108.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010374   SPO MT 186/2014</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>419.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540748 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1241.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7814 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14710226 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou</dodavatel>
<ICO>30796482</ICO>
<predmet>Úhrada hotových a paušálnych nákladov spojených s vykonaním laboratórnych toxikologických vyšetrení na základe vyšetrovacieho spisu</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>120.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670414889</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>95.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Mondok TERMO, Michalovce</dodavatel>
<ICO>30296056</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie v b.č.4 VVP Kamenica n/Cirochou na zákl.povolenia č.SEMAI-30-11/2014</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>237.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580457 (StRŠLP-9/2014)</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky za obdobie január až apríl 2014.</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>2555.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015137 /PU LM</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Bratislava na mesiac marec-máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>677.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016116 /PU LM</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-Jazykový inštitút LM na mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>622.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015615</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre zamestnancov ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>11645.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400258</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>1037 VÚ Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>1553</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540768 - RVP</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK Vlkanová)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>4145</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404175</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>1631.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118523722 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 25.4.2014 do 19.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1977.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000520 SPO MT 187/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava KIA Ceed</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>481.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny - Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>9.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03492014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KRANKAS, Žilina</dodavatel>
<ICO>36372111</ICO>
<predmet>Lekárska prehliadka zamestnca žel.vlečky 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140134</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX? s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>36.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140135</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>103.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345041 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>225.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>345967 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>31.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346123 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>153.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346121 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>96.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346122 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>130.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412226 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup spracovaného ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>89.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10142939</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>212.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141863</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143009</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>109.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100721</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>83.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143099</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>226.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141963</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>70.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143124</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>271.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141967</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>63.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39250514</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>164.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42220514</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne  a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>254.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1403100568</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom 4,5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>110.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405454</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>633.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>084541812</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Danišová</dodavatel>
<ICO>795626</ICO>
<predmet>nájom za  2014 za pozemok Devičany</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>7.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101197</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom 5/2014 RRB   Uloža</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405755</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia konzervovaných výrobkov a minerálnych vod</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>546.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405819</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>32.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23738/31/MLFZZZ-110-140/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KON - RAD spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>nealkoholické nápoje a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>590.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140045 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Mikušovič MONTOS Senica</dodavatel>
<ICO>11872454</ICO>
<predmet>školenie</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>220.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006095</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000257</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1187/MLFZZZ-110-141/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>56.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140535 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AQUASECO s.r.o. Ivanka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>17335264</ICO>
<predmet>rozbor vody</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006093</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907165/MFZZZ-110-142/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>214.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412763/MFZZZ-110-143/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>175.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670412762/MLFZZZ-110-144/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>42.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103383/MLFZZZ-110-145/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>127.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001098/MLFZZZ-110-146/2014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>365.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14500014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nem. pre obvinených a ods. Omšenie</dodavatel>
<ICO>738301</ICO>
<predmet>Formačný týždeń kňazov</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>466.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>738301</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nem. pre obv. a ods. omšenie</dodavatel>
<ICO>738301</ICO>
<predmet>Formačný týždeń kňazov</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>147.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080409333</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>181.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>263.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50032014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bevanda, s.r.o, Bratislava - Rača</dodavatel>
<ICO>45701971</ICO>
<predmet>Catering - Kvetná nedeľa 2014</predmet>
<datumv>2014-04-17</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Regina</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>kancel. potreby</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>53.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5114601532</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>960.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Bitter</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>digitálna tlač bulletin</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>88.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404194425</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763649</ICO>
<predmet>Hl. a nehl.sl.+int.</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>138.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ekumenická spoločn. sekty, bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>Časopis Rozmer</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9761655935</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl, + int</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>124.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080422762</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>188.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140001</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Demeter tkačuk - R - Max, Holíč</dodavatel>
<ICO>47376961</ICO>
<predmet>Občerstvenie KR a PR</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>136.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40612014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hospodárska správa MO SR, bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Catering - Zelený štvrtok</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>253.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40662014</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hosp. správa MO SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občertvenie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>44.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080428108</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-05-17</datumv>
<cena>118.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>770053620</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážk - nákup</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>812.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90126851</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>89.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405173724</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Ordninariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763649</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. služby+int.</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>308.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140137 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MASLEN s.r.o. Badín - pobočka Senica</dodavatel>
<ICO>36619370</ICO>
<predmet>uniplech</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>605.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006100</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154948 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s ro. Malacky</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>asfaltová lepenka</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>534</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006097</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>154013 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>stavebné lepidlo</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>523.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006096</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 2014000450  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Odvoz odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>56.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400004</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI, Bojnice</dodavatel>
<ICO>47616091</ICO>
<predmet>Veterinárne služvy služobný pes Nováky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>184.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140162  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel> VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1095.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0808020680</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,BA</dodavatel>
<ICO>585441</ICO>
<predmet>Poistenie hnuteľného majetku na výstave IDEB 2014 v Bratislave</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>4885.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103803  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>156.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101971</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku BA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Spektrum, s. r. o., časť Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>Kyselina sírová 1000 ml</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>266.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103805  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36234124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>537.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 14 100847</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO - TO Octavia</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>623.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295766</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655440</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400007</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice</dodavatel>
<ICO>47616091</ICO>
<predmet>Veterinárne ošetrenie VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5615655500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014322</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>ALDENTE, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882841</ICO>
<predmet>Zabezb. slávnostnej recepcie MiO SR a NRpV na IDEB 2014 v BA </predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>4493.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 14 100834</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>vykonanie STK</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295956</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014323</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Akvizičná agentúra</obstaravatel>
<dodavatel>ALDENTE, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882841</ICO>
<predmet>Zabezp. slávnostnej recepcie MiO SR a NRpV na IDEB 2014 v BA</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>3994.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140306</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Pranie a chemické  čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>101.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655465/117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140384/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000456</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Platic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu </predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1157.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>991400275</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a.s. (BTS)</dodavatel>
<ICO>35884916</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>991400301</faktura>
<datum>2014-05-13</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a.s. (BTS)</dodavatel>
<ICO>35884916</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1007.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14700139</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Poprad - Tatry, a.s.</dodavatel>
<ICO>35912651</ICO>
<predmet>pristávací poplatok</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>229.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7960314</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo VS</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1026.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140605</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Aliter Technologies a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36831221</ICO>
<predmet>pozáručný servis migračných prác a odborná pomoc čiastková fakturácia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>25200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143281_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>32.54</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655444</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143280_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>330.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655443</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100 894</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>419.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295695</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051746_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>564.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655446</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400445</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Platic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>245.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530411299_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>116.16</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655448</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100892</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220 Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>232.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295775</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014204088_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>201.53</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4872014 AOS</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Výdajňa zp G+G, s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>45237204</ICO>
<predmet>sada zranení simulačná</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>545</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016957</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>S.M.S. spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2322</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200059</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba cien na Majstrovstvá OS SR v cezpoľnom behu</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>17.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>STV GROUP a.s., Praha, ČR</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>26181134</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>769.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14300011 AOS</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Euronics-TPD Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11790547</ICO>
<predmet>miešačka stavebná</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017046</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400490/MLFZZZ-110-147/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>405.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92721053</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>481.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100827</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Úrad všeob.podpory BA</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, motor, geometria, rozvody, sacie potrubie, vstrekovacie ventily</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>13598.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202114</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>1329.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70693314</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>223.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402119</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1466.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14071911</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>105.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405012</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>199.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014131727</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>316.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400491/MLFZZZ-110-148/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>291.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401950/MLFZZZ-110-149/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>609.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140151</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>832.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201451 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Peter IVAN-HOREX, Košice</dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - oprava vonkajšieho podzemného hydrantu č. 15 - havária</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>1196.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2290051684 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014 podľa skutočnosti v roku 2013- areál čerpacej stanice PL kasárne MK Michalovce</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140918 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS SK-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Čiapky,tašky,hydravaky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1046</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907721/MFZZZ-110-150/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>116.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Skrine na spisy,skrinky nadstavbové</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1193</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654830</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVT14/110/7/00014 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Materiál na krovinorez</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>46.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654947</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103591/MLFZZZ-110-151/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241035114 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>5499.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140124 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.K.Kamenský-KAMEŇ Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Vyžínacia hlava na Stihl</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>305.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241035113 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>5238.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14941047 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nová STAS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36241237</ICO>
<predmet>oprava zváraním</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006094</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2014 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iveta Žabková Sliač</dodavatel>
<ICO>44725833</ICO>
<predmet>Kukla zásahová</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670413751/MLFZZZ-110-152/2014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>62.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140500011 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>elektromateriál</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>342.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006098</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241035112 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>2881.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31420640 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Europ-Autosklo ZV s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622974</ICO>
<predmet>Oprava čelného sklaMB Vito</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>484.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654829</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201418 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Gubančok, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33295301</ICO>
<predmet>úprava manipulačnej plochy</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>4759.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20440012 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Slašťan-Slange Sport Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Sedáky, karimatky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000686 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>338.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000685 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>584.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140014 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Slašťan-Slange Sport Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Spacáky, stany</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>1095</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654963</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140013 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Slašťan-Slange Sport Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Kimoná Adidas</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>682014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>17.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140657 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KLEMO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>157.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655082</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000537 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1691.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140309 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax a Copy Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Magnetické stierky s náhr.filcom</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654949</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530380</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre príslušníkov VBrBZ a provízia z ceny nákupu</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>9150.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000687 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1554.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140121</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>495</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412229 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>631.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423101793 AOS</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press, a.s. divízia Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>riadková inzercia-výberové konanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>108.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017023</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907735 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>606.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140000011 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla - dobropis</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>-2737.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20704/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>602.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142287 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>541.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14045 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AQUAFIND, s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>47148714</ICO>
<predmet>vyhľadanie porúch a únikov vody</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>270.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141837 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>319.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406837 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>3240.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411060 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EPO ZVOLEN s.r.o.</dodavatel>
<ICO>652598</ICO>
<predmet>oprava obehového čerpadla</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>597.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014907736 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>343.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101341 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky-chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>73.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101342 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>157.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510420825 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>132.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000819 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Nákup tonerov HPQ</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654946</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590432169 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>122.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006091</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412029 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3875.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>66038.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7293019694</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.01.05.2014-31.05.2014 -Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>5819</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412028 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>2754.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1430 101212</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DANUBIASERVICE a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>31397549</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla Š-Fabia  , VPZ 51-62730 ( brzdový systém)</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>194.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407501 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>95055.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142341 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>631.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655009</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149006</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na rokovaní k Memorandu USA-SVK</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>267.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000319 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla KIA CEED, výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>387.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20721/14 CV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>85.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141156</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad faktúry Jeppesn z nemeckého jazyka</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>48.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655410</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540731 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>14326.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2250007083</faktura>
<datum>2014-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrina - dodávka a distribúcia  za obd. 01.03.2014-31.05.2014 - Vojenské historické múzeum Svidník.</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>1872</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141157</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu z gréckeho jazyka</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>10.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ryszard Zwiewka - Lacting</dodavatel>
<ICO>32158971</ICO>
<predmet>Tlmočenie na IDEB pre V4 z/do poľského jazyka</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/05-2014</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie  zamestnancov  VHÚ- Bratislava na služobnéj ceste vo Svidníku</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8761610401</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.04.2014-30.04.2014 - Vojenské historické múzeum Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>129.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614105214</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>oda z povrchového odtoku  za obd. 04/2014- Krajna 27, Vojenský historicky ústav Bratislava  </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>94.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6761610348</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.04.2014-30.04.2014 - VHÚ Bratislava a VHM Piešťany . </predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>1330.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414054109</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                        </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu  v objekte VHÚ za obdobie 04/2014.</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7102190159</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za obdobie 04/2014 - Krajná 27 ,VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>470.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7111204046</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za obdobie 04/2014-VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>694.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590427415</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava               </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Dodávka PHM za obdobie  01.04.2014 -30.04.2014 - Vojenský historicky ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-05-03</datumv>
<cena>608.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400544</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>993.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252211</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>54.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252212</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252213</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>9.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252215</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>12.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405961</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>504.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252217</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>15.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014171</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky(gastrolístky) pre potreby dk Kuchyňa</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>21350.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252218</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>1.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252219</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>1.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84072224 AOS</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>doúčtovanie predplatného časopis Poradca</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>29.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017067</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000650</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozida (MVO- BO)</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>615.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296126</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840005</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Močiar</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava koaxiálnych káblov a dokončenie inštalácie radaru</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1599.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000623</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE, s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>STK  a EK</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>107</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295165</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840006</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Močiar</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava počítadiel prevádzkových hodín</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>410.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840007</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Veľká Ida</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava kontaktorov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1794</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840009</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava kontaktorov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>5005.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840008</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Veľká Ida</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava kontaktorov</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>5005.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252220</faktura>
<datum>2014-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>7.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214605399</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné , stočné  za  4/2014   -  VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>33.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404252211</faktura>
<datum>2014-05-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-05-01</datumv>
<cena>3.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114131070</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné  za obd. 22.03.2014.-23.04.2014 -VHÚ</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>485.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000751406</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 4/2014 - VHÚ Bratislava, pošta Bratislava 217</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>246.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000751777</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 4/2014 - VHM Piešťany, pošta Piešťany  1</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>11.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000752339</faktura>
<datum>2014-05-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 4/2014 - VHM Svidník, pošta Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>15.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118517150</faktura>
<datum>2014-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.04.2014-01.05.2014- Vojenské historické múzeum  Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>559.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1025423166</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto PIEŠŤANY</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2014.</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>34042.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/014</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj DROTÁR- Autosúčiastky , Svidník</dodavatel>
<ICO>17213517</ICO>
<predmet>Výmená autobaterie ( 12V/30Ah) v supravé SAPč.: 10005 -Traktor travný Black-Line 15/92H v.č.7138550 -VHMSvidník</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738906 AOS</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina  6/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655602</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956506 AOS</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>5325</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017033</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14072 SPO MT 188/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka hnedého uhlia kocka</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>687.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14073 SPO MT 189/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka hnedého uhlia kocky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>679.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14073971</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA ZILINA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>87.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112332</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Tucan s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>978</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>027/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>TK lokomotíva T-702</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>390.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295921</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112344</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Tucan s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>preprava</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1099</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>025/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>ZZ ZT 5 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>TK lokomotíva T-211</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1648.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295924</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>026/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>ZZ ZT 5 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>TK lokomotíva T-730</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>3292.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295922</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100831</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3623 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla, brzdového spínača, STK a EK</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>506.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296082</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419208 SPO MT 190/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha na el.energiu 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>1461.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Urban  Košice-okolie</dodavatel>
<ICO>46625402</ICO>
<predmet>Michalovce MK b.č.15 sklady (garáž č.12) - oprava plechovej strechy - RŠÚ</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1099</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112016</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>920.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP> 5105653894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140589 VU 3030 ZV ZT II</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAMAKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>261.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415108 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>245.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>PB CLERMONT, Belgium</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>1. splátka - kvalifikácia sférických prachov</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>17000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140158 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>78.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415144 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>53.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530392 VÚ 4650</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1525.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724002176 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>17.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3814015899 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>17.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415163 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>589.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114155799 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>446.54</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006106</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140086</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011421532 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006101</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000268</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140415</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2040289 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VKS ELTO s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44020465</ICO>
<predmet>káble</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>548.63</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1242/MLFZZZ-110-153/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>217.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402115/MLFZZZ-110-154/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>919.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908366/MFZZZ-110-155/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>273</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670414540/MLFZZZ-110-156/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-25</datumv>
<cena>114.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103818/MLFZZZ-110-157/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>56.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015128/2014 VU4977 TZ I,III,V</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>54900.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU4977 S-6</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MV KRPZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001183/MLFZZZ-110-158/2014</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>77.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100780</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>766.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76981401</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1108.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015631</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravná lístky, spol. S r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>74817.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654826</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570529</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných  lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>24400.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217618 CV</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>53.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658473</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111804</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Prápor log. podpory TO</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>366.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214244 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>112.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006104</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1142105803 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA prev. Senica</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>zapaľovacia sviečka</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>14.16</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111859</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Vojenská polícia</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2272.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14111818</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Vrtulníkové krídlo Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Toaletné potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1316.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419207</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A: s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. elektriny MO na mes. jun 2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>293.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014030 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Záhora - MIZA Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44052111</ICO>
<predmet>popisovač štítkov, pásky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>91.88</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006105</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000272</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>N1094 AOS</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Saga Commodities AD Sofia Bulgaria</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>nákup ERU spot.jednotiek</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>338.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017029</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140149</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Zmluva na zabezpečenie prania a chemického čistenia č.2014/838</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.,Jána Smreka 9,841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>pranie bielizne a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>110.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142343 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>51.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141889 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>150.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101473 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>598.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101470 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>710.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908224 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>445.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142242</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>AkA pre OSSR</obstaravatel>
<dodavatel>PROMt, tlačiareň cenín a.s.</dodavatel>
<ICO>698407</ICO>
<predmet>Obstaranie výstrojných bodov</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1790.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0008 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu HSQ 335Rx</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>134.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0009 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Struny a strunky Whisper</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>598.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655195</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56401180</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>AkA pre OSSR</obstaravatel>
<dodavatel>OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup obuvy do ZKP</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>9480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0010 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-Predaj,servis Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Krovinorez 535Rx</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>585.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140505 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Klinový remeň</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>58.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140150</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>171.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141933 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>28.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20738/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>157.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142397 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>332.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400005</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem. Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice</dodavatel>
<ICO>47616091</ICO>
<predmet>Veterinárne vyšetrenie služobných psov</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140150 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava VW TransporterVpz 5678097</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>549.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140504 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>579.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655192</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140118 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Sporák elektrický Mora</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>239</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVT14/110/7/00016 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Materiál na krovinorez Oleo Mac</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>134.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02454</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>312.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02457</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>156.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02462</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>193.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02492</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>132.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140137 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Karol Kamenský-KAMEŇ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Materiál na Stihl-Viking</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>81.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140159</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>460.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140551</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>57.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140164</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>292.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014014672 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Profesia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800861</ICO>
<predmet>Zverejnenie pracovnej ponuky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>82.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140558</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>222.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140559</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>54.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140509 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>576.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140037 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Ističe,trubky,kábel cyky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>526.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140036 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Kábel cgsg</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>595.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140507 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Tmel tesniaci,páska,pasta na výfuky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>274.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214076 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KALAS Medical s.r.o. Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36350745</ICO>
<predmet>Ústne násadky AlcoQuant 6020</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>599.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140506 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál-matice,podložky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>579.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655543</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11-50-28 CV</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota s.d. Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>45.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>871490111 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Datart International, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46112766</ICO>
<predmet>Nákup spotrebičov</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>1132</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Knižková, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37594842</ICO>
<predmet>Revízia zdvíhacej plošiny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ABC Kominárstvo s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44655720</ICO>
<predmet>Kontrola komínov</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>739.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24077/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na údržbu</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>191.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40538/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na údržbu</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>156.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>1124.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014VFA0075 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>153.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0362014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes Sport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>680.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>zálohová</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006102</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd na SMV</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>112.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>399.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141727 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ABC FACHCENTRUM s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>44822715</ICO>
<predmet>teplovzdušná pištoľ</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>47.5</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820400342 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Výmena a nákup pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>373.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142079 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkoobchod ZBRANE s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31448691</ICO>
<predmet>Športové náboje</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>3997.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514130326 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>115.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014077 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Janom s.r.o., Dohňany</dodavatel>
<ICO>44357940</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>702</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140068 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Divoká voda s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>2095.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514130325 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>962.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514130324 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>89.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0029 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava kotlov</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>392.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014022 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Sklenárstvo Jozef Hrubovčák, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10798706</ICO>
<predmet>Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.10 - oprava okenných výplni - havária</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>478.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O501400223 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava pohonu otvárania brány</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>927.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400704</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>513.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406130</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>39.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406090</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118524036 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>285.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406278</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1228.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140148</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>534.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140029 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch Petrovany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava ohrievačov vody</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>292.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140153</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>569.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140160 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Raciotherm Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava vykurovacieho zariadenia </predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1102.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006905</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000600</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa  MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. LUŽIANKY</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Výmena a oprava predných a zadných brzdových kotúčov u vozidla Nissan Pathfinder VPZ 59-62053</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>669.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140154</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>557.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005087 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>674.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103549</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>468.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14005 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006879</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/011</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CLAIMEX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31344178</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla na vozidle Octavia VPZ 55-63166</predmet>
<datumv>2014-01-13</datumv>
<cena>19.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141010185 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EBA Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia popolu a škváry</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>397.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400726</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>104.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061791</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>3287.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000617</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. LUŽIANKY</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Oprava motora a prevodovky u vozidla BMW 745 Li, EČV 58-27000</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>9095.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000498</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>958.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400627001 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>2655</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014103360</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>EUROFINS BEL/NOVAMANN</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzoriek odpadových vôd</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>248.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015530 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3416.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2106239214 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Poprad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>442014-CEI</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Centrum ekonomických informácií</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Refundácia za dod.vody a odvedenie odpad.vôd</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>-831.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570567 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>14646.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400260</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba     2060 v.č.: FSJ 052 041 </predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>282.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100685</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena hlavy valcov u vozidla Superb 2,5 V6, EČV 55-31024</predmet>
<datumv>2014-04-19</datumv>
<cena>4104.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100670</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla Octavia 1,9 TDI, EČV 57-89678</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100670</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla Octavia 1,9 TDI, EČV 57-89678</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100667</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla VW Caravelle, EČV 59-83496</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100492</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla Opel Vectra, EČV 59-55231</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100493</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla VW Caravelle, EČV 59-84761</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470233</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava elektrickej zámky a expandera na dverách</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>3312.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>421400778</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOSKLO  H&D s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31325459</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla na vozidle VW Caravelle 2,5 TDI VPZ 59-39747</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1334000422</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PORSCHE s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava rýchlostnej páky na vozidle VW Caravelle VPZ 60-50094</predmet>
<datumv>2014-02-10</datumv>
<cena>8.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095567</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farby maliarskej</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>190.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>421400508</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOSKLO  H&D s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31325459</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla na vozidle VW Passat 1,9 VPZ 59-83535</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140501</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Servis elektro-zdvíh.zariad.</dodavatel>
<ICO>46817671</ICO>
<predmet>Oprava výťahu</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>1339.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140049</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RUNEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35979861</ICO>
<predmet>Oprava preseknutého kábla rozvodu elek.</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1177.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PNEUBOX s.r.o. PÚCHOV</dodavatel>
<ICO>36336556</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle Nissan Pathfinder VPZ 59-51563</predmet>
<datumv>2014-02-13</datumv>
<cena>13.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100705114</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>2390</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>20696.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/384</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>QALT s.r.o. Baška</dodavatel>
<ICO>31690220</ICO>
<predmet>Oprava svetlometu na vozidle Octavia 1,9 TDI VPZ 58-81378</predmet>
<datumv>2014-02-19</datumv>
<cena>11.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114129515</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné Štúrova</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>627.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>-11357.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>44.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/367</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>QALT s.r.o. Baška</dodavatel>
<ICO>31690220</ICO>
<predmet>Oprava svetlometu na vozidle Octavia 1,9 TDI VPZ 58-81378</predmet>
<datumv>2014-01-30</datumv>
<cena>7.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022189</faktura>
<datum>2014-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>22317.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470237</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava rádiostanice</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>547.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14061</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Nákup uhlia pre kotolňu Slov.Grob</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>4464.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14063</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Nákup uhlia pre kotolňu Viničné</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>9960.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407498</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>99199.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000981</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>5250.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Smolník</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400241 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140034 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava radiátorov</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>995.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14069 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OsP Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup dreva</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>429.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006490</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022000 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Žehňa</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>19.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140345 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EZV Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava dávkovacieho čerpadla</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>606.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200492014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Rudňany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407567 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>64954.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>57173.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400185 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žúmp</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1055.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470227 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava bezpečnostných dverí</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>304.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002392 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>21833.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber zemnéh plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1862</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005760</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku zemného plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>7033</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005757</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118507449 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>183.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005590</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011417919 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>5415.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051406512 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>80860.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Spojená škola internátna Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Projektová dokumentácia</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400157 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>601.23</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006125</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118506993 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>1050.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/015</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CLAIMEX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31344178</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla na vozidle Octavia VPZ 55-63166</predmet>
<datumv>2014-01-14</datumv>
<cena>19.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>782014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>K-Kontrol Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0001</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JOZEF TURŇA AUTODIELŇA Brezno</dodavatel>
<ICO>34726407</ICO>
<predmet>Oprava defektu na vozidle VW Passat VPZ 57-66905</predmet>
<datumv>2014-01-18</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234140021</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TEMPUS-BAVARIA s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36183393</ICO>
<predmet>Oprava štartéru na vozidle BMW-745 Li VPZ 58-27000</predmet>
<datumv>2014-01-15</datumv>
<cena>387.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100578</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a EK u vozidla VW Caravelle, EČV 60-50094</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001195-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Asertivita a riešenie ťažkých situácií</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-25/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb pre hodiny telesnej prípraavy,špeciálnej telesnej prípravy,Športový deň,preskúšanie PrV z pohybovej výkopnnosti vo VR 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001194-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>Tréning: Implementácia projektov fin. zo štrukt. fondov</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>222.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-22/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040001685 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak alarms s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36460460</ICO>
<predmet>kamera</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>243.49</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006123</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000277</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419205 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúre za el.energiu MO - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>3518.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania MPSVaR SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>Kurz: Riadenie stresu a psychohygiena</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-30/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8830001199-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Ako a kde vyhľadávať právne informácie pre tvorbu práva</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-31/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143342_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>160.67</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001198-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Stres a sebariadenie</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-38/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001206-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CUZ stredisko Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Právne minimum pre každého</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>864</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-35/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>080/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Aktuálne otázky katastrálneho zákona</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-32/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>085/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Náhrada škody spôsobenej dopr.prostr.</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-34/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>914002726-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>OS: Skončenie pracovného pomeru</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-40/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655590</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>405154 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>96.06</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006099</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100889</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220 Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>pneuservisné práce PTLP</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>734.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295758</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100895</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>312.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296321</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1071 VU4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Nykaza s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231295</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>5.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050004 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Madov s.r.o., Kragujevackych hrdinov 10, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36316946</ICO>
<predmet>Nákup kufrov hliníkových</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>399.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050005 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Madov s.r.o., Kragujevackých hrdinov 10, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36316946</ICO>
<predmet>Nákup visicich zámkov</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>423.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050003 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Madov s.r.o., Kragujevackých hrdinov 10, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36316946</ICO>
<predmet>Nákup lopát na sneh</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297220</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050006 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Madov s.r.o., Kragujevackých hrdinov 10, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36316946</ICO>
<predmet>Nákup hadíc s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>224.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655504</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714051209 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku </predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>402.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006583/200514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654730</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140042 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna nemocnica Dúbrava s.r.o., Bajkalska 28, Prešov</dodavatel>
<ICO>31648274</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl. psa JOHNY</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655683</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714051438 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>2553.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006582/200514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714051437 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné </predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3415.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006581/200514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654728</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231313/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobily</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>53.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101345</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestn.technológie v objekte RRB Chopok za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405140007 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Vodné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1322.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006775/230514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231311/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobily</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>91.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101342</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestn.technológie v objekte RRB Úloža za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>185.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14017074/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>Nákup obálok</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>894.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101343</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestn.technológie v objekte TVS Poprad Kr-hoľa za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21-2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Kasák-Aqua-control</dodavatel>
<ICO>37208349</ICO>
<predmet>Kasárne SNP-zameranie poruchy úniku vody</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>652.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004381/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14023 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NIPO s.r.o. Tuchyňa</dodavatel>
<ICO>36336220</ICO>
<predmet>hasáky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>363.62</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405101344</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>prenájom nebyt,opriestorov  TVS Martin-Krížava za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140105</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>188.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19-2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emil-Kasák-Aqua conrol</dodavatel>
<ICO>37208349</ICO>
<predmet>Kasárne Nemšová-zameranie úniku vody</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004384/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Kasák-Aqua control</dodavatel>
<ICO>37208349</ICO>
<predmet>VÚ 9994 Nemšová-zameranie úniku vody</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>364.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004382/110414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908223 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>567.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101474 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>316.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412770 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>2157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140139</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>47.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20746/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>251.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kupón 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>408</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20736/14-CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>333.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Malokarpatské múzeum PK</dodavatel>
<ICO>350095</ICO>
<predmet>návšteva múzea</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>176</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130062 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KAMEŇOLOMY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34121358</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1096.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006120</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140645 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>vodovodná batéria</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>67.5</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142393 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>578.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141934 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-25</datumv>
<cena>121.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141987 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142446 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>311.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40140733 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Gatial Zvolen</dodavatel>
<ICO>33281131</ICO>
<predmet>Servítky,špáradlá,obalový mat.</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142448 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>155.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110141988 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>88.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655574</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20747/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>172.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0007 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>26.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>97.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1202.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655532</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0038 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iveta Lániová Pliešovce</dodavatel>
<ICO>46787330</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140510 CV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Oprava bubnovej kosačky BDR700</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>199.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655651</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143290 AOS</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup náhradných diel nákl.mot.vozidiel</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1852.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017018</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655689</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7Sžso/7/2013</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Zuzana Robel Hogerová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>263.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Rozsudok NS SR</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12Er/25/2010-16</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Ján Ferko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy exekučného konania</predmet>
<datumv>2013-11-21</datumv>
<cena>48.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Uznesenie OS Humenné</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140090</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie v súvislosti s prieskumným konaním špecialistom pre posudkové účely</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140091</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, všetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>6540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140089</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140416</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241046562 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>858.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655668</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241048592 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>514.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655670</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241046561 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>35.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241041489 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>507.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655681</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470251 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>335.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0746VÚ 4977 ZT I</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Nykaza s.r.o,Žilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>54.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1330794227 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>9515.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655684</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201422 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Gubančok, Zvolen</dodavatel>
<ICO>33295301</ICO>
<predmet>úprava manipulačnej plochy</predmet>
<datumv>2014-05-25</datumv>
<cena>599.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655325</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>4.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655682</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402029 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec</dodavatel>
<ICO>25278118</ICO>
<predmet>plastové súpravy pre GAP test</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>3075</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402027 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec</dodavatel>
<ICO>25278118</ICO>
<predmet>termočlánky</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1790</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>ZVS holding a.s. Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>3394.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140895 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>klobása</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>39.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006130</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000283</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140894 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PD Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>372.42</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006131</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000283</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102876</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>138.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201429</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Homolová Judita</dodavatel>
<ICO>46443398</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>358.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37468</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Falkensteiner Hotel Bratislava</dodavatel>
<ICO>44428901</ICO>
<predmet>ubytovanie pe ZN</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>295.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1577</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2575.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908835</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>137.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908836</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>102.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655903</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001140113</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SOREA, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>stravovanie a ubytovanie ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1145.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655437</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014009</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Bryndziareň a syráreň, s.r.o., Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>36040690</ICO>
<predmet>kultúrna akcia a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014341</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALDENTE, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882841</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>1799.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>028/2014</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Livello s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45717842</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>931</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014328</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALDENTE, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35882841</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>447.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140148</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35836113</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>114.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654771</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/14</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>51.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014111</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>R. Matuška-Športclub, Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/633011</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1201 Kuchyňa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>35.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014450057</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNM Múzeum Červený Kameň, Častá</dodavatel>
<ICO>164721</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/59</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Castle Restaurant s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44330286</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>352.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74148496596 AOS</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preddavok plyn za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>28101</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016967</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014048</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TECHGASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47217251</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-11</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88250009747</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LINDNER Hotel Gallery Central, Bratislava</dodavatel>
<ICO>46571981</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88250009819</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LINDNER Hotel Gallery Central, Bratislava</dodavatel>
<ICO>46571981</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>182</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654670</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/057/2014</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa Stravovacie zariadenie, BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>39.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654473</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314042</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014041</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TECHGASTRO s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47217251</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>148</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014015</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>2571 s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36643254</ICO>
<predmet>Priestory na vykonávanie športového dňa veliteľstva VzS</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>146</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143028 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o., Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>813.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113096</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. a.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>466.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113097</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a. s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>čistiace potreby</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>416.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908032 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>838.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405006 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>836.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014057 VÚ 4977 </faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum Ekoma,s.r.o.Sekier -Osada Zvolen</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie telovýchovných zariadení</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402118 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>390.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114050675 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>65.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14202153 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>204.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114051073 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>73.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014146</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Mrázová REMA"M"</dodavatel>
<ICO>30031974</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - tkaniny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>360.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140089 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>montážna sada</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>200.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140090 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>PKC MS Oficce 2013</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>904</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1365</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>89.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10259724 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Renáta Hrobová STEPS Nitra</dodavatel>
<ICO>40494748</ICO>
<predmet>vysávač, skrutkova, brúska</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>347.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140463 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>493.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006118</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314010368</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>krmivo pre služobných  psov</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>7463.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028367746 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 83102, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Śpeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>37.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653921/83</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028047369 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 83106 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>38.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105651385/65</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540802</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>6761.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO-1442/2014</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pomark-MD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35840951</ICO>
<predmet>Nákup adsorbčné hemostatikum</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>10894.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000355</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>85.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO-1443/2014</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pomark-MD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35840951</ICO>
<predmet>Nákup adsorbčné hemostatikum</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>20209.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000363</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>973.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112146</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Prápor výcviku Martin</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1221.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000359</faktura>
<datum>2014-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>1231.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113093</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Brigáda velenia ZV</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2190.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140133</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>327</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655685</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140134</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>892</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655686</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106861</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 10 43 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kan.potreby</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>120.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113092</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Zmiešané krídlo Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienický materiál</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>450.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4027736067 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 83106 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>34.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648845/44</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860810077 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné fľaša oceľová</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>64.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006116</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110403605</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AKA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet> colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>365.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4027426231 VÚ 7945 Rožňava </faktura>
<datum>2014-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 83106 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-01-31</datumv>
<cena>37.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105645734/27</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2301903520</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Exprss s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>medzinárodná preprava</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>95.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100662</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>496.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100561</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS- ROZBORA s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>969.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860799786 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s.r.o, Chalupkova 9, Bratislava, 819 44</dodavatel>
<ICO>658852</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezečenia chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>142.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653864/82</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140147</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>37.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140148</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100525</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>1570 BA Veľiteľstvo posádky</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS -ROZBORA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>1092.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860780627 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>109.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648848/45</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000426</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVIS Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>4418.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41191650</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo SNAIL Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>144.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140064</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo SNAIL Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>33.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140324</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>189.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655917/119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860790087 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie laboratória</predmet>
<datumv>2014-03-29</datumv>
<cena>146.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650782/60</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106866</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hyg.potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>389.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400199</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚLZ OS SR Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Cont SK a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>519.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400199</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚLZ OS SR Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Cont SK a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>259.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106854</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>MO SR ASM Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2865.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860780626 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Špeciálne plyny pre zabezpečenie chemického laboratória</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>107.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105648846/46</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140524 AOS</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BR Export, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36828670</ICO>
<predmet>lešenie pracovné </predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1196.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017072</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106867</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ASM Martin</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2524.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106851</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ASM Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>7919.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110403634</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finan.riad. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>182.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400162</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>3316.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400156</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>104.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000430</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>423.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000431</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>423.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580469</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spo. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR Trnava.</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1945.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655871</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1920145/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis -podnika služieb Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>446.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214101641/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do siete internet</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>047/2014 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ravadon, s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka vajec</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230408874 VÚ 1043 Nemecká VK </faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o. Zvolen  </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mliečne výrobky </predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000433</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1629.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000288 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina </predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401531 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o. Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mäsové výrobky </predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000437</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>9122.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014905967 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka mäsa</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>053/2014 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ravadon s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka vajec</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049017098/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Źilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš na mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>292.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14050543 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba s.r.o. Žilina </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000439</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-08</datumv>
<cena>253.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016802/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Náku stravných lístkov pre potreby PU OS SR-RSˇˇZilina na mesiac jún 2014k </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>134.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230409749 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, s.r.o. Zvolen </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trvanlivé potraviny </predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016800PU LM</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-sr.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravnýc lístkov pre potreby PU OS SR-RSl Trnava</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>149.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>O.Koríneková Univerzal, Nemecká</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14069</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo SNAIL Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>55.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140293 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.J.Flosník Pekáreň, Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140070</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo SNAIL Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>55.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016796/PU OS </faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU US SR L.Mikuláš na mesiac </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>175.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11401842 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4013 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o. Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000380</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106855</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ASM MO SR Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4428.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016797/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L:.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov  pre PU OS SR-RSk Prešov na mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>213.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106865</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ASM MO SR Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>1338.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016795/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>Peronálny úrad OS SR  L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU OS SR-RSk Košice na mesiac jún 2014.</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>152.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100661</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS- ROZBORA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100659</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS -ROZBORA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>913.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100658</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS -ROZBORA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>668.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100660</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>108.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000423</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>3318.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000462</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>116.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423101926 AOS</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia-ponuka prenájmu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>156.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017047</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2079</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BAD, s.r.o. Vlkanová</dodavatel>
<ICO>31631045</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>518.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20799</faktura>
<datum>2014-06-05</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BAD, s.r.o. Vlkanová</dodavatel>
<ICO>31631045</ICO>
<predmet>stravovanie, prenájom miestnosti a parkovné pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>3590.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402348</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>788.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5/2014</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>172.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103996   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>523.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4103995   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>24.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014051749   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>433.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514102874   VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topac</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>476.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14071 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku tuhého palivá - uhlie hnedé orech 1 na zabezpečenie vykurovania vo VVP Kamenica nad Cirochou</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2529.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1417</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>127.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000455</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>338.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o Mynská 31 , Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. plynu MO od 1.6. do 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2176</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140086</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Slovrempo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31372287</ICO>
<predmet>Nákup servítok</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140242</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>HS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO HALL Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava kuch.zariadení</predmet>
<datumv>2014-03-21</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108806</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>5950.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214108</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Piešťany</dodavatel>
<ICO>36266906</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>122.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14001</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY Prešov</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>Letecké palivo</predmet>
<datumv>2014-04-11</datumv>
<cena>40000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014140</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín-máj</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1656.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400323</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcích strojov VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>273.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400322</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava  a servis kopírovacích storjov VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>82.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400321</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho stroja VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>386.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000454</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>309.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140347</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-máj</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>2567.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000449</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>101.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110403654</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditľstvo BB</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>colný dlh</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>3264.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122014</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Székely</dodavatel>
<ICO>47414901</ICO>
<predmet>Oprava ústredného kúrenia</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>595.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100397</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>AmicusSk</dodavatel>
<ICO>36254466</ICO>
<predmet>Výmena výstražného LED osvetlenia</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000447 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000448</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>117.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108715</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hyg. pomôcky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>39.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200880</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava videotelefónu</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>151.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>064/2014 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ravadon. s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka vajec</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108726</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kan.potrieb</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>99.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200881</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava IP rozhrania</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>461.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>31540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>´14063098 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, s.r.o.  Žilina</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>890</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14063</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VVS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letisková spoločnosť Žilina</dodavatel>
<ICO>36426032</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>153.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000536 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>T.Kubinec-Zeleninári Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina </predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14700100</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VVS Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Poprad -Tatry</dodavatel>
<ICO>35912651</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>543.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402120 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka, s.r.o. Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114131716</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky Rybničná</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>8245.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>074/2014 VÚ 1043 nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Ravadon, s.r.o. Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>dodávka vajec</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108778</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čis. prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>277.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109658</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>ASM Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>724.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412251 VÚ 1043 Nemecká VK</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 1043 Nemecká VK</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, sr.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108783</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacích prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>765.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>991400199</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VzS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko M. R. Štefánika</dodavatel>
<ICO>35884916</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>863.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5860314</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel> VVzS Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>letiskové služby</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>911.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14108776</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>530.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109504</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>533.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109539</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>81.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140108</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Horezza, a. s. Horský Hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Celorezortný aktualizačný seminár BOZP - poskytnutie občerstvenia </predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>471.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400300 AOS</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis AES, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava klimatizácie Škoda Superb </predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>022/2014</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>MVO-BO-TK lokomotíva T-730</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>6009.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014204314_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>297.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143540_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>332.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143539_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142202_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>27.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143468_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>334.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930125531 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR PRODUCTS Slovakia,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35755326</ICO>
<predmet>Kyslík na dýchanie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>461.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346546 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>70.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346545 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>113.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346547 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>50.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346265 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50814048 AOS</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Bobrovec</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Technická kontrola-Mercedes Benz Sprinter</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>38.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016980</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50814049</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Bobrovec</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Emisná kontrola-Mercedes Benz</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016981</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014190</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>962.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>081/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>BPM Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Posledné novely Obchodného zákonníka</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>672</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-33/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OFS0215/14-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Tempo, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>OS: Zákonník práce - hĺbková sonda</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>318.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-36/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001216-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Zákon o kontrole v štátnej správe</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-39/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140026 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>olej motorový dvojtaktný</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016979</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241220</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenie ADR</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142765 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>187.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017089</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142820 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>236.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017091</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142836 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>78.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017092</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142859 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>179.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017093</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140163 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44562837</ICO>
<predmet>oprava hlavy tlačiarne HP QJ PRO K8600</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>47.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016986</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570651 VÚ 1018</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>7625.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142800 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>35.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017094</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142818 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>85.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017095</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142837 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>29.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017096</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141957</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby BGAN 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>764.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142850 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>19.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017097</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656189</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090126844</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 03 a 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>58.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113095</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>Opravárenský prápor Martin</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>587.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700038621</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - ŽT Phone hovorné 04/2014 a paušál 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142860 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>21.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017098</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656190</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105655313</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>5604.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000752708</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby - zberné jazdy TN 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>138.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142835 AOS</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>74.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017100</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656192</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214066</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Coopex</dodavatel>
<ICO>34003720</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov plavárne</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016334</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Objednávka stravných lístkov 2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>1067.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090126845</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>3401.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590436132/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM do SMV</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>104.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402347</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>161.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201408 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK Olympia Bobrov</dodavatel>
<ICO>37976907</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava, prenájom športovísk</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>951</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406016 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup PC</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>907.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos-BB, Predajná</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Oprava a údržba krovinorezu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>71.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140614729 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-05-18</datumv>
<cena>50.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja na SMV</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>51.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena filtrov na SMV</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>75.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/Du/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zacharmed s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36867241</ICO>
<predmet>Psychosomatická príprava športovcov</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Ján Blanár, Trenčín</dodavatel>
<ICO>46871420</ICO>
<predmet>Služba fyzioterapeuta</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051745</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>214.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724000922</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKA PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>313.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406280</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>506.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406307</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>309.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406314</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406343</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>52.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406458</faktura>
<datum>2014-05-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406460</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>51.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00890</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000474</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>546.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051748</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>606.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400760</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>262.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014033</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>2715.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140109</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>365476484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.5. - 31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>9340.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014052727_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1134.26</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410010385 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Pooprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>320.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017105</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656070</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410010386 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>159.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017106</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143467_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008987 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>212.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017107</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656074</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410008988 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>109.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017108</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410010389 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>159.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017109</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410010390 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>89.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017110</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656082</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052026 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>preddavok vodné a stočné  6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>20636</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017081</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410010391 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>209.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017111</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656084</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140025 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>kliny plastové</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017061</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140153 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>bagety a šaláty</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>280.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017112</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656085</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140162 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>šaláty,bagety</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>98.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400889 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovsjký Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017115</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656088</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100280 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PYROTHERM s.r.o. Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36350800</ICO>
<predmet>kalibrácia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>126</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006119</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400909 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017116</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sukupčák a Dedera-ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>LED osvetlenie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>52.15</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006115</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408343 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>900.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565061 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika , a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>5325</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017080</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145140</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>352.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Snižík Peter - Elektro, Trebišov</dodavatel>
<ICO>17271193</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie v b.č.15 VVP Kamenica n/C vlastnými zamestnancami</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84073100 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5021406924 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie ročného prístupu EPI</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118618910 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu  za obdobie od29.04.2014 do 28.05.2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>3881.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400297 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AES s.r.o.,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava spojky - Š-Felícia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>149.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016985</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656277</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014005 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain Sport s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>ceny na All Rounder</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>645.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017131</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140155 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>12.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655985</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140122 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Zuzi spol. s r.o., Kuzmányho 7, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36329436</ICO>
<predmet>Montáž autofólií VPZ 57 - 30830</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140184 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>22.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014053</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stavoprojekt, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31705286</ICO>
<predmet>AD</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016793/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU OS SR- RSk Bratislava na mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>259.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016792/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- Správa registratúry Bratislava na jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>54.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389061 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 6/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017078</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014263 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Záhora-MIZA Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44052111</ICO>
<predmet>vyúčtovanie ZF č.2014-030</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201420252</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS, a.s.</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom RRB MAkovica za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>344.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016794/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU OS SR- RSk Banská Bystrica na jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>240.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14020</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>nájom v objekte Vysielač Lysá za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020140214 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba kameňa a pieskov Buková</dodavatel>
<ICO>34137009</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006149</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214037 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ANEMO s.r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>60489758</ICO>
<predmet>čidlo anemometra</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>17390</cena>
<dph>0</dph>
<mena>CZK</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140142 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Janíková Bratislava</dodavatel>
<ICO>34559671</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>5200.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017027</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7268069200 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7268069194 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140028 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND na kosačku</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016983</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2900668753</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7268069193 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140027 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND na pílu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>126.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016976</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125515244</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ref.krestanská cirkev</dodavatel>
<ICO>31967892</ICO>
<predmet>prenájom pozemku v kú Plešivec</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2477.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>2952</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1430400042 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>lepidlá</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>979.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017030</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408148</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. piešťany</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodavku a dit. ele. VO od 1.5. do 31.2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>27646.13</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2014</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>10661.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125515247</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ružena Ambruszova</dodavatel>
<ICO>605619</ICO>
<predmet>prenájom pozemku v kú Plešivec</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>254.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022095</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slov. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za dodavku a dist. plynu VO od 1.5. do 31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>13469.86</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140339</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>23700.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515632010</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Božena Kmeťová</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>prenájom v kú Dolné Devičany</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>70.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1372</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460045238</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a odkanal. dažĎovej vody v pos. Nitra - Rázusovač.7 ,maj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>28.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140167</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1118.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140340</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>6006.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4222892009</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Atila KARDOS</dodavatel>
<ICO>241019</ICO>
<predmet>prenájom pozemku v kú Plešivec</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1170.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356706 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45560514</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>312.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908667 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>249.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142492 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>131.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140088 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>499.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140039 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Predlžováky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>117.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56401188 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>OBUV-ŠPECIÁL s.r.o. Bardejov</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup obuvi</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>242.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014059 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Výbošťok-W.R.V. Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Držiaky mopu,mopy</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>184.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14090550 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Hadica C52,prudnica C</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140097 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Mliečna fólia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>129.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656083</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140186</faktura>
<datum>2014-05-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Eurobooks s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>36657701</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>347.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0011 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-PREDAJ,SERVIS Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezu Husgvarna 335Rx</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>148.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101453326 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Právo v zdravotníctve-aktualizácia</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F201405059</faktura>
<datum>2014-05-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce</dodavatel>
<ICO>45601259</ICO>
<predmet>Servis elektronického kamerového systému v priestoroch VHMPiešťany</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140334 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>FAX a COPY s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Sada expo 2 kit</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV20140502</faktura>
<datum>2014-05-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TEMPORAL s.r.o. , Svidník</dodavatel>
<ICO>46687793</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného hygienického a čistiaceho materiálu pre VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>162.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Ziemba - R & S , Zlaté Klasy</dodavatel>
<ICO>41397100</ICO>
<predmet>Likvidácia drevnej hmoty v priestoroch VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111401271 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EGAMED s.r.o. Ratnovce</dodavatel>
<ICO>613606</ICO>
<predmet>Oprava,serv.kontr.zdravotníckych prístrojov</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>192.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214077 CV</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KALAS Medical s.r.o. Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36350745</ICO>
<predmet>Termopapier do termálnej tlačiarne</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100875</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225 Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK, EK</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295955</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100854</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>BO - výmena tlmičov výfuku</predmet>
<datumv>2014-05-24</datumv>
<cena>364.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295691</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000668</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Aka</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>694.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296197</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141950</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>213.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314054</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Zabezpečenie občerstvenia </predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>30.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656282</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141946</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000667</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>576.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4500009301</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100856</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>BO - výmena výfuku</predmet>
<datumv>2014-05-24</datumv>
<cena>1218.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295689</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100865</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>TO - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>243.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295688</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100866</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP - prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>58.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141949</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel pol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>97.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400578</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>202.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Boat</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>63.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/196</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100853</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>TO - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-24</datumv>
<cena>178.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295683</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655599</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>422.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100862</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>59.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000681</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>597.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296451</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000683</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>963.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296124</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>040692014 AOS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo obrany SR Bratislavan</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>závodné stravovanie zamestnanci AOS 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>80.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017119</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654490</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1122003</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Urbarská sopločnosť Vyšné Remety</dodavatel>
<ICO>31957188</ICO>
<predmet>majetkova ujma Vyšné Remety 2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>48.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>catering</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>743.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1122003</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Urbarská sopločnosť Poruba po Vihorlatom</dodavatel>
<ICO>31300359</ICO>
<predmet>majetkova ujma Poruba pod Vihorlatom 2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>16004.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140502181 VÚ 1606</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane Prievidza a.s.</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac máj 2014.</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1352.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100871</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava stierača</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>64.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295692</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100870</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP - prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>57.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100861</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>pretesnenie motora</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>77.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295573</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655598</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100860</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP - prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>59.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655716</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100869</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>TO - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>257.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295694</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100868</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP - prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>50.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100863</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>TO - servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>248.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295682</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100864</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO-PTLP - prezúvanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>60.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100857</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO - BO podvozku</predmet>
<datumv>2014-05-24</datumv>
<cena>1055.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294718</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655623</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 100897</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1005 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena napínacej kladky klinového remeňa</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>355.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297066</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000706</faktura>
<datum>2014-06-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2210 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>MVO-BO- prezúvanie PNEU</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>112.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296462</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>IN16/2014_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>564.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140192_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>2190.58</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140193_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>350.58</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656434</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140194_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>koreniny</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>556.93</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656438</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412467 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>678.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412098 AOS</faktura>
<datum>2014-06-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>572.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006095594 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>nákup mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>4.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016901</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005898 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1400.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017088</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/2014</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravné lístky príslušníkov VÚ 5728 - ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104514214 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Enviromentálny fond SR</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>566</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241049437 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2642.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241050823 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1155.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656004</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404902 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA Verex, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny oleje</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1967.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017146</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241049436 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>571.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241049438 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>3033.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404669 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA Verex, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny koreniny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1263.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017147</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140539 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná akreditačná služba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>predbežné posúdenie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>1728</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404901 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA Verex, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny koreniny</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>299.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017151</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241051121 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>300.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241051400 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>173.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241049354 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>2735.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241048960 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>792.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145100550 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>592014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>9745.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655664</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404903 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA Verex, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny čaje</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>109.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017152</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>842014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>6469.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104152 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>240.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017153</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418210 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>764.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104332 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>219.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017154</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104429 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek,k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>692.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017155</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104631 AOS</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>AOAS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek,k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>14.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017156</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415918 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>64.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102875 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb,pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>197.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>090258 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav HORVÁTH Projekčné práce Senica-KUNOV</dodavatel>
<ICO>11837641</ICO>
<predmet>projekčné práce</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>958.8</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006127</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14012 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Servis chladenia Martin Zajíček M.Z. Šaštín Stráže</dodavatel>
<ICO>34738576</ICO>
<predmet>oprava klimatizácie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>350.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006126</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5041401453 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>CS-ÚMÚFZ TN</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného 2014 Zbierka zákonov</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>-3.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114994 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kefa ryžák a sáčky v rolkách</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>80.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5009834195 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35950226</ICO>
<predmet>meteostanica</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405004607 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>4.12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006128</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105806814 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Okeresný úrad Humenné </dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014 podľa skutočnosti v r. 2013 - pojazdná kotolňa VVP Kamenica n/C.</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>527</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016856 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>3855.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>vyúčtovanie energií r. 2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>43.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140341</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>1573.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140342</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>3920.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140174 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>51.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724003235 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Prvá Bratislavská Pekárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>22.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402123 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>59.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402125 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>569.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402124 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>235.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41480644</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO NITRA</obstaravatel>
<dodavatel>Agroinštitút Nitra, š.p.</dodavatel>
<ICO>36858749</ICO>
<predmet>Základná odborná príprava tech. požiarnej ochrany.</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>496</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412424 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>50.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412047 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>52.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908056 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>393.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908485 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908016 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>122.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1476.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412169 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>448.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6762738597 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>71.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006114</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412699 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>463.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412221 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>16.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412618 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>28.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414256 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>301.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414255 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>83.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143545 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>128.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54609 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Jednota Voderady</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>48.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095102 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2653.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14007 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA-KVETY Zuzana Strhárska</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>vence</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>289.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051747 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360911</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>104.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140187</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1218.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140188</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>605.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140189</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>186.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140190</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>82.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620225948 SPO MT 183/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MÚ Ružomberok</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplato za odpad</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>6292</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34322018 SPO MT 193/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol., a.s</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 5/2014 Martin</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>29140.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024015 SPO MT 194/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Maloodber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113 SPO MT 195/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn 5/2014 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>20009.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860514 SPO MT 198/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepel.energie 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>8961.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005875 SPO MT 199/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné stočné 5/2014 Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>296.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814012455 SPO MT 200/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spol.a.s.Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné stočné 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1680.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005899 SPO MT 201/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné stočné 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>252.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021401465 SPO MT 203/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra s.r.o</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom kontajnerov 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>244.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001340 SPO MT 206/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI GEOS Nitra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Poplato za odpad</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>145.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO MT 45/D/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>133.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590436822 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>70.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006129</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000297</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka plynu za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3071.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007834/110614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450026103</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoloč. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby vody,stočné,zrážk.vody za 5/2014 - DK Levice</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>3067.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007833/110614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/7/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS SR</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>464.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909224</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>66.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014008 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroservis Hrnčiarovce nad Parnou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>revízia trafostaníc v objekte AOS</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017060</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656482</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1495</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>85.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400538 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Finecon, s.,r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>chemický servis kotlov 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>857.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017022</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101 SPO MT 192/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TERMEL SK spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36402869</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla Žilina</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1189.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148005037  SPO MT 204/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné stočné 5/2014 Žilina</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>10676.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290514 SPO MT 207/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie pary 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>41455.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88930614 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club CS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>úhrada transakcie firemných kariet</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>122</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017148</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slova Telekom</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Nosek Jarok</dodavatel>
<ICO>34522948</ICO>
<predmet>oprava kotla K2</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>668.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017076</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>21.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400274</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho stroja </predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1289.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141003</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Manipul s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31426921</ICO>
<predmet>servisná prehliadka </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>6570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140434</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4028680682 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš - máj 2015</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>32.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016969</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140005874 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovský vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné 5/2014-dobropis</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>830.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016934</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738043 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet> elektrina 5/2014 Kaleník dobropis</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>940.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016978</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>50.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BITTER</dodavatel>
<ICO>30997101</ICO>
<predmet>digitálna tlač - samolepky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140163</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>719.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000508</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. Kubinec - Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051744</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>416.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530412812</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina a rybie file</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>95.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530413104</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mlieko</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>34.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142097</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>54.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143297</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>187.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>8121.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403307</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>589.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100777</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>70.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140289 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MASLEN s.r.o. pobočka Senica</dodavatel>
<ICO>36619370</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákupu plechov</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140068 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Divoká voda s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>2095.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24141339 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUCHYŇA-Výťahy, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Servis a údržba výťahov</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24421/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>175.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385037363 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory, Poprad</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Servis a prehliadky výťahu</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>37.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140114 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tova s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>59.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014027 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský zväz juda, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308518</ICO>
<predmet>Podielové náklady</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>465057568 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory, Poprad</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Úradná skúška osobného výťahu</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>373.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406569</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>1162.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201412 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Exclusive Products, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44472846</ICO>
<predmet>Propagačný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406571</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406586</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>1385.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140500226 SPO MT 208/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Záloha na 2 štvrťrok 2014 Krížava</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>727.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140156</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>754.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140142</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140143</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00906</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>153.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140144</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140161</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>233.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140145</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406663</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>83.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140146</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6105656159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000547</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1059.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140147</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>730</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>153.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100513</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Faveo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36249254</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>571</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3142457</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>545</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3142575</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR  s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>955</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3142617</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>602</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>760 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>253.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006117</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401202</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>KaGŠ GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>VICTORIA AG ART, sro</dodavatel>
<ICO>44040962</ICO>
<predmet>Pamätná minca NGŠ</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>986.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408010187 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stavivá Garaj s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31592872</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>1015.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017086</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101012 AOS</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Airtec s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>terče</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1927.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016964</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140039 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OLLÍK s.r.o. Cabaj - Čápor</dodavatel>
<ICO>45955956</ICO>
<predmet>hriadel traktora</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>346.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3762615833/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné - pevné linky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1019.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90128258/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov a mob. internetu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>89.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140922/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Exe, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>Obnova podpory McAfee </predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>242.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/093/2014</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Preplatenie príspevku na závodné stravovanie za 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>22.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656770</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102873</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>182.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02618</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>261.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140531</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>43.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140172</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>352.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140593</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>4.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140592</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>36.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02660</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02718</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>168.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02719</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>120.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02747</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>156.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140180</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>198.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103102</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>154.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103105</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>145.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140502180</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky za mesiac máj</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>2041.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656783</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0204 AOS</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Testovací technika s.r.o. Poděbrady</dodavatel>
<ICO>26129507</ICO>
<predmet>oprava mikrovlnného zosilňovača</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017083</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6762758010 AOS</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za VTS 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>473.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017164</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656328</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5762758011 AOS</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>232.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017165</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1482126 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>zváracie drôty</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>153.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214252 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>tonery</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006134</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1262014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>275.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70735614</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>454.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>520</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>147.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92721240</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>519.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405250</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>120.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405288</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>12.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14075553</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>277.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114132466</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné Viničné</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>224.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140301</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>EURODETEKTOR SLOVAKIA, s.r.o., Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>45330646</ICO>
<predmet>Nákup chem.svetlá</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>1399.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400324</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Cont SK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>72.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402349</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>513.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014071</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEPOS</dodavatel>
<ICO>36674630</ICO>
<predmet>Tepovanie kobercov</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>293.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400050541</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné Pezinská</predmet>
<datumv>2014-05-18</datumv>
<cena>17.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>452014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Platba za energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>-2054</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908845</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>786.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140504</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Servis elektro-zdvíh.zariadenia</dodavatel>
<ICO>46817671</ICO>
<predmet>Oprava osobného výťahu</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>568.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešľ</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141114547</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Prenájom a servis čistiacich rohoží</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>239.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014134345</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>489.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1322314</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1477.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140087 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Korkové tabule</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>147</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/7/2014 / PU LM</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy podľa požiadaviek  na stravovanie pre dozorných objektu určených do 12-hodinovej zmeny podľa Súčinnostného dohovoru za mesiac apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>37.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Jurčo a syn-Odborná oprava zbraní Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>32596341</ICO>
<predmet>Oprava 9mm Pi vz.82</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>930</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/7/2014/PU LM</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy-obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1681.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér-V.Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba výcvikovej makety dverí</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Štvrťročný poplatok za služby RTVS</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>597.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/7/2014/PU LM </faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy podľa požiadaviek na stravovanie pre dozorných objektu určených do 12-hodinovej zmeny  podľa Súčinnostného dohovoru za mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>23.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140508 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Ventil redukčný CO2,pištol na tmel</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>213.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701403037</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHERLOCK</dodavatel>
<ICO>31341578</ICO>
<predmet>Oprava bezpečnostných dverí kas.Vajnory</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>111.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF1400415 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>1111,s.r.o. Lučenec</dodavatel>
<ICO>36048569</ICO>
<predmet>Dymokvapalina  Standard</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140601 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>977.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908666 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>418.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413528 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>1328.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>462014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Jana Černá</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>-1825.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20792/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>325.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655978</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>-15791.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530437</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ TN</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>3050.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20777/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>291.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>482014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>-11834.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200919</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>25090.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142093 CV</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>63.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655979</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90127747</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>120.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>180.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>242.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570669 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov na mesiac jún 2014 pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1744.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140096 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140135</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>123.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140136</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>867.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201436/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi BESHIR, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410121/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>20.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145166</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>69.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000758551/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Platba za podaný  úver</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1435.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000759747/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140175/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3891.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140176/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1656.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405506</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>567.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14079515</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>133.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405538794 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-06-08</datumv>
<cena>281.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006133</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420150</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2456.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420151</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420153</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420154</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1091.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420168</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420152</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>8805</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420155</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>6435</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420169</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>8185</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140439</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140089</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140096</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>3080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140092/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2029.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140095</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140154 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o., Jána Smreka č.9, 841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>619.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/14</faktura>
<datum>2014-05-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Fedor SYNAK , Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>41379314</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení  , v zmysle vyhlášky MPSV a R SR č.508/2002 §13 Z.z. v priestoroch VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1010</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201404113</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o.,  Karpatská 56,  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>aktúra za dodávku tepla za obdobie 04/2014 do objektu VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>1084.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7404905644</faktura>
<datum>2014-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>8.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/05-2014</faktura>
<datum>2014-05-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie  zamestnancov  VHÚ- Bratislava na služobnéj ceste vo Svidníku v obd. 20.05.2014-22.05.2014.</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Červeň , Bratislava</dodavatel>
<ICO>11795743</ICO>
<predmet>Maliarske prace v priestoroch VHÚ Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>251.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014  033</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV s.r.o.  , Abrahám  č. 219</dodavatel>
<ICO>2014033</ICO>
<predmet> Stavebné prace na odstránenie poruchy na osvetlení v bud. Č. 37 v objekte  kas.SNP -VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>717.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/02103</faktura>
<datum>2014-05-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč           </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Mesačná kontrola  zariadenia EPS v objekte- Vojenského historického ústavu  Krajná 27, Bratislava</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/182</faktura>
<datum>2014-05-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Bratislava</dodavatel>
<ICO>40097897</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objekte Vojenského historického ústavu Bratislava.</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2205141</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AGENTÚRA APOLLO s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>36843741</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov VHÚ ( Eva Budzaková)  na seminári , dňa: 22.05.2014.</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140231</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX , s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava poplachového systému - VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1472005401</faktura>
<datum>2014-05-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DŮM knihy.cz , Kanzelsberger, a.s. -Praha -Česka Republika</dodavatel>
<ICO>25693654</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ.</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1466</cena>
<dph>0</dph>
<mena>Kč</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7268069333</faktura>
<datum>2014-06-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu za obd.01.06.2014-30.06.2014 </predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>5819</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112078</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>ZAmKIS</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1056.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113094</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Opravárenský prápor MT</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelársky materiál</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>124.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113233</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>Prápor podpory velenia PS</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>224.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14112147</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>ZaMKIS</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2/14</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Berežný, AutoŚkola-Praktik, Svidník</dodavatel>
<ICO>10782346</ICO>
<predmet>Preškolenie zamestnancov VHÚ- poverených viesť služobné motorové vozidlo.</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614106388</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku  za obd. 05/2014- Krajna 27, Vojenský historicky ústav Bratislava  </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>97.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400176</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Kontrola  systémov  EZS , PTV - VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>177.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140096</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>INDIGO, s.r.o. Bratislava </dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup tonerov a náplne pre Vojenský historický ústav Bratislava</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7111208157</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za obdobie 05/2014 - Krajná 27,VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>413.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7190637532</faktura>
<datum>2014-06-06</datum>
<obstaravatel> VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia za obdobie 05/2014 - VHM Piešťany </predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>743.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414065171</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                        </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu  za 52014 v objekte  VHÚ </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF14001</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Tibor Demko , Svidník</dodavatel>
<ICO>10785027</ICO>
<predmet>Občerstvenie na kultúrno-spoločenské podujatie " Noc múzeí" dňa: 17.05.2014 - VHM Svidník</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>196.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8762617348</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.05.2014-31.05.2014 - Vojenské historické múzeum Svidník</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>155.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8762617317</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby  za obdobie 01.05.2014-31.05.2014 - VHÚ Bratislava a VHM Piešťany . </predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1322.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400299</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10191165</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>799.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000014002</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2014</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Václav  - Ofo travel, Lozorno</dodavatel>
<ICO>43910700</ICO>
<predmet>Autobusová preprava detí</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3510036</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Uverejnenie "Informačnej prílohy Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR" v mesačníku ATM č. 4/2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1114000558</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Odvysielanie programov na rozhlasových službách RTVS -  apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1276.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014268</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Kvetinová výzdoba na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 16.5.2014</predmet>
<datumv>2004-05-28</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014805</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Mozol PARACORD 550, Teplička nad Váhom</dodavatel>
<ICO>47150335</ICO>
<predmet>Náramky a opasky - ceny do súťaže na FB stránke Ministerstva obrany SR</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016667</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>FZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1485.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031-1</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RV invest spol s r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>45240990</ICO>
<predmet>Prenájom nafukovacích atrakcií s obsluhou</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140286 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140281 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>24.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022056 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>46972.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909502</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909505</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>228.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>414308 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Industrial Services Prešov s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36513288</ICO>
<predmet>pracovné rukavice, obuv</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>66.66</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006153</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049018583</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok - VÚ 5728</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>14640.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141242</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Základné školenie vodiča na prepravu neb. vecí-VÚ 5728</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656876</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105692014</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Jelšava</dodavatel>
<ICO>328341</ICO>
<predmet>náhrada za obmedzenie vl.práv v kú Jelšava</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211450657 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>3300.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005822/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400101</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ, Májové Nám.č.1, Prešov</dodavatel>
<ICO>36165638</ICO>
<predmet>Poskytnutie bazéna</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>8.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2240010056 AOS</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Západočská univerzita Plzeň</dodavatel>
<ICO>49777513</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok na konferenciu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017159</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104632 AOS</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>373.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017181</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656788</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141571 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BOZPO s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36332151</ICO>
<predmet>Školenie na krovinorezy,ručné motorové píly</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>1083.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142065 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>156.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105318214 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie ovzdušia za 1.štvrťrok 2014 </predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>102.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402473</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>422.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011418877 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-04-07</datumv>
<cena>1067.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005821/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140213 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik, Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1822.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005820/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653706</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140214 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>1655.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005819/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005818/090514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014121288</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TATRAPEKO a.s., Liptoský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>388.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84021401</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>63.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84011401</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>733.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100818</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>290.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89411401</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>482.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049018087</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravná lístky, spol. S r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>25623.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014060</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Miroslav PETRÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>33952311</ICO>
<predmet>Vykonanie veterinbárnych služieb</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655790</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140149</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel> VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>103.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400260</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia ostatných odpadov kat.číslo 20 03 04</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>415.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404782</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>179.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2344004835</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>817.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102685</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>69.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234404960</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>1020.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000488</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140160</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>247.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230412593</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>96.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>340</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MINON s.r.o., Penzión Chateau Mignon, Dubnica n./Váhom</dodavatel>
<ICO>36349721</ICO>
<predmet>stravovanie a prenájom miestnosti pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>269.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016178</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Doxx s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>6100.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140169</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>309.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000218</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200010</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>41.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514102872</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>52.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405243</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>241.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000234</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132140753 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, zneškodnenie, uloženie a poplatok za uloženie odpadu - 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>3468.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000535</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>74.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140176</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>311.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407574 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie el. energie - VO za 4/2014 </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>23624.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2344005496</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>390.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103101</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>65.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Ožvoldík ROTEX-JO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>13964933</ICO>
<predmet>OPaOS zariadenia  na indikáciu a signalizáciu ropných látok</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408147 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie VO - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>19690.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014047</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská org. CR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42259088</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514003 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava zariaďovacích predmetov v umyvárke č.8 a WC č.9 Brožkov prameň</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>475.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655426</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Šajban Marián, Sása</dodavatel>
<ICO>41650824</ICO>
<predmet>Oprava plechovej krytiny strechy a klamp.prvkov zariadení a vonkajších omietok ČS II. </predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>1198.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201405</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Michal Maniš - SPK, Martin</dodavatel>
<ICO>37139584</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>324.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655430</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel Hybský, Sása</dodavatel>
<ICO>41192419</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy a nastavenie plast.okien  budova Monoblok+KJB b.č.1</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>1190</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Ľupták, Senohrad</dodavatel>
<ICO>40539245</ICO>
<predmet>Oprava veľkokapacit. bojlera v budove štábu b.č.7 MS Riešky</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655277</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31114293 AOS</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK Alarm s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>oprava</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>72.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017023</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pavel FILKUS, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy-zasklenie plast.okien UB Slávia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>546</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241046725 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné - OM Zábava 461 za odb. od 21.02. do 27.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>5.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655671</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241046762 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné - OM Kas. Zábava za obd. od 29.4. do 26.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>891.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655672</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140304 AOS</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>rozbor bazénovej vody 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017073</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656839</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241046726 CV</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné - OM Armád.klub Pliešovce za obd. od 22.2. do 27.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>231.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001216</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Sloval Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-dobíjanie kreditu EASY 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>381.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114015193</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-GSM brána 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2426.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0172727901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090128281</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3697.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0090128271</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8762722824</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>6572.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405228483</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-data a sms 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>3811.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9762722359</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>8292.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231270</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-IP prípoj 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405232159</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-sms direct 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>52.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405228485</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-poplatok data a sms 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405228761</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>760.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656599</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405228760</faktura>
<datum>2014-06-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 05/201</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>4719.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656602</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073 SPO MT 197/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s,r,o,</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>7834.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101401568 SPO MT 205/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok a.s.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>5566.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140255 SPO MT 209/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohové platby 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140256 SPO MT 210/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zal.platieb 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140006 SPO MT 211/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na teplo 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>1610</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 SPO MT 212/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav BUOCIK</dodavatel>
<ICO>10991512</ICO>
<predmet>Oprava parného potrubia b.č.1124</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>838.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50832014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa, Stravovacie zariadenie, BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>24.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37477</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Falkensteiner Hotel Bratislava, BA</dodavatel>
<ICO>44428901</ICO>
<predmet>pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>2400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401231 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>3001.77</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006147</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140051 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ferenc KLEČ - KF - ZTECH Galanta</dodavatel>
<ICO>44168527</ICO>
<predmet>nôž do kosačky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>58.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405004963 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>15.28</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006142</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1734</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>1559.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402474</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>199.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005785/070514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015075</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1062</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>7625.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005784/070514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005783/070514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Regionálna lek.komora v TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>115.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Mesto Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>43.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>RNDr.Irena Peterková-ALDEA, Praha</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>98.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Daniela Piscová DANPIS, Krakovany</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>88.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7415792726 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>20602.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017162</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956043 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>opravná Fa vyúčtovanie elektrina 1/2014</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>21708.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656597</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140230</faktura>
<datum>2014-08-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-29</datumv>
<cena>170.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140192</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>RD č.2012/547 č.p.:AA-K-20-10-60 OdOKTaIT</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o.,Jána Smreka č.9,841 07 Bratislva</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Prenie bielizne</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>139.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140272 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu </predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>1080.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007215/020614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655648</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419204 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>1067.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007216/020614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655649</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000697</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis mot.vozidla</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296776</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Občianske združ.LampART,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>123.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049017652</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>854.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142493 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>384.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141956</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142569 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>631.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141955</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Kyseľ-K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava výcvikového zariadenia VT12</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>998.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141951</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>223.99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140187 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Coplyline s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Dataprojektor BENQ</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>709.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141954</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Agentúra RIA s.r.o., TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>111.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140603 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup dielenského materiálu</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>459.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142141 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>38.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014225 VÚ4977 Telovychova</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Poskytnutie plaveckého bazéna</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>975</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142632 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>458.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656464</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14150039</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VOP a.s.</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>oprava techniky</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>1104</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656930</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142126 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>193.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656468</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000702</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>MVO - oprava motora</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2964.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294720</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142568 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>81.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656469</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142092 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>98.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656467</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Združenie taoistického Tai Chi, BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20807/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>333.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Zákl.um.škola Karola Pádivého</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>136.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142069 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Pečeňový syr</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>33.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909133 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>222.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-2337</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ATHENA, Brussels</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>pobytové náklady</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>1022.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101697 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>311.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141011696 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>539.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141952</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>78.74</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140605 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000757964 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok za poštový úver 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>735.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017193</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000944 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Kábel CNS FTP, konektory</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>249.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01140646 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Špilár - iSP Košice</dodavatel>
<ICO>11967421</ICO>
<predmet>kalibrácie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>195.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006157</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000318</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014103185 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LASER servis s.r.o. Šenkvice</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>Repas tonerov</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>701.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140086 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>86.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141054 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Servis tachografov,Martin</dodavatel>
<ICO>36403121</ICO>
<predmet>overenie digitálneho tachografu</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>94.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017068</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 SPO MT 213/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>666.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140457</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346912 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>169.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346910 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140467</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>346911 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>122.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201448 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodňovanie odpadu  - chata Kamenec - január 2014</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201455 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodňovanie odpadu chata Kamenec - február 2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419557 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO el. energie za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>165.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201456 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodňovanie odpadu chata Kamenec - marec 2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>23.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140090</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  lôžka</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>17050</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142142 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>209.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142168 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420170</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>682.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406225 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizačnej siete Mestské kasárne Michalovce b.č.8, budova SPO prečistenie el.CAKOM</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>247.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000560</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>351.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140506 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>AIS-PO s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505161</ICO>
<predmet>Vypracovanie odborného vyjadrenia k úprave vzduchotechniky vo vodoliečbe Ub. Slávia</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416756</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>2610.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14800231 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrch.odtoku</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>3341.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007398/050614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14056 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>OsP doprava s.r.o. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>45976741</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku uhlia a dreva</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>6451.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007442/050614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090023025 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2125</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007498/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024024 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o. KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007501/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110027029 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2373</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007519/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BERKSTAV-Ján Berky, Detva</dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>Oprava oplotenia v objekte prameň D</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1189.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030021019 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007533/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Patrícius Dodok, Dudince</dodavatel>
<ICO>40541347</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy ZT Slávia</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1195</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655674</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Kyseľ K-Interiér, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy Sídlisko Družba</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022135 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.KE</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>9461.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007561/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410514 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>10099.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007562/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930126873 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR PRODUCTS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kyslík na dýchanie</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>461.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930126658 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR PRODUCTS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kyslík na dýchanie</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>111.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211450831 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>5529.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007563/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510565149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140308 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el.energie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1691.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007564/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930126882 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR PRODUCTS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kyslík na dýchanie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>111.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140307 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>118.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007566/060614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530403 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac jún 2014 SPOTN</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3705.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007746/100614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656420</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001342 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS, Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie a popol,škváru a prach z kotlov</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>591.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007768/110614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460047902</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a odkanal. dažď. vody v pos. Nitra - kas. ZOBOR</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>11714.51</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014-6690020059</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1629.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200086</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Sart šport, s. r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba cien pre Majstrovstvá VzS OS SR v hasičskom športe</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>55.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>475/2014</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Tenis centrum, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029751</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok za hlavnú plánovaciu konferenciu MACE XVI pre prislušníkov VzS</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140061</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex international a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Plavecký bazén na vykonávanie TP PrV za 1. polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>502.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140090</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Uniško s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava "Bezpečnostný technik a ABT"</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140455/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>4.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000038337</faktura>
<datum>2014-06-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie správcov železničných vlečiek</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>14.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406110</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>272.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406702</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny, konzervovaných výrobkov a minerálnych vod </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>454.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406822</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>174.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406823</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>802.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44360991</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>184.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956044 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 2/2014 opravná Fa</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>25591.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017178</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656598</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956045 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 3/2014 opravná Fa</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>26506.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017175</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956046 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOAS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 4/2014 opravná Fa</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>22189.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413030 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>420.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017192</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413239 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>146.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017194</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413374 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1530.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017195</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400955 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017196</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404974 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny koreniny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>536.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017197</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656818</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404975 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny čaje</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>126.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017198</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11404976 AOS</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBE VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny koreniny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017199</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>184.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>176.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400309 AOS</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis AES, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava alternátora</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno>5105656745</storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>4533017117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0700531402</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Obec, Brzotín</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>4204.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118509867</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>3343.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212014</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Homolová Judita</dodavatel>
<ICO>46443398</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>201.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014776</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Dodávka stravných lístkov -  03-05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>5191.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016844 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1525.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655808</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140191</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>81.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118509381</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné </predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>6908.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241022957</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodáorenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a zrážky</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>774.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu - 04/2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>16103.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051407506</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny - 04/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>11097.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095621</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>UIA</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup interierovej farby</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>171.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107608314</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o život.prostredie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - 2. splátka</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>13.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620015272</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- 2.splátka</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>89.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241042816</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>57.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419201</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektriny  - 06/2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>270.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140105/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>3628127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>9161.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049017047</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Dodávka strvných lístkov - 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1543.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118619644</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>5860.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140102/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>44662.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034075</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu - 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1842</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022060</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>10682.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530358 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac marec,apríl a máj 2014 pre zam.SPO TN</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>12105</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006386/160514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241049448</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a zrážky  - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>592.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408344</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny- 05/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>10040.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118620607</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3454.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140020/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabiliitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>79321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101011 AOS</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>kalibrácia a rektifikácia streleckého trenažéra</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>628.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017032</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140281/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>96652.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140362/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>15204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140100/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>19412.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140084/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>87423</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101695 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>433.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142629 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>601.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656473</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20808/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>211.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656474</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909132 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>413.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140040 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>599.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014121287</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>123.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400102</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ, Májové Nám. č.1, Prešov</dodavatel>
<ICO>36165638</ICO>
<predmet>Poskytnutie bazéna</predmet>
<datumv>2014-05-13</datumv>
<cena>14.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014052725</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>286.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000972 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>160.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530412769</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>104.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV1402852 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CONAN s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36402974</ICO>
<predmet>Nákup forerunerov</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1529.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny - Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>22.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7268069341 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>2245</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175 SPO MT 196/2014</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Spotreba plynu 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>3500.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403479</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>61.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241052130 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>526.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140177/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>4841.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140151-CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D+D Hydraulik s.r.o. Kriváň</dodavatel>
<ICO>31592023</ICO>
<predmet>Oprava techniky- vozíka DVHM</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>982.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100814</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>67.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570655</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>21350.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241052131 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>437.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282328254 AOS</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok</dodavatel>
<ICO>31336884</ICO>
<predmet>chemikálie do bazéna</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>374.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017079</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657072</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408552 SPO MT 202/2014</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>54492.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241051564 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1323.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143469</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>242.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0187 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Veróny OaS Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1699.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140282/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>45612</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7419180497 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>1127.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142216</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>19.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204002875 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>1903</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100825</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>34.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140023 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Slašťan-Slange Sport Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Tričká športové,súpravy,obuv</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>596.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590438174 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>4319.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140078/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s,Hotel Granit KÚ Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>9547.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414272</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>36.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Motorový olej do SMV</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>51.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140086/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>70318.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140650 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ZEKON a.s. Michalovce</dodavatel>
<ICO>31687814</ICO>
<predmet>Blúzy poľná,nohavice,klobúk</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>338.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414518</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>vajcia, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>144.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140155 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autosklo Sielnica s.r.o., Sielnica</dodavatel>
<ICO>31596428</ICO>
<predmet>Výmena predného čelného skla na SMV</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>356.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101806 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>283.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8762757600 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>260.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143470</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>229.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405230863 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>392.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142208</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>74.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201411 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Masérske služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/6/7 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>HRDO Šport Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>43223672</ICO>
<predmet>Zabezpečenie 2. kola Atletickej ligy</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470280 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>468.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452948</ICO>
<predmet>Masérske služby</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470281 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>189.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406021 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Emília Galčíková -GALEM, Stropkov</dodavatel>
<ICO>33109737</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470285 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>201.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000522</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>268</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6418612 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>658.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140089/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s,Hotel Granit KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>608.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140165</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>566.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103878</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>73.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470290 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>165.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656780</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Rozhodnutie č.070127/2014P/2 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>Komunálny odpad VÚ Zemianske Kostoľany za rok 2014</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>2058.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140097/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza, a.s,Hotel Granit KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>6271.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470291 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>449.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2014</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Perla Farkašová</dodavatel>
<ICO>32162961</ICO>
<predmet>Tlmočenie "T" na stretnutí MiO NATO v Bruseli</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140096/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>2880</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656992</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140021/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granti Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>9394</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100259187 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656963</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Zima</dodavatel>
<ICO>981813286</ICO>
<predmet>Tlmočenie na ZPC MiO SR v Nórsku z/do nórskeho jazyka</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>712.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015761 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky január, marec, apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>1186.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909649 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>384.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656935</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408553 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>78776.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140208/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>915.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101805 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>46.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656947</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>902014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>23.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140361/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>24780.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20829/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>487.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>005682014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>miestny poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>935.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142188 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>318.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656940</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00940</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>188.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540870 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>5175.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142679 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>137.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656943</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400805</faktura>
<datum>2014-05-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>521.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20857/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>39.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140166</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>381.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20852/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>171.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656946</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406674</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001514 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>41.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656965</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142719 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>494.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142213 CV</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>321.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656939</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419209 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina jún 2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>352.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400923 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMAT spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30228042</ICO>
<predmet>Nákup ohrievača na prípravu teplej vody elek. 200l-bojler OVK 200 pravý</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>337.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408551 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>19378.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022161 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.5.2014-31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1766.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070021017 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.6.2014-30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1264</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049018480 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>561.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140263 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TOMI-WELD,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35797649</ICO>
<predmet>Oprava zváracieho inventora KlTin 145</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>148.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1411002028 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za mesiac máj 2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>95084.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140113/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>247.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140115/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>6199.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>NÚCZV, Bratislava</dodavatel>
<ICO>699438</ICO>
<predmet>OS: Ochrana osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-42/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CV MPSVaR SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>Kurz: Úspešné sebariadenie - time manažment</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-41/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4141171-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>OS: Správa majetku štátu</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>94.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-43/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001268-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Zákon o rozpočtových pravidlách</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-44/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114163700 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>181.22</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006145</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000325</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140973 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohospodárske družstvo, Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>305.65</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006143</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>406126 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský, Senica</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>93.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006144</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410100323 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Softline Services a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35826304</ICO>
<predmet>výpočtová technika</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>2544</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>410500975 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KRON s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>35591439</ICO>
<predmet>sololit</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>910.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006166</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214217 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hercog Pavol, Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-14</datumv>
<cena>120.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006146</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114034964 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>24212.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112958</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>428</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656951</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140164</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>498</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140165</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>538</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140162</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140158</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140161</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>654</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140159</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>478</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724002175</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEK.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>488.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014052728</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1569.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724003234</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEK.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>375.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000581</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>552.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4141190-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>OS: Správa a vymáhanie pohľadávok</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>94.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-43/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2014-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CV MPSVaR SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>Kurz: Etika v práci zamestnanca</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>315</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-47/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8860001287-OÚ</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137004</ICO>
<predmet>OS: Spoločenský protokol a etiketa v praxi</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-46/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000038422</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnacov žel.vlečky-VÚ 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>65.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656648</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000038488</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnaca žel.vlečky VÚ 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>23.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000037984</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnanca žel.vlečky VÚ 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>71.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140174</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>HP control, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontorla hasiacich prístrojov od VÚ 5728</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>53.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140173</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>HP control, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Kontrola hasiacich prístrojov od VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>90.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657112</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020140037</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JUD CLUB Martin</dodavatel>
<ICO>36386081</ICO>
<predmet>Poskytovanie služby - telesná príprava PrV VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014204539_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výroky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>173.23</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143709_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>83.58</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656843</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14091 AOS</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Unidom s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>ručné náradie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>108.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017168</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656985</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie a služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>-217.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956047 AOS</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie el.energia za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1844.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017207</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389062 AOS</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 6/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017205</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565062 AOS</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>5486</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017206</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie a služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>-208.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/6/2014</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Turoci PM DELTA</dodavatel>
<ICO>37465775</ICO>
<predmet>Opakované školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>243.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie a služby spoj.s užív.bytu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>-200.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200920</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava ventilátorov a kondenzátorov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>4636.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414065914</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>6586.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043520753</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-stravné lístky</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>16101.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016610</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky - gastrolístky</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>3788.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049018788</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky - gastrolístky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>6679.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015964</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné poukážky pre PrV ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>16464.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-000971 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava dig.kopírka MFP E-Studio</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656757</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420174</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>1500.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140223 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Tesnenie plošné,WD40 spreje</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>483.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Anastazia Haalová-ELAST,Krupina</dodavatel>
<ICO>33287139</ICO>
<predmet>Šrouby,tesnenie,zámky visiace</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>322.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405228484</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-MT Profesional 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>378.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0013 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Paľov-PREDAJ,SERVIS,Krupina</dodavatel>
<ICO>46918035</ICO>
<predmet>Motorový krovinorez Husqvarna 535Rx</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231435</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Relax 60 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>1382.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656604</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140224 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Stavebný,vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>574.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142681 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>389</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142189 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>109.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400257</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VU 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení Toshiba</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>4079.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400325</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VU1471 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1149.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142701 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>376.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10560914</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Pripojenie do AFTN 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>35778458</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142731 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>484.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142239 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>114.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20828/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>288.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656819</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27-2014</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA CONTROL, Nová Bystrica</dodavatel>
<ICO>37208349</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>10238.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000759498</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>4602.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20851/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vezopax-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>263.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909650 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>476.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656936</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000758312</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1072.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>9000758312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101810 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>396.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000759350</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1402.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414082 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>4399.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000759750</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 14 100902</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>229.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296459</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000759555</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>138.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 100917</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1010 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>404.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296941</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>900759953</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>5129</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>Tactical Combat Academy, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>47755865</ICO>
<predmet>záloha na poskytnutie priestorov a odborného dozoru</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>479.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114876</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>130.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142745 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>612.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142234 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>807.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414330 CV</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>4075.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400325</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho zariadenia Toshiba 3511 </predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>1149.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347294 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>190.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140458</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>STK a EK autobus MERCEDES BENZ</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1070.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296063</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140468</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>BO podvozku IRISBUS IVECO CROSWAY</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>2978.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140470</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>BO podvozku AUTOBUS MERCEDES BENZ</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>1306.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296131</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140467</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>BO, TO - IRISBUS IVECO CROSWAY</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>2580.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295371</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140466</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>BO - Autobus Karosa</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>655.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296134</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423102153 AOS</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PetitPress, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia v denníku SME</predmet>
<datumv>2014-06-15</datumv>
<cena>66.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017118</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347078 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>306.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347293 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>103.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540857 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>14212.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144112014 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>62.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140345 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, s.r.o. BB</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>171.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8272014 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>85.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Cikatricis</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>427.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0001 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.Žiaranová, ul 1.mája 75, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37907620</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl. psa ATOS</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>197.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140113</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1. - 15.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>8981.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06140095 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>257.9</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006161</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000330</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014094</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Nosák-CESTA, Martin</dodavatel>
<ICO>35073616</ICO>
<predmet>Poskytnutie služby preprava osôb-soc.fond zamestnaci VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014095</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Nosák-CESTA, Martin</dodavatel>
<ICO>35073616</ICO>
<predmet>Posytnutie služby preprava osôb - soc.fond zamestnancov VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8341102314 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenksý vodohospodársky podnik š.p., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>Poplatok za odber podzem.vôd za 2. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-02-18</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115514 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kief a saponátov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>241.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419559 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO- 6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>177.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419558 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.,s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO-6/2014</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>39765.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408136 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie za 5/2014 - VO</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>7364.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614001 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vonkajšieho vodovodu Pereš-Vidov vrch</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2460.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655867</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>722014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>BALAŽIK - SK s.r.o. Urmince</dodavatel>
<ICO>46912843</ICO>
<predmet>Nitra , kas. Obráncov mieru , b.č.288 - oprava horáka na K3 - havaria</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>456</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2022271823 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>2425.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614002 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis a.s., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovod.potrubia pitnej vody Pereš-Sídl.Družba</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2657.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014020003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47597020</ICO>
<predmet>Zabezpečenie catteringu</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>474.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140199 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ekobad s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643108</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>377.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2005/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Bíro - REOPLYZ, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>14236001</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodov.potrubia pit.vody na trase vod.cvičisko Vododrom</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>2987.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014050 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Brooklyn-Slovakia s.r.o., Trstená</dodavatel>
<ICO>36688380</ICO>
<predmet>Výmena okien</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1984.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40617/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na opravy a údržbu</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>186</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059405 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>836.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140025 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PROFLEX, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17521025</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>2846</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514024 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>5568.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655864</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11141958</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>6.58</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LIMAXSTAV s.r.o., Jalšovík</dodavatel>
<ICO>47373351</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy - Táb.Riečky</predmet>
<datumv>2014-06-08</datumv>
<cena>999</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113106</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VU 1102 Michalovce </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s. </dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky  </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>965.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419203</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za spotrebu el.energie</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>3108.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90127748</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Správa domov SBD</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>-229.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Správa domov SBD</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>-239.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Správa domov SBD</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>-294.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1414 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Tkáč</dodavatel>
<ICO>33280070</ICO>
<predmet>Vypracovanie projektovej dokumentácie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656836</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/08 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík-PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a rozbory vôd za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>655</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141069 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ALTYS s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>OPaOS EPS V Ubyt. Slávia</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413232 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>238.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014133 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava vyhrievania vody vírivej vane v Ub.Slávia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>143.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405201 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>452.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101421028 CV</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o., Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>984.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140348 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>80.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530417 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>14335.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145165</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>56.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34107347</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel> OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>TREND Representative, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43824706</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu ekon. informácií TREND na rok 2014-2015</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145164</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>101.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145170</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>515.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402475 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>456.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114060289 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>56.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14202386 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina  </predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>219.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405660 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>676.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014908655/MFZZZ-110-159/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová </obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>175.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014046</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská organizácia CR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42259088</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103961/MLFZZZ-110-160/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4103960/MLFZZZ-110-161/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>N1405840008</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Thurzova 16, 03601 Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava  P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>604.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656204</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1366/MLFZZZ-110-162/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>140.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400542/MLFZZZ-110-163/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>30352096</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>501.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400541/MLFZZZ-110-164/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>1014-05-30</datumv>
<cena>156.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400540/MLFZZZ-110-165/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 9994 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>153.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>N1405840007</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Thurzova 16, 03601 Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>1480.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3050023019 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>190</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3040024045 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1862</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400019128 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky plynu</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>26603.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014018 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stelagas Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava plynového ventilu</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>284.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3414085107 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad-2.splátka</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>1081.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001231/MLFZZZ-110-166/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>222.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034089 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>7033</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007616</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AM elektro Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Príprava elektroinštalácie pre pripojenie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>998.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007615</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AM elektro Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Oprava elektromotora</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>158</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010002463 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>11223.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105642514 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovdzušia-2.splátka</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>442.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415333/MLFZZZ-110-167/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>37.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118617974 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>887.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118618649 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>7462.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140095</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140094</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>10400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670415321/MLFZZZ-110-168/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>295.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406930/MLFZZZ-110-169/2014</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>203.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314037 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>3443.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>45.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/073/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-04-29</datumv>
<cena>316.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/097/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>361.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011419206 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>5415.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5140001414 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BC Torsion Brezová pod Bradlom</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektu</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>2208</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400243 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Envi-geos Lužianky</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žumpy</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>527.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91095839 SPO PO</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>474.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140011</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>letecký výcvik pilotov</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>59898</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0119</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>166.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0116</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>122.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ314022466</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>3974.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140102101</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>kyselina sírová</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1363.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV/2014FV0053</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>MicroStep-MIS, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35791489</ICO>
<predmet>servisná podpora meteorologického systému</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>2583.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401400</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>odevy a výstroj poľná</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>253150.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401399</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>odevy a výstroj poľná</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>19862.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90128304</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>6696.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1762711100</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MTO 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0762713116</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom miestnych okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4762713129</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom diaľkových okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8762713163</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telelkom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom diaľkových okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2762713176</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom DO a MO okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>17062.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91140079</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia, s.r.o., Malinovo</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>Telekomuniakčné služby-Postpaid 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000573  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>184.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014052729  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Náku p potravín</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>812.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 8014052684  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514103103  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>332.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140186  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1700.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104163  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>199.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104162  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104161  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1205.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104214  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>2500.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4104207  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>123.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31114290 AOS</faktura>
<datum>2014-04-23</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>oprava systému vstupov</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>479.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017087</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909782</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>619.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14068</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>BEZA - Vladimír Húlek</dodavatel>
<ICO>45364796</ICO>
<predmet>výroba fab kľúčov podľa požiadaviek jednotiek ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420175</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>8135</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA2014060021 VU4977 veterinár</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.Carmen Lietavová</dodavatel>
<ICO>31916040</ICO>
<predmet>veterinárne služby a ošetrenie</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>528.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1556 </faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-21</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100297 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Berno šport s.r.o. Hurbanova 315/15, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>47044730</ICO>
<predmet>Nákup zlaňovacej výstroje</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>581.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1083408901 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emos Sk s.r.o., Hlinická 409/22 , Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup batérií pre potreby VP</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>4683.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1083408908 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emos SK s.r.o., Hlinická 409/22, Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup batérií pre potreby VP</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>2479.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000633 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Aktualizácia naigácie, servis, výmena AKB VPZ 57 - 60262</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>1194.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502292107</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>MV SR</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 3/2014</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>1179.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>KRHaZZ, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>20000104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000624 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars service s.r.o., Rastislavova 2, Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>Servis, oprava náprav VPZ 57 - 60262</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>2148.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296035</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140642 VU4977 TZ II</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>366.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>610031/14 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Plavecký oddiel, Bystrická cesta 181, 034 01 Ružomberok</dodavatel>
<ICO>42222168</ICO>
<predmet>Permanentky plaváreň - zabezpečenie preskúšania PrV</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101464</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>doč.umiestnenie technológie v obj.TVS RRB Úloža za jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101471</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiest.technol. v obj. TVS Poprad - Kr. hoľa</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>729.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140606 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>979.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407376</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov,vajec a jedlých olejov </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>111.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101456</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>nájom TVS MArtin - Krížava - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>2852.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140467 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava Volkswagen Transporter</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1099.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>MV SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spoteby el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>1739.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407377</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny,ovocia,konzervovaných výrobkov a minerálnych vod</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>213.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20872/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>423.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142799 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>244.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101461</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestn.technológie TVS Nitra - Zobor 2.Q.2014</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>3985.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142284 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>499.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414344 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>429.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657240</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909892 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>195.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414597 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>3840.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FAO140424</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>OdRŠŠS</obstaravatel>
<dodavatel>IBP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle §6 NV č. 396/2006 Z.z.</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>605</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414629 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>3179.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140110 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Lyžice, misky,poháre,taniere</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>545</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140108 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Obrusovina PVC</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>407/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský atletický zväz, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36063835</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>30.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/024 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ENESYS s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Oprava veľkokuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>548.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140113 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Fólia potravinárska,utierky,vrecia,rukavice prac.</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>549.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140267 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-15</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/025 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ENESYS s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36031186</ICO>
<predmet>Oprava veľkokuchynských zariadení</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>665.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140110 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Divoká voda s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>248.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Kyseľ,K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava nábytku</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>249.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657377</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014245 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140024 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Svietidlá</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>236.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105652183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone, Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní na tréningový proces</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140112 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Šitie šiltoviek s logom CV</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100037 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>1350.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140111 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Šitie tričiek s logom CV</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>278/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Králiky</dodavatel>
<ICO>313548</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>337.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140107 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Prac.tričká, nohavice,zástery</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>674</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657364</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100038 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>2175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20014/032 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chránená dielňa ALFA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Informátorská služba</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>4182</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>846/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hokejový klub DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36324051</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>10.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Slovak Telecom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>116.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>846/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hokejový klub DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36324051</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>32.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>845/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>365343</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>151.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>845/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>365343</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s  prenájmom </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>53.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>843/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestrov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>31.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>843/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>157.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>17632.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5021408285 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyučtovanie ZF č. 1402783400</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5021408287 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa č. 1402783200</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5021408286 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie ZF č. 1402783300</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Slovak Telecom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>167.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2014</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Grafpro-Ivan Kostka, Špitálska 2, Bratislava</dodavatel>
<ICO>40246523</ICO>
<predmet>Nákup chémie na vyvolávanie filmov</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>4843.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie za 4/2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>6469.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>MV SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka tlakového zariadenia</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>189.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3132140924 CV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz, zneškodnenie, uloženie odpadu a poplatok za uloženie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>2998.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113239</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>"GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>159.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657174</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100869</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>228.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656616</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48320614</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>222.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21402362 AOS </faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Sarstedt s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>injekčné striekačky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>489.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>4533017173</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105657329</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407379</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34138654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>123.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407379</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o</dodavatel>
<ICO>34138654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>123.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140416</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>V.A:J.A.K., s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36333166</ICO>
<predmet>Kurz prvej pomoci</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>200.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101582 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROJKOPLAST & PARTNERS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35908530</ICO>
<predmet>fólia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>84.24</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006141</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>733832 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>servis umývacích stolov</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>381</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006187</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407378</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>733831 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>servis stolov</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>381</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006188</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590441017 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>38.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14130073 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KAMEŇOLOMY s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34121358</ICO>
<predmet>kamenivo</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>149.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006173</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000748</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava klimatizácie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>187.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297127</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000749</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>86.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296768</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0962 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Nykaza s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>45606218</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>59.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000750</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava elektroinštalácie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>434.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296767</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000751</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>304.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297124</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000753</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1355 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava podvozku</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>669.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297235</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000747</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>574.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297133</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000760</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK </predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>107.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296765</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000755</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava podvozku</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>665.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297119</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3623-14-01</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚLZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Úhradu za odber nebezpečných odpadov na zhodnotenie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>11570</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141000158 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SHMÚ Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>aneometer</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>261.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006159</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114165531 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>60.38</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006172</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914025494 AOS</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>časopisy</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>77.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16062014 - RVP</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>J.Šupica, Školská 95, Terchová</dodavatel>
<ICO>35290587</ICO>
<predmet>Revízia zlaňovacej výstroje</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>116</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9714132012</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ďurčiná</dodavatel>
<ICO>632732</ICO>
<predmet>náhrada za obmedzenie vlastníckych práv</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>11652.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140277</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ od 1.4.2014-30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>2797.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416600 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>69.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416530 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>166.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140279</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravy počas výcviku 4/2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>180.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103104 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>20.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140278</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.4.2014-30.4.2014</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>5204.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140189 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>71.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140182 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>40.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46415823</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416531 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>49.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670417186 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>108.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724004589 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>17.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140195 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>34.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100877</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>74.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192014 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>GREEN paradise, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45415823</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>33.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000639</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>T. Kubinec - Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060887</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>kačacie stehná</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>312.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143723</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>278.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413223 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>48.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413501 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>452.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142287_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>13.57</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656781</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402352 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>462.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143023 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1166.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143539_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402353 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>158.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909004 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>103.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909005 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>71.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014204742_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>161.35</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657303</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140343</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.5.2014-31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>2887.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143860_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>116.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140346</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravy počas výcviku 5/2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>435.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143710_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o, Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>1.08</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140344</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.5.2014-31.5.2014</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>4646.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014350215</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Transpetrol,a.s.</dodavatel>
<ICO>31341977</ICO>
<predmet>nájom v kú Velká Vápenná 2.Q.2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1012.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8108000502</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný úrad Senec</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>poplatok za ROEP v kú Senec</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>3.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914027101</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné na rok 2015 - Pracovné právo, Dane a poplatky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>194.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657605</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914027106</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r. o. </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Ročný prístup - EPI, Eurokódex</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914027102</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné na rok 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>53.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5131400797 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu-Avizo</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400193 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>Výroba plakiet</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>379.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14010760 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31598536</ICO>
<predmet>Merač zemných odporov,revízny prístroj</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2947.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014068 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Roman Výbošťok-W.R.V. Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Žmýkač</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>107.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000758206 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Poštové služby za má 2014</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>379.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140027 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Slašťan-SLANGE-SPORT Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Rakety na tenis,badminton,softtenis</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140029 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Slašťan-SLANGE SPORT Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Sedací uvaz,lano horolezecké,plavák</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>507</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001009 CV</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne OKI C8600</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657521</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530455 VÚ 4650</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>6100.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400331 AOS</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis AES,Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava Mercedes Benz Viano</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>402.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016888</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80140856 AOS</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KASICO a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17308267</ICO>
<predmet>diplomy a vysvedčenia </predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>1560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017024</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657585</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2870377 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa. ZD03-14/2014</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.z. Slovak Freerun Famil, Horná Mičiná</dodavatel>
<ICO>42606249</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>209.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.z. Slovak Freerun Famil, Horná Mičiná</dodavatel>
<ICO>42606249</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>304.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2870376 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STAVMAT IN spol. s r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>34116125</ICO>
<predmet>vyúčtovanie fa. ZD03-12/2014</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>842/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ministerstvo vnútra SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>80.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>850/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TJ Družstevník Mičiná, Horná Mičiná</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Nájom pozemku</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>219.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>847/1/12014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lívia Adamová, Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>45348740</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>215.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>836/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Davital s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31613888</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>835/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>47597020</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>3077.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>849/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BB Expo, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31591442</ICO>
<predmet>Nájom za reklamné zariadenie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>398.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>848/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Futbalový klub DUKLA a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36057657</ICO>
<predmet>Prenájom pozemku</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>663.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800802603</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS s.r.o.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionárske poplatky na 2.polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>111.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>Správa domov SBD</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>498.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>Správa domov SBD</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>37.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>RNDr.Radovan Rusnák</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>415.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>510.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>-187.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001344</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI GEOS Nitra</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>2797.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114138464</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>2645.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114138317</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>95.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2143102243 AOS</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Intec Farma s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>nákup lliekov - imunitné testy</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>4260.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140143 AOS</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Janíková Bratislava</dodavatel>
<ICO>34559671</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky do VZK</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>4075.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017028</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656938</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14013</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AKA</obstaravatel>
<dodavatel>PAMI-mont, Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>44682964</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>17483.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657648</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1812373937</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Royal Netherlands Air Force</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>úhrada za odber leteckého paliva</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>3554.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653249</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/PGK/2014</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Jednostka Wojskowa NR 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>úhrada za odber leteckého paliva</predmet>
<datumv>2014-05-08</datumv>
<cena>119.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413560 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup spracovaného ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>44.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414062 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup spracovaného ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>90.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414649 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup spracovaného ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>251.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29415/04498</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>446.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>857.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406953</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1129.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140168</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>655.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140170</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>520.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406881</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406952</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>481.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406956</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>59.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407020</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>305.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/00992</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>98.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140171</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>286.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014038</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Rastislav Geschwandtner - ENTIA</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>Tlmočenie "V" pre MiO SR na rokovaniach a na IDEB</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657257</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400324</faktura>
<datum>2014-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>72.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141192</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad Memoranda o porozumení z anglického jazyka</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>410.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000730</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis mot.vozidla Mercedes Vito</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>438.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294605</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656857</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000726</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis mot. vozidla Mitsubishi Pajero</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>3334.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296129</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656856</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149008</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na stretnutí národných vojenských predstaviteľov</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>206.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000722</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis mot.vozidla Mercedes Vito</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>348.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297212</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149009</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie na IDEB 2014 z/do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>558.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656589</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000731</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>ÚLZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis mot. vozidla Peugeot 207</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>648.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145140</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>352.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145173</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>749.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140606</faktura>
<datum>2014-06-24</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Aliter Technologies a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36831221</ICO>
<predmet>pozáručný servis migračných prác a odborná pomoc čiastková fakturácia</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>48825</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014034</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za obdobie 1.- 15.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1304.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100209 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HOLAB spol. s r.o. Brno</dodavatel>
<ICO>63487497</ICO>
<predmet>oprava zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006158</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103302</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>175.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140197 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o., Jána Smreka č.9, 841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>196.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Reformata</dodavatel>
<ICO>35728167</ICO>
<predmet>nákup kníh</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000740</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Útvar VP 2225</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena ventilátora chladenia, oleja, filtrov, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>898.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000741</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára 1355</obstaravatel>
<dodavatel>Cars Service s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>MVO-BO-KIA-podvozok, geometria, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>617.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0372014</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VL Sklené</obstaravatel>
<dodavatel>OKV, spol. s r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>TK lokomotiva T-730</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>1729.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5405657161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan URBAN, Slanská Huta 77</dodavatel>
<ICO>46625402</ICO>
<predmet>Trebišov, kasárne kpt. Nálepku b.č.44 - oprava živičnej krytiny na streche - havária</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1947</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140030 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Slašťan-SLANGE SPORT Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Rukavice horolezecké</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402346/MLFZZZ-110-170/2014</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>481.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514309691 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>Analyzátory dychu-overenie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>174.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140769 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KLEMO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Drevené pečiatky,štočky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>164.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909011/MFZZZ-110-171/2014</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>269.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141198 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS Slovakia-H.Žitňanová Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Terčové záslepky</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140106 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Mobilná otočná tabuľa,flipchart Basic</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>479</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001260/MLFZZZ-110-173/2014</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>121.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140031 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Slašťan-Slange Sport Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Štartové čísla 1-100</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001008 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>PC Gamo Office 510C</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>912.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140610 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>978.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416080/MLFZZZ-110-175/2014</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>225.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001007 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Nákup Flash USB, batérie,myš Genius</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>354.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657522</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006106244 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nákup tabletu</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>319</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016992</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657649</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50814056 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>technická kontrola</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>19.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50814056 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>technická kontrola</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>19.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1482133 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SEKOV spol.s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34138901</ICO>
<predmet>oceľové tyče, pásovina...</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>284.11</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006175</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014021 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GROSSA NOVA s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36024210</ICO>
<predmet>nesený zametač</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>4992</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1480079792 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HANSA-FLEX s.r.o. Kostolany nad Turcom</dodavatel>
<ICO>31642609</ICO>
<predmet>hydraulická hadica</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>14.33</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201440153</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>17.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140151</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>124.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140152</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114138161</faktura>
<datum>2014-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>13513.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114137582</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1241.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114137580</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>572.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114137438</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>263.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1300061786</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>285.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414267 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>385.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017233</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413925 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>325.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017232</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413699 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia S.R.O. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>318.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017231</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714006096 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Coop LC Sever Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>58.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017230</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104940 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovské pekárne Včela Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>218.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017229</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014104773 AOS</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovské pekárne Včela Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>281.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017228</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>936 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Musichaus Thomann e.K. Burgebrach</dodavatel>
<ICO>28060310</ICO>
<predmet>káblové bubne</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>359.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006181</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403901</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>701.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049018184 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>12200.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3Er/549/2008-19</faktura>
<datum>2014-05-06</datum>
<obstaravatel>ÚLP MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Róbert Rychtarčík</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy exekúcie</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>71.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Uznesenie OS Kežmarok</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910205</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>199.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657780</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910204</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>76.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Ľuba Svatíková-L&S</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>180.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Reg.združ. miest a obcí Stred.Považia,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>79.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100928</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>89.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019172</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>399.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>LUVELI, s.r.o., Melčice Lieskové</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>53.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408550 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A:, s.r.o.Piešťany </dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 05/2014-veľkoodber</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>65946.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007770/110614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656504/301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák, Piešťany</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>418.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007991/130614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411407 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV pre objekt KaMC TN</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>869</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008221/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s.,Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV pre budovu VePS TN, VSVaP TN a Ubytovňa </predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>3400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008220/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>224112 CV</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Igor Medzihradský-OGAR Brezno</dodavatel>
<ICO>17958261</ICO>
<predmet>Zákl.školenia-žeriavnik,operátor Jakub Koloseum</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000382 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za objekt Sklady Nemšová a Kasárne Nemšová</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>5950.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008219/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Združenie brodniarov, Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>42058031</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>230.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Stredná zdravotnícka škola, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>3.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/PTOe-14 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Trenč.univerzita Alexandra Dubčeka, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1005.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3406476 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov. distribučná a.s.BA</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora, Olbrachtova č.5, TN</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>208.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008222/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657173</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420176</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059207 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v objekte budova na Smatanovej č.6, Trenčín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>118.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008267/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140088</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>780</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140110</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>128</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140109</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>580</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140114</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, vodič s právom prednosti, strážna služba</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140108</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie rizik. pracovníkov, misie</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>2640</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140106</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140482</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140483</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie rizik. pracovníkov, špec. laboratórne vyšetrenie - ergometria</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>9101.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100938</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>1090 VÚ Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava bŕzd, výmena brzdových doštičiek</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>97.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295901</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100942</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>2210 VÚ Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava brzdovej sústavy a spojky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>828.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296083</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100939</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>2210 VÚ Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 60 000 km, olej, filtre</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>245.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296085</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100936</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>2225 VÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294628</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657410</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141190419</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>1201 VÚ Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>96.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>MSM Martin s.r.o., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1273.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14941057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nová STAS Senica s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36241237</ICO>
<predmet>navarenie držiaka</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006160</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4104393  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>14.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4104405  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nkákup  potravín</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4104416  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>475.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa  4104397  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>91.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096314</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>2962.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059211 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova Veliteľstva pozemných síl</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>171.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008268/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956507 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>platba za EE-7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>4893</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101479</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>umiestn.technologoie Ružomberok-Úložisko za jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738907 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>platba za EE 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017217</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059210 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte ubytovňa na Rázusovej</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008270/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/098/2014 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pracovníkov  máj 2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>88.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014085 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Mirage s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31604013</ICO>
<predmet>folie na vstupky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>26.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017176</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657417</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290714 SPO MT 214/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha na paru 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>3380</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140490 SPO MT 215/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>329.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096289 SPO MT 216/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>129.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101400296 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MACCAFERI CENTRAL EUROPE s.r.o. Brezová pod Bradlom</dodavatel>
<ICO>36271501</ICO>
<predmet>geotextílie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006155</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000345</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019168 SPO MT 217/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>4270.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34324215 SPO MT 218/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné .</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>904.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140329 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MASLEN s.r.o. Badín</dodavatel>
<ICO>36619370</ICO>
<predmet>skrutky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006156</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141480 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. Galanta</dodavatel>
<ICO>36241008</ICO>
<predmet>multimeter</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>69.63</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO MT 46/D/2014</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Záchranna brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>8707.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201400028/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Telefónia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34594476</ICO>
<predmet>Oprava faxu Panasonic</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>36.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140248/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Adir, výpočtová technika s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35825294</ICO>
<predmet>Nákup výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>720.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015594 VÚ 8024 Rožňava ZT 1</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 1</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>88.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654824</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140160</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140170</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>848</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30987/04498</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>4320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140171</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>599</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400866</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>261.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407094</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>353.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140172</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>693</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407097</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>212.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059208 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte budova Veliteľstva pozemných síl</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>406.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008271/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657226</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407165</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>16.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407209</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>61.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407288</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1295.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059371 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Stočné v objekte kasárne SNP</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>32.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008272/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657227</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140173</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>439.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140175</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>657.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000604</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>209.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059374 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>244.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008273/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000629</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1127.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059372 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. SNP</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>91.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008274/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657229</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059373 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte Kas. SNP TN</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>3893.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008276/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059415 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v objekte KaMC TN</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>501.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008277/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059459 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kas. kpt. Nálepku Trenčín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>3145.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008278/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402694</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>418.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714059460 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>2286.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008279/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714058378 SPOTN</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné v objekte Kaštieľ Motešice</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>33.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008280/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020140226</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Mestská krytá plaváreň Žilina</dodavatel>
<ICO>46931317</ICO>
<predmet>Bodové pernamentky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>199.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1083402730</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>EMOS SK, s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Batérie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>3802.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140200</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>207.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405647</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>215.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909285</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>262.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>565</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>732.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92721322</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>702.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70804914</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>422.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402477</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1086.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115840</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>GGT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>649.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014136703</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>609.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70836214</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>256.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910058</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>505.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140554</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO-HAAL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava chladiacej skrine</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70761814</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>LIBEX, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31620795</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>433.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6564201112_VÚ1102 MichalovceZTI</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>konzervy a hotové jedlá</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>2943.35</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141233</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>ADR,školenia a konzultácie, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Školenia vodičov</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143805_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>130.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043512065</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX- Stravné lístky, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>7625.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400000274 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MCR Technology s.r.o. Malženice</dodavatel>
<ICO>44888902</ICO>
<predmet>meteorologická stanice</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>395</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141331   VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba a strúhanky</predmet>
<datumv>2014-05-10</datumv>
<cena>201.23</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654430/86</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143052  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup hovädzieho a bravčového mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>1404.07</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>/88</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015721  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup str.lístkov 2014 na zabezp. sanit.dňa a pre PrV u odluč.jednot.</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>143.35</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105654748/90</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141503 VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS,s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba a pečivárskych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>582.26</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655219/91</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143073 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>92.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017257</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141504  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup vajec</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655223/92</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014051736  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup hydinového mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>551.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655434/93</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014052730  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup hydinového mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>323.77</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656694/107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143391  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup hovädzieho a bravčového mäsa</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1072.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655976/95/14</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201422164  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>626.21</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655975/96/14</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141611  VU7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba a pečivárskych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>601.45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656379/100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141612  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup vajec</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>104.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656381/101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143126 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017268</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657771</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414031  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>511.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656369/97</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143177 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017269</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414032  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2327.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656372/98</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530414033  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup konzervovaných a sterilizovaných potravín</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1437.83</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656375/99</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-ZEL- Norbert Balázs,Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1693.39</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657167/112</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143111 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>55.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017267</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657760</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143779  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup hovädzieho a bravčového mäsa</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1290.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657169/111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143203 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>69.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017266</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060892  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup hydinového mäsa</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>141.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656699/106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141715  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup vajec</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>52.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656869/110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141714   VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba a pečivárskych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>803.77</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656868/109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140621 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Kostovčík Csc, Štrkopiesky, Trnava pri Laborci</dodavatel>
<ICO>37314963</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania údržby a opráv v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica nad Cirochou vlastnými zamestnancami</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>333.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143179 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>53.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017265</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657757</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140622 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Miroslav Kostovčík CSc., Štrkopiesky, Trnava pri Laborci</dodavatel>
<ICO>37314963</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania údržby a opráv v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica nad Cirochou vlastnými zamestnancami</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>356.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143127 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>57.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017264</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143110</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017263</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143072 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017262</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105667749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143202 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>147.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017261</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143178 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>84.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017260</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143128 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>321.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017259</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143112 AOS</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FŔUKTAL s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>81.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017258</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>123777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347618 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup cukroviniek, kakaa a čokolády</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>1309.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100935</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>2225 VÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava os. automobilu Octavia po dopravnej nehode</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>911.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657421</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347620 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>405.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840002</faktura>
<datum>2014-06-26</datum>
<obstaravatel>3030 VÚ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>obhliadka za účelom diagnostiky žiariča 3. kanálu</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>608.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000810</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla (oprava podvozku - Nissan Pathfinder)</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>2586.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296775</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347079 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup paštét a konzervovaných rýb</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000809</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla KIA</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>403.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296774</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347080 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup cukroviniek, kakaa a čokolády</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>824.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000808</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka - NISSAN NAVARA</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>607.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297136</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000807</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla - NISSAN PATHFINDER</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>838.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297237</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347619 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>175.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140321 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 SLiač</obstaravatel>
<dodavatel>AKKA TOP, Sliač</dodavatel>
<ICO>41195761</ICO>
<predmet>Nákup obrúskov</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910073 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>435.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347307 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>14.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20892/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>360.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>347621 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus spol.s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody, džúsy - ovocné šťavy</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>364.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000804</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava prevodovky - NIVA</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1515.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296252</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657842</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000803</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka - KIA</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>198.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297134</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000797</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s. r. o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie pneumatík Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296773</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657846</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14060001</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VU 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DGSA Academy, Žilina</dodavatel>
<ICO>47367768</ICO>
<predmet>Základné školenie bezpečnostného poradcu na prepravu RID</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0114068209 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LE Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>stravovcie poukážky </predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>3059.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017225</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2143102282 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Intec Pharma s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>imunitné testy</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>855.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017113</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140411</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>7880.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400142 ZT IV VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RAJJAN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44018002</ICO>
<predmet>maliarske potreby </predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>825.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400143 ZT IV VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RAJJAN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44018002</ICO>
<predmet>maliarske potreby</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>210.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103301 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414484 VU 3030 MOc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>89.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410105143</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona. s. r. o., Trenčianska 452, Púchov 020 01</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>dodanie pneumatík </predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>52393.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414077 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>390.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410105197</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona. s. r. o., Trenčianska 452, Púchov 020 01</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>dodanie pneumatík </predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>21268.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230413881 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>57.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909382 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>169.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410105195</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona. s. r. o., Trenčianska 452, Púchov 020 01</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>dodanie pneumatík </predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>30887.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14092 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>3656.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017064</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410105241</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mikona. s. r. o., Trenčianska 452, Púchov 020 01</dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>dodanie pneumatík </predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>15428.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14093 AOS</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1303.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017063</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6450200402 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2014-06-21</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909896 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>28.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402481 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>297.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/088/2014</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR, Stravovacie zariadenie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>85.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406095 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Tlačoviny a banner</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402482 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>771.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909908 VU 3030 Moc</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>34.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140006 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>195.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043560467</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - stravné lístky , Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky za mesiac jún 2014 - ASM , SPONR</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>2632.19</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416532 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>244.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416614 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>35.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100001022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák , Piešťany</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov</predmet>
<datumv>2014-06-22</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402695</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>316.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416519 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>23.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140190 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>104.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014680 VU 3030 ZV ZT I,III,V</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2014-05-07</datumv>
<cena>27450.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049017225 VU 3030 ZV ZT I,III,V</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>27450.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241064140 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>4764.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241064139 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>2255.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241064141 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>5494.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001341 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>1735.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656846</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470305 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>617.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470306 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>167.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470309 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>564</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470310 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>51.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420177</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   misie, rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>2318.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140494</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140495</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060888</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE FAMILY,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>719.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406842</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mlieka,mliečnych výrobkov, vajec a jedlých olejov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>500.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407172</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka zeleniny, ovocia, konzervovaných výrobkov a minerálnych vod </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>626.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407455</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka mäsových a mrazených výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>487.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407456</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Kipa,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Dodávka trvanlivých potravín</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>1245.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014024 SPO MIchalovce</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Snižík Peter - ELEKTRO, Trebišov</dodavatel>
<ICO>17271193</ICO>
<predmet>PMS Ruskov - oprava drevenej konzoly v systéme bleskozvodného zariadenia na b.č.5 - havária</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>559.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14653 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hygotrend SK s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44501781</ICO>
<predmet>mop</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>69.12</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006176</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000348</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019378/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Doxx-stravné lístky, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>2684.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20878/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš,Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>204.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142850 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>843.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142226 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>89.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142315 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>414.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142834 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>531.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657637</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142397 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>332.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142870 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>878.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142356 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>133.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142285 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>34.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142791 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>274.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20871/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>178.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20893/14 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>289.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414623 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>810.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100577 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CHIRONAX s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>44826877</ICO>
<predmet>modelovací stroj</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>25.25</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006164</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910072 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>506.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311402198</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ringier Axel Springer</dodavatel>
<ICO>678155</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v denníku Nový Čas</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>2640</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VLM  SR š.p., Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby vody za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>560.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber vody za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>23.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Slovenská informačná služba, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>168.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>208.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102/2014 CV</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CV Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie za 5/2014</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>4796.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019165</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre zamestnancov ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>11834.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019166</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre PrV ÚHL Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>15915.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140613</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>76.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140614</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>22.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02770</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>2.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140642</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>32.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14120704/VUSZ</faktura>
<datum>2014-06-27</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Eurotoner s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>43892655</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>482.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>TKP k 23.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>145.54</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006163</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000351</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>LZ-mobil s.r.o.,Ostrava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25352725</ICO>
<predmet>jazdy vozidla TATRA</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2014</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Základná škola Námestie mládeže, Zvolen</dodavatel>
<ICO>37831232</ICO>
<predmet>Priestory na Majstrovstvá VzS OS SR vo volejbale</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>245.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400330</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>1043 VÚ ASM</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení Toshiba 2060</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>540.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140554</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790, Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO-HAAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>oprava chladiaceho boxu</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656514</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140154</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>505.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656727</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140153</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000763</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík, kontrola kardanoveho hriadela</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297121</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100944</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994, Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena oleja, filtrov, diagnostika, kontrola prednej nápravy</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>859.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100949</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6363, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka - Caravela</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>851.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294673</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100946</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728, Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena spojky a brzdových obložení, oprava zadných bŕzd</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>988.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295942</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657408</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>452014</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR - SPO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Réžiojné náklady II. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-05-22</datumv>
<cena>2054</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140200087</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba cien pre Majstrovstvá VzS OS SR vo volejbale</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>43.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014084</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BaMPER, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>46555404</ICO>
<predmet>Autobatéria nákup a montáž, P"eugeot 206 SW 55 907 84</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>98.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2014</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter MERCELL, Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>45.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080462121</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>164.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4762661817</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl + intern.</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>141.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2013</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter MERCELL, Zvolen</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>320.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402082</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AZ pneu, s.r.o, Tvrdošín</dodavatel>
<ICO>44912951</ICO>
<predmet>Nákup letné pneumatiky - Peugeot 206 SW - 55 907 84</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>190.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232340554</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP CAR - Machánek, Bratislava - Lamač</dodavatel>
<ICO>31327931</ICO>
<predmet>Oprava a servis SMV VW Passat 2,0 58 888 81</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>1064.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140102</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>259.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90128257</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>89.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140136</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>294.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3080437535</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>64.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140144</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>141.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406160134</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl. + int.</predmet>
<datumv>2014-06-22</datumv>
<cena>151</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140186</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Tuzexx s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>352.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>770056204</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1072.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140627</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HTEX s.r.o. , Trnava</dodavatel>
<ICO>3622291</ICO>
<predmet>Nitra , kas. Obrancov mieru - oprava nakladacieho žeriavu" - havaria</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>492</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414688 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>4254.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657892</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415085 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>3568.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101615</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom 2014 za 6/2014 TVS Križava</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101616</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom 2014  za 6/2014 RRB CHopok</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>412.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>144-12/2014 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>889.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101614</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom 6/2014 Poprad </predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>252.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406101613</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom 2014  za 6/2014 RRB Úloža</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>185.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141239</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Opakovacie školenie Technik požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>459</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300614 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>EDUCO-Consult s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36663484</ICO>
<predmet>seminár k zmenám v Zákonníku práce</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14028</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Orinčák - ZVAR OK</dodavatel>
<ICO>22909770</ICO>
<predmet>Opakované školenie Kurz zvárača Z-M1+Z-G1+Z-T1, ZG1+Z-E1, Z-M1+Z-E1</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14029</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Orinčák - ZVAR OK</dodavatel>
<ICO>22909770</ICO>
<predmet>Opakované školenie BOZP zváranie wolfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére dusíka TIG norma EN 287-1:2012</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145140</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>352.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145173</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>749.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400310</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia ostatných odpadov kat.číslo 20 03 04</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>63.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21145273 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810710</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>79.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31201412</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Ing. Andrej TIMKO, Trebiśov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>118.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100910</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>402.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657426</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10-66-57-42 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota s.d. Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>43.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657921</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-5-5 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>83.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>74.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33 CV</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro SR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup proviantu pre VK</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>77.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95941401</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>1303.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61201412</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Ing. Andrej TIMKO, Trebiśov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>271.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14100955</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>86.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140182 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658070</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140183 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>oprava hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>549.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143802</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>627.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142389</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143993</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>499.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096070</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb a riedidla.</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>244.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657083</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140363/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Letná detská rekreácia LDR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>17275.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140024/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Letná detská rekreácia LDR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>48165</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140140/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s., Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Letná detská rekreácia LDR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>13650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD7300418-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Augustín Žilka, Sibírska 59, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD7300391-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr.Zuzana Čeri, Malinovského 135/76,Zálesie</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD7300408-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr. Pavel Švelka, Mateja Bela 63,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD7300430-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Mgr.Ľudmila Vyčítalová,Gessayová 19,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,.Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>452.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300432-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>Ing.Ivan Sadecký,Sklabiňa 263</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>626.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300408-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Ľuboš Remeta,Baničova 3393/6,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300408-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Ľuboš Remeta,Baničova 3393/6,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300430-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Maroš Stehlík,Hlavná 56, Stupava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenn rekrácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>452.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Ján Fábik, Melčice-Lieskove 544</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300432-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Anton Moricz,Halalovka 60,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300432-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Dušan Pavlovič,Podhorská 4953/78,Banka</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Marcel Kropuch,Záporožská 9, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>556.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300412-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Ján Štepanovský,Dubovce 103, Skalica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300432-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Anton Morvay,Jurkoviča 1205/34,Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300422-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr.Ľudmila Čatlošová,Čilistovská1,Šamorín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>173.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Jana Rekemová, M.Kukučína 725/8,Tr.Teplá</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300422-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr.Monika Szabóová,Hlavná 791/24,Šamorín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>173.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014029 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex, spol.s.r.o. Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970456</ICO>
<predmet>Trebišov kasárne b.č.9 - oprava plechovej krytiny dažďových žľabov a zvodov - RŠÚ</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1596</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300418-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Juraj Rujbr,Severná 51/8,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140460 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Tomaš Čalovka - KOVEX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania údržby a opráv  v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica n/Cirochou zamestnancami SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>270.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140461 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Tomaš Čalovka - KOVEX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania údržby a opráv v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica n/C. zamestnancami SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>RSDr.Jozef Havel,Wilsonovo nábr.44,Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>RSDr.Jaroslav Sako,I.Markoviča 6,N.M.n/V.</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300408-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Vladmír Štekláč,Cabanova5,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>452.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142490_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>9.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300430-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr.Iveta Pánisová,Stará Hradská 2053/18A,Sučany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>347.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10143992_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>155.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300412-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Oľga Šrámenková,M.Kišša 1,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>452.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300432-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mgr-Vincent Vašíček,Holubyiho 8,Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300437-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Mária Mišáková,Silvánova 3,Pezinok</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300437-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing. Evžen Jurga,Zvolenská 6,Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Branislav Kulich,Šafárikova 20,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>436.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300431-06/14/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>Ing.Jarmila Tarkošová,gen.L.Svobodu 1358/4,Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výmenná rekreácia ZVR-účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114168456 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>66.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006169</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020140003 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASFALT SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>47682418</ICO>
<predmet>asfaltová emulzia</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>4616</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3014150178 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RAMIRENT spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321484</ICO>
<predmet>zapožičanie vibračného valca</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006168</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000353</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106871 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>99.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295915</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105650630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100943</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie - 5 ks os. automobilov</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>294.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296247</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403022</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>STK a EK, kalibrácia tachografu</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295891</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403021</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>STK a EK, kalibrácia tachografu</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295892</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403020</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 30 000 km</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>954</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295696</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100934</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>MVO-BO, výmena čelného skla-Fabia</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>204.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296802</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10144041_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>126.83</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014205074_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne, Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>126.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12642010 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží, Plavecký Peter</dodavatel>
<ICO>37987593</ICO>
<predmet>nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006170</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140126 AOS</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis-Pneuservis,L.Kokava</dodavatel>
<ICO>2140126</ICO>
<predmet>prezutie,montáž a vyváženie</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>248.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017204</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12414 AOS</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Kníhviazačstvo,Martin</dodavatel>
<ICO>32670133</ICO>
<predmet>brúsenie nožov na rezačku</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>128.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533016970</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143796 AOS</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup náhrad. dielova na mot. vozidlá</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>198.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017075</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400646</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>680.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1659</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.oto MIKLOŠ-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014012 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>SVIDMEX, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36805891</ICO>
<predmet>B.Hora, cvičisko b.č.4 Riadiaca veža - týlová časť - oprava strechy - RŠÚ</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1757.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber tepla</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>479.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022144</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za plyn</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>12630.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120027023</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>142014</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Székely</dodavatel>
<ICO>47414901</ICO>
<predmet>Oprava kotla</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>996.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114138814</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>856.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096138</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farby maliarskej</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>218.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>-6210.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100304914</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014104566</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>EUROFINS/BEL NOVAMANN</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzoriek odpadových vôd</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>54.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zálohová platba spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>-298.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Ing.Juraj Krištofovič</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zálohová platba spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>-217.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Ing.Miloš Koterec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za byt</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>-801.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400334 AOS</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AES, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava mot. vozidla VW Transportér</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>291.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017216</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/1</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>120.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/2</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>180.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/3</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>242.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/5</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>176.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051408535</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za el.energiu</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>88217.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022189</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291709</ICO>
<predmet>Vyúčtovnie za plyn</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>13304.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3070019044</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1802</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514103300  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>497.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 1400967  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Polar food</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>214.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104491  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>53.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104489  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104490 VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>335.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3090021078</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>1192</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>642014</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>ÚVN SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za nájom</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>-4398.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000577</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>309.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>110.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Ing.Jozef Dunaj</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za energie a služby spoj.s užív.bytu G10/4</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>-181.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140142</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMATEL</dodavatel>
<ICO>45314721</ICO>
<predmet>Montáž klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>877.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470313</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava akumulátora</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>114.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>880</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>31370</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140369</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ALAM</dodavatel>
<ICO>35839465</ICO>
<predmet>Oprava ústredne EZS</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>35.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200983</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava monitoru</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>527.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200984</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava vstupných dverí</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>416.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1314200985</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava dymového hlásiča</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>174.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405005257 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>25.77</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006201</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140497 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Vladimír Kučera-K-TEC, Bratislava.</dodavatel>
<ICO>43144781</ICO>
<predmet>vrtáky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>19.45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400211 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS, spol. s r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>duvilax na drevo</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>35.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006197</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400212 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS, spol. s r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>240.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006195</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400213 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS, spol. s r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>maliarska páska</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>24.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006196</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU4977 S-6</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MV KRPZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1141100500 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36298026</ICO>
<predmet>AKB</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1017.6</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049016798/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trenčín na mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>158.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019160/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-Jazykový inštitút L.Mikuláš na mesiac júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-22</datumv>
<cena>628.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3641400370 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s., Rudlovská cesta 64, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektorov </predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>349.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100985</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>kontrola motora, výmena oleja a filtrov, diagnostika, servisná prehliadka po 180000km</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>466.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100974</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 87 000 km</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>299.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293333</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100973</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1054, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava ABS, dverí, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>148.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293309</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30349905 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2014-06-15</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412295 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>29.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412296 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>20.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412297 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>44.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100280 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o., Brno</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>2505.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100281 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o., Brno</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>4864.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100246 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini s.r.o., Brno</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>986.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1389.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>032/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kamatrade s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36349216</ICO>
<predmet>Oprava vozíka na lode</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Ján Blanár, Trenčín</dodavatel>
<ICO>46871420</ICO>
<predmet>Služba fyzioterapeuta</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140187</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok</dodavatel>
<ICO>35836113</ICO>
<predmet>pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>297.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140724 VU 3030 ZV ZT II</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAMAKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>49.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100001381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724005861 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>19.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000636</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140007 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>170.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54612 VU 3030 Vod</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Jednota Voderady</dodavatel>
<ICO>168921</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>57.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0142014 AOS</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Sabadila, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>nákup liekov</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>294.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017172</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400209</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>187.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403013</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla </predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>577</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295697</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403016</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>servis a technické ošetrenie mot.vozidla</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>577</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295698</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403014</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>servisná prehliadka </predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>577</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295700</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100964</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>2220 B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servis vozidla - MVO</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>636.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295779</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100961</faktura>
<datum>2014-07-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1054 Vlkanová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>91.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295954</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100959</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2210 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava brzdovej sústavy</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>1009.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100967</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2210 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>92.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296151</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100966</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava defektu 3 ks pneumatík</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>57.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295830</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657857</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100965</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220 B.Bytrica</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava dverí a tesnení na mot.vozidle</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>95.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295569</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100968</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena pneumatík, vyváženie</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>64.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>040/2014</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Nováky </obstaravatel>
<dodavatel>OKV spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin</dodavatel>
<ICO>36382124</ICO>
<predmet>MVO-BO-TK lokomotíva T-730 (vykonanie technickej prehliadky)</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>2300.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297593</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114/14</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Obed pri príležitosti návštevy veliteľa PS Maďarska</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>66.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140177</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>541.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31473/04498</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060891</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>2220.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407292</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>496.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407293</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1404</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407299</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>480.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407300</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>299.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407301</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>75.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407403</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>625.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407413</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>47.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420179</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>9295</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014412555 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Technická inšpekcia, a.s., Bratislava </dodavatel>
<ICO>36653004</ICO>
<predmet>posúdenie dokumentácie</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006200</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140800033 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSU Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miditech s.r.o, Senec</dodavatel>
<ICO>31364365</ICO>
<predmet>polomaska,filter</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>139.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006199</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>192014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z VOK cvičisko Malé Ozorovce - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>162.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4514012784/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office depot, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup laminovaích fólií</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2420146/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis podnik služieb, Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410011732 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNY s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>97.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017256</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410011731 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017255</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657691</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410011730 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>47.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017254</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410011729 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>124.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017253</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410011728 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>184.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017252</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21401038 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017251</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21400993 AOS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>78.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017250</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>914003331 CV</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Nákup právnických kníh</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>32.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140126 CV</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>REMKO s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46261346</ICO>
<predmet>Mobilná otočná obojstr. tabuľa</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>269</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140850 CV</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>KLEMO s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>68.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001043 CV</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Držiaky TV, konzoly pod televízor</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>289.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400140</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ, Májové nám., Prešov</dodavatel>
<ICO>36165638</ICO>
<predmet>Poskytnutie bazéna</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>14.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657351</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400139</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ, Májové nám.,Prešov</dodavatel>
<ICO>36165638</ICO>
<predmet>Poskytnutie bazéna</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>8.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Ekosharp</dodavatel>
<ICO>35852416</ICO>
<predmet>prenájom parkoviska</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140199</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>205.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145183</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>398.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011424423 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>záloha energie 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006186</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140127 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>kotúč brúsny </predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006194</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14654 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hygotrend SK s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44501781</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>3113.69</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211400643 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ID SYS s.r.o., Levice</dodavatel>
<ICO>47182024</ICO>
<predmet>chemické svetlá - tyčinky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PD-7300450-06/14</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Ing. Juraj Kromer,Horné Obdokovce 64</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>802603</ICO>
<predmet>Zahraničná výberová rekreácia ZVR - účastnícky poplatok (PRÍJEM)</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>537.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ÚP-ZVR,Vranov n/D.-ČR v termíne: 27.7.2014 - 3.8.2014</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140206</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zem.Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čístenie </predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>268.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52650614</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>183.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52270614</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s.</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodádvka chleba a iných pekárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>443.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140191</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>1183.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403023</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1534.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295686</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14403017</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2790 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>TANAX TRUCKS a.s.</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>1336.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295687</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140152</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Velitreľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola HP</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>27.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140151</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola HP</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>146.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>záloha plyn 7/2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1100</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006185</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1402830249</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40211103  dobropis</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5960714</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8846277572</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10460714</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5011400271</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokódex</dodavatel>
<ICO>44871384</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>914003064</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Wolters Kluwer</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201410110</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Vydavateľský dom Elita</dodavatel>
<ICO>44300662</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141500</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Právnická literatúra</dodavatel>
<ICO>44711905</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1116283011</faktura>
<datum>2014-07-02</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004579 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o., Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>61.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006203</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143612 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ARTRA, s.r.o., Oslany</dodavatel>
<ICO>31594689</ICO>
<predmet>ochranné pracovné prostriedky</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>4756.81</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006204</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF 140723 - VU 4977 Sliač TZ II  MnOP</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PRAMAKO s.r.o. , Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranei a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>169.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096362</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>ÚCL MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1494.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118729095 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov za obdobie od 20.5.2014 - 24.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>2819.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140185</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>271.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000617</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>359.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414412</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>137.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405698</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>100.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000248</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LAPO-Pavol Kostelný TN</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>TN, Kaštieľ Motešice-vyčistenie dažďových žľabov a zvodov a oprava zvodu-H</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>339.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008326/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060890</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>721.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000254</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>0.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001044 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarní</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>714</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-226/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Lestech , Vozokany</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na krovinorez</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>439.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300140330 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,N.M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu do budovy MO SR č.21 a 24 N.M.n/V</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1091.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008456/230614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401019001 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36054666</ICO>
<predmet>Oprava vzduchotechniky-Karosa LC734</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>87.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140194</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>523.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001049 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714061086 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné v objekte Kasárne kpt. Nálepku</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>772.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008455/230614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103298</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>64.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234405878</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>402.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000645</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>65.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140201</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>44779321</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>59.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234406050</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1490.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234406056</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé a mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>592.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514200011</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>69.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103583</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ToPeC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>59.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000685</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári, Bratislava</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>88.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014133 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ekopres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31619533</ICO>
<predmet>Kasárne Nemšová - výkopové práce</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>487.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008637/250614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV140569</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR-Ing. Križan Róbert, Lipová 7, 949 01 Nitra</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>STK, EK a oprava  -  AUTOBUS MERCEDES BENZ</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>948.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296133</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105655898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140184 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44562837</ICO>
<predmet>oprava tlačiarne HP K8600</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>47.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017149</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28-2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Emil kasá -Aqua-control</dodavatel>
<ICO>37208349</ICO>
<predmet>Sklady Nemšová-zameranie poruchy úniku vody</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>463.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008730/260614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142904 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>66.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20908/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>95.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415100 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1768.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90045164</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALES a.s.</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>opravy</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>2260.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101915 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>107.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90045595</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>ALES a.s.</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>opravy</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>16054.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101914 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>147.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101919 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1527.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142372 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>24.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910507 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>597.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20922/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX -Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>63.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LAPO-Pavol Kostelny, TN</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>TN, kas.SNP, b.č.9 a b.č.25- oprava plechovej strešnej krytiny-havária</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008733/260614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657891</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400671</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>741.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420180</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>545.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014028 SPO MT 219/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex spol.,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>47970455</ICO>
<predmet>Oprava oplotenia Ružomberok</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>2884.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014031 SPO MT 220/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AQUACONTROL </dodavatel>
<ICO>41565622</ICO>
<predmet>Vyčistenie kanalizácie </predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860714 SPO MT 221/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha na tepelnú energiu7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>51240</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814013314  SPO MT 222/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spol.Ružomberok a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>2562.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014035 SPO MT 224/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ENERKON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46904123</ICO>
<predmet>Oprava ponorného čerpadla</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201407014 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis Kováč, L.Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba a tlač obálky časopisu 2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017174</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014088 SPO MT 225/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AQUATOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36825247</ICO>
<predmet>Nákup materálu</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>799.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020024015 SPO MT 226/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Maloodber plynu 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>460</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414564 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny kompóty</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>530.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017281</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414563 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>cukrovinky a cukor</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>429.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017282</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414723</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>džemy</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017283</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414565 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>škrobové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>709.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017284</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614054 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>NAJADKA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36851817</ICO>
<predmet>tepovanie koberca</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096418</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Syntetika</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>439.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214247 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog,Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>103.87</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006202</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000361</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530494</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>EOD COE</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre príslušníkov EOD COE</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>3050.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140060 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International a.s.</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového  areálu</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>240.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049015877/MLFZZZ-113-15/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>20398.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014061 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum EKOMA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového  areálu</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>307</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043512182/MLFZZZ-113-18/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>12944.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014066 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum EKOMA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie športového  areálu</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103586 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC, a.s.</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000646</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407232/MLFZZZ-110-172/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>95.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140419</faktura>
<datum>2014-06-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ALKA s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31655165</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>111.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1496/MLFZZZ-110-176/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>139.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400583/MLFZZZ-110-177/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>366.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103/14</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>109.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400584/MLFZZZ-110-178/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>328.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/7/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>561.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012453 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>187.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017285</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/14</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>65.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012454 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>195.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017286</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014909765/MFZZZ-110-179/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>145.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/14</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>36.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200478132</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MV SR,Bratislava</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670416757/MFZZZ-110-180/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>39.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF045/14</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Trenčianske múzeum, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34059199</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>78.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140413</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1984.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>111.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140414</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>4021.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>83.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657956</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012455 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>425.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017287</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>279.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>587.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657930</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012456 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>233.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017288</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>111.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012457 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>ovocie zemiaky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>170.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017289</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33140623</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Residence Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45356041</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-05-23</datumv>
<cena>195.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001284/MLFZZZ-110-181/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>126.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143375 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>65.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017290</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14005</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Marcela Jajcayová, Slovenský Grob</dodavatel>
<ICO>43451551</ICO>
<predmet>pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>294.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143377 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>48.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017291</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143401 AOS</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>41.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017292</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201410155</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>City Hotels Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36668443</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>196.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240/2014</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>HSa  MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SAPEX, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31648541</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>199.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140831 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>term.hlavice, ventily</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>3277.38</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006216</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140833 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>sif.vanička A 47</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006192</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000376</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860819675 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné OF</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>70.56</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006198</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000377</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140513 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RIO-IPO, spol. s r.o., Galanta</dodavatel>
<ICO>34120629</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>81.1</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006206</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004512 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták s.r.o., Galanta</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>174.31</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006205</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020765</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1848.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100954</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>Úrad všeobecnej podpory</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295873</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100955</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>Úrad všeobecnej podpory</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295872</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100987</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka a prezúvanie pneu</predmet>
<datumv>2014-07-23</datumv>
<cena>412.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014036 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj HALAMA-Prepol, Zvolen</dodavatel>
<ICO>14205033</ICO>
<predmet>silónové hlavy Tecomec a upevňovacie skrutky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/121 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Realstroj s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36771503</ICO>
<predmet>žacie hlavy AutoCut 40-2, AutoCut 25-2</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>926.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406840007</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>644.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406840010</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>454.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406840008</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 ZVolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava  P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1165.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/1920</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>4829.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658452</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103587</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>60.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658453</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/6/2014</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Agentúra správy majetku Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>208.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910766</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>87.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910765</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>251.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658455</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140203</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>17.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140205</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>33.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140204</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Chemické pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>134.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406218045/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobily</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>56.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406218043/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za MOBILY</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>114.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011423774 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddávková faktúra za el.energiu MO na obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>3518.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415050 AOS</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>104.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017306</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714006655 AOS</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nealko nápoje</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>67.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017307</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105071 AOS</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>848.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017309</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658173</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000038788/MLFZZZ-113-12/2014</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie BOZP (BPK), OS 511 - 2 prac. vojenskej vlečky.</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>65.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21401082 AOS</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017319</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230414814 AOS</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1468.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017320</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5140625 VU 3030 ZV ZT IV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>COPPER, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31588158</ICO>
<predmet>cin, kalafuna</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>178.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101920 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>377.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910508 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>600.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415099 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>2627.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20907/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>157.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20921/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>428.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142405 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>69.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142923 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>936.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214101958/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie k internetu</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2610036857</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash&Carry s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>repre pohostenie</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>145.38</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657957</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020140241 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba kameňa a pieskov, Buková</dodavatel>
<ICO>34137009</ICO>
<predmet>prírodné kamenivo</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101057 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MODEL OBALY s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>34118543</ICO>
<predmet>papierový tubus</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>35.64</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>hotovosť</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013140317</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SOREA</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>nájom za 1 polrok 2014 Štrbské Pleso</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1369.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14135 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Zak Services, s.r.o., Myjava</dodavatel>
<ICO>46058541</ICO>
<predmet>ND do krovinorezu</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>136.88</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006191</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3900675604</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>nájom za PE rúry 7/2014 v Trenčíne</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101430513 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>LL Group s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44051379</ICO>
<predmet>kliešte</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>17.71</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>hotovosť</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570781VÚ 1018</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre Prv</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>7625.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140178</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEHES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>577.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140181</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>880.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140183</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>520.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407414</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407415</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>1932</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4104236</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>1526.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400900</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>615.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32690/04498</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>84.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01025</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>188.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01036</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>120.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415416 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-05</datumv>
<cena>2071.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415415 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup syra Camembert</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>136.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142949 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>158.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140380 CV</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>FAX a COPY s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Oprava dataprojektoru</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140131</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140501</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231293</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služb</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>5.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140412</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>6328.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231292</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>9.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231290</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>4.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231289</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>5.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400319</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Medishop Slovakia s.r.o</dodavatel>
<ICO>36748269</ICO>
<predmet>Nákup IZB</predmet>
<datumv>2014-05-21</datumv>
<cena>70020.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201460/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-08-20</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 07/2014</predmet>
<datumv>2014-08-01</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231288</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>20.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231286</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>67.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Medical Business and Consulting Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36583359</ICO>
<predmet>Protichemický balíček jednotlivca</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>20182.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3450300201</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zempres, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36218740</ICO>
<predmet>Občerstvenie na kultúrno-spoločenské podujatie " Noc múzeí" dňa: 17.05.2014 -VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231294</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>0.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106852</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>2220.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405231287</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2014-06-01</datumv>
<cena>34.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114875</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AkA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>150.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F201406070</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>  VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce</dodavatel>
<ICO>45601259</ICO>
<predmet>Oprava  prenosu kamerového systému v priestoroch Vojenského historického múzeá Piešťany.</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>336</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114138958</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné  za obd. 24.04.2014.-23.05.2014 -  Vojenský historicky ústav  Krajna 27, Bratislava</predmet>
<datumv>2014-05-31</datumv>
<cena>57.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114876</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>130.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000758552</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 5/2014 - VHÚ Bratislava, pošta Bratislava 217</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>211.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000757784</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 5/2014 - VHM Svidník, pošta Svidník</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000758887</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné služby  za obd. 5/2014 - VHM Piešťany, pošta Piešťany  1</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>18.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4140340</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup ponožiek</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>7728</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114559</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>434.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140005 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cycling support team s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>47587181</ICO>
<predmet>Štartovné</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>684</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140274 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2014-06-29</datumv>
<cena>685.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114593</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>159.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140275 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie, strava</predmet>
<datumv>2014-06-29</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>442014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitnes-Sport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40367738</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1318.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118624430</faktura>
<datum>2014-06-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obdobie 02.05.2014-01.06.2014- Vojenské historické múzeum  Svidník</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>578.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2143102061</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Intec Pharma, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>Nákup vakcín</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>15015</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1449063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ARAVER a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>679291</ICO>
<predmet>Nákup a prestavba motorového vozidla</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>49990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90249691</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vývoz obsahu žúmp z objektu Vyhliadková veža Dukla -Vyšný Komárnik</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>324.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena zadných tlmičov na SMV</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>297.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314024784</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pharmacopola s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>7463.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/14 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd a ťažného zariadenia na SMV</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>536.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141005548</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné, stočné za  obd. 5/2014   -  VHM Piešťany (Žilinská cesta 6545)</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>66.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401605</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup doplnkov poľnej rovnošaty</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>3454.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114139 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>MAGIC Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35801786</ICO>
<predmet>Letenky a poplatky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2228.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401604</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup poľnej rovnošaty</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>37946.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2141006246</faktura>
<datum>2014-06-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné, stočné za  obd. 5/2014   -  VHM Piešťany (Orviská)</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>26.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020526 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>17689</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1016/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ SPORT o.z., Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Nájom športovej lode</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001401515</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REMPO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup poľnej rovnošaty</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>109585.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322991719 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>286</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014165</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Cyril Dudáš , ELEKTROTRANSPORT CD , Svidník</dodavatel>
<ICO>34237399</ICO>
<predmet>Oprava výťahu  v objekte Vyhliadková veža -Vyšný Komárnik.</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1020</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322991714 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322991713 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322991845 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2245</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2114124 VŠC DUKLA BB </faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Rozbor odpadovej vody</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>34.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014033 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Balween Slovakia s.r.o., Vranou nad Topľou</dodavatel>
<ICO>44994885</ICO>
<predmet>Nákup propagačného materiálu</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24141678 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUCHYŇA-VÝŤAHY, Košice</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>Údržba a servis výťahu</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006105454</faktura>
<datum>2014-06-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Obnova MT pre zam. VHÚ Bratislava</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>174.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/02581</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč                </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Štvrťročná kontrola  zariadenia EPS v objekte- Vojenského historického ústavu  Krajná 27, Bratislava</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>495.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7405892587</faktura>
<datum>2014-06-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby </predmet>
<datumv>2014-06-15</datumv>
<cena>6.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2014</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel> VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Vyšný Komárnik</dodavatel>
<ICO>331236</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný odpad za obd. od 01.05.2014 - do 31.10.2014.</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392014</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel> VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Vyšný Komárnik</dodavatel>
<ICO>331236</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti za rok 2014.</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>246.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100834-OÚ</faktura>
<datum>2014-07-04</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>OS: Zmeny v ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>OÚ-30-49/2014</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s .o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>3576.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140208</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Zmluva na zabespečenie prania achemického čistenia č.2014/838, RD č.2012/547</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.,Jána Smraka 9,841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>21.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140209</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>RD č.2012/547</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.,Jána Smreka, 841 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>124.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90129532/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>89.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143436 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>23.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143463 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>34.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017325</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143487 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>76.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017726</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143435 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>102.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017327</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402772</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>528.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658632</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143481 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017328</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143464 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>116.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017329</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143488 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>46.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017330</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143482 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017331</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114171177 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>179.57</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006207</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000581</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia ostatných odpadov kat.číslo 19 08 09 a 20 01 08</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>906.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FN240536</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Movir s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup brúsnych papierov, vrtákov a izolačných pások.</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>568.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140067</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef BALÍK, Ľubotice</dodavatel>
<ICO>44697899</ICO>
<predmet>Odborný posudok na vyčíslenie nákladov na opravu a revíziu veľkokuchynských zariadení.</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115943</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb.</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>762.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657563</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020108/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby PU OS SR- RSk Košice-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>219.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020110/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Prešov-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020115/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR -RSk Bratislava-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>198.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020116/PU LM </faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-  Správy registratúry Bratislava -júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>115.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020109/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Nitra-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>164.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020112/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné poukážky s.r.o.,Źilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Žilina-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>186.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020508/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné poukážky .s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Košice-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>70.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní na tréningový proces</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201413 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43201270</ICO>
<predmet>Poskytnutie masérskych služieb</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096338</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb a riedidiel</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>780.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>OZM Research, s. r. o., Hrochúv Týnec</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25278118</ICO>
<predmet>skladovanie výbušnín 2. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>skladovanie techniky 2. Q 2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>87.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2014</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Technické služby Senica, a. s., Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36228443</ICO>
<predmet>meteo údaje 1. polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>179.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140187</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1209.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407651</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1640.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407688</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>713.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101218 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Pejša, Svět hor,Dudín</dodavatel>
<ICO>74276671</ICO>
<predmet>nákup riadu jedacieho trojdielneho</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1656.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017212</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141813 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>GUMEX Slovakia Nitra</dodavatel>
<ICO>33639477</ICO>
<predmet>skrutka disku,matica, duša</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>14.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407689</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>593.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407690</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>563.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407691</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>706.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407693</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>161.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407709</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>3301.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000655</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1145.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000531</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>324.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724004588</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁR.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>419.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400355 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis-AES,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>oprava mot.vozidla VW Passat </predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>265.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017215</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>Silvia Španková - P.S. Koválov</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44236280</ICO>
<predmet>záloha na energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105239 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek,ks. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>561.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017334</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105366 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Včela-Lippek k.s. Liptopvský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>266.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017335</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415225 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>291.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017339</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714006784 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nealko nápoje</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>210.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017340</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140194 AOS</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>bagety, šaláty</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>506.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017341</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860614 SPO MT 228/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská terplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>8906.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148006462 SPO MT 232/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné stočné 3-6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1110.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290614 SPO MT 233/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie pary 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>30929.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/D/2014 </faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TJ JEDNOTA Bánová</dodavatel>
<ICO>68851</ICO>
<predmet>Refundácia energii 5-6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>19.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Klub salového futbalu DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>35994312</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov 5-6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>52.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140134</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.6. - 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>11371.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670418308</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1540.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670418309</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1335.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140095 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol CHALKO - SENLINE Senica</dodavatel>
<ICO>34739572</ICO>
<predmet>GPS - aktualizačná karta</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>104.99</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14000170 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMAT Ján Skovajsa Beckov</dodavatel>
<ICO>37022849</ICO>
<predmet>spiro potrubie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>56.43</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006193</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>ASM OdSHM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Marián MIŠKANIN, PhD., Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400210</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1672.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400213</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>580.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73400214</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Hospodárska správa, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia Toshiba</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>141.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000770</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>6335 Vrtulníkové krídlo, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, výmena oleja, filtrov, brzdovej kvapaliny</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>280.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296772</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000771</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>6335 Vrtulníkové krídlo, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík a vyváženie</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>36.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296771</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000772</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>2215 Útvar VP</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena predných a zadných brzdových kotúčov, člustí a laniek ručnej brzdy</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>916.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296777</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657517</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000773</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>1018 PO RPV</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena kardanového hriadeľa, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>1119.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297067</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001122 CV</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Zariadenie multifunkčné-kopírka,tlačiareň,skener</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>499.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043580542</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR Trnava.</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1866.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140213 CV</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autocentrum Bystriansky s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31641377</ICO>
<predmet>Oprava Volkswagen Passat</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>637.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043540954</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav  BB</obstaravatel>
<dodavatel>Doxx-stravné lístky s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>7170.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014087 CV</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Nagy-FAN-AUTO Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Pneumatiky 205/80R16</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>525.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658343</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8114068</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VU 2014 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CHIROSAN,s.r.o.Vrbové</dodavatel>
<ICO>36239739</ICO>
<predmet>oprava destilátora DE 61</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105653810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140175</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Hosp.správa</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>kontrola hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>212.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TECHNISERV s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763124</ICO>
<predmet>pravidelná profilaktická údržba GP Nomarc</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>479.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658297</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406140006</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>záručné opravy TATRA T815-7</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1088.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297545, 4502297543, 4502297540</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406140005</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MSM s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>záručné opravy TATRA T815-7</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1088.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297541, 4502297539, 4502297544</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014099 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>KOS Juraj, Hencovce</dodavatel>
<ICO>10804714</ICO>
<predmet>Veľké Ozorovce vojenské cvičisko-odstránenie poruchy na sieti VN a stožiarovej trafostanici - havária</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>588</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140134</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140741 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAREX SLOVAKIA, spol.s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36212032</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania opráv kosačiek a krovinorezov-kosenie v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica n/C</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>498.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120140133</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140120</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140119</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové laboratórne vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1664</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140117</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie, vyšetrenie pracovíka rizik. pracoviska</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1380</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220140118</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140532</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  vyšetrenie rizik. pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410013048 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>69.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017345</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658639</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420178</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012744 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS, s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017346</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420181</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143509 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>61.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017347</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143510 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>95.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017348</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658645</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420182</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>9475</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143480 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal.s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>dobropis zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>140.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420183</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140108</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  náklady na er. liečbu pre PrV po návrate z rizikových oblastí</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>226400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410012738 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LUNYS,s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>dobropis potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>7.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140107</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  lôžka</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>16500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140108</faktura>
<datum>2014-06-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>3288.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140114</faktura>
<datum>2014-06-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>2988.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140126</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2980.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140117</faktura>
<datum>2014-06-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>8773.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049014928</faktura>
<datum>2014-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-05-09</datumv>
<cena>16933.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405005583 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>14.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006208</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530496/MLFZZZ-113-23/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky za mesiac jún</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>13990.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1557/MLFZZZ-110-183/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-21</datumv>
<cena>158.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670417381/MLFZZZ-110-184/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>korenie, byliny a chuťové prísady</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>241.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910218/MFZZZ-110-185/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>498.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014035 CV</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vaňo, Brusno</dodavatel>
<ICO>34707751</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407916/MLFZZZ-110-186/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>konzervované potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>149.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014028</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>MORAMEDICA SE</dodavatel>
<ICO>29033811</ICO>
<predmet>školenia k rozvodom a manipulácii s medicínskymi plynmi na operačnej sále v ROLE 2E</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2520</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670417721/MFZZZ-110-187/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>122.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400638/MLFZZZ-110-190/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>277.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814013894 SPO MT 227/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spol. Ružomberok.a.s.</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné stočné 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1610.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006654 SPO MT 230/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.a.s</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>308.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006655 SPO MT 229/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.a.s.</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné stočné 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>204.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112014016 SPO MT 231/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>GARS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31600051</ICO>
<predmet>Oprava strechy b.č.32</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>499.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011424187 SPO MT 233/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Maoodber prddavková faktúra 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1461.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096520 SPO MT 235/2014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>416.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201406014</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Šport C2 s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36031143</ICO>
<predmet>Poskytnutie posilňovacieho zariadenia na vykonávanie TP PrV</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100984</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, oprava motora, výmena cievky a hmlového svetla, prezúvanie pneu</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100983</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, diagnostika, prezúvanie pneu</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>358.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100980</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, oprava motora, prezúvanie pneu</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>480.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100112 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA spol. s r.o., Sartorisova 8, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Nákup prepravných boxov pre sl. psy</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1542</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100981</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava ukazovateľa stavu paliva, ostrekovača, výmena motorčeka stieračov, prezúvanie pneu</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>265.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9762713148</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-SUPPORT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140466 AOS</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>OROL s.r.o.,Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36378313</ICO>
<predmet>špeciálne služby-sprac.dokumentácie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017226</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409510</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA,SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku a dist. elektriny VO od 1.6. do 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>23617.14</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034092</faktura>
<datum>2014-07-08</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>RWE GAS s r o , Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a dist. pynu MO od 1.7. do 31.7.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>506</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020227/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky ,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trenčín-júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>250.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/7/2014 / PU LM</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy- obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš- jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2013.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93/7/2014/ PU LM</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akádemia ozbrojených síl Demänová, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy pre dozorného objektu podľa Súčinnostnej dohody AOS-X/8/2014-OODD-jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>18.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570808 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov na mesiac júl 2014 pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1146.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140127 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>príplatok zamestnávateľa za stravné lístky za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>13.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10714 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132014 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Cikatricis</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>407.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402771</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>232.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20942/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>173.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143002 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Bravčové karé bez kosti</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>115.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658565</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142455 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Údená krkovička</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>34.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658566</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415475 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2554.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>930126875 VU 4977 Sliač TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AIR PRODUCTS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35755326</ICO>
<predmet>Nákup kyslik na dychanie</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>565.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102103 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>85.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658563</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102100 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>CHlieb, rožky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>24.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102117 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1122.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910839 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>104.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658686</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100122 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Mobilná pracovná stanica DELL</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2580</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201413 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOWELL, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>nákup náhr.dielov</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017074</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348035 VU 4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup cukroviniek,kakaa a cokolady</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>2154.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541400320 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PROBUGAS a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Zásobník na PB</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>109.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140188</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>582.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415132 VU 4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>664.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31114328 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MK alarm s.r.o.,Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>karta čípová</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017190</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140192</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>280.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140251 CV</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAKOMA s.r.o. Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Plnenie CO2, kyslík</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>154.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407784</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>89.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348036 VU4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup paštét a konzerv. rýb</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>226.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407785</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>90.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407786</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>10.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201412 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOWELL, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35163291</ICO>
<predmet>nákup náhr. dielov -Š-Superb,C-734</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>229</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>45330172747</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407907</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>119.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407908</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>44.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407937</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>31.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400949</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>206.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400966</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01075</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33951/04498</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>395.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670418413</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>169.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590444335/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>140.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565071 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 7/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>4893</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017298</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658943</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389071 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>preddavok elektrina 7/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017299</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140006652 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spol.,a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vyúčtovanie vodné 6/2014  dobropis</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>614.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017081</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658957</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620171328 AOS</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský úrad</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>poplatok komunálny odpad 2.Q za ubytovaných</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>537.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017322</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/218</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>56.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201420310</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SEPS, a.s.</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom za RRB MAkovica  06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>344.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241011003</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Závadka</dodavatel>
<ICO>329797</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>663.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020303757</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>1716.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104292014</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Plešivec</dodavatel>
<ICO>328642</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>756.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12013398</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Koliňany</dodavatel>
<ICO>308111</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-02-12</datumv>
<cena>531.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000802</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>21411.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006192</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>117343.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130070362</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>38494.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9020140688</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Nemecká</dodavatel>
<ICO>313645</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>11395</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700101401</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Nitrica</dodavatel>
<ICO>318329</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>16349.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2023400012</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Opatovce nad Nitrou</dodavatel>
<ICO>318388</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>1842.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3148007330 SPO MT 237/2014</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné stočné 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>10022.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308455722014</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Sielnica</dodavatel>
<ICO>320242</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>9875.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022403406</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>11967.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020100341</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec  Šenkvice</dodavatel>
<ICO>305103</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2302.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Tepličky</dodavatel>
<ICO>682161</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>929.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241011000</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Terňa</dodavatel>
<ICO>327867</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>149.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120144062</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>10338.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020100815</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Záhorská Ves</dodavatel>
<ICO>305219</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti 2014</predmet>
<datumv>2014-05-29</datumv>
<cena>37.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910900</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>620.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114875</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec, ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>150.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14109540</faktura>
<datum>2014-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 Hlohovec, ÚCL</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup hygienických prostriedkov</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>352.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2014-1-000738</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140015</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jana Mičegová Krajčírová, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36876577</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>50.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>86/7/2014</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací lístok, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>89.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14071</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. národná galéria, Bratislava</dodavatel>
<ICO>164712</ICO>
<predmet>kultúrna akcia pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000785</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405, Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena zadného diferencialu, servis vozidla</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>835.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297135</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101002</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>Úrad všeobecnej podpory, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>92.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296799</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101001</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>Úrad všeobecnej podpory, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>92.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296801</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100971</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2020, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava bŕzd, klinového remeňa, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>711.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293859</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657864</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840011</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030, Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava-VF diely MSSR 2000I</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1266.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1404840013</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030, Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava - ST-68 MSK synchronizácia časovej základne</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1186.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000814</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2210 VP TO</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava motora, zdvihadlo, diagnostika, tryska</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>1393.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297916</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658197</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000827</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405, Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, diagnostika a oprava defektu</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>552.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297525</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100996</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena bŕzd, diagnostika, výmena svetlometov, kontrola el. inštalácie</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1204.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295205</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100997</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava elektroinštalácie, zapaľovacích cievo, zapaľovania</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>200.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293327</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101005</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 6363, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena alternátora, diagnostika, stierače, výmena pneu</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>845.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294606</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440000509</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>PERGAMON spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31327681</ICO>
<predmet>tonery, cartridge do tlačiarní</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>11294.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113239</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>159.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Dopravný úrad</dodavatel>
<ICO>42355826</ICO>
<predmet>letové overenie techniky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>40809</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Dopravný úrad</dodavatel>
<ICO>42355826</ICO>
<predmet>letové overenie techniky</predmet>
<datumv>2014-06-06</datumv>
<cena>32279.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114622</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>99.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115514</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>241.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115941</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>hygienické potreby</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1582.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214226</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Piešťany,  a.s.</dodavatel>
<ICO>36266906</ICO>
<predmet>letové prevádzkové služby</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>30.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CN39189</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT L.L.C.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-16</datumv>
<cena>207.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>CN39102</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT L.L.C.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letiskové poplatky</predmet>
<datumv>2014-05-12</datumv>
<cena>153.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2014</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Chilová</dodavatel>
<ICO>33301191</ICO>
<predmet>menovky poľné</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>577.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114638</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>399.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113242</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>499.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115854</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>nákup hyigienických potrieb</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>2235.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14700194</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko Poprad - Tatry, a.s.</dodavatel>
<ICO>35912651</ICO>
<predmet>letové prevádzkové služby</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>131.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10060314</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>letecké navigačné služby</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>622.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35884916</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a.s. (BTS)</dodavatel>
<ICO>35884916</ICO>
<predmet>letiskové poplatky - handling</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>484.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000576</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>417.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000580</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Platic People s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>563.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400310</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>63.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/020528/61/1405/01</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>VVzS</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCONTROL</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>letecké navigačné služby</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>1458.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0133</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>55.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0135</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>274.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0137</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>82.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0136</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>411991650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0134</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>134.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14FV0142</faktura>
<datum>2014-07-09</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143665 Vu 4977 Sliač TZI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Antol s.r.o., Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>36039730</ICO>
<predmet>Nákup pekárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>792.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348360 VU 4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečných výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>802.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>348388 VU 4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Globus s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31571697</ICO>
<predmet>Nákup mliečných výrobkov</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>50.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2700016135</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>stavebno-udržovací dohľad za II. štvrťrok 2014 na výhybke VU 1</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>53.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10144141_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>300.55</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142606_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>30.11</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142578_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2.74</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10144116_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>361.32</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658555</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530416097_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014205300_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>139</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/7/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS SR</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>560.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014062424_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>474.54</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1445100670 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>OSKO a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044717</ICO>
<predmet>spínače technické tlačidlové</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>47.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>508/07/14 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Vít Drgon Fi DRGON, Palárikovo</dodavatel>
<ICO>32794321</ICO>
<predmet>hlavy do krovinorezov Husqvarna, typ T45X</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000765766/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>´Poštový úver</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>15293.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415465 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>3089.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658470</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102118 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>298.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910838 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>596.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658688</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910324 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>587.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400636/MLFZZZ-110-188/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>257.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911020 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>887.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402696 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HÔRKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>641.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114060671 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>105.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14202624 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>210.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114061049 VÚ 1056</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>38.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140200</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HP Kontrol</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Revízia prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>154.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140201</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>HP Kontrol</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet> oprava prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2747.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910837 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>245.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658687</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2420012</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAE CONTROL Prievidza</dodavatel>
<ICO>31632343</ICO>
<predmet>oprava riadiacej jednotky</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>177.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20941/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>311.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20958/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>234.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12462014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>2086.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142454 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>570.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2410044</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAE CONTROLS Prievidza</dodavatel>
<ICO>31632343</ICO>
<predmet>nálezová oprava riadiacich prvkov</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>182.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142421 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>194.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142444 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>83.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658354</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1027426284</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Piešťany</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>272.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142977 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>736.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16612014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>nálezová oprava riadiacich prvkov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>137.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400420011</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Dubodiel</dodavatel>
<ICO>311537</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>51.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143064 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>164.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2014 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>Kontrola komínov a dymovodov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6131426391</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Ožďany</dodavatel>
<ICO>318965</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>78.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142522 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>89.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658716</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700031401</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Motešice</dodavatel>
<ICO>311804</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>702.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143013 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>554.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120015012</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Ľubica</dodavatel>
<ICO>31942547</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>10260.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/031 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Halama Juraj-PREPOL Zvolen</dodavatel>
<ICO>14205033</ICO>
<predmet>Oprava-údržba záhradnej techniky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>81.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21140044 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>497.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400514131</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Liptovský Peter</dodavatel>
<ICO>620581</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>54.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014019233 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Profesia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35800861</ICO>
<predmet>Zverejnenie prac. ponuky-fyzioterapeut</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>82.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Malý Šariš</dodavatel>
<ICO>327441</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140272 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>47590963</ICO>
<predmet>Rohože</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0614 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Lepieš JALES Zvolen</dodavatel>
<ICO>33299081</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308455722014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Sielnica</dodavatel>
<ICO>320242</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>9875.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308455722014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Sielnica</dodavatel>
<ICO>320242</ICO>
<predmet>daň za psa za r. 2014</predmet>
<datumv>2014-04-25</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241066783 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Vlčina II.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>45.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400637/MLFZZZ-110-189/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>492.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402693/MLFZZZ-110-191/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>667.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1682014203</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hosťová</dodavatel>
<ICO>656143</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>85.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011424227 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>352.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410110217</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Malé Ozorovce</dodavatel>
<ICO>331708</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-27</datumv>
<cena>5120.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4104436/MLFZZZ-110-192/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>mlynské výrobky a cestoviny</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>259.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700101401</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Turčiansky Peter</dodavatel>
<ICO>316989</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>261.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4104599/MLFZZZ-110-193/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o.; Nové Mesto Nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1247142042</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Klokočov</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>1271.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006192</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>117343.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241075196 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda chata Kosodrevina II.štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>81.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201612014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Turany</dodavatel>
<ICO>316962</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-28</datumv>
<cena>10606.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1660/MLFZZZ-110-194/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>106.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409512 SPO ZK</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>16516.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>832.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120048522</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Hlohovec</dodavatel>
<ICO>312509</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>10853.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614005 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava havárie hlavného zásobovacieho potrubia pitnej vody - trasa Kam.vrch - Riečky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>4705.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>3459.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141250 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Peti-Pextra, Košice</dodavatel>
<ICO>41508939</ICO>
<predmet>batérie, monočlánky</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>177.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241084936 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS Veolia a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné (OM-kas. Zábava) za 27.5.-25.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>906.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Filkus Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Oprava havárie prerušovacej komory pitnej vody Pereš</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614004 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Demolácia - odstránenie stavby - Pudová strelnica</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>4984.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410111008</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>323101</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>318.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021400109</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec kocurovany</dodavatel>
<ICO>648868</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>1671.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114181171</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Košice</dodavatel>
<ICO>691135</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2542.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410001131</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Kuchyňa</dodavatel>
<ICO>304875</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-19</datumv>
<cena>16687.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142362</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>56.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614003 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Oprava zariaďovacích predmetov v obj. Táb. Brožkov prameň</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>1193.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142363</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>215.35</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000382</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>25089.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142361</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>112.98</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020111/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR -RSk Trnava- júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>161.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BERKSTAV-Ján Berky, Detva</dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>Oprava lapača tukov </predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1190.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20144183 AOS</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA s.r.o. Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup náhr.dielov</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>41.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017276</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Filkus Pavel, Sása</dodavatel>
<ICO>40243532</ICO>
<predmet>Oprava havárie ohrievačov na prípravu TUV - ubyt.mužstva Vododrom</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>2095.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Šajban, Sása</dodavatel>
<ICO>41650824</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy - strelnica Kam.vrch</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>1197.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20062014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šupica, Terchová</dodavatel>
<ICO>35290587</ICO>
<predmet>Oprava výškového výstražného osvetlenia komína Slávia</predmet>
<datumv>2014-06-14</datumv>
<cena>2940.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400837131</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Rišňovce</dodavatel>
<ICO>308404</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>1054.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>2498.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70021401</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Trnovo</dodavatel>
<ICO>692531</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>604.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>2438.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35059/31853/MLFZZZ-110-195/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KON - RAD spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>nealkoholické nápoje a cukrovinky</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>546.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701271401</faktura>
<datum>2014-03-04</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>4073.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75092014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS SR L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-26</datumv>
<cena>5477.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>163</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Borčice</dodavatel>
<ICO>557391</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>773.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014910591/MFZZZ-110-196/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>243.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Maršová - Rašov</dodavatel>
<ICO>648213</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-15</datumv>
<cena>1506.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>2498.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104272014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Rudňany</dodavatel>
<ICO>329533</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>800.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000592</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto podolinec</dodavatel>
<ICO>330132</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>413.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>3459.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001336/MLFZZZ-110-197/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - Veľkosklad, Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>174.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>daň za psa za r. 2014</predmet>
<datumv>2014-05-19</datumv>
<cena>86.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333422014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Gánovce</dodavatel>
<ICO>326143</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-20</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400361</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Jatov</dodavatel>
<ICO>308943</ICO>
<predmet>daň za psa za r.2014</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Skalité</dodavatel>
<ICO>314285</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-06</datumv>
<cena>233.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670418070/MLFZZZ-110-198/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>rôzne potravinárske výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>191.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241011000</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Žehňa</dodavatel>
<ICO>328057</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>399.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100008414</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Hybe</dodavatel>
<ICO>315231</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>100.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2422014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Ivachnová</dodavatel>
<ICO>590444</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>795.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1026401239</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Kamenec pod Vtáčnikom</dodavatel>
<ICO>318167</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>70.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201400361</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Krškany</dodavatel>
<ICO>307157</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-02</datumv>
<cena>1870</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Ruská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>327727</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2017-05-02</datumv>
<cena>1894.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>27.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>rozdiel dane z nehnuteľnosti za r.2012</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>27.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738044 AOS</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina 6/2014 Kaleník dobropis</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>857.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>rozdiel dane z nehnuteľnosti za r. 2011</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>27.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7214 AOS</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Medzinárodný klub SR Piešťany</dodavatel>
<ICO>30843979</ICO>
<predmet>odborné knihy</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017297</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054332</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-05</datumv>
<cena>27.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400837121</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Rišňovce</dodavatel>
<ICO>308404</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-05-14</datumv>
<cena>1054.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140200  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1303.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 20140204  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>263.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 4104594  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>107.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 24000647  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Zeleninári</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>328.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 144-13/2014  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790  Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Fa 514103585  VÚ 4444  Hlohovec</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444  Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Topec</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Nákup jpotravín</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>316.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140821 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovakia lift s.r.o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035149</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka hydraulického výťahu vo VO Jakub Village</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>159.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658675</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Berkstav - Ján Berky, Detva</dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>Drobné stavebné opravy hlavnej vchod.brány a bráničky  - VK Pliešovce</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>1196.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2014 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Ľupták, Senohrad</dodavatel>
<ICO>40539245</ICO>
<predmet>Oprava vnútorného osvetlenia v Strel.auto-moto hale</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541400503 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Prenájom zásobníkov plynu - ZT Slávia od 1.4. do 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>307.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658682</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2008/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Bíro-REOPLYZ, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>14236001</ICO>
<predmet>Oprava havárie zásobov.potrubia pit.vody od prameňa C a D</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>4452.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614021 CV</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1051.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406840012</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MSM s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1364.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658411</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014029</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Mičega, Trenčín</dodavatel>
<ICO>41135130</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140291</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Synot Gastro Slovakia, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36690805</ICO>
<predmet>ubytovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>281</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658730</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/06/14</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7945 Rožňava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>príležitostné občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>26.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014028</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Richard Mičega, Trenčín</dodavatel>
<ICO>41135130</ICO>
<predmet>pohostenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>631076391</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Austria Trend Hotel Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44657455</ICO>
<predmet>ubytovanie a stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>643.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/118/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR, Stravovacie zariadenie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-17</datumv>
<cena>35.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/122/2014</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR, Stravovacie zariadenie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658905</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200102114 AOS</faktura>
<datum>2014-07-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas, k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom plynových fliaš 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>31.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017169</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140904 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bytservis-UM s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>čistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>329.64</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006215</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101296 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DALAP s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46655131</ICO>
<predmet>priemyselný ventilátor</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>129.04</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14013 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VILBO s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>46099930</ICO>
<predmet>zváračka</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>404</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10701 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EURONAL s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46771158</ICO>
<predmet>regulátor tlaku</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>20.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500008546</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Matin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zmluvné vlečkové poplatky - 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600006684</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zmluvné vlečkové poplatky 5728 Sklené</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>195.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800016439</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zmluvné vlečkové poplatky 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>98.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000038823</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zaemstnaca žel.vlečky VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>23.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1423102401 AOS</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia - výberové konanie</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>78.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017280</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659195</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>091/14</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BOZiPo-SK, Martin</dodavatel>
<ICO>36735795</ICO>
<predmet>Školenie zástupcov zamestnancov od VÚ 5728 Trenčín a Nováky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500008547/MLFZZZ-114-0/2014</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky "ŽSR", Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zabezpečenie styku železničných dráh v správe "ŽSR".</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>264.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014163</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-syst., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trečnín za mesiac jún</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1749.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400395</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont Sk a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA e-studio 3511</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1892.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014232</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-MO, Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad-jún</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>968.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140419</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX spol.s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2990.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140187</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Opravy HP od VÚ 5728 Rašov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>2728.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043541012 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1412.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014060022 VU4977 veterinár</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.Lietavová Carmen, Zvolen</dodavatel>
<ICO>31916040</ICO>
<predmet>veterinárne ošetrenie</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03072014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EMPIRE com. s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36563706</ICO>
<predmet>rádiosondy</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>14934</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049021487</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>3050.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530511 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>30500.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/29/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>45.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140519 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Tomaš Čalovka-KOVEX, Michalovce</dodavatel>
<ICO>17302781</ICO>
<predmet>Nákup materiálu z dôvodu vykonania údržby a opráv v posádke Michalove, Trebišov a VVP Kamenica n/C</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/30/14 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>47.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100420 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>73.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>314043 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>3641.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070361400 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INGEMA, s.r.o. prevádzka Michalovce</dodavatel>
<ICO>36575411</ICO>
<predmet>Nákup materiálu potrebného na zabezpečenie údržby a opráv v posádke Michalovce, Trebišov, VVP Kamenica n/C.</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>198.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417865949 AOS</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie plyn za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>12316.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017355</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658979</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>622140145/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>28630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141654 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Enviconsult, Žilina</dodavatel>
<ICO>31604528</ICO>
<predmet>Likvidácia zdravotníckeho odpadu</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>14.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140025/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>16758</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6420157 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44558970</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>818.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142951 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Gajos s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376981</ICO>
<predmet>Kontrola hydrantov</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>115.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241085823 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>2617.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140229/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2879.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241087131 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>418.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241085822 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>1065.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241087132 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>269.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241078299 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1280.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800016389</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Zmluvé poplatky  za večkové služby VÚ 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>46.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241078300 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>324.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140498/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>44184</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051400166 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Motorový olej do SMV</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>179.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140135/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) </predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1145.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>3132</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1366</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140122/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>13394</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140113/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabililtácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>42761.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140228/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>8099.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40031590 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MED-ART, spol. s.r.o., Hornocermanska 4, Nitra</dodavatel>
<ICO>34113924</ICO>
<predmet>Nákup vererinárnych liečív</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>2767.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140497/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>10769.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200140227/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>348.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222140496/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Tatr.Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>35686.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6200140134/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.Hor.hotel Granit Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>3628127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>262.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6222140144/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>5869.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140119/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1085</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7222140026/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>23814</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401669 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1452.26</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006223</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004632 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Bohuš Šesták s.r.o. Galanta</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44240104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>0.59</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200140128/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s.Hotel Granit KÚ Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>363.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1222140122/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Horezza,a.s.,Hotel Granit KÚ Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR -preddavok</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>5549.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141112 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poľnohopodárske družstvo Senica</dodavatel>
<ICO>203670</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>312.3</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006222</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10144193_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>105.49</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658946</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA14 101014</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1897.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043570784</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>10065.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217619 CV</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>81.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217620 CV</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>452.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217617 CV</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3763669132 CV</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby pevnej siete za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>30.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140176/MLFZZZ-113-16/2014</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>vykonanie kontroly hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>659.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140177/MLFZZZ-113-17/2014</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>vykonanie kontroly hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>230.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096301/MLFZZZ-113-21/2014</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby - laky</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>645.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>202014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l  Malé Ozorovce - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201477 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov č. 65</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodňovanie odpadu chata Kamenec - máj 2014</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1406</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>267</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250807 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356707 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1233</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7420176772 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1149.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201029227 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1903</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590446371 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>5989.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VOK340601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Odboz veľkoobjemového kontajneru</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>152.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100044 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1350</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100045 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ellesco, Tŕnie</dodavatel>
<ICO>45918368</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2175</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>851/2/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SR-MVSR, Centrum podpory, Trenčín</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>113.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>851/2/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SR-MVSR, Centrum podpory, Trenčín</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>852/2/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30227160</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>99.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>852/1/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30227160</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>125.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20014/042 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA- chránená dielňa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34257861</ICO>
<predmet>Informátorská služba</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>4182</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoistický klub TTS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>17638453</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>8000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1016/2014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ SPORT o.z., Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Nájom športovej lode</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140722640 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>43.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1763769137 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>260.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014317 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>232.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217613 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>454.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100990</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201, Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, oprava zámky ľavých predných dverí</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>183.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295575</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101012</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava centrálneho uzamykania, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>308.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296500</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100998</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3623, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK, oprava riadenia, geometria, vyváženie</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1766.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295824</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658408</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100999</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370, Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena stieračov, prezutie pneu, oprava majáku, výmena bŕzd, skla na spätnom zrkadle</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1363.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295360</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101008</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728, Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, oprava ventilátora kúrenia, prezutie pneu, výmena bŕzd</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1789.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296087</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101016</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena chladiča</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>414.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296939</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101019</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3623, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena rozvodov, STK a EK, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1576.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296795</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101020</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3623, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena bŕzd, STK a EK, oprava štartovania, diagnostika, oprava osvetlenia VPZ</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1472.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296938</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658621</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101044</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>439.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297497</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101022</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena bŕzd, oprava elektroinštalácie, servisná prehliadka, geometria</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1260.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297790</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101021</faktura>
<datum>2014-07-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava prednej nápravy, diagnostika, geometria</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1375.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296455</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020762 VU 4977 Sliač TZ I</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>30500.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>LIDL,v.o.s.,Martin</dodavatel>
<ICO>35793783</ICO>
<predmet>Reprefond veliteľa</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>14.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116/14</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>34.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/009/2014</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HSa Stravovacie zariadenie, BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie a občerstvenie pre ZN</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201436</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Homolová Judita</dodavatel>
<ICO>46443398</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>210.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Fojtiková E.</dodavatel>
<ICO>34748121</ICO>
<predmet>strojové vyšivanie-reklamné záložky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>975</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>CZ ECAV Bratislava</dodavatel>
<ICO>42267277</ICO>
<predmet>prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>303.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>29.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214200558 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>390.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2014  Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>50.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115142979 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658532</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>224.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140204</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140201</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658597</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096280 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>263.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2014 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>jedálny kúpon 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>440.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140195</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>325</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658599</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140096 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>UNIŠKO BB s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>odborná príprava BOZP</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657550</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020386 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac júl 2014 pre zamestnancov SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>4084</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140209</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>795</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum výcviku Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>4796.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000855 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1506.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140208</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>697</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140203</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658602</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140202</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0514 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter ČECHOVIČ</dodavatel>
<ICO>43402623</ICO>
<predmet>oprava transformátorov</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>7192.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657422</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214051 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Sklenárstvo KALAJ, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>46448551</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv - zasklievanie okien v posádke Michalovce, Trebišov a VVP Kamenica n/C zamestnancami SPO na zákl. požiadaviek od užívateľov</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>293.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140200</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>789</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000853 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>463.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000854 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážkové vody</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>349.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>214 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Uchaľová Mária, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35457805</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na zabezpečenie opráv v posádke Michalovce, Trebišov, VVP Kamenica n/C zamestnancami SPO</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>392.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140634 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava difúzora plynového horáka</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>598.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656966</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140173</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>618</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658610</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140197</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>082014 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák, , Piešťany</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v pôsobnosti SPO Michalovce</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>914.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140635 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS </dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava výmurovky kotla PGV</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>1183.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400649 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Finecon, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>chemický servis parných kotlov za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>725.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017211</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/052 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Graphic Mastero Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40001598</ICO>
<predmet>výroba nápisu  najlepší študent</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017308</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5101421021 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla na ÚK a TÚV</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>76.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3142981</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140761 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Daniel Bakalár - PUMPS, Košice</dodavatel>
<ICO>33874905</ICO>
<predmet>SPO Michalovce - oprava čerpadla NFMÚ 400 V - havária</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>297.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3140000856 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>1626.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241113402</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101100 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Europen Microwave Association Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017353</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241113433</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10140041 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-06-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PM KLIMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46975632</ICO>
<predmet>oprava klimatizačných jednotiek</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>976.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657905</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118729429 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>3601.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241113364</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>755</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241113392</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>755</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000578 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>288.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140222</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>426</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118732272 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, Biela Hora za II. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>12.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140163</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>628</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140188</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>478</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Oršulák</dodavatel>
<ICO>47537990</ICO>
<predmet>kontrola a čistenie komínov</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>279</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105656844</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140196</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>Geo Travel s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>47424524</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>948</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145100779 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120024044 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>644</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3020022037 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1630</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631400392</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>RD-832/2012</obstaravatel>
<dodavatel>AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3,911 01 Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava aservis kopírovacích zariadení Toshiba st. 450 CVC 413573, Toshiba st.850,CYG510855</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>1924.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001773 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>74.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510140062 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Merkur Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415685</ICO>
<predmet>ND na kosačku</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017104</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000694 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>552.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21402481 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Sarstedt s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>etikety</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>10.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017173</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>532014 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408010243 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stavivá Garaj s.r.o. Basnká Bystrica</dodavatel>
<ICO>31592872</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>128.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017293</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408010213 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stavivá-Garaj, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31592872</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>169.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017191</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408010214 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Stavivá-Garaj s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31592872</ICO>
<predmet>stavebný materiál</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017223</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4143734 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>CONTAX s.r.o. Hovorčovice</dodavatel>
<ICO>49549472</ICO>
<predmet>kompresor</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>681.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049021490/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš na mesiac júl 2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>219.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020114/PU LM</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX -Stravné lístky s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk B.Bystrica- júl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>280.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400329</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu kat.číslo 13 07 03</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>24.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014080</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Miroslav PETRÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>33952311</ICO>
<predmet>Vykonanie veterinbárnych služieb</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>65.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140196</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>370.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140197</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>407.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140198</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>327.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408004</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>274.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408006</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>334.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408078</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>922.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408144</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>71.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408145</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1775.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01105</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>185.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014062427</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>945.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F140100712 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>V-Spoj s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36053082</ICO>
<predmet>vrtáky SDS max</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>309.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420202</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -    rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>955.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000671</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>251.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420200</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -  psychologické vyšetrenie PrV - vodiča</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000697</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>681.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21420201</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -   vyšetrenie vojenského leteckého personálu</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>8425</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140418 - RVP</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>126.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42014</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>SCKM OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VU 9994, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>pohostenie pri odchode do operácie ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>39.96</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140554</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>1459.82</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006212</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3763769661 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>poplatok za služby VTS 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>231.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017361</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014121553</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TATRAPEKO a.s., Liptoský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>Nákup pekárenského tovaru.</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>361.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99981401</faktura>
<datum>2014-09-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>188.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101003</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>318.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658975</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000764443 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>674.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017362</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049020544</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravná lístky, spol. S r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>26520.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99311401</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Dobropis k faktúre č.95941401</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>4.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101035</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>210.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/111/2014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HSa MO SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>385.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03072014 AOS</faktura>
<datum>2014-07-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RNDr.Marta Pruknerová PANER Hronec</dodavatel>
<ICO>33920672</ICO>
<predmet>školenie pilčíkov</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017332</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659297</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400691</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>377.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF14/07/03</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>K-7 psovodi- záchranári, Žilina</dodavatel>
<ICO>37981889</ICO>
<predmet>Nákup služobného psa pre VÚ 5728</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140204</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Opravy ahasiacich prístrojov od VÚ 5728 Nováky</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>897.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103779</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Topoľčianske pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>99.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3763626395/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Pevné linky - hovorné</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1083.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000765048 CV</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>437</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659281</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120142991 CV</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Z+M servis s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44195591</ICO>
<predmet>Nákup tonerov OKI</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>999.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>Technopol International, a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35723343</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>1583.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000767580/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101455097 CV</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Wolter Kluwer s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Právnické knihy - aktualizácia 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>53.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141820  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup chleba a pečivárskych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>747.25</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657684/113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014070004 CV</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Jaďuď Dolný Badín</dodavatel>
<ICO>10927280</ICO>
<predmet>Oprava Volkswagen Transporter</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVTBB-2014-711-001163 CV</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141821   VU 7945   Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o.,Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup vajec</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>62.64</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657686/114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019383  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na zabezpečenie sanitárneho dňa</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>27.46</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657924/117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141930   VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup vajec</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>52.2</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658503/124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141929   VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>DAMYS s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Nákup pečiva a pečivárskych výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>498.7</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530416131  VU 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup trvanlivých potravín za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1290.16</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658340/123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530416128  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup mliečnych a mrazených výrobkov za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>971.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658338/121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530416130  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nákup konzervovaných a sterilizovaných potravín za mesiac jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>807.36</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658339/122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10144094  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o, Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup hovädzieho a bravčového mäsa</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1536.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658337/120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20142568  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Nákup mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>454.92</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658336/119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014062429  VU 7945  Rožňava</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VU 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup kuracieho mäsa</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>220.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658370/118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1784</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK</dodavatel>
<ICO>17696542</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>116.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013140356</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>SOREA</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>nájom za 2 polrok 2014 Štrbské Pleso</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>1369.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Ministerstvo obrany SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>skúšky a certifikácia obalov</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>567</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142365</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>225.95</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142368</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>70.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142370</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>70.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142369</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Softel spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>70.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140184</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>351.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103299</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-20</datumv>
<cena>224.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014060889</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>601.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02720</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>221.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02746</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>310.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140624</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>81.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140625</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>197.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02734</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>85.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02759</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>40.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02760</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>71.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140179</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>479.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103285</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>53.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000245</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>4.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140676</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>57.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140677</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>59.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140193</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>91.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02822</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>158.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02823</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>175.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02824</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02832</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-06-18</datumv>
<cena>183.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142366</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné 6/2014 ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>79.44</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142367</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné 6/2014 ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>70.61</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8140602170</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Stravoanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky-jún</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2536.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201414 AOS</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Skusil-Autowell Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36163291</ICO>
<predmet>nákup  motorových olejov </predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>584</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200140101</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>SCKM OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>HOREZZA</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>pohostenie pri príchode PrV z operácie ALTHEA</predmet>
<datumv>2014-06-19</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V14111 AOS</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie pre aktivačných pracovníkov</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>108.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017352</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659441</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>S-142/2014 AOS</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Chladenie Švihra s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>46743715</ICO>
<predmet>oprava chladiaceho zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>62.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017271</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140685</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140203</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>294.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>514103584</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>614000264</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>TOPEC a.s., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, knedle, droždie</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>1.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140709</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>69.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140710</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>25.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02966</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>434.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02967</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>29.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02968</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>98</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22014/02980</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky</dodavatel>
<ICO>45510121</ICO>
<predmet>Mliečne, mrazené, trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>257.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140210</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>95.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140213</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>280.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140732</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>31.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140733</faktura>
<datum>2014-07-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. -Rudolf Čerňan, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>38.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100072014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DÚ Malacky</dodavatel>
<ICO>634816</ICO>
<predmet>DPH k fa č. 4143734</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>136.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140765 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Šúlek-Ohňostroje-Gastroservis Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35162104</ICO>
<predmet>oprava umývačky riadu</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>68.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017270</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659450</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21401825/VUSZ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Swiss, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35770252</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533017139 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KORAKO s.r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>43959954</ICO>
<predmet>nákup výstrojného materiálu </predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>8659.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017139</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/0841 CV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ELEZ-ELZA  obchod+služby Trenčín</dodavatel>
<ICO>11749512</ICO>
<predmet>Normy STN</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>233.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143007 CV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Z+M servis s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44195591</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>3168.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014101 CV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Nagy-FAN-AUTO Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Pneumatiky Michelin</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>622.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3143114</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>504.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659416</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1140701 CV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>976.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590446231 CV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>170.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020303757</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>dň za psa</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>26.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105534 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, s.k. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>413.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017374</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659458</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20000530</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Kamenný Most</dodavatel>
<ICO>47244</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415322 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny komóty</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017384</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022402407</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nováky</dodavatel>
<ICO>318361</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>164.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210000782</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-15</datumv>
<cena>10184.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415404 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>cukrové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017385</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022403406</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>15956.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120398382</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Pezinok</dodavatel>
<ICO>305022</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-28</datumv>
<cena>522.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109565072 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 7/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>5041</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017369</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3062014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Riečka</dodavatel>
<ICO>313785</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700531401</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Brzotín</dodavatel>
<ICO>594768</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1947.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167389072 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>3.preddavok elektrina 7/2014 Kaleník</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017370</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020106551</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Cífer</dodavatel>
<ICO>312347</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>0.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020101597</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Láb</dodavatel>
<ICO>304883</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>112.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000802</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>21411.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1088409033</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Levoča</dodavatel>
<ICO>329321</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-03</datumv>
<cena>203.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120022962</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-04</datumv>
<cena>11039.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130070362</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>38494.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125252902</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>52444</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100840314</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>311863</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-26</datumv>
<cena>1506.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>593</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Pohranice</dodavatel>
<ICO>308382</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-07</datumv>
<cena>4951.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121160392</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-17</datumv>
<cena>72286.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409513 SPO MT 236/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magana E.A.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>45306.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140007  SPO MT 238/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra 8/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1410</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140400237 ŚPO MT 239/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom a,s,</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>170.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101402255 SPO MT 240/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2205.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34326242 SPO MT 241/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol. a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>25064.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021401766 SPO MT 243/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom kontajnerov 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>236.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022113 SPO MT 244/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>16209.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022073 SPO MT 245/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>2531.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022175 SPO MT 246/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>2163.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140322 SPO MT 247/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin </obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba za upratovanie 7/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1205.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22140323 SPO MT 248/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1415.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bytová agentúra rezortu MO SR</dodavatel>
<ICO>34000666</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov 4-6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>2545.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Záhranna brigáda HaZZ Žilina</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>Refundácia nákladov 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>7599.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>144.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii II.Q</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>1296.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 3-6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>58635.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Arma- Elena Mirgová</dodavatel>
<ICO>35055367</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1. polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>109.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Jozef Kurhajec</dodavatel>
<ICO>12600547</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.polrok 2014</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>94.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/D/2014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telefonica Slovákia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 4-6/2014</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>771.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Odberateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105562</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>13246.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Smolník</dodavatel>
<ICO>329576</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-11</datumv>
<cena>59.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145203</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>321.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6010200341</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Šenkvice</dodavatel>
<ICO>305103</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>2302.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145204</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>56.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400543131</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Viničné</dodavatel>
<ICO>305154</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>574.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020100759</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Voderady</dodavatel>
<ICO>313181</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-22</datumv>
<cena>859.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100579814</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Štúrovo</dodavatel>
<ICO>309303</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-17</datumv>
<cena>10.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Tepličky</dodavatel>
<ICO>682161</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>957.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Tomášikovo</dodavatel>
<ICO>306223</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-26</datumv>
<cena>658.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410110039</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Trhovište</dodavatel>
<ICO>325899</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>2.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410110604</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Zalužica</dodavatel>
<ICO>326046</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>81.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120144062</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>10338.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200352014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Lipovník</dodavatel>
<ICO>328464</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-09</datumv>
<cena>6.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4522014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Stará Lehota</dodavatel>
<ICO>311995</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-14</datumv>
<cena>108.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14033 SPO Michalovce </faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Brtáň Ján, Hermanovce n/Topľou 82,     </dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>SPO MI MK - oprava plynového horáka PHD 120 PZ , výmena ventilátorového kolesa kotolňa pri b.č.48 - havária</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>596.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700021401</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec trnovo</dodavatel>
<ICO>692531</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-24</datumv>
<cena>604.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022087 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn VO - júl 2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>8967.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2352014</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Veľká Ida</dodavatel>
<ICO>324868</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-23</datumv>
<cena>813</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700171401</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Štefanov nad Oravou</dodavatel>
<ICO>314889</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>45.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331996</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>12040.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120029632</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Žilina</dodavatel>
<ICO>321796</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-24</datumv>
<cena>85682.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5010115966 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35950226</ICO>
<predmet>kuchynská váha</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>29.4</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140101391 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Miditech s.r.o. Senec</dodavatel>
<ICO>31364365</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákupu polomasiek </predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>vyúčtovacia</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01111</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01116</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01131</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>287.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724005860</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRAT.PEKÁRENSKÁ a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>461.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1724007277</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PRVÁ BRAT.PEKÁRENSKÁ a.s.</dodavatel>
<ICO>35804661</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>283.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>964 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>377.06</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400990</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4763747534 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>73.03</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006220</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140199</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1161.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000714</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>443.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000736</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>721.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>ubytovanie</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014062948</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>724.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>726</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>665.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011424643 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>764.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014001772 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ENVI - GEOS NITRA</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>179.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140331 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>140.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319140332 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>35.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21421865</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>T.O.P. AUTO Bratislava</dodavatel>
<ICO>35721014</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>539</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659640</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21421866</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>T.O.P. AUTO Bratislava</dodavatel>
<ICO>35721014</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>539.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659651</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241084919 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>1079.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911223</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>125.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659653</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241088317 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>3630.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911224</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>233.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241088531 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1492.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911225</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>65.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402961</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HORKA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>471.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402962</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Hôrka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36314196</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>170.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241074378 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2646.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241086908 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>361.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241087252 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>324.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658543</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241078117 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>178.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241088318 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>4090.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241087178 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2014-06-28</datumv>
<cena>904.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409542 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>68427.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470333 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-23</datumv>
<cena>276.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470343 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>659.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470353 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>227.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>nájomné + záloha na energie</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>697.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470354 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>148.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470355 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>326.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51470356 SPO ZV</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>71.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140357 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Securilas s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Odstránenie nedostatkov v IBS v budove B Trenčín</predmet>
<datumv>2014-06-13</datumv>
<cena>1033.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008231/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014059 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Šalgo, SKLONEKO TN</dodavatel>
<ICO>33185689</ICO>
<predmet>Trenčín, budovy VSVaP, VePS, Pk-oprava sklených výplní - havária</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008225/190614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657176</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20141288 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>350656</ICO>
<predmet>Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie kom. odpadu Nové Mesto nad Váhom</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>1700</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra </druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008385/200614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105657378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2014 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LAPO-Pavol Kostelný TN</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>TN, kas. SNP, b.č.9 a č.25 - oprava plechovej strešnej krytiny-H</predmet>
<datumv>2014-06-25</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008733/260614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301400126 SPOTN</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, s.r.o. Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava elektrickej vstupnej brány v objekte CL-SAPO,havária IBS</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>610.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008880/300614</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10197718 AOS</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Krpa Slovakia s.r.o. Bytča</dodavatel>
<ICO>30229138</ICO>
<predmet>obálka výplatná</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>829.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017157</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659661</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1407840002</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030, Ožďany</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava - PC VIP-117M</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>1006.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1406840015</faktura>
<datum>2014-07-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030, Mierovo</obstaravatel>
<dodavatel>MSM Martin, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36422991</ICO>
<predmet>oprava žiariča P-37MSK</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2822.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101004</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena - lambda sonda, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>232.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295777</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000862</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>oprava čerpadla, výmena trysiek, filtrov, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>5659.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502294616</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5405658971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000764</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201, Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, výmena zadných tlmičov, kľučky, obládania okien, diagnostika motora</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>3137.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297504</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000859</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201, Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>výmena karburátora, filtrov, rozdelovača, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>981.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296127</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101003</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>Úrad všeobecnej podpory, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>93.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297594</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658401</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101009</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1054, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, kontrola elektroinštalácie, oprava dobíjania AKB</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>914.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296468</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101025</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie pneu</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>213.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296770</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000870</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>diagnostika motora, geometria, kontrola prevodovky, výmena brzdovej kvapaliny</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>2156.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297761</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000871</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>SPO Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>diagnostika, lambda sonda, EGR ventil</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1139.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297934</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659176</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000872</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650, TN</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>dezinfekcia a kontrola klimatizácie, STK a EK, výmena výfukového systému</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>2349.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297500</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659175</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000842</faktura>
<datum>2014-07-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2225, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>servis vozidla, výmena oleja a filtrov, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>944.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297910</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-07-17</datumv>
<cena>4642.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF14/07/02</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>K-7, Psovodia a záchranári, Žilina</dodavatel>
<ICO>37981889</ICO>
<predmet>Nákup služobného psa</predmet>
<datumv>2017-07-14</datumv>
<cena>1260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF14/07/05</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>K-7, Psovodi-záchranári, Žilina</dodavatel>
<ICO>37981889</ICO>
<predmet>Nákup služobného psa</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>1260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140143 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lom a služby s.r.o., Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>Stočné za II.Q.</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>153.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/09 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Gabriel Dorčík-PHO, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>Odbery a analýzy vôd</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>792.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409538 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Energia a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie na OM Táborisko HZT od 1.6. do 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>-774.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014005 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Patrícius Dodok, Dudince</dodavatel>
<ICO>40541347</ICO>
<predmet>Drobné stavebné práce na Monoblok 100+KJB</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>592</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/2003</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>916.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049022247</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky, Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>15555.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1405005914 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>28.76</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>DF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536006228</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000403</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>714007121 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>nealko nápoje</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>64.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017389</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21401146 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017390</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200056/14</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ZB Color M. Baláž Levice</dodavatel>
<ICO>37725661</ICO>
<predmet>úUdržba krytu Levice ÚŹ-6-</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>928.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009507/090714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000697</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>3584666</ICO>
<predmet>Odvoz a zneškodnenie NO - žiarivky</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>22.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000758</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>10097009/110714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21401188 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HydinaHolding,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>potraviny vajcia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017391</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8450032356</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť o.z. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby vody,stočné a zrážkové vody za 6/2014-SPONR-pracovisko Levice</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009855/150714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143673 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>14.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017392</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143700 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zelenina</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>144.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017393</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3400022100</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA-SPO  NR-pracovisko Levice</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Bratislava</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Faktúra za plyn za 6/2014-DK Levice</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>2967.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>Dodávateľská</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100001357</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1010061/170714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143674 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>17.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017394</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143701 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>86.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017396</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20143671 AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>zemiaky</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>66.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017397</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41000843</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109</obstaravatel>
<dodavatel>CARS SERVICE s.r.o., Lužianky</dodavatel>
<ICO>44108672</ICO>
<predmet>vykonanie servisnej prehliadky, výmena filtrov a oleja, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>718.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297502</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101051</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava spojky, výmena stieračov, prevodovka, diagnostika</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>660.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502297223</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101010</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2220, Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, kontrola a oprava VOAZ a zadnej nápravy, bŕzd</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>689.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502293861</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101031</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201, Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, geometria, výmena a uloženie tlmičov, oprava otáčkomeru</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296505</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701400385AOS</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>AES s.r.o. Liptovký Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36381896</ICO>
<predmet>orava VW Passat 1,8</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>174.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017272</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101032</faktura>
<datum>2014-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201, Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika, geometria, oprava bŕzd, servisná prehliadka, výmena filtrov</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>1936.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502296540</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>917349737531 SVK 05-14</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>SCKM - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DEU CON ISAF</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravovanie, pobytové náklady - ISAF</predmet>
<datumv>2014-06-07</datumv>
<cena>319.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>ZFA</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101050</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2215, Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka, výmena filtrov a oleja, diagnostika, žiarovka</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>318.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502295206</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020100826</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Bojničky</dodavatel>
<ICO>312274</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>691.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400486131</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Gemerská Hôrka</dodavatel>
<ICO>328219</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>308.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14033001131</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Malé Leváre</dodavatel>
<ICO>309711</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-20</datumv>
<cena>65.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9020140688</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Nemecká</dodavatel>
<ICO>313645</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-25</datumv>
<cena>11395</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1024400630</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Diviaky nad Nitricou</dodavatel>
<ICO>318060</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>7479.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1024400631</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Diviaky nad Nitricou</dodavatel>
<ICO>318060</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200035724</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trnava</dodavatel>
<ICO>313114</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>7504.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001452</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Moldava nad Bodvou</dodavatel>
<ICO>324461</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>9012.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101257814</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Komárno</dodavatel>
<ICO>306625</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-14</datumv>
<cena>201.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114181171</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Košice</dodavatel>
<ICO>691135</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-02</datumv>
<cena>2542.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2410110041</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Ľubovec</dodavatel>
<ICO>327395</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-16</datumv>
<cena>32.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2572014</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Neporadza</dodavatel>
<ICO>311821</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>8.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6411401</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Sklené</dodavatel>
<ICO>316890</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>6233.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6411402</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Sklené</dodavatel>
<ICO>316890</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24814</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Bzince nad Javorinou</dodavatel>
<ICO>311456</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-10</datumv>
<cena>75.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1005</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Slo enský Grob</dodavatel>
<ICO>305073</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>1377.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1024408098</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trstená</dodavatel>
<ICO>314897</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-16</datumv>
<cena>157.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000695</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People </dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu - pos. cvičisko Kolíňanský vrch</predmet>
<datumv>0214-07-04</datumv>
<cena>416.47</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000696</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Plastic People s r o  BA</dodavatel>
<ICO>35846666</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu - vyradené zariadenia, žiarivky</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460055414</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>12259.43</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84600055354</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor jún 2014</predmet>
<datumv>0204-06-30</datumv>
<cena>11470.57</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>446000174</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA, SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>stočné  v posádke Nitra - kasárne Zobor jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>388.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100043</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ONLINESTAVBA NR sro. D.Streda</dodavatel>
<ICO>36819123</ICO>
<predmet>Nákup stav. materialu pre SPO Nitra</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>445.68</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140100044</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ASM BA , SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ONLINESTAVBA NR</dodavatel>
<ICO>36819123</ICO>
<predmet>Nákup staveb. materialu pre SPO Nitra</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>474.52</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102270 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>106.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659484</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Čermáková Eva,Malacky</dodavatel>
<ICO>30896878</ICO>
<predmet>nákup vencov pohrebných</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>399</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20978/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX-Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>52.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659483</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096600</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>499.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1410597</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Zvac systems s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35859911</ICO>
<predmet>Nákup CD-R, a DVD-R</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>49.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV110013</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELSATs.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>45613966</ICO>
<predmet>nákup DVB-T prijímačov</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>77.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01155</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>203.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4104690</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>176.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140205</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>684.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140206</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>417.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140207</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>425.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408371</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>386.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408486</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>178.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408487</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>406.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408488</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408659</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>267.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014003 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>Anna Klimová, Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>144.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014004 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>Viliam Frajka, Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>321.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>771400130/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnice s poliklinikami, n. o.</dodavatel>
<ICO>45732205</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2014</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014005 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>Explosia, a. s., Pardubice</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25291581</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>110.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014006 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>EVPÚ, a. s., Nová Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31562507</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>52.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42100969/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Marína Cetnerová</dodavatel>
<ICO>37893831</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre Prv za 2. štvrťrok 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>7.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014007 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s., Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>73.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>ARMATEX, Sopron, Hungary</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poskytnutie techniky na mediálnu propagáciu</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>60000</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201448/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre Prv za 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140562/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre Prv za 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21410146/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre Prv za 05/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>18.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014369</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>2 ks vencov  na zabezpečenie protokolárnej aktivity ministra obrany SR 30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014370</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>RE+MI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35708654</ICO>
<predmet>Dodanie kvetinovej výzdoby na zabezpečenie protokolárnych aktivít ministra obrany SR</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10191446</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>799.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139050789</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TOI TOI & DIXI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>30855724</ICO>
<predmet>Prenájom toaletných kabín - - zabezpečenie podujatia "Deň detí s OS SR - Hurá na prázdniny". 27. - 30. 6.2014, Bojnice</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>348</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3049019902</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel></obstaravatel>
<dodavatel>DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>1668.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914031016</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel></obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné na R. 2015 Dane a účtovnictvo</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5914031017</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel></obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné na R.2015 Práca mzdy a odmeňovanie</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>56.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140320-KaMO</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140004</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GastroTechnika, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46660437</ICO>
<predmet>Nákup - Chladiace zariadenie veľkokuchynské</predmet>
<datumv>2014-06-02</datumv>
<cena>2886.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140194</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX s.r.o.			</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Zabezpečenie prania a chemického čistenia</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>252.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440000532</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PERGAMON spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31327681</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - dodávka tonerov, cartrige..</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>197159.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115855</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>7709.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115862</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>485.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115508</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>368.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56401257</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup obuvy do SKP</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>208560</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30227097</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>LOV ŠPORT, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Nákup poľných fliaš</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>5544</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140146</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, </dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>134.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6631</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VIDRA a spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31589561</ICO>
<predmet>Nákup dezinfekcie</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2758.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117179</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>12551.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117180</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>3136.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117181</faktura>
<datum>2014-07-17</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>6125.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2014 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2014-07-18</datumv>
<cena>15864.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>OF</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201407095 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>REPROservis Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>razítkový štoček</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>6.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017372</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF140211</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich prístrojov od VÚ 5728 Martin</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>1034.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140767 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Šúlek-Ohňostroje-Gastroservis Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35162104</ICO>
<predmet>oprava nárezového stroja</predmet>
<datumv>2014-07-17</datumv>
<cena>192.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017366</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>061122014 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR HSa Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>závodné stravovanie za 6/2014</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>124.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017401</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF14/07/01</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>K-7 Psovodi - záchranári</dodavatel>
<ICO>37981889</ICO>
<predmet>Nákup služobného psa pre VP</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1260</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117182</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>289.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117249</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>477.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117256</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>278.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13560914</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, štátny podnik</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poskytnutie letiskových služieb - Sliač</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>67287.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2143102231</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>INTEC PHARMA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>Nákup očkovacích látok</predmet>
<datumv>2014-06-16</datumv>
<cena>6966.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>daň  z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-15</datumv>
<cena>832.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120069322</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>319031</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>697.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114872</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania							</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>221.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114872</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR		</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s			</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>8889.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114653</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.			</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>10359.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002242</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sečovce</dodavatel>
<ICO>331899</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-21</datumv>
<cena>9.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1400678131</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Suchohrad</dodavatel>
<ICO>305090</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>22.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022406322</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>332933</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-12</datumv>
<cena>6.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020100107</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Gajary</dodavatel>
<ICO>304743</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>153.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120050792</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Brezno</dodavatel>
<ICO>313319</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-28</datumv>
<cena>685.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Śintava</dodavatel>
<ICO>306193</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-27</datumv>
<cena>1306.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Brestovany</dodavatel>
<ICO>312312</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-18</datumv>
<cena>35.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110132514</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Prašice</dodavatel>
<ICO>310964</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>50.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003902</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>81918.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1550414521</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-04-01</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105564 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-11</datumv>
<cena>599.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017404</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409780 VTSÚ</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. a.s. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie odberu elektriny</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>1338.88</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dobropis</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200140120/VÚSZ</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>Horezza,a.s. Hotel Granit Zemplínska Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku  (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2017-07-07</datumv>
<cena>1117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8014105816 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36394556</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>152.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017405</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11405948 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>potraviny koreniny</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>95.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017406</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11405949 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>koreniny</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017407</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11405950 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>koreniny</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017408</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140104 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Leaven s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>47522097</ICO>
<predmet>Nákup výstr.materiálu - šatka zelená</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017350</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5006126464 AOS</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AOS, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>nákup mobil.telefónov</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>9.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533017237</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115261</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>7905.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113241</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny </predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>792.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14106850</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.			</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>4116.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114597</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>310.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114994</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO sR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>80.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115260</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1416</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14113245</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-04-30</datumv>
<cena>400.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114873</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA  MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>859.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110689</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>931</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145214</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>46.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20145215</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>411.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014/01165</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>221.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1401030</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>POLAR FOOD Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46846514</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>185.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140208</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>337.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140211</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>492.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140212</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>354.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000764</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>494.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24000779</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ZELENINÁRI-Tomáš Kubinec</dodavatel>
<ICO>41635558</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1019.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408660</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>1366.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408662</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>242.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1408724</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>HSa MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do strav.zariadenia</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>61.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114874</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR	</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>423.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14110109</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.	</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-03-31</datumv>
<cena>2682.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115942</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>1790.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117155</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.	</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>1693.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114650</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.	</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania	</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114590</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s			</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>504.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201457 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Klokočov č. 65</dodavatel>
<ICO>325309</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodňovanie odpadu  chata Kamenec - za apríl 2014</predmet>
<datumv>2014-06-04</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140057 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>PORVAZ, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>45976805</ICO>
<predmet>SPO MI - PS Poruba p/Vihorlatom oprava vonkajšieho stožiarového osvetlenia - havária</predmet>
<datumv>2014-07-12</datumv>
<cena>1197.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010031140 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>44291809</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka plynu MO za obdobie od 01.07.2014 - 31.07.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>8981</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1051409514 SPO Michalovce</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el. energie VO - jún 2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>16576.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh>dodávateľská faktúra</druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1420777</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BENLUX SK, Martin</dodavatel>
<ICO>36378747</ICO>
<predmet>Nákup materiálu lampa k dataprojektoru</predmet>
<datumv>2014-07-16</datumv>
<cena>156.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115943</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, obálok</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>762.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000039168</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR ÚIV, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnancov žel.vlečky od VÚ 5728 Trenčín</predmet>
<datumv>2014-07-08</datumv>
<cena>56.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14114563</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb		</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>369.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115940</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb </predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>675.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>AkA</obstaravatel>
<dodavatel>Dopravný úrad</dodavatel>
<ICO>42355826</ICO>
<predmet>Letové meranie - overenie techniky</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>22244.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117141</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2014-06-26</datumv>
<cena>208.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140417</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravy počas výcviku jednotiek 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>522.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120279062</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Malacky</dodavatel>
<ICO>304913</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-02-28</datumv>
<cena>9531.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2140415</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ od 1.6.2014-30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>2829.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658667</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112014</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Moštenice</dodavatel>
<ICO>313602</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>35.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20144016</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol. s r.o </dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie od 1.6.2014-30.6.2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>6337.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658668</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>591014</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Soblahov</dodavatel>
<ICO>311987</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>4618.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6020101371</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Veľké Leváre</dodavatel>
<ICO>310115</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>237.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020303757</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-10</datumv>
<cena>858.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115840</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.		</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb				</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>649.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6310200341</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec Šenkvice</dodavatel>
<ICO>305103</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021411101</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Topoľčany</dodavatel>
<ICO>311162</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-11</datumv>
<cena>12936</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006402</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>meso B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-03</datumv>
<cena>18255.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1550000382</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>166</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000382</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-13</datumv>
<cena>25089.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120058252</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Senica</dodavatel>
<ICO>309974</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-06</datumv>
<cena>184.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000015</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec N.Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>611182</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>18.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014000015</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM BA</obstaravatel>
<dodavatel>obec N,.Hrnčiarovce</dodavatel>
<ICO>611182</ICO>
<predmet>daň za psa</predmet>
<datumv>2014-03-04</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11140337 VU4977 TZ IV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Drevostav Zvolen s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033553</ICO>
<predmet>fošne stavebné</predmet>
<datumv>2014-07-21</datumv>
<cena>103.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92014</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>ASM</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Senaj - Projekcia, Prešov</dodavatel>
<ICO>10735194</ICO>
<predmet>AD</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143138 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>227.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142561 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>68.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110142589 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>55.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120143186 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pozana maso s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36059056</ICO>
<predmet>Mäso hovädzie</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>251.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20979/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX Mesároš Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>155.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659406</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20966/14 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEZOPAX Kováčová</dodavatel>
<ICO>10928693</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>142.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230415689 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>477.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911138 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Mäso kuracie, ryby</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>297.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014102271 CV</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>CV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pauman plus s.r.o. Lesenice</dodavatel>
<ICO>44964544</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>516.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659485</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700038838</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby ŽT Phone 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-12</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90129527</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby - prenájom MT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>29.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3314000039</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Česká letecká servisní, a.s.</dodavatel>
<ICO>25101137</ICO>
<predmet>Oprava hasiacich vakov BAMBI BUCKET</predmet>
<datumv>2014-06-27</datumv>
<cena>3841.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658973</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90129533</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-30</datumv>
<cena>3643.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14498</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Saveline s.r.o.,  Prešov</dodavatel>
<ICO>47002310</ICO>
<predmet>Nákup štetcov</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>599.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659369</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FN240648</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>"Movir s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup lampa prenosná a nôž vylamovací.</predmet>
<datumv>2014-07-17</datumv>
<cena>115.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659760</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1083411746</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>"Emos SK, </dodavatel>
<ICO>36392961</ICO>
<predmet>Nákup batéria alkalická.</predmet>
<datumv>2014-07-17</datumv>
<cena>159.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659783</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH114062</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM,  Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup pištoľ na silikón, kartáč oceľový.</predmet>
<datumv>2014-07-17</datumv>
<cena>405.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659879</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107091401</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOMFOS Prešov s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36454184</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1056.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14101070</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>OVOZEL Slovakia, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2014-07-15</datumv>
<cena>167.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97001241</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-kredit EASY 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>381.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11142364</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby typu BGAN a Inmarsat mini-M 06/2014</predmet>
<datumv>2014-06-24</datumv>
<cena>600.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172727901</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-GSM brána, Paušál 1500 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2874.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4114016921</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>46303502</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12860914</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Pripojenie do AFTN 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406215215</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-DATA a SMS 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>3625.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1763734681</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>5411.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6763734129</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Voice VPN 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>8881.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>763722199</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MTO 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>318.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4763724942</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom diaľkových 2DR okruhov 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>6751.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14115863</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>GGT a.s.	</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb				Nákup kancelárskych potrieb								</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>206.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014400260</faktura>
<datum>2014-07-18</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>ENVI-GEOS Nitra , s.r.o</dodavatel>
<ICO>31434347</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadov 20 03 04</predmet>
<datumv>2014-05-30</datumv>
<cena>415.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3763724981</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom diaľkových okruhov 2DR 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>657.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659498</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406215355</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>916.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659499</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14117864</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>GTT s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35791829</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2014-07-03</datumv>
<cena>956.51</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659451</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3043530534</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2014-07-21</datumv>
<cena>939.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406215217</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-poplatok DATA a SMS 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406215216</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-MT Profesional 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>515.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911515</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-18</datumv>
<cena>231.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2014911516</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2014-07-18</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406218646</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-služba Relax 60 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1473.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096472</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby a riedidlá</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>480.48</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91096471</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby a riedidla</predmet>
<datumv>2014-07-02</datumv>
<cena>1065.94</cena>
<dph>1</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105658834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406218986</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-SMS Direct 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>59.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406215354</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prevádzka MT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>5049.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659504</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9763724930</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom miestnych 2DR okruhov 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>1195.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000766305</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby-zberné jazdy TN 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000766214</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>4984.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659508</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000765020</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>1247.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>900765335</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-09</datumv>
<cena>1842.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20140252</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TUZEXX, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45542759</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2014-07-04</datumv>
<cena>93.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659009</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2763724999</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom DO a MO okruhov 07/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>17063.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91140090</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia, s.r.o., Malinovo</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Postpaid služby 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90130398</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-prenájom MT 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-14</datumv>
<cena>14667.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7406217973</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-IP prípoj 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000767702</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>5344.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000767583</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy BA 06/2014</predmet>
<datumv>2014-07-10</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105659690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6140014</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY s.r.o</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov  </predmet>
<datumv>2014-06-11</datumv>
<cena>73834</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440000534</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>AKA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PERGAMON spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31327681</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - dodávka tonerov, cartrige..	</predmet>
<datumv>2014-06-09</datumv>
<cena>33287.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440000536</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>PERGAMON spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31327681</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - dodávka tonerov, cartrige..</predmet>
<datumv>2014-06-10</datumv>
<cena>119855.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena>EUR</mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56401228</faktura>
<datum>2014-07-21</datum>
<obstaravatel>AKA MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o.	</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup prostr.na údržbu topánok do S